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中海油服(601808)
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中海油服(601808) - 2016 Q3 - 季度财报
2016-10-29 00:00
收入和利润(同比环比) - 2016年前三季度营业收入为108.041亿元人民币,同比下降40.0%[7][10] - 公司截至2016年9月30日止九个月营业收入为人民币108.041亿元,同比下降40.0%[16] - 营业收入同比减少人民币71.924亿元,降幅40.0%[45] - 年初至报告期末营业总收入为108.04亿元人民币,同比大幅下降39.9%[60] - 公司第三季度营业总收入为38.14亿元人民币,同比下降32.4%[60] - 归属于上市公司股东的净利润为-90.917亿元人民币,同比下降827.9%[7] - 净利润为人民币-90.885亿元,较去年同期减少人民币103.783亿元,减幅804.6%[24] - 年初至报告期末净亏损90.89亿元人民币,去年同期盈利12.90亿元人民币[60] - 第三季度净亏损6.89亿元人民币,去年同期为盈利3.68亿元人民币[60] - 公司净利润为-6.029亿元,同比大幅下降[64] - 营业利润为-6.088亿元,上年同期为21.77亿元[64] - 公司营业利润亏损人民币90.544亿元,同比下降665.9%[20] - 利润总额为人民币-90.45亿元,较去年同期减少人民币106.958亿元,减幅647.9%[22] - 加权平均净资产收益率为-21.59%,同比下降24.24个百分点[7] - 基本每股收益为-1.91元/股,同比下降827.9%[7] - 基本每股收益为人民币-1.91元,较去年同期减少人民币2.17元,减幅827.9%[25][26] - 基本每股收益为-1.91元/股,去年同期为0.26元/股[61] - 2016年前三季度归属于上市公司股东的净利润扣除计提的资产减值后为人民币-18亿元[51] 成本和费用(同比环比) - 公司财务费用人民币6.763亿元,同比上升87.2%[18] - 财务费用增至6.76亿元人民币,同比增长87.2%[60] - 营业税金及附加人民币0.381亿元,同比下降90.2%[17] - 公司资产减值损失达人民币73.298亿元,同比大幅上升474.4%[19] - 资产减值损失大幅增加至73.30亿元人民币,去年同期为12.76亿元人民币[60] 各业务线表现 - 公司钻井平台作业日数6,079天,同比下降31.5%[11][12] - 自升式钻井平台可用天使用率56.7%,同比下降23.6个百分点[11] - 半潜式钻井平台作业日数1,089天,同比下降42.4%[11][12] - 三维采集业务量15,295平方公里,同比增长14.6%[12] - 船舶板块自有船队日历天使用率80.3%,同比下降11.9个百分点[12][14] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为0.937亿元人民币,同比下降97.6%[7] - 经营活动产生的现金净流入同比减少人民币37.384亿元[46] - 经营活动现金流量净额大幅下降至9368万元,同比减少97.6%[67] - 销售商品收到现金110.77亿元,同比下降41.2%[66] - 投资活动现金流量净额为-15.54亿元,同比改善31.3%[67] - 筹资活动现金流量净额为-34.26亿元,同比转负[67] - 现金及现金等价物净减少47.91亿元,期末余额77.82亿元[67] - 购建固定资产支付现金13.72亿元,同比减少67.1%[67] - 取得投资收益现金2.298亿元,同比增长16.0%[67] - 支付职工现金32.84亿元,同比减少11.3%[67] 资产和负债变化 - 货币资金为人民币77.973亿元,较年初减少人民币50.083亿元,降幅39.1%[27] - 货币资金期末余额为77.97亿元人民币,较年初128.06亿元人民币下降39.1%[53] - 应收账款为人民币88.052亿元,较年初增加人民币21.525亿元,增幅32.4%[29] - 应收账款期末余额为88.05亿元人民币,较年初66.53亿元人民币增长32.3%[53] - 其他流动资产期末余额为46.27亿元人民币,较年初42.12亿元人民币增长9.8%[53] - 商誉减至人民币0元,较年初减少人民币33.945亿元,减幅100%[33] - 短期借款期末余额为0元,较年初38.96亿元人民币减少100%[53] - 一年内到期的非流动负债为人民币113.734亿元,较年初增加人民币38.18亿元,增幅50.5%[39] - 一年内到期的非流动负债期末余额为113.73亿元人民币,较年初75.55亿元人民币增长50.5%[54] - 一年内到期的非流动负债从75.55亿元人民币增加至113.73亿元人民币[57] - 应付债券为人民币197.666亿元,较年初增加人民币53.758亿元,增幅37.4%[42] - 应付债券期末余额为197.67亿元人民币,较年初143.91亿元人民币增长37.4%[54] - 应付债券从15.00亿元人民币大幅增加至64.93亿元人民币[57] - 长期借款期末余额为26.53亿元人民币,较年初94.83亿元人民币下降72.0%[54] - 长期借款从94.83亿元人民币降至19.85亿元人民币[57] - 未分配利润期末余额为178.15亿元人民币,较年初272.31亿元人民币下降34.6%[54] - 总资产为814.665亿元人民币,较年初减少12.9%[7][10] - 资产总计期末余额为814.66亿元人民币,较年初935.25亿元人民币下降12.9%[54] - 归属于上市公司股东的净资产为374.311亿元人民币,较年初减少19.9%[7][10] 股东信息 - 中国海洋石油总公司持股比例为50.53%,为第一大股东[8] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例为37.89%,为第二大股东[8] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为1259.6457万元人民币[8]
中海油服(601808) - 2016 Q2 - 季度财报
2016-08-30 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为69.90亿元人民币,同比下降43.4%[23][27] - 归属于上市公司股东的净亏损为84.03亿元人民币,同比下降1,039.2%[23] - 基本每股收益为-1.76元/股,同比下降1,039.2%[22] - 净利润亏损83.995亿元,同比下降1011.1%,主因收入下降及资产减值损失增加[49][52][53] - 公司营业总收入为69.90亿元人民币,同比下降43.4%[130] - 净利润亏损83.99亿元人民币,同比由盈转亏[131] - 基本每股收益为-1.76元/股,同比下降1026%[131] - 母公司营业收入为48.09亿元人民币,同比下降45.1%[133] 成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降17.9%至77.153亿元,因作业量减少且公司严控成本[49][50] - 财务费用同比上升62.3%至4.06亿元,主要因利息支出增加1.909亿元[49][50] - 研发支出同比下降40.8%至1.866亿元,因用于研发的原材料减少[49][52] - 资产减值损失激增509%至71.424亿元,包含商誉减值34.554亿元和固定资产减值36.884亿元[49][52] - 资产减值损失大幅增至71.42亿元人民币,同比增长509%[130] 各条业务线表现 - 钻井服务营业收入同比下降47.3%至人民币35.107亿元[37] - 钻井平台作业日数同比减少36.4%至3,972天[40] - 自升式钻井平台平均日收入下降26.2%至7.6万美元/日[42] - 半潜式钻井平台日历天使用率下降38.5个百分点至38.4%[40] - 油田技术服务营业收入同比下降36.8%至人民币21.421亿元[44] - 船舶服务营业收入同比下降42.7%至人民币8.696亿元[45] - 自有船队日历天使用率下降13.7个百分点至76.8%[45] - 物探和工程勘察服务营业收入同比下降39.7%至人民币4.673亿元[47] - 二维数据处理业务量同比下降61.0%至3,518公里[47] - 三维采集业务量同比下降5.2%至7,825平方公里[47] - 钻井服务收入下降47.3%至35.107亿元,毛利率减少40个百分点至-7.1%[60] - 集团毛利率同比下降34.3个百分点至-10.4%,营业收入减少43.4%[60] 各地区表现 - 海外收入占比首次超过40%[29] - 国内收入下降48.1%至40.94亿元,占集团总收入58.6%[62] - 国际收入下降35.1%至28.957亿元,其中北海区域下降41.1%[62] 现金流状况 - 经营活动产生的现金流量净额为3.05亿元人民币,同比下降79.2%[23] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降79.2%至3.046亿元,因销售商品收到现金减少38.876亿元[49][50] - 投资活动现金流量净额同比减少160.49亿元至-146.71亿元,因投资回收现金减少23.442亿元[49][51] - 筹资活动现金流量净额同比减少26.462亿元至-350.03亿元,因偿还债务支付现金增加57.8亿元[51][52] - 经营活动产生的现金流量净额为3.046亿元,较上期14.616亿元下降79.2%[135] - 投资活动产生的现金流量净额为-14.671亿元,较上期1.377亿元由正转负[135] - 筹资活动产生的现金流量净额为-35.003亿元,较上期-8.541亿元进一步恶化[135] - 现金及现金等价物净减少45.854亿元,期末余额79.886亿元[136] - 销售商品提供劳务收到现金76.713亿元,较上期115.589亿元下降33.6%[135] - 购买商品接受劳务支付现金42.726亿元,较上期58.690亿元下降27.2%[135] - 支付职工现金22.911亿元,较上期27.956亿元下降18.1%[135] - 发行债券收到现金50亿元[135] - 母公司经营活动现金流量净额1.587亿元,与上期1.510亿元基本持平[136] 资产、债务和借款变动 - 总资产为809.53亿元人民币,同比下降13.4%[23] - 货币资金减少35.9%至82.095亿元,主要因发行公司债收到49.93亿元并偿还债务、支付利息及股利84.933亿元[57] - 应收票据下降99.4%至1120万元,因收回期初到期票据[57] - 商誉减值100%至0元,计提减值34.554亿元[57] - 短期借款减少100%至0元,因偿还过桥贷款[57] - 长期借款下降76.3%至22.502亿元,因偿还37.796亿元且部分重分类至一年内到期负债[58] - 应付债券增加36.6%至196.631亿元,因发行50亿元公司债[58] - 货币资金减少至64.50亿元人民币,同比下降9.1%[127] - 应收账款增至60.34亿元人民币,同比增长12.9%[127] - 长期借款减少至22.50亿元人民币,同比下降76.3%[128] - 应付债券增至64.93亿元人民币,同比增长332.9%[128] - 未分配利润为243.19亿元人民币,同比下降3.8%[128] - 公司资产负债率从年初49.9%上升至52.8%,增加2.9个百分点[116] - 货币资金减少459亿元,从1280.56亿元降至820.95亿元[124] - 短期借款清零,从38.96亿元降至0元[124] - 长期借款减少72.32亿元,从94.83亿元降至22.50亿元[124] - 应付债券增加52.72亿元,从143.91亿元增至196.63亿元[124] - 在建工程减少277.61亿元,从97.71亿元降至69.95亿元[124] - 归属于母公司股东权益本期期末余额为38,122,190,041元,较期初46,741,378,424元下降18.4%[139] - 未分配利润本期减少8,727,648,038元,降幅达32.0%[139] - 母公司股东权益合计本期期末余额为44,032,302,828元,较期初45,043,420,140元下降2.2%[141] - 母公司未分配利润本期减少972,091,794元,降幅3.8%[141] 融资和担保活动 - 成功发行50亿元人民币公司债券补充现金流[32] - 发行50亿元公司债券,其中30亿元10年期票面利率4.10%,20亿元3年期票面利率3.14%[55] - 公司债券募集资金余额为50亿元人民币,其中3年期债券20亿元利率3.14%,10年期债券30亿元利率4.10%[110] - 银行授信总额559.32亿元,已使用123.47亿元,未使用额度435.85亿元[119] - 报告期内对子公司担保发生额合计2,050,181,284.42美元[88] - 报告期末对子公司担保余额合计2,040,057,023.95美元[88] - 担保总额占公司净资产比例为35.4%[88] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供债务担保金额2,015,046,160.12美元[88] - 公司对子公司担保包含2012年发行的10亿美元债券和2015年发行的10亿美元中期票据[88] 安全与运营绩效 - 可记录事件率为0.08,安全形势整体平稳[28] - 物探船“海洋石油720”在北极巴伦支海创三维地震采集作业月产1,820.58平方千米新纪录[30] - 公司半潜式钻井平台可在水深至10000英尺(约3048米)的区域作业[10] - 公司采用标准煤作为统一热值标准,规定每千克标准煤热值为7000千卡[10] 关联交易和子公司情况 - 关联交易构成公司主要业务收入来源[84] - 关联交易通过公开招投标或议标确定合同价格[84] - 与中海石油财务有限责任公司签订存款及结算服务协议有效期自2014年5月8日至2017年5月7日[79] - 公司重要子公司CNA总资产为188.093亿元人民币,股东权益为17.863亿元人民币[71] - CNA上半年营业收入为11.576亿元人民币,同比减少7.738亿元人民币,减幅40.1%[71] - CNA上半年净利润亏损41.237亿元人民币,同比增加26.737亿元人民币[71] 股东信息和利润分配 - 公司2016年上半年无利润分配预案或公积金转增股本预案[4] - 公司2015年度利润分配每股派发现金红利0.068元人民币,总派发现金红利3.24468256亿元人民币[72] - 公司上半年归属于上市公司股东的净利润扣除资产减值计提71亿元人民币后为亏损13亿元人民币[74] - 公司总股本为4,771,592,000股[98] - 中国海洋石油总公司持股2,410,849,300股占比50.53%[98][101] - 社会公众投资者持股2,360,742,700股占比49.47%[98] - H股股东持股1,811,122,000股占比37.96%[98] - A股股东持股549,620,700股占比11.52%[98] - 香港中央结算持股1,807,724,761股占比37.89%[101] - 中国证券金融股份持股140,036,773股占比2.93%[101] - 中央汇金资产管理持股29,883,000股占比0.63%[101] - 全国社保基金五零四组合持股13,421,053股占比0.28%[101] - 报告期内股份总数及结构未发生变化[97] - 公司总股本为4,771,592,000股,自2014年配售以来保持不变[145] - 中国海洋石油总公司直接持有公司股份2,410,849,300股,占股本总额50.53%[145] 市场展望和行业环境 - 全球上游勘探开发资本支出2016年预计下跌22%至3800亿美元[75] - 全球海上勘探开发支出2016年预计下跌24%至1280亿美元[75] - 2016年油田服务市场总值预计约为2577亿美元,同比下降22%[75] 财务管理和投资 - 公司委托理财总额为65亿元人民币,上半年加权平均委托理财金额为19.28亿元人民币[68] - 公司货币市场基金投资包括南方基金7亿元人民币、工银瑞信基金7亿元人民币和华夏基金4亿元人民币[69] 其他重要事项 - 公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况[6] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[6] - 公司注册地址为天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516[14] - 公司办公地址为北京市东城区东直门外小街6号海油大厦9楼902室[14] - 公司A股股票代码601808在上海证券交易所上市[16] - 公司H股股票代码2883在香港联合交易所上市[16] - 公司报告期内注册情况未发生变更[17] - 土地交易暂未办理过户手续(津塘工(挂)2008-5-2地块)[85] - 聘请德勤华永会计师事务所和德勤•关黄陈方会计师行为2016年度审计师[91] - EBITDA利息保障倍数同比暴跌80.4%,从15.66降至3.07[116] - 流动比率下降11.5%至1.15,速动比率下降12.9%至1.08[116] - 综合收益总额本期为-8,294,720,127元,对比上期正收益905,480,636元,由盈转亏[139] - 对股东的利润分配本期为-324,468,256元,上期为-2,290,364,160元[139] - 其他综合收益本期增加108,459,655元,上期增加10,732,869元[139] - 母公司综合收益总额本期为-686,649,056元,对比上期正收益1,461,818,770元,由盈转亏[141] - 综合收益总额为-6.866亿元,相比上期14.618亿元大幅下降[134]
中海油服(601808) - 2016 Q1 - 季度财报
2016-04-29 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为人民币33.75亿元,同比下降46.4%[6][12] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币-9.266亿元,同比下降195.5%[6] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为人民币-9.366亿元,同比下降201.1%[6] - 营业利润为人民币-9.035亿元,同比下降177.5%[26] - 营业收入为33.75亿元人民币,较上年同期的62.98亿元人民币大幅下降46.4%[49] - 净亏损9.23亿元人民币,与上年同期净利润9.84亿元人民币相比由盈转亏[50] - 营业收入21.19亿元人民币,同比下降52.2%[53] - 营业亏损6.41亿元人民币,同比由盈转亏(上期盈利8.69亿元)[53] - 净亏损6.33亿元人民币,同比由盈转亏(上期盈利7.54亿元)[53] 成本和费用(同比环比) - 折旧费同比增加人民币8330万元[12] - 财务费用为人民币2.494亿元,同比上升165.9%[23] - 财务费用激增至2.49亿元人民币,较上年同期0.94亿元人民币增长165.8%[50] 钻井服务业务表现 - 钻井服务作业日数2,043天,同比下降39.2%[14][16] - 自升式钻井平台作业1,781天,同比下降30.6%[14] - 半潜式钻井平台作业262天,同比下降67.0%[14][16] - 可用天使用率58.9%,同比下降31.4个百分点[14][16] - 日历天使用率51.9%,同比下降34.9个百分点[14][16] 船舶和物探服务业务表现 - 船舶服务作业日数5,525天,同比下降6.5%[14][17] - 物探二维采集业务量9,540公里,同比上升132.3%[14][18] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币9.055亿元,同比下降5.4%[6] - 经营活动现金净流入为人民币905.5百万元,同比流入减少人民币51.3百万元,降幅5.4%[36] - 投资活动现金净流出为人民币1,447.9百万元,同比流出减少人民币247.6百万元,降幅14.6%[37] - 经营活动现金流量净额9.05亿元人民币,同比下降5.4%[56] - 投资活动现金流出26.89亿元人民币,其中固定资产投资5.89亿元[56] - 销售商品提供劳务收到现金59.31亿元,同比下降24.7%[55] - 支付职工薪酬现金16.29亿元,同比下降3.6%[56] - 支付各项税费3.70亿元,同比下降43.0%[56] - 母公司经营活动现金流量净额5.40亿元,同比增长40.6%[58] 资产和负债变化 - 总资产为人民币905.022亿元,较上年度末下降3.2%[6] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币457.806亿元,较上年度末下降2.1%[6] - 公司总资产从年初的935.25亿元人民币下降至905.02亿元人民币,减少3.2%[43][44] - 货币资金减少至116.26亿元人民币,较年初128.06亿元人民币下降9.2%[43] - 应收账款从66.53亿元人民币降至63.28亿元人民币,减少4.9%[43] - 短期借款保持稳定为38.77亿元人民币,较年初38.96亿元人民币微降0.5%[43] - 长期借款从94.83亿元人民币降至91.57亿元人民币,减少3.4%[44] - 归属于母公司所有者权益从467.41亿元人民币降至457.81亿元人民币,减少2.1%[44] - 期末现金及现金等价物余额114.06亿元人民币,较期初减少11.68亿元[56] 其他财务数据 - 加权平均净资产收益率为-2.0%,同比减少4.0个百分点[6] - 基本每股收益为人民币-0.19元/股,同比下降195.5%[6] - 非经常性损益合计为人民币1001.13万元[9] - 所得税费用为人民币22.0百万元,同比减少人民币167.1百万元,降幅88.4%[27] - 基本每股收益为人民币-0.19元,同比减少人民币0.39元,降幅195.5%[28] - 应收票据为人民币19.0百万元,较年初减少人民币1,887.5百万元,降幅99.0%[29] - 应收利息为人民币6.0百万元,较年初减少人民币12.8百万元,降幅68.1%[30] - 其他应收款为人民币465.6百万元,较年初增加人民币116.0百万元,增幅33.2%[30] - 在建工程为人民币6,653.3百万元,较年初减少人民币3,117.8百万元,降幅31.9%[31] - 其他非流动资产为人民币722.5百万元,较年初减少人民币274.4百万元,降幅27.5%[32] - 应付职工薪酬为人民币438.9百万元,较年初减少人民币546.4百万元,降幅55.5%[35]
中海油服(601808) - 2015 Q4 - 年度财报
2016-03-30 00:00
财务业绩:收入和利润(同比环比) - 营业收入236.54亿元同比下降29.9%[18] - 归属于上市公司股东的净利润10.739亿元同比下降85.7%[18] - 公司2015年营业收入人民币236.5亿元,净利润人民币11.1亿元[35] - 公司2015年营业收入为人民币236.54亿元,同比下降29.9%[67] - 净利润为人民币11.087亿元,同比大幅下降85.3%[67] - 公司2015年总营业收入236.54亿元,同比下降29.9%[71] - 2015年实现净利润人民币11.087亿元,其中归属于母公司股东的净利润为人民币10.739亿元[2] - 第四季度归属于上市公司股东的净亏损1.752亿元[21] - 基本每股收益0.23元同比下降85.4%[19] - 加权平均净资产收益率2.29%同比下降14.73个百分点[19] 财务业绩:成本和费用(同比环比) - 钻井服务成本90.518亿元,同比下降9.9%[75] - 雇员薪酬成本下降35.8%,严控人工成本[74] - 物探和工程勘察服务成本下降35.5%,分包支出减少67.8%[75] - 集团整体毛利率下降12.1个百分点至18.3%[71] - 所得税费用同比下降71.3%至287.6百万元[80] - 公司计提商誉减值人民币923.2百万元,年末商誉降至人民币3,394.5百万元,较年初减少17.7%[29] 现金流和资本结构 - 经营活动产生的现金流量净额65.562亿元同比下降35.5%[18] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降35.5%至6,556.2百万元[80][81] - 投资活动现金净流出同比减少73.3%至3,316.2百万元[80][81] - 筹资活动现金净流入同比增加278.8%至3,431.8百万元[80][81] - 现金及现金等价物余额同比增长131.5%至12,574.0百万元[80] - 货币资金同比增长88.9%至12,805.6百万元[83] - 发行10亿美元中期票据导致应付债券同比增长90.2%至14,390.8百万元[83][84] - 总资产为人民币935.251亿元,较年初增长7.7%[67] - 总负债为人民币466.964亿元,较年初增长18.1%[67] - 总资产935.251亿元同比增长7.7%[18] 业务线表现:钻井服务 - 公司钻井服务业务收入122.291亿元人民币同比下降30.9%[48] - 钻井平台作业日数11,176天同比减少2,722天降幅19.6%[50][51] - 钻井平台日历天使用率70.7%同比下降21.1个百分点[50][51] - 自升式钻井平台平均日收入9.4万美元/日同比下降26.0%[56] - 半潜式钻井平台平均日收入29.6万美元/日同比下降8.1%[56] - 自升式钻井平台作业日数8,802天同比减少1,579天降幅15.2%[51] - 半潜式钻井平台作业日数2,374天同比减少1,143天降幅32.5%[51] 业务线表现:油田技术服务 - 油田技术服务业务收入70.839亿元人民币同比下降27.5%[57] - 油田技术服务收入70.84亿元,同比下降27.5%[71] 业务线表现:船舶服务 - 船舶服务业务收入人民币27.686亿元,同比下降21.9%[59] - 自有工作船队日历天使用率为87.2%,同比下降6.4个百分点[59] - 油轮运量为172.5万吨,较去年同期减少1.0%[60] - 生活平台日历天使用率83.6%同比上升5.4个百分点[53] - 公司交付18艘船舶,处置6艘船舶[29] - 公司出售2条化学品船获得价款合计人民币41.0百万元[29] 业务线表现:物探和工程勘察服务 - 物探和工程勘察服务业务收入人民币15.724亿元,同比下降41.6%[64] - 三维采集业务作业量同比下降39.8%至14,581平方公里[65] - 二维采集业务作业量同比上升14.0%至24,166公里[65] 地区市场表现 - 国际业务收入76.998亿元,同比下降23.7%,占总收入32.6%[72] - 北海地区收入31.62亿元,占国际业务41.1%[72] - 公司境外资产人民币44,954.0百万元,占总资产比例48.1%[29] - 挪威子公司CNA营业收入同比下降24.9%至人民币37.14亿元,净亏损人民币23.88亿元[90] 管理层讨论和指引 - 公司面临油气价格波动及安全环保等重大风险[5] - 全球油田服务市场规模同比下降26%至3,360亿美元[86] - 海上钻井市场规模同比下降8.3%至550亿美元[86] - 2016年全球海上勘探开发支出预计下降8.4%至1530亿美元[87] - 预计2017年自升式钻井平台需求较2014年下降22.5%,浮式钻井平台需求下降22.7%[93] - 公司2016年资本预算支出为人民币35-45亿元,主要用于在建船舶项目[95] - 技术服务领域前三企业合计占据固井市场77%、钻完井液市场69%、定向井市场66%[92] - 全球物探市场规模自2012年170亿美元高峰后持续下滑,前十大服务商占83%市场份额[92] 股息和利润分配政策 - 拟每股派发现金红利人民币0.068元(含税),总派发现金红利人民币3.245亿元[2] - 以总股本4,771,592,000股为基数进行分红[2] - 年初未分配利润为人民币284.476亿元[2] - 2015年度派发2014年度股利人民币22.904亿元[2] - 未分配利润余额人民币269.066亿元结转至以后年度分配[2] - 截至2015年末集团可供分配的未分配利润为人民币272.311亿元[2] - 公司法定公积金累计额已超过注册资本的50%,本年度不再提取[2] - 公司建议派发2015年股息每股人民币0.068元[35] - 2015年现金分红金额3.24亿元,占归母净利润比例30%[101] - 公司股息政策规定年度派息不低于净利润20%[100] 研发投入 - 研发投入总额8.82亿元,占营业收入3.7%[77] - 研发人员占比10.2%,资本化研发投入占比8.0%[77] 健康、安全与环境(HSE)表现 - 公司单位产值能耗和二氧化碳排放量均优于年度计划指标[37] - 公司2015年可记录事件率进一步下降[37] - 可记录事件率为0.07万元产值综合能耗0.2005吨标准煤[45] 公司治理与董事会活动 - 董事会年内召开会议5次全部为现场会议[194] - 董事刘健出席董事会5次出席股东大会4次[194] - 董事李勇出席董事会5次出席股东大会4次[194] - 董事李飞龙出席董事会5次出席股东大会4次[194] - 董事曾泉出席董事会5次出席股东大会3次[194] - 独立董事徐耀华出席董事会2次出席股东大会3次[194] - 独立董事方和出席董事会5次出席股东大会3次[194] - 独立董事罗康平出席董事会5次出席股东大会3次[194] - 独立董事罗康平对现金分红议案投弃权票[195] - 现金分红议案出现1次独立董事弃权票(罗康平于2015年第一次董事会)[170] - 2015年董事会召开5次例行会议及4次独立董事专项会议[169] - 审计委员会2015年度召开4次会议,审查了4份定期财务报告(2014年度、2015年Q1、中期及Q3)[180] - 薪酬与考核委员会召开1次会议,审议2014年绩效考核结果及2015年考核指标[176] - 提名委员会召开2次会议,涉及董事提名及独立董事独立性确认[178] - 董事会新增2名董事(方中接替徐耀华,成赤接替曾泉),提名过程考虑了多元化政策[171] - 独立董事共3名,在财务报告审阅、关联交易审查及风险管理方面提供专业意见[170] - 董事长与首席执行官由两人分别担任(刘健任董事长,李勇任首席执行官)[172] - 董事证券交易遵守《标准守则》及证监会持股变动管理规则[167] - 审计委员会建议加强海外客户信用风险评估及应收账款管理[196] 审计与合规 - 德勤华永会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[4] - 审计业务收费总额为人民币1574.6万元,非审计业务收费为人民币110万元[186] - 公司2015年境内及境外会计师事务所报酬总计1685万元人民币[105] 关联交易与承诺 - 公司与中国海洋石油总公司签订的综合服务框架协议有效期自2014年1月1日至2016年12月31日[108] - 公司关联交易包括向中国海油集团提供油田服务[109] - 中国海油集团向公司提供装备租赁、动能、原料及其他辅助服务[109] - 中国海油集团向公司提供物业服务[109] - 关联交易年度总值未超过每类关联交易的年度限额[111] - 关联交易构成公司主要业务收入来源[112] - 与中海油财务公司签订三年期存款及结算服务协议,有效期至2017年5月7日[110] - 公司与海油总公司签订物业租赁协议,每年续约[110] - 中国海油2002年承诺避免与公司产生同业竞争[102] - 中国海油下属控股子公司2007年承诺就2宗土地产权瑕疵补偿公司损失[102] - 公司19处租赁房屋的出租方2007年承诺就物业使用障碍补偿公司损失[102] - 公司2007年首次公开发行时承诺建立实施并保持结构化、文件化的质量管理体系[102] - 津塘工(挂)2008-5-2地块土地使用权转让交易暂未办理过户手续[114] 融资与担保活动 - 公司发行10亿美元中期票据,其中5亿美元5年期年息3.5%,5亿美元10年期年息4.5%[29] - 子公司COSL SINGAPORE CAPITAL LTD.发行第一批5亿美元欧洲中期票据,利率3.5%[130] - 子公司发行第二批5亿美元欧洲中期票据,利率4.5%[130] - 公司对子公司担保总额为204,003.38万美元,占净资产比例28.3%[117] - 报告期内对子公司担保发生额合计206,203.83万美元[117] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额202,277.19万美元[118] - 公司为子公司2012年发行的10亿美元债券提供担保[118] - 公司为子公司2015年发行的10亿美元中期票据提供担保[118] - 公司提请股东大会授权董事会未来三年发行不超过100亿人民币境内债务融资工具[190] - 公司批准发行首期EMTN(欧洲中期票据)[190] 投资与资产管理 - 可供出售金融资产期末余额24.037亿元增值5.329亿元[23] - 非经常性损益项目合计2.33亿元[26] - 公司可供出售金融资产达人民币24.04亿元,含公允价值变动人民币1.07亿元[89] - 2015年可供出售金融资产公允价值变动较2014年增加人民币6100万元[89] - 公司委托理财总金额达98亿元人民币,实际获得收益约9688万元人民币[119][120] - 公司投资货币市场基金总金额为22.7亿元人民币,包括南方基金7.4亿元、工银瑞信基金3亿元、华夏基金12.3亿元[121] - 交通银行委托理财金额合计8亿元人民币,实际收益约676万元人民币[119] - 中国银行委托理财金额合计33亿元人民币,实际收益约3.12亿元人民币[119] - 招商银行委托理财金额合计46亿元人民币,实际收益约3.4亿元人民币[119][120] - 工商银行委托理财金额合计13亿元人民币,实际收益约1365万元人民币[120] - 农业银行委托理财金额合计8亿元人民币,实际收益约502万元人民币[120] - 中信银行委托理财金额3亿元人民币,实际收益约263万元人民币[120] - 所有委托理财均按期收回本金且未计提减值准备[119][120] - 货币市场基金投资均为T+1赎回机制且全部盈利[121] - 资本性投资审批权限:人民币1亿元及以下由管理层批准[169] - 权益性投资需董事会批准(超额需股东大会批准)[169] - 公司批准一项资本性投资(中海油服新材料生产基地项目)[190] - 公司批准另一项资本性投资(中海油服作业支持基地(印尼)项目)[190] - 公司批准与国家开发银行签署专项建设基金贷款协议[190] - 公司2016年度银行授信额度及理财额度议案获董事会通过[190] - 公司批准向海外子公司提供借款[190] 股东结构 - 公司总股本为4,771,592,000股,其中中国海洋石油总公司持股2,410,849,300股占比50.53%[128] - 其他股东持股2,360,742,700股占比49.47%,其中H股股东持股1,811,122,000股占比37.96%[128] - A股股东持股549,620,700股占比11.52%[128] - 报告期末普通股股东总数为80,425户[133] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有H股1,807,822,311股占比37.89%[135] - 中国证券金融股份有限公司持有A股139,130,126股占比2.92%[135] - 中央汇金资产管理有限责任公司持有A股29,883,000股占比0.63%[135] - 全国社保基金五零四组合持有A股13,421,053股占比0.28%[135] - 控股股东中国海洋石油总公司成立于1982年2月15日,业务涵盖石油天然气勘探开发、炼化、新能源等多元领域[137] - 控股股东旗下控股境内外上市公司包括中国海洋石油有限公司、海洋石油工程股份有限公司等4家[137] - 公司无其他持股比例超过10%的法人股东[141] - 公司控股股东中国海油于2015年7月10日承诺在增持实施期间及法定期限内不减持所持股份[103] - 公司提请股东大会授权董事会20% H股增发权[189] - 公司提请股东大会授权董事会10% A股和10% H股回购权[189] - 公司2014年度利润分配预案获董事会通过[189] 高管与董事薪酬及背景 - CEO李勇年度税前报酬总额为77.05万元[145] - 执行副总裁兼CFO李飞龙年度税前报酬总额为71.82万元[145] - 独立非执行董事方和、罗康平年度税前报酬均为40万元[145] - 职工监事李智年度税前报酬总额为55.29万元[145] - 独立监事程新生年度税前报酬总额为4万元[145] - 董事监事高级管理人员报酬合计649.48万元[145] - 执行董事李飞龙持股数量为60,000股,年度内无变动[145] - 董事、监事和高级管理人员实际报酬总额为人民币649.48万元[156] - 李飞龙于2010年9月16日出任公司执行副总裁兼首席财务官并于2010年12月22日出任执行董事[148] - 成赤自2015年12月起担任公司非执行董事并自2015年6月起任中国海洋石油总公司财务资产部总经理[148] - 方和担任公司独立非执行董事并同时担任粤海置地控股有限公司(00124)等6家香港上市公司独立非执行董事[148] - 罗康平担任公司独立非执行董事拥有逾30年银行业及物业租赁管理经验曾任职香港上海汇丰银行23年[148] - 方中担任公司独立非执行董事为香港会计师公会前任会长及英格兰及韦尔斯特许会计师公会资深会员[148] - 公司独立非执行董事徐耀华拥有超过35年证券及财务管理经验[149] - 公司职工监事李智在石油天然气行业从业超过29年[149] - 公司监事会主席魏君超自2013年12月起担任中国海洋石油总公司监事会主席[149] - 公司原非执行董事曾泉于2011年12月至2015年6月任中国海洋石油总公司财务资产部总经理[149] - 公司职工监事李智于2014年获得中欧国际工商学院EMBA学位[149] - 公司独立非执行董事徐耀华曾任香港联交所财务及运作服务科执行总监及行政总裁[149] - 公司原非执行董事曾泉于1987年毕业于中国人民大学财政学专业[149] - 公司监事会主席魏君超于1989年毕业于北京石油管理干部学院经济管理专业[149] - 公司职工监事李智于1987年获得成都地质学院石油地质专业学士学位[149] - 公司独立监事程新生持有南开大学经济学学士及硕士学位[149] - 程先生自1995年9月至2001年8月担任南开大学会计学系审计教研室主任[151] - 程先生自2005年12月起担任南开大学教授及博士生导师[151] - 张兆善2008年3月至2009年12月任中国海洋石油总公司销售分公司财务总监[151] - 张兆善2013年5月至2015年12月任中海油服监事会主席[151] - 王志乐
中海油服(601808) - 2015 Q4 - 年度业绩预告
2016-01-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 预计2015年度归属于上市公司股东的净利润同比减少85%[3] - 2014年归属于上市公司股东的净利润为749,205.75万元[5] - 2014年基本每股收益为1.57元[6] 业绩变动原因分析 - 业绩预减主因国际原油价格持续低迷导致资本性支出削减[7] - 油田服务行业需求大幅下跌导致工作量和服务价格下降[7] - 公司计提商誉减值及其他资产减值[7] 业绩预告基本信息 - 业绩预告数据尚未经过审计[4] - 业绩预告期间为2015年1月1日至12月31日[2]
中海油服(601808) - 2015 Q3 - 季度财报
2015-10-30 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入17,996.5百万元人民币,同比下降27.5%[8] - 归属于上市公司股东的净利润1,249.1百万元人民币,同比下降80.9%[8] - 集团前三季度营业收入人民币179.965亿元,同比下降27.5%[14] - 集团前三季度净利润人民币12.898亿元,同比下降80.4%[14] - 营业利润人民币16亿元,同比下降78.6%,主因收入减少及资产减值增加[23] - 集团利润总额为人民币16.508亿元,同比减少人民币58.87亿元,减幅78.1%[25] - 集团净利润为人民币12.898亿元,同比减少人民币52.796亿元,减幅80.4%[27] - 公司2015年前三季度归属于上市公司股东的净利润同比下降80.9%[46] - 营业总收入同比下降27.5%至179.97亿元人民币(上年同期248.15亿元)[55] - 净利润同比下降80.4%至12.89亿元人民币(上年同期65.69亿元)[55] - 公司2015年1-9月营业收入为129.66亿元人民币,较上年同期的179.85亿元下降27.9%[58] - 公司2015年1-9月净利润为19.40亿元,较上年同期的51.39亿元下降62.3%[58] 成本和费用(同比环比) - 营业成本下降12.0%至142.10亿元人民币(上年同期161.45亿元)[55] - 财务费用增长20.2%至3.61亿元人民币(上年同期3.01亿元)[55] - 公司2015年1-9月营业成本为103.52亿元,较上年同期的113.45亿元下降8.8%[58] 资产减值损失 - 资产减值损失人民币12.76亿元,同比大幅增加434.6%,主因商誉减值9.232亿元[20] - 资产减值损失大幅增加434.8%至12.76亿元人民币(上年同期2.39亿元)[55] 每股收益 - 基本每股收益0.26元/股,同比下降81.2%[9] - 基本每股收益为人民币0.26元,同比减少人民币1.12元,减幅81.2%[28] - 基本每股收益下降81.2%至0.26元/股(上年同期1.38元)[56] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额3,832.1百万元人民币,同比下降44.5%[8] - 经营活动现金流量净流入人民币38.321亿元,同比减少人民币30.73亿元,减幅44.5%[40] - 投资活动现金流量净流出人民币22.605亿元,同比流出减少人民币53.73亿元,减幅70.4%[40] - 筹资活动现金流量净流入人民币49.473亿元,去年同期净流出人民币1.826亿元[41] - 公司2015年1-9月经营活动产生的现金流量净额为38.32亿元,较上年同期的69.05亿元下降44.5%[61] - 公司2015年1-9月投资活动产生的现金流量净额为-22.61亿元,较上年同期的-76.33亿元改善70.4%[61][62] - 公司2015年1-9月筹资活动产生的现金流量净额为49.47亿元,较上年同期的-1.83亿元显著改善[62] - 公司2015年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为188.58亿元,较上年同期的227.24亿元下降17.0%[61] - 公司2015年1-9月购买商品、接受劳务支付的现金为91.94亿元,较上年同期的101.35亿元下降9.3%[61] - 公司2015年1-9月支付给职工的现金为37.02亿元,较上年同期的35.30亿元增长4.9%[61] - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回现金净额3.21亿元[65] - 收回子公司借款及利息收入现金62.39亿元[65] - 投资活动现金流入总额165.38亿元[65] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付现金32.32亿元[65] - 取得其他投资支付现金81亿元[65] - 投资活动现金流出总额125.42亿元[65] - 投资活动产生现金流量净额39.96亿元[65] - 偿还债务支付现金21.81亿元[65] - 分配股利支付现金22.9亿元[65] - 期末现金及现金等价物余额47.22亿元[65] 货币资金和应收账款 - 货币资金为人民币133.955亿元,较年初增加人民币66.161亿元,增幅97.6%,主要因发行10亿美元中期票据[29] - 应收账款为人民币103.468亿元,较年初增加人民币31.164亿元,增幅43.1%[30] - 公司货币资金期末余额为133.95亿元人民币,较年初67.79亿元增长97.6%[49] - 应收账款期末余额为103.47亿元人民币,较年初72.30亿元增长43.1%[49] 借款和负债 - 发行10亿美元中期票据致负债增长[14] - 一年内到期非流动负债为人民币56.85亿元,较年初增加人民币18.676亿元,增幅48.9%[36] - 短期借款期末余额为38.17亿元人民币,年初为零[49] - 长期借款期末余额为124.08亿元人民币,较年初157.55亿元下降21.2%[50] - 应付债券期末余额为141.23亿元人民币,较年初75.64亿元增长86.7%[50] - 长期借款下降21.3%至124.08亿元人民币(上年末157.55亿元)[52] - 发行10亿美元中期票据使发行债券收到现金增加人民币60.704亿元[42] 资产和股东权益 - 总资产94,948.4百万元人民币,较上年度末增长9.3%[8] - 集团总资产人民币949.484亿元,较年初增长9.3%;总负债人民币482.302亿元,较年初增长21.9%[14] - 未分配利润期末余额为274.06亿元人民币,较年初284.48亿元下降3.7%[50] - 公司资产总计期末余额为949.48亿元人民币,较年初868.74亿元增长9.3%[49] - 长期应收款减少21.1%至157.67亿元人民币(上年末199.80亿元)[52] - 在建工程增长60.7%至90.01亿元人民币(上年末56.03亿元)[52] - 其他综合收益增长289.3%至3.95亿元人民币(上年同期1.02亿元)[56] - 公司2015年1-9月期末现金及现金等价物余额为120.74亿元,较上年同期的87.51亿元增长38.0%[62] 业务线表现(钻井服务) - 钻井服务作业日数8,878天,同比下降13.8%;其中自升式平台下降8.1%,半潜式平台下降29.9%[15] - 钻井平台可用天使用率77.4%,同比下降19.6个百分点;日历天使用率74.9%,同比下降17.2个百分点[15][17] 业务线表现(船舶服务) - 船舶服务作业日数18,004天,同比微增1.3%;但可用天使用率92.2%,同比下降6.3个百分点[15][16] 业务线表现(物探采集处理) - 三维采集业务量13,349平方公里,同比下降39.7%;二维数据处理9,032公里,同比下降19.8%[16][19] 股东信息 - 中国海洋石油总公司持股比例50.53%,为第一大股东[12] - 香港中央结算(代理人)有限公司持股比例37.89%,为第二大股东[12] - 股东总户数83,437户[12] - 公司控股股东中国海油于2015年7月10日承诺在增持期间及法定期限内不减持股份[46] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计120,252,333元人民币[10] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率2.65%,同比下降12.33个百分点[9] 管理层讨论和指引 - 公司预计2015年全年净利润较2014年将大幅下降[46]
中海油服(601808) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-28 00:00
财务数据关键指标变化:收入和利润(同比环比) - 营业收入123.502亿元同比下降24.1%[19] - 归属于上市公司股东净利润8.947亿元同比下降79.8%[19] - 基本每股收益0.19元同比下降79.6%[18] - 扣非净利润8.154亿元同比下降81.0%[19] - 加权平均净资产收益率1.89%同比下降8.41个百分点[18] - 公司主营业务总收入123.5亿元,同比下降24.1%[55][57] - 公司营业总收入为123.5亿元人民币,同比下降24.1%[106] - 2015年上半年公司归属于上市公司股东的净利润较去年同期下降79.8%[68] - 公司净利润为44.39亿元人民币,同比增长381.5%[107] - 营业利润为50.10亿元人民币,同比增长326.4%[107] - 基本每股收益为0.93元/股,同比增长389.5%[107] - 营业收入为115.89亿元人民币,同比下降24.4%[109] 财务数据关键指标变化:成本和费用(同比环比) - 营业成本同比下降10.0%至94.003亿元,因作业量减少及公司采取成本控制措施[44][46] - 研发支出同比增长24.0%至3.154亿元,主要因原材料投入增加[44][47] - 财务费用同比增长23.5%至2.502亿元,受汇兑损失增加23.8百万元影响[44][46] - 营业成本为94亿元人民币,同比下降10%[106] - 营业成本为72.14亿元人民币,同比下降5.9%[109] - 所得税费用为6.27亿元人民币,同比增长137.0%[107] - 可变成本降低10.8亿元[27] - 采办节约率15%[27] 财务数据关键指标变化:现金流量 - 经营活动现金流量净额14.616亿元同比下降68.1%[19] - 经营活动产生的现金流量净额为45.78亿元人民币,同比下降68.1%[112] - 投资活动产生的现金流量净额为-62.49亿元人民币,同比恶化[112] - 投资活动产生的现金流量净额为52.7亿元人民币,相比上年同期的-39.01亿元人民币显著改善[116] - 投资活动现金流入小计为145.18亿元人民币,较上年同期的97.23亿元人民币增长49.3%[116] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为27.38亿元人民币,较上年同期的29.61亿元人民币减少7.5%[116] - 取得其他投资所支付的现金为53亿元人民币,较上年同期的105.21亿元人民币下降49.6%[116] - 分配股利所支付的现金为22.9亿元人民币,较上年同期的20.52亿元人民币增长11.6%[116] - 期末现金及现金等价物余额为82.49亿元人民币,同比下降14.1%[113] - 期末现金及现金等价物余额为46.59亿元人民币,较上年同期的53.88亿元人民币下降13.5%[116] 财务数据关键指标变化:资产负债 - 短期借款从0增至36.682亿元,系本期新增借款所致[51] - 应收账款同比增长43.6%至103.793亿元,因客户付款审核流程延长[51] - 货币资金期末余额63.71亿元人民币,较期初67.79亿元下降6%[100] - 应收账款增加至103.79亿元人民币,较期初72.3亿元增长43.5%[100] - 短期借款从0元增加至36.68亿元人民币[100] - 归属于母公司所有者权益合计458.88亿元人民币,较期初472.73亿元下降2.9%[101] - 长期借款减少至121.9亿元人民币,较期初157.55亿元下降22.6%[101] - 存货增加至14.17亿元人民币,较期初13.01亿元增长8.9%[100] - 母公司未分配利润为245.85亿元人民币,较期初254.33亿元下降3.3%[104] - 归属于母公司所有者权益的综合收益总额为9.05亿元人民币,较上年同期的45.24亿元人民币下降80%[119] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为270.52亿元人民币,较上年同期的253.8亿元人民币增长6.6%[119] - 母公司所有者权益合计为442.18亿元人民币,较上年同期的450.46亿元人民币下降1.8%[121] - 母公司综合收益总额为14.62亿元人民币,较上年同期的33.67亿元人民币下降56.6%[121] - 资产减值损失激增468.0%至117.29亿元,包含计提商誉减值92.32亿元及挪威固定资产减值6.74亿元[44][47] - 资产减值损失大幅增加至11.73亿元人民币,较上年同期2.06亿元增长468%[106] 各条业务线表现 - 钻井服务业务营业收入为人民币66.653亿元,同比下降23.9%[33] - 油田技术服务业务营业收入人民币33.912亿元,同比下降17.2%[40] - 船舶服务业务营业收入人民币15.183亿元,同比下降14.2%[41] - 物探和工程勘察服务业务营业收入人民币7.754亿元,同比下降53.0%[42] - 钻井服务收入66.65亿元,同比下降23.9%,毛利率32.9%同比下降12.9个百分点[55] - 油田技术服务收入33.91亿元,同比下降17.2%,毛利率15.1%同比下降12.1个百分点[55] - 船舶服务收入15.18亿元,同比下降14.2%,毛利率17.3%同比上升1.7个百分点[55] - 物探和工程勘察服务收入7.75亿元,同比下降53.0%,毛利率-2.3%同比下降28.4个百分点[55] - 集团钻井平台作业日数6,245天,同比减少348天(-5.3%)[35][36] - 钻井平台日历天使用率80.0%,同比下降11.0个百分点[35][36] - 自升式钻井平台作业日数4,893天,同比增加79天(+1.6%)[36] - 半潜式钻井平台作业日数1,352天,同比减少427天(-24.0%)[36] - 自升式钻井平台平均日收入10.3万美元/日,同比下降16.3%[40] - 半潜式钻井平台平均日收入30.4万美元/日,同比下降5.3%[40] - 三维采集作业量同比下降51.7%至8,258平方公里,其中海底电缆采集量降幅达100%[45] 各地区表现 - 中国近海地区收入78.88亿元,同比下降27.8%,占总收入63.9%[57] - 北海地区收入16.16亿元,同比下降28.8%[57] - 其他地区收入28.47亿元,同比下降7.8%[57] 管理层讨论和指引 - 营业收入同比下降24.1%至123.502亿元,主要因油田服务市场需求减少导致作业量和服务价格下降[44] - 归属于母公司股东的净利润同比下降79.8%至89.47亿元,因市场恶化导致大型装备使用率及服务价格下降[44][50] - 经营活动现金流量净额同比下降68.1%至146.16亿元,因销售商品提供劳务收到的现金减少303.25亿元[44][46] - Brent原油平均价格为57.9美元/桶,较去年同期下降47%[69] - WTI原油平均价格为53.2美元/桶,较去年同期下降47%[69] - 2015年全球勘探开发投资金额同比下降25.7%至5453亿美元[69] - 海上油气勘探和生产的资本开支同比下降11.7%至1801亿美元[69] - 油田服务市场总值同比下降22%至3528亿美元[69] 公司治理与股东信息 - 公司2015年半年度报告期内无利润分配预案或公积金转增股本预案[2] - 公司以总股本4,771,592,000股为基数,每股派发现金红利人民币0.48元,共计派发现金红利人民币22.90亿元[66] - 公司总股本为4,771,592,000股,其中中国海洋石油总公司持股2,410,468,000股,占比50.52%[89] - 境外上市外资股(H股)股东持股1,811,124,000股,占比37.96%[89] - A股股东持股550,000,000股,占比11.53%[89] - 香港中央结算(代理人)有限公司持有1,808,240,311股H股,占比37.90%[92] - 全国社保基金五零四组合持有13,421,053股A股,占比0.28%[92][93] - 公司最终母公司为中国海洋石油总公司[126] - 公司法定代表人李勇[10] - 公司董事会秘书杨海江,联系电话010-84521685[11] 健康安全环保表现 - 可记录事件率0.07[29] - 万元产值综合能耗0.1957吨标准煤[29] 投资与理财活动 - 公司委托理财总额66亿元,实际收益7012万元[60][61] - 货币市场基金投资总额25亿元,包括华夏基金12.3亿元和南方基金7.4亿元等[63] - 投资收益为2.40亿元人民币,同比增长36.3%[107] 担保情况 - 报告期末对子公司担保余额为104,450.42万元[82] - 公司担保总额为104,450.42万元,占净资产比例为13.9%[82] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供担保金额为102,442.19万元[82] - 报告期内对子公司担保发生额合计105,503.42万元[82] - 公司未对外提供担保(不包括子公司),对外担保余额为0[82] 子公司财务信息 - CNA总资产为人民币2869.74亿元,股东权益为人民币632.98亿元[65] - CNA 2015年上半年营业收入人民币193.14亿元,同比减少人民币81.6亿元,减幅29.7%[65] - CNA 2015年上半年净利润亏损人民币145.0亿元,同比减少人民币147.84亿元[65] 会计政策与核算方法 - 现金等价物包括期限短、流动性强且易于转换为已知金额现金的投资[141] - 外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算差额计入当期损益[142] - 境外经营资产负债表采用资产负债表日即期汇率折算股东权益项目除外[143] - 金融资产初始确认时以公允价值计量交易费用计入当期损益或其他类别初始确认金额[148] - 贷款和应收款项按摊余成本计量采用实际利率法[150] - 可供出售金融资产公允价值变动计入其他综合收益减值损失和外币汇兑差额计入当期损益[151] - 无活跃市场报价的权益工具投资按成本计量[152] - 其他金融负债按摊余成本采用实际利率法后续计量[154] - 金融资产减值测试将账面价值减记至预计未来现金流量现值[158] - 已确认减值损失的金融资产价值恢复时可转回计入当期损益[159] - 单项金额重大应收款项标准为应收账款超过人民币5000万元或其他应收款超过人民币1000万元[161] - 应收账款1-2年账龄坏账计提比例为30%[162] - 应收账款2-3年账龄坏账计提比例为60%[162] - 应收账款3年以上账龄坏账计提比例为100%[162] - 其他应收款1-2年账龄坏账计提比例为30%[162] - 其他应收款2-3年账龄坏账计提比例为60%[162] - 其他应收款3年以上账龄坏账计提比例为100%[162] - 房屋及建筑物固定资产折旧年限20年,年折旧率4.5%-5%[174] - 船舶固定资产折旧年限10-20年,年折旧率4.5%-10%[174] - 机器设备固定资产折旧年限5-10年,年折旧率9%-20%[174] - 在建工程减值测试方法及减值准备计提方法详见附注四18[178] - 借款费用资本化条件包括资产支出发生、借款费用发生及购建活动开始[181] - 非正常中断超过3个月暂停借款费用资本化[181] - 无形资产使用寿命:商标10年、土地使用权50年、管理系统10年、软件3-5年、合同价值按受益期[183] - 开发阶段支出资本化需满足技术可行性、使用意图、市场证明等5项条件[185] - 商誉及使用寿命不确定无形资产每年强制减值测试[186] - 资产减值损失确认后会计期间不转回[188] - 长期待摊费用摊销期:高价周转料3年、动员费按合同收益期[189] - 设定受益计划养老金成本含服务成本、利息净额及重新计量变动[191][192] - 经营租赁租金收入按直线法确认[196] - 政府补助确认为递延收益并在资产使用寿命内平均计入损益[198] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两种类型[197] - 与资产相关政府补助主要来自产业引导资金及国家重大课题研究专项拨款[198] - 与收益相关政府补助用于补偿已发生费用时直接计入当期损益[200] - 与收益相关政府补助用于补偿未来费用时确认为递延收益[200] - 政府补助确认需满足附条件且能够收到的要求[197] - 货币性政府补助按收到或应收金额计量[197] - 与收益相关政府补助主要来自不形成资产的国家重大课题研究专项拨款[200] - 政府补助分类依据为政府文件中规定的补助对象性质[197] - 递延收益在确认相关费用期间计入当期损益[200] 公司基本信息 - 公司A股股票代码为601808,在上海证券交易所上市,简称中海油服[14] - 公司H股股票代码为2883,在香港联合交易所有限公司上市,简称中海油田服务[14] - 公司注册地址位于天津市塘沽海洋高新技术开发区河北路3-1516,邮政编码300451[12] - 公司办公地址位于北京市东城区东直门外小街6号海油大厦9楼902室,邮政编码100027[12] - 公司外文名称为China Oilfield Services Limited,缩写为COSL[10] - 公司半年度报告登载于中国证监会指定网站www.sse.com.cn[13] - 公司半年度报告备置地点位于北京市东城区东直门外小街6号海油大厦9楼902室[13] 历史股本变动 - 2002年境外上市外资股发行数量为1,395,320,000股,发行价格为每股港币1.68元[123] - 2002年国有股减持出售数量为139,532,000股,出售价格为每股港币1.68元[123] - 2002年发行后公司注册资本变更为人民币3,995,320,000元[123] - 2007年A股首次公开发行数量为500,000,000股[124] - 2007年A股发行后公司注册资本变更为人民币4,495,320,000元[124] - 2009年国有股转持全国社保基金数量为50,000,000股[124] - 2014年配售新境外上市外资股数量为276,272,000股,配售价为21.3港元/股[125] - 2014年配售后公司注册资本变更为人民币4,771,592,000元[125] - 2014年配售后境外上市外资股总数增至1,811,124,000股[125]
中海油服(601808) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-30 00:00
收入和利润(同比) - 营业收入62.979亿元人民币,同比下降6.7%[5] - 归属于上市公司股东的净利润9.70亿元人民币,同比下降31.2%[5] - 扣除非经常性损益的净利润9.263亿元人民币,同比下降32.4%[5] - 营业利润11.655亿元同比下降30.9%[20] - 营业总收入同比下降6.7%至62.98亿元人民币(上期67.49亿元)[38] - 净利润同比下降30.6%至9.84亿元人民币(上期14.18亿元)[39] - 公司一季度净利润同比下降30.6%[30] 成本和费用(同比) - 营业成本同比微降0.1%至47.94亿元人民币(上期48.01亿元)[38] - 财务费用同比上升30.4%至0.94亿元人民币(上期0.72亿元)[39] - 折旧费用同比增加8540万元人民币[11] - 资产减值损失6010万元同比激增3656.3%[19] - 资产减值损失激增3637%至0.60亿元人民币(上期0.02亿元)[39] 每股收益和收益率(同比) - 加权平均净资产收益率2.03%,同比下降1.40个百分点[5] - 基本每股收益0.20元/股,同比下降33.3%[5] - 基本每股收益同比下降33.3%至0.20元/股(上期0.30元/股)[39] 经营活动现金流量(同比) - 经营活动产生的现金流量净额9.568亿元人民币,同比下降14.9%[5] - 经营活动现金流量净额同比下降14.9%至9.57亿元人民币(上期11.24亿元)[43] - 经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元人民币,较上期5.24亿元下降26.7%[45] - 销售商品提供劳务收到现金55.91亿元人民币,较上期43.74亿元增长27.8%[45] 投资活动现金流量(同比/环比) - 投资活动现金净流出为人民币16.955亿元,同比减少63.5%[26] - 投资活动现金流入小计为44.73亿元人民币,较上期38.66亿元增长15.7%[44] - 投资活动产生的现金流量净额为负16.96亿元人民币,较上期负46.40亿元改善63.5%[44] - 购建固定资产等长期资产支付现金21.68亿元人民币,较上期19.11亿元增长13.5%[44] - 取得其他投资支付现金40.00亿元人民币,较上期64.15亿元下降37.6%[44] - 母公司投资活动现金流入小计为52.04亿元人民币,较上期44.88亿元增长16.0%[46] - 母公司投资活动产生的现金流量净额为负9.61亿元人民币,较上期负33.24亿元改善71.1%[46] 筹资活动现金流量(同比/环比) - 筹资活动现金净流出为人民币4.43亿元,去年同期为净流入人民币41.252亿元[27] - 筹资活动产生的现金流量净额为负4.43亿元人民币,较上期41.25亿元下降110.7%[44] 钻井服务业务表现 - 钻井服务作业日数3358天同比增长9.7%[12][13] - 自升式钻井船作业日数2565天同比增长17.3%[12][13] - 半潜式钻井船作业日数793天同比下降9.3%[12][13] - 可用天使用率90.3%同比下降8.3个百分点[12][14] 船舶服务业务表现 - 船舶服务作业日数5911天同比增长3.7%[12][14] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中理财产品收益贡献4413.2345万元[7] 资产和负债变化(期初/期末) - 总资产851.043亿元人民币,较上年度末下降2.0%[5] - 归属于上市公司股东的净资产482.732亿元人民币,较上年度末增长2.1%[5] - 应收票据2650万元较年初下降99.1%[22] - 应付职工薪酬9.082亿元较年初下降38.0%[25] - 货币资金期末余额为人民币55.892亿元,较年初减少17.6%[33] - 应收账款期末余额为人民币84.78亿元,较年初增长17.3%[33] - 存货期末余额为人民币13.9亿元,较年初增长6.9%[33] - 长期借款期末余额为人民币155.479亿元,较年初下降1.3%[34] - 应付债券期末余额为人民币75.888亿元,较年初增长0.3%[34] - 未分配利润期末余额为人民币294.176亿元,较年初增长3.4%[34] - 应收账款同比减少14.2%至61.30亿元人民币(期初71.49亿元)[37] - 应付账款同比下降22.9%至48.10亿元人民币(期初62.42亿元)[37] - 长期借款同比减少1.3%至155.48亿元人民币(期初157.55亿元)[37] - 期末现金及现金等价物余额为42.85亿元人民币,较上期102.62亿元下降58.3%[44] 汇率影响 - 汇率变动对现金的影响为增加人民币0.348亿元[28]
中海油服(601808) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-03-31 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入为人民币337.202亿元,同比增长20.6%[27][33] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币74.921亿元,同比增长11.6%[27] - 2014年集团实现净利润人民币75.20亿元[5] - 归属于母公司股东的净利润人民币74.92亿元[5] - 基本每股收益为人民币1.57元,同比增长5.4%[28][33] - 加权平均净资产收益率为17.02%,同比减少2.32个百分点[28] - 营业收入同比增长20.6%至人民币33720.2百万元[89][94] 成本和费用(同比环比) - 钻井服务成本同比增加18.1%,分包及经营租赁支出增长30.2%[77][78] - 油田技术服务成本同比增加40.3%,修理及物料消耗增长52.0%[78] - 销售费用同比增长59.4%至人民币31.4百万元[81] - 管理费用同比增长17.4%至人民币723.4百万元[81] - 财务费用同比下降15.8%至人民币438.2百万元[81] - 研发支出总额为人民币1089.8百万元,占营业收入3.2%[83] 各条业务线表现 - 钻井板块营业收入177.1亿元人民币,同比增长18.7%[41] - 油田技术板块营业收入97.8亿元人民币,同比增长47.3%[41] - 船舶板块营业收入35.4亿元人民币,同比增长6.7%[41] - 物探板块营业收入26.9亿元人民币,同比减少12.5%[41] - 2014年钻井服务收入人民币177.091亿元,同比增长18.7%[75] - 油田技术服务收入人民币97.767亿元,同比增长47.3%[75] - 船舶服务收入人民币35.438亿元,同比增长6.7%[75] - 物探和工程勘察服务收入人民币26.906亿元,同比下降12.5%[75] - 油田技术服务业务收入同比增长47.3%,从2013年人民币6638.1百万元增至2014年人民币9776.7百万元[61] - 船舶服务业务收入同比增长6.7%,从2013年人民币3321.2百万元增至2014年人民币3543.8百万元[64] - 物探和工程勘察服务收入同比下降12.5%至人民币2690.6百万元[66] - 工程勘察业务收入同比下降9.7%至人民币489.3百万元[71] - 油田技术服务业务毛利率同比增加4.0个百分点至18.3%[95] 各地区表现 - 国际业务收入达人民币10092.3百万元,同比增长13.4%,占集团总营收29.9%[72] - 中国近海地区营业收入同比增长24.0%至人民币23627.9百万元,占总收入70.1%[94] 管理层讨论和指引 - 2015年全球油气勘探和生产资本开支预计为6570亿美元同比下降16%[48] - 2014年全球自升式钻井平台平均使用率86.3%,四季度降至83.7%[113] - 2014年全球半潜式钻井平台平均使用率83.1%,四季度降至81.9%[113] - 2014年物探市场收入减少3.9%至159亿美元[113] - 预计2015年全球海上勘探开发支出下降9.4%至1832亿美元[114] - 预计2015年自升式和半潜式钻井平台使用率分别降至73.3%和72.9%[114] - 2015年资本预算支出65-75亿元人民币[116] - 2014年下半年国际原油价格大幅下降影响油田服务行业景气度[200] - 公司2014年三季度报告向投资者提示原油价格下跌风险[200] - 国际油价从高点持续下跌超过50%[40] 资产和现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币101.597亿元,同比增长20.0%[27] - 投资活动产生的现金流量净额流出人民币124.383亿元,同比增长159.9%[75] - 经营活动现金流量净额同比增长20.0%至人民币10159.7百万元[86] - 投资活动现金净流出同比增加159.9%至人民币12438.3百万元[86] - 货币资金减少33.8%至67.794亿元,占总资产比例从12.9%降至7.8%[97] - 应收票据增长83.4%至27.758亿元,主要因业务规模扩大导致商业承兑汇票增加[97] - 其他流动资产增长110.9%至49.855亿元,主因新增非固定收益类货币基金及银行理财[97] - 在建工程增长65%至103.576亿元,主要因钻井平台及船舶项目投资增加[97] - 其他非流动资产增长143.6%至23.131亿元,主因预付钻井平台及船舶建造款[97] - 可供出售金融资产达47.765亿元(2013年:22.264亿元),含公允价值变动0.46亿元[99] - 递延所得税负债减少33.3%至7.531亿元,主因固定资产折旧差异调整[97] - 长期应付职工薪酬增长155.2%至0.957亿元,因海外子公司养老金负债增加[98] - 资产负债率从2008年末的65.1%下降至2014年末的45.5%[35] - 归属于上市公司股东的净资产为人民币472.726亿元,同比增长26.9%[27] - 总资产为人民币868.743亿元,同比增长9.6%[27] 股东回报和股息政策 - 拟派发现金红利每股人民币0.48元,总额人民币22.90亿元[5] - 年末可供分配未分配利润人民币284.48亿元[5] - 年初未分配利润人民币230.07亿元[5] - 2014年度派发2013年度股利人民币20.52亿元[5] - 未分配利润余额人民币261.57亿元结转至以后年度[5] - 以总股本4,771,592,000股为分红基数[5] - 公司建议派发2014年股息每股0.48元(含税)[33] - 2014年现金分红22.903亿元人民币,占净利润31%[125] - 公司股息政策规定年度派息水平不低于净利润20%[123] 融资和资本活动 - 成功配售2.76亿股H股,发行价21.30港元/股[41] - 公司注册资本因H股增发由人民币44.9532亿元变更为人民币47.71592亿元[21] - 资本公积增长53.2%至123.717亿元,主因配售2.76亿股H股(每股21.30港元)[98] - 公司H股配售276,272,000股,占配售后总股本5.79%[156][157] - H股配售价为21.30港元,占配售后H股总数15.25%[157] - 公司于2014年1月15日完成H股配售276,272,000股,总股本由4,495,320,000股增加至4,771,592,000股[158][165] - H股配售导致基本每股收益摊薄,从1.67元降至1.57元,降幅6.0%[159] - 归属于母公司每股净资产从10.52元降至9.93元,降幅5.6%[159] - H股配售发行价为21.3港元/股,发行数量276,272,000股[164] - 无限售流通股份增至4,771,592,000股,占总股本100%[156] - 人民币普通股占比从64.75%降至62.04%[156] - 境外上市外资股占比从34.14%升至37.96%[156] 关联交易和客户集中度 - 前五名客户营业收入占比83.0%,其中中国海洋石油有限公司占比64.3%[76] - 与中国海油签订新综合服务框架协议(有效期2014-2016年)[136] - 与中海石油财务公司签订存款及结算服务协议(有效期2014-2017年)[140] - 关联交易构成公司主要业务收入来源,必要性及持续性获独立董事认可[141][143] - 关联交易金额符合上市规则,具体数据见财务报告附注十二[142] 安全和运营指标 - 可记录事件率0.08,同比下降56%[47] - 深水钻井液及固井技术具备2500米水深服务能力[46] - 三座钻井平台出现合同下半年结束或提前取消[45] - 海洋石油981深水钻探平均作业时效达98%以上[43] - 2014年钻井平台作业日数13898天同比增加1211天[55] - 自升式钻井平台作业日数10381天同比增加727天[56] - 半潜式钻井平台作业日数3517天同比增加484天[56] - 钻井平台日历天使用率91.8%同比下降3.8个百分点[55] - 自升式钻井平台日历天使用率90.3%同比下降5.5个百分点[56] - 半潜式钻井平台日历天使用率96.4%同比上升1.4个百分点[56] - 模块钻机日历天使用率98.3%同比上升10.2个百分点[57] - 生活平台日历天使用率78.2%[57] - 自有工作船队日历天使用率93.6%,作业日数同比增加55天至23971天[64] - 平台供应船作业日数同比增长67.2%,从2013年1722天增至2014年2879天[64] - 二维采集作业量同比下降18.4%至21191公里,三维采集作业量下降1.9%至24206平方公里[68] - 自升式钻井平台平均日收入同比增长9.5%至12.7万美元/日[60] - 油轮总运量同比下降6.2%至174.3万吨[64] 投资和理财活动 - 委托理财实际收益合计约2778万元,最大单笔理财金额5亿元(年化收益率5.5%)[102] - 交通银行2014年发行多笔银行理财,单笔金额2亿至4亿元人民币,年化收益率4.90%至5.20%[103] - 交通银行2014年6月27日发行3亿元理财,期限63天,收益率4.90%,利息收入253.73万元[103] - 交通银行2014年9月28日发行2亿元理财,期限92天,收益率5.20%,利息收入262.14万元[103] - 上海浦东发展银行2014年1月22日发行3亿元理财,期限90天,收益率5.60%,利息收入414.25万元[103] - 上海浦东发展银行2014年2月28日发行5亿元理财,期限90天,收益率5.20%,利息收入641.10万元[103] - 中国银行2014年2月28日发行3亿元理财,期限59天,收益率5.25%,利息收入254.59万元[103] - 中国银行2014年7月23日发行5亿元理财,期限92天,收益率4.80%,利息收入604.93万元[103] - 所有理财产品均使用自有资金购买且到期一次性偿还本息[103] - 理财期限范围从30天至92天,收益率区间为4.80%-5.60%[103] - 2014年披露的理财总金额达43亿元人民币[103] - 中国银行股份有限公司2014年发行多笔银行理财产品,总金额达2.2亿元人民币,包括一笔3亿元4.90%利率产品[104] - 中国银行一笔5亿元理财产品利率为5.20%,是表中最高利率产品[104] - 招商银行股份有限公司2014年发行理财产品总金额达3.1亿元人民币[104] - 招商银行最高利率产品为5.70%的4亿元理财产品[104] - 中国银行理财产品期限较短,多在3-6个月期内[104] - 招商银行3月21日发行的4亿元理财产品获得562.2万元收益[104] - 所有理财产品均使用自有资金购买且无质押[104] - 中国银行12月24日发行的5亿元理财产品获得641.1万元收益[104] - 理财产品均采用到期一次性还本付息方式[104] - 招商银行8月14日发行的4亿元理财产品获得524.3万元收益[104] - 招商银行2014年发行多笔银行理财产品 总金额21亿元 年化收益率在5.0%至5.4%之间[105] - 中信银行2014年3月发行3亿元理财产品 年化收益率5.0% 实现收益373.97万元[105] - 中国工商银行2014年发行6亿元理财产品 年化收益率5.1%-5.2% 总收益507.95万元[105] - 中国农业银行2014年发行11亿元理财产品 年化收益率4.4%-5.0% 总收益532.05万元[105] - 交通银行2013年发行2亿元理财产品 年化收益率4.6% 2014年实现收益52.93万元[106] - 中国银行2013年发行11亿元理财产品 年化收益率5.0% 2014年实现收益297.26万元[106] - 公司投资货币市场基金20.1亿元 投资华夏南方工银瑞信等基金产品[108] - 公司进行国债逆回购操作6.062亿元 通过中信证券进行[108] 子公司和重大项目 - 重要子公司CNA总资产325.81亿元 股东权益77.86亿元[110] - CNA 2014年营业收入49.45亿元 同比下降9.3% 净利润0.93亿元 同比下降91.9%[110] - 建造COSL Prospector半潜式钻井平台项目金额41.147亿元人民币,累计投入40.331亿元人民币,项目进度为完工调试[111] - 建造1艘5000英尺深水半潜式钻井平台项目金额39.172亿元人民币,累计投入4.669亿元人民币,项目进度为已批在建[111] - 子公司COM与Statoil达成和解协议,涉及待命费诉讼(2014年6月13日履行)[128] 公司治理和高管信息 - 股票增值权计划授予500万股,授权价格港币4.09元/股,行权收益上限为净利润10%[131] - 第二次股票增值权行权收益每股港币1.82元,第三次每股港币2.27元[132] - 2014年末无尚未行使股票增值权(2013年末剩余1,173,075股)[133] - 2014年股票增值权行权811,880股,作废361,195股,期末归零[134] - 股票增值权行权收益分段兑现比例:0.99-1.50港币兑50%、1.51-2.00兑30%、2.01-3.00兑20%、3.01+兑15%[132] - 执行董事兼CFO李飞龙持股从50,000股增至60,000股,增幅20%[178] - 执行董事兼CEO李勇年度税前报酬总额为104.25万元[178] - 执行董事兼CFO李飞龙年度税前报酬总额为73.49万元[178] - 非执行董事曾泉在股东单位领取报酬69.69万元[178] - 独立非执行董事徐耀华年度税前报酬总额为40.00万元[178] - 独立非执行董事方和年度税前报酬总额为40.00万元[178] - 原独立非执行董事陈全生年度税前报酬总额为20.00万元[178] - 监事会主席张兆善在股东单位领取报酬58.82万元[178] - 董事及高管年度报酬合计897.70万元[178] - 公司董事、监事及高级管理人员实际获得报酬合计人民币1026.21万元[191] - 李飞龙于2010年9月16日出任公司执行副总裁兼首席财务官并于2010年12月22日出任执行董事[182] - 曾泉自2011年12月起担任中国海洋石油总公司财务资产部总经理并于2013年5月出任中海油服非执行董事[182] - 徐耀华拥有34年证券市场和财务管理经验现任多家香港上海菲律宾及美国纳斯达克上市公司独立非执行董事[182] - 方和于2005年获香港政府委任为太平绅士并于2009年获颁铜紫荆星章现任多家香港联交所主板上市公司独立非执行董事[182] - 罗康平拥有逾30年银行业及物业租赁管理经验现为Vincera Consulting Limited创办人及主席[182] - 罗先生曾于2010年至2014年年初担任平安银行外部监事[184] - 张兆善于1992年6月至1994年3月任青岛红旗化工厂财务科科长[184] - 张兆善于1999年12月至2001年9月任中国化工供销(集团)总公司财务部副主任[184] - 李智在石油和天然气行业工作超过28年[184] - 王志乐于2009年6月至今任中海油服独立监事[184] - 董伟良于2003年11月至2008年3月任中国化工供销(集团)总公司总会计师[184] - 董伟良于2010年1月至2013年3月任中国海洋石油总公司外派监事会主席[184] - 公司高管董先生在石油和天然气行业拥有逾33年工作经验[186] - 公司高管曹先生在石油和天然气行业拥有约28年工作经验[186] - 公司高管訾先生在石油和天然气行业工作超过21年[186] - 公司高管齐先生在石油和天然气行业工作超过24年[186] - 副总裁于湛海因退休离任,在石油和天然气行业工作超过36年[187][192] - 副总裁兼总法律顾问康鑫因辞职离任,在石油和天然气行业工作超过18年[187][192] - 独立非执行董事陈全生因党政干部任职规定离任[192] - 公司
中海油服(601808) - 2014 Q3 - 季度财报
2014-10-31 00:00
收入和利润(同比环比) - 营业收入达到人民币248.149亿元,同比增长22.2%[8][12] - 归属于上市公司股东的净利润为人民币65.487亿元,同比增长22.1%[8] - 公司第三季度营业总收入为85.37亿元人民币,同比增长12.3%[58] - 年初至报告期营业总收入达248.15亿元人民币,同比增长22.2%[58] - 第三季度净利润为21.30亿元人民币,同比减少2.4%[58] - 年初至报告期净利润为65.69亿元人民币,同比增长22.3%[58] - 营业收入年初至报告期期末为179.85亿元人民币,同比增长20.7%[61] - 净利润年初至报告期期末为51.39亿元人民币,同比增长18.2%[62] - 归属于母公司所有者的综合收益总额为66.50亿元人民币[59] 成本和费用(同比环比) - 营业成本年初至报告期期末为113.45亿元人民币,同比增长20.5%[61] - 销售费用同比增长59.1%至21.0百万元[18] - 财务费用同比下降38.8%至1.75亿元人民币[61] - 所得税费用年初至报告期期末为8.46亿元人民币,同比增长38.8%[62] - 资产减值损失同比增加239.6百万元至238.7百万元[19] 钻井服务业务表现 - 钻井服务作业日数达10,297天,同比增长10.2%[13] - 自升式钻井船作业日数7,599天,同比增长5.7%[13] - 半潜式钻井船作业日数同比增长25.2%至2,698天[14] - 自升式钻井平台可用天使用率同比下降4.0个百分点至96.0%[14] - 钻井平台总作业船天同比增加952天至10,297天[15] 船舶和物探业务表现 - 平台供应船作业日数同比大幅增长57.5%至2,088天[14] - 三维资料处理业务量同比增长21.2%至15,090平方公里[14] 资产和负债变化 - 公司总资产为人民币875.456亿元,较年初增长10.5%[8][12] - 股东权益为人民币464.528亿元,较年初增长24.7%[12] - 总负债为人民币410.928亿元,较年初降低2.2%[12] - 公司总资产从年初的792.62亿元增至875.46亿元,增长10.5%[51] - 长期借款从194.90亿元减少至174.87亿元,下降10.3%[51][55] - 归属于母公司所有者权益从372.39亿元增至464.11亿元,增长24.6%[51] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额为人民币69.051亿元,同比增长41.0%[8] - 投资活动现金净流出人民币7,633.5百万元,流出同比增加222.5%[43] - 筹资活动现金净流出人民币182.6百万元,流出同比减少[44] - 经营活动产生的现金流量净额同比增长41.1%至69.05亿元人民币[65] - 投资活动产生的现金流量净额为-76.33亿元人民币,同比扩大222.4%[65] - 销售商品提供劳务收到的现金同比增长36.3%至227.24亿元人民币[65] - 支付其他与投资活动有关的现金为165.52亿元,相比上年同期82.90亿元增长99.7%[68] - 投资活动现金流出小计为202.59亿元,相比上年同期117.63亿元增长72.2%[68] - 投资活动产生的现金流量净额为-48.47亿元,相比上年同期-2.60亿元大幅扩大[68] - 吸收投资收到的现金为45.73亿元,上年同期为0[68] - 偿还债务支付的现金为21.74亿元,相比上年同期10.88亿元增长99.8%[68] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为23.81亿元,相比上年同期17.65亿元增长35.0%[68] - 筹资活动产生的现金流量净额为0.18亿元,相比上年同期-28.53亿元改善明显[68] - 现金及现金等价物净增加额为-7.08亿元,相比上年同期-2.66亿元减少166.2%[68] - 期末现金及现金等价物余额为53.88亿元,相比期初60.96亿元减少11.6%[68] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为0.44亿元,相比上年同期-0.91亿元有所改善[68] 营运资本项目变化 - 应收账款较年初增长60.0%至9,392.3百万元[26] - 应收账款从45.47亿元增至81.55亿元,增长79.3%[54] - 货币资金为65.91亿元,较年初67.26亿元略有下降[54] - 应收股利较年初增长642.1%至89.8百万元[28] - 其他应收款增加人民币97.1百万元,增幅34.2%,主要因客户垫付款项[29] - 存货增加人民币429.1百万元,增幅40.8%,主要因生产用材料及备件增加[31] - 其他流动资产增加人民币2,994.8百万元,增幅126.8%,主要因非固定收益类货币基金及银行理财增加[32] - 在建工程增加人民币2,228.3百万元,增幅35.5%,主要因钻井平台及船舶项目投资增加[33] - 其他非流动资产增加人民币902.5百万元,增幅95.1%,主要因预付船舶建造款[34] - 期末现金及现金等价物余额为87.51亿元人民币[66] 投资收益和资本变动 - 投资收益同比增长32.6%至364.6百万元[20] - 资本公积增加人民币4,297.1百万元,增幅53.2%,主要因配售2.76亿股H股[40] - 少数股东权益增加人民币21.1百万元,增幅100.0%,主要因子公司盈利[41] 盈利能力指标 - 加权平均净资产收益率为14.98%,同比下降0.61个百分点[8] - 基本每股收益为人民币1.38元,同比增长16.0%[8] - 基本每股收益第三季度为0.45元/股,去年同期为0.49元/股[58]