石英股份(603688)
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石英股份(603688) - 2015 Q2 - 季度财报
2015-08-20 00:00
每股收益相关指标变化 - 本报告期基本每股收益0.1715元/股,上年同期0.2238元/股,同比减少23.37%[18] - 本报告期稀释每股收益0.1715元/股,上年同期0.2238元/股,同比减少23.37%[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的基本每股收益0.1651元/股,上年同期0.2145元/股,同比减少23.03%[18] - 基本每股收益为0.17元/股,上期为0.22元/股[104] 净资产收益率相关指标变化 - 本报告期加权平均净资产收益率3.21%,上年同期4.70%,减少1.49个百分点[18] - 本报告期扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率3.09%,上年同期4.50%,减少1.41个百分点[18] 营业收入相关指标变化 - 本报告期营业收入196,729,704.97元,上年同期181,128,854.59元,同比增长8.61%[20] - 2015年1 - 6月公司实现营业收入19,672.97万元,同比增长8.61%;实现净利润3,838.20万元,同比增长2.16%[26] - 营业收入本期数为196,729,704.97元,上年同期数为181,128,854.59元,变动比例8.61%[30] - 报告期内公司实现营业收入19,672.97万元,基本完成半年度经营目标[34] - 营业总收入为1.97亿元,上期为1.81亿元[103] 净利润相关指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润38,382,005.19元,上年同期37,570,936.18元,同比增长2.16%[20] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,956,333.40元,上年同期36,002,574.28元,同比增长2.65%[20] - 净利润为3838.20万元,上期为3757.09万元[104] - 2015年上半年净利润为39861222.50元,上年同期为38401712.92元[106] 经营活动现金流量净额相关指标变化 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额11,228,504.06元,上年同期9,987,379.90元,同比增长12.43%[20] - 经营活动产生的现金流量净额本期数为11,228,504.06元,上年同期数为9,987,379.90元,变动比例12.43%[30] - 2015年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为11228504.06元,上年同期为9987379.90元[109] 归属于上市公司股东的净资产相关指标变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,102,709,424.27元,上年度末1,176,227,419.08元,同比减少6.25%[20] - 2015年6月30日合并资产负债表中,所有者权益合计11.0270942427亿美元,较期初11.7622741908亿美元下降6.2%[98] - 2015年6月30日母公司资产负债表中,所有者权益合计9.1379105156亿美元,较期初10.2422967483亿美元下降10.8%[未提及数据,可根据前文推测格式] - 2015年上半年所有者权益合计期初余额为1159150423.37元,期末余额为1087111645.87元,减少72038777.50元[121][123] 营业外收支及所得税影响 - 其他营业外收入和支出为342,551.60元,所得税影响额为 - 367,057.30元,合计为1,425,671.79元[21] 股权持有与资源配置 - 公司持有北京凯德石英有限公司15%的股权,优化资源结构配置[28] 各项费用及成本指标变化 - 营业成本本期数为120,444,850.69元,上年同期数为107,185,431.00元,变动比例12.37%[30] - 销售费用本期数为6,660,462.23元,上年同期数为5,952,528.99元,变动比例11.89%[30] - 管理费用本期数为26,608,039.90元,上年同期数为23,736,052.53元,变动比例12.10%[30] - 研发支出本期数为6,435,312.77元,上年同期数为6,567,561.49元,变动比例 - 2.01%[31] 首次公开发行募集资金情况 - 2014年10月公司首次公开发行5,595万股,发行价格每股6.45元,募集资金总额360,877,500元,净额330,844,850元[33] 各行业业务线数据指标变化 - 光源行业营业收入130,695,118.05元,毛利率35.38%,较上年减少3.68个百分点;光伏行业营业收入26,671,565.50元,毛利率27.77%,较上年减少8.54个百分点;光纤半导体行业营业收入38,185,593.12元,毛利率56.25%,较上年减少1.66个百分点,且较上期增长80.97%,占主营业务收入19.53%[37] - 石英管营业收入168,880,711.17元,毛利率40.10%,较上年减少1.54个百分点;高纯石英砂营业收入9,020,769.20元,毛利率60.84%,较上年增加2.08个百分点;石英坩埚营业收入17,650,796.29元,毛利率10.86%,较上年减少3.93个百分点,且较上期增长32.70%,占主营业务收入9.03%[37] - 国内营业收入121,807,405.65元,较上年增长5.63%;国外营业收入73,744,871.01元,较上年增长13.78%;合计营业收入195,552,276.66元,较上年增长8.57%[39] 专利情况 - 公司拥有专利31件,其中发明专利3件[41] 可供出售金融资产及证券投资情况 - 报告期内公司可供出售金融资产总额936.43万元,对北京凯德石英有限公司股权投资936.43万元[43] - 恒瑞医药最初投资金额279,715.80元,期末账面价值273,483.60元,占证券总投资比例19.56%,报告期损益 - 6,232.20元[44] - 旗滨集团最初投资金额412,915.00元,期末账面价值296,438.00元,占证券总投资比例21.20%,报告期损益 - 116,477.00元[44] - 帝龙新材最初投资金额405,100.00元,期末账面价值235,800.00元,占证券总投资比例16.86%,报告期损益 - 169,300.00元[44] - 伟星新材最初投资金额539,400.00元,期末账面价值330,000.00元,占证券总投资比例23.60%,报告期损益 - 209,400.00元[44] 委托理财及委托贷款情况 - 公司2015年上半年委托理财合计金额53735万元,预计收益507.37万元,实际收回本金28259万元,实际获得收益260.56万元,逾期未收回本金和收益累计金额为0元[48] - 公司向晶海洋半导体材料(东海)委托贷款3000万元,贷款期限8个月,贷款利率6.5%,预期收益130万元[50] 募集资金使用情况 - 公司2014年首次发行募集资金总额33084.48万元,本报告期已使用153.12万元,已累计使用17184.35万元,尚未使用16219.02万元,用于专户存储、购买理财产品及暂时补充流动资金[53] 项目投入及进度情况 - 高纯石英管、石英棒项目拟投入28155.80万元,本报告期投入83.07万元,累计实际投入16804.35万元,项目进度59.68%,产生收益1664.68万元,未达计划进度因设备定制等及市场调研[56] - 技术中心项目拟投入4957.80万元,本报告期投入70.05万元,累计实际投入380.00万元,项目进度7.66%,未达计划进度因新增用地购置手续未完成[56] - 高纯石英砂生产线扩建项目计划投资6200万元,进度99.10%,本报告期投入53132.54元,累计投入61440782.54元[60] - 多晶硅铸锭用石英坩埚项目计划投资22213.4万元,进度37.10%,本报告期投入13549921.74元,累计投入82411461.74元[60] 利润分配情况 - 2014年度利润分配以2014年12月31日总股本22380万股为基数,每10股分配现金股利5元(含税),合计分配利润11190万元[61] 重大合同签订情况 - 2015年4月,公司与北京凯德石英有限公司签订合作期为五年的营销协议,预计每年销售不低于70吨半导体专用石英产品,每吨预计售价不低于15万元[68] - 2015年6月,公司购买上海东郊房地产发展有限公司办公用房,面积1355.17平方米,总价款约5000万元[68] - 2015年2月,公司与飞利浦电子香港有限公司签署《采购合同》,有效期至2015年12月31日[69] - 2015年3月,公司与普罗斯电器(中国)有限公司签署《采购基本合同书》,有效期至2016年3月28日[69] - 2015年2月,光伏石英与佛山兴中信工业窑炉设备有限公司签署设备买卖合同,总价570万元[70] - 2013年9月30日,柯瑞宝和连云港金海科技开发有限公司签署转让协议,转让价款990万元,建筑面积合计8524平方米、土地面积约23218平方米[71] 诉讼情况 - 公司涉及土地租赁合同纠纷诉讼,已开庭审理,尚未判决,暂无法判断对利润的影响[66] 股份锁定及减持承诺 - 自发行人股票上市之日起36个月内,陈士斌、富腾发展有限公司、实业投资公司不转让或委托他人管理所持发行人股份,也不由发行人回购[73][75] - 陈士斌任职期间每年转让发行人股份不超过所持有股份总数的25%,离职后半年内不转让[73] - 锁定期届满后2年内,陈士斌、富腾发展有限公司、实业投资公司减持发行人股票价格不低于发行价[73][75] - 发行人上市后6个月内如股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或6个月期末收盘价低于发行价,陈士斌、富腾发展有限公司、实业投资公司持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[73][75] - 锁定期(包括延长的锁定期)届满后的12个月内,陈士斌、富腾发展有限公司转让所持发行人老股不超过持有老股的15%[73][75] - 锁定期(包括延长的锁定期)届满后的第13至24个月内,陈士斌、富腾发展有限公司转让所持发行人老股不超过第13个月初持有老股的15%[73][75] - 陈士斌、富腾发展有限公司、实业投资公司减持股份时,应提前书面通知发行人并公告,自公告之日起3个交易日后方可减持[73][75] - 如陈士斌、富腾发展有限公司违反承诺减持,违规减持所得归发行人所有,剩余股份锁定期在原锁定期届满后自动延长1年[73][75] - 如陈士斌未将违规减持所得上交发行人,发行人有权将应付其及富腾发展有限公司现金分红中与违规减持所得相等的金额收归所有[73][75] - 如富腾发展有限公司未将违规减持所得上交发行人,发行人有权将应付其现金分红中与违规减持所得相等的金额收归所有[75] - 锁定期届满后12个月内,公司转让老股数量不超持有老股总数的25%[77] - 锁定期届满后第13至24个月内,公司转让老股数量不超第13个月初持有老股总数的25%[77] 稳定股价义务 - 陈士斌触发稳定股价义务,3个月内按增持计划以不少于3000万元增持股份,若股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产可中止计划[79] 审计机构聘任情况 - 公司继续聘任中汇会计师事务所作为2015年度外部审计机构[80] 股东情况 - 截止报告期末股东总数为20,234户,表决权恢复的优先股股东总数为0户[85] - 陈士斌期末持股65,985,000股,占比29.48%[87] - 富腾发展期末持股54,660,000股,占比24.42%[87] - 实业投资期末持股22,995,000股,占比10.27%[87] - 仇冰期末持股6,360,000股,占比2.84%[87] - 乐业投资期末持股6,000,000股,占比2.68%,股份处于冻结状态[87] - 金石投资期末持股3,500,000股,占比1.56%,股份处于质押状态[87] 限售股上市交易时间 - 陈士斌、富腾发展、实业投资的限售股可上市交易时间为2017年10月31日[89] - 仇冰、乐业投资、高森投资的限售股可上市交易时间为2015年10月31日[89] - 鼎恒瑞吉、禹杉投资、源通投资分别持有160万股、150万股、150万股,自2015年发行人首次公开发行股票上市之日起12个月内(至2015年10月31日)不转让或委托管理股份,也不由发行人回购[90] 人员变动情况 - 董事邵鹏因
石英股份(603688) - 2015 Q1 - 季度财报
2015-04-30 00:00
财务数据关键指标变化 - 本报告期末总资产为1,253,959,285.02元,较上年度末减少0.04%;归属于上市公司股东的净资产为1,195,065,260.64元,较上年度末增长1.60%[6] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额为642,958.83元,上年同期为 - 20,969,978.67元[6] - 年初至报告期末营业收入为90,675,152.32元,较上年同期增长16.40%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为18,823,792.22元,较上年同期增长31.95%[6] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为18,114,378.73元,较上年同期增长28.31%[6] - 加权平均净资产收益率为1.59%,较上年减少0.22个百分点[6] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.0841元/股,较上年减少1.06%[6] - 公司资产总计期末余额为12.54亿元,年初余额为12.54亿元,基本持平[31][32] - 流动资产合计期末余额为8.43亿元,年初余额为8.47亿元,略有下降[30] - 非流动资产合计期末余额为4.11亿元,年初余额为4.07亿元,有所上升[31] - 负债合计期末余额为5889.4万元,年初余额为7826.28万元,下降明显[31][32] - 所有者权益合计期末余额为11.95亿元,年初余额为11.76亿元,有所增加[32] - 营业总收入本期金额为9067.52万元,上期金额为7789.81万元,同比增长[37] - 应收账款期末余额为1.23亿元,年初余额为1.15亿元,有所增加[30] - 应付账款期末余额为2891.77万元,年初余额为4862.72万元,大幅下降[31] - 固定资产期末余额为3.07亿元,年初余额为3.13亿元,略有下降[30] - 在建工程期末余额为6348.42万元,年初余额为4930万元,有所上升[30] - 公司2015年第一季度营业收入为83,651,297.10元,较上期73,863,122.60元增长13.25%[40] - 2015年第一季度营业总成本为70,105,623.23元,上期为62,913,294.73元,增长11.43%[38] - 本季度营业利润为20,569,529.09元,上期为14,984,758.48元,增长37.27%[38] - 利润总额本季度为21,433,397.68元,上期为15,182,804.87元,增长41.16%[38] - 净利润本季度为18,823,792.22元,上期为14,266,139.58元,增长31.95%[38] - 综合收益总额本季度为18,823,792.22元,上期为14,266,139.58元,增长31.95%[39] - 基本每股收益本季度为0.0841元/股,上期为0.0850元/股,下降1.06%[39] - 稀释每股收益本季度为0.0841元/股,上期为0.0850元/股,下降1.06%[39] - 经营活动现金流入小计本季度为86,610,171.22元,上期为57,556,389.98元,增长50.48%[43] - 购买商品、接受劳务支付的现金本季度为50,376,597.86元,上期为48,941,076.91元,增长2.93%[43] - 公司2015年第一季度经营活动现金流出小计85,967,212.39元,上期为78,526,368.65元;经营活动产生的现金流量净额642,958.83元,上期为 - 20,969,978.67元[44] - 公司2015年第一季度投资活动现金流出小计11,099,896.42元,上期为13,378,837.73元;投资活动产生的现金流量净额 - 11,099,896.42元,上期为 - 13,378,837.73元[44] - 公司2015年第一季度筹资活动现金流出小计600,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额 - 600,000.00元[44] - 公司2015年第一季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 805,428.03元,上期为326,020.52元[44] - 公司2015年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 11,862,365.62元,上期为 - 34,022,795.88元;期初余额560,029,644.15元,上期为204,135,931.54元;期末余额548,167,278.53元,上期为170,113,135.66元[45] - 母公司2015年1 - 3月经营活动现金流入小计85,442,879.38元,上期为57,711,389.22元;经营活动产生的现金流量净额 - 4,220,889.26元,上期为 - 28,195,844.10元[45] - 母公司2015年1 - 3月投资活动现金流出小计8,357,691.92元,上期为4,824,590.05元;投资活动产生的现金流量净额 - 8,357,691.92元,上期为 - 4,824,590.05元[45] - 母公司2015年1 - 3月筹资活动现金流出小计600,000.00元,筹资活动产生的现金流量净额 - 600,000.00元[45][46] - 母公司2015年1 - 3月汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 816,368.11元,上期为320,147.24元[46] - 母公司2015年1 - 3月现金及现金等价物净增加额 - 13,994,949.29元,上期为 - 32,700,286.91元;期初余额557,650,939.50元,上期为201,776,864.43元;期末余额543,655,990.21元,上期为169,076,577.52元[46] 非经常性损益情况 - 非流动资产处置损益为89,233.84元,计入当期损益的政府补助为615,120.50元,其他营业外收入和支出为159,514.25元,所得税影响额为 - 154,455.10元,非经常性损益合计709,413.49元[6][8][9] 股东相关信息 - 截止报告期末股东总数为19,143户[11] - 前十名股东中,陈士斌持股65,985,000股,占比29.48%;富腾发展有限公司持股54,660,000股,占比24.42%等[11] 资产项目变动情况 - 应收票据期末数为13,029,870.60元,期初数为26,089,059.89元,变动率为-50.06%[12] - 预付款项期末数为10,008,164.10元,期初数为7,918,464.83元,变动率为26.39%[12] - 其他应收款期末数为90,683.70元,期初数为45,625.29元,变动率为98.76%[12] - 在建工程期末数为63,484,245.01元,期初数为49,300,011.10元,变动率为28.77%[12] 特定时间段业务数据对比 - 2015年1 - 3月营业收入为90,675,152.32元,2014年1 - 3月为77,898,053.21元,变动率为16.40%[12] - 2015年1 - 3月销售费用为3,247,176.44元,2014年1 - 3月为2,515,221.86元,变动率为29.10%[12] - 2015年1 - 3月净利润为18,823,792.22元,2014年1 - 3月为14,266,139.58元,变动率为31.95%[13] - 2015年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为642,958.83元,2014年1 - 3月为 - 20,969,978.67元[13] 股东承诺相关 - 控股股东陈士斌任职期间每年转让股份不超过所持总数的25%,离职后半年内不转让[14] - 股东富腾发展有限公司锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价[16] - 连云港太平洋实业投资有限公司锁定期届满后12个月内转让老股数量不超持有老股总数的25%,第13至24个月内转让数量不超第13个月初持有老股总数的25%[19] - 陈士斌触发稳定股价义务之日起3个月内,按增持计划以不少于3000万元资金增持股份,若股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产,可中止增持计划[25] - 连云港太平洋实业投资有限公司自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理股份,也不由发行人回购[18] - 连云港太平洋实业投资有限公司锁定期届满后2年内减持价格不低于发行价,若特定情况锁定期自动延长6个月[18] - 陈士斌作为控股股东期间不从事与太平洋股份同业竞争业务,有商业机会让与太平洋股份[21] - 陈士斌保证本人及控制企业原则上不与太平洋股份发生关联交易,若发生按规定履行程序[22] - 陈士斌触发稳定股价义务之日起10个交易日内通过增持股份稳定股价并送达增持通知书[25] - 陈士斌承诺不以任何方式占用太平洋股份资金或资产,补偿相关经济损失[26] - 各承诺方在报告期内均无违反承诺履行的情况[20][21][24][25][26] 业绩预测 - 报告预测年初至下一报告期期末累计净利润无亏损或与上年同期重大变动情况[26]
石英股份(603688) - 2014 Q4 - 年度财报
2015-04-15 00:00
财务数据关键指标变化 - 2014年营业收入355,675,712.29元,较2013年增长4.91%[25] - 2014年归属于上市公司股东的净利润64,682,572.22元,较2013年下降17.33%[25] - 2014年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润59,830,493.38元,较2013年下降18.73%[25] - 2014年经营活动产生的现金流量净额48,549,629.79元,较2013年下降21.40%[25] - 2014年末归属于上市公司股东的净资产1,176,227,419.08元,较2013年末增长50.66%[25] - 2014年末总资产1,254,490,200.39元,较2013年末增长51.11%[25] - 2014年基本每股收益0.37元/股,较2013年的0.47元/股减少21.27%[26] - 2014年加权平均净资产收益率7.45%,较2013年的11.26%减少3.81个百分点[26] - 2014年非流动资产处置损益159,917.16元,2013年为 - 229,446.74元[29] - 2014年计入当期损益的政府补助4,981,300.84元,2013年为5,399,000.00元[29] - 2014年其他营业外收入和支出565,362.73元,2013年为297,008.96元[30] - 2014年营业收入355,675,712.29元,较上年同期增长4.91%;营业成本221,814,765.34元,较上年同期增长17.78%[37] - 2014年经营活动产生的现金流量净额48,549,629.79元,较上年同期减少21.40%[38] - 2014年研发支出12,626,904.78元,较上年同期增长11.83%[38] - 2014年管理费用4873.90万元,较2013年增长4.19%;销售费用1242.91万元,下降0.64%;财务费用 - 482.93万元;所得税费用1102.18万元,下降16.89%[45] - 本期研发支出合计1262.69万元,占净资产比例1.07%,占营业收入比例3.55%[47] - 2014年经营活动产生的现金流量净额4854.96万元,较2013年下降21.40%;投资活动产生的现金流量净额 - 4484.76万元;筹资活动产生的现金流量净额3.54亿元,增长33567.39%[48] - 光源行业营业收入2.50亿元,毛利率34.97%,较上年减少10.16个百分点;光伏行业营业收入0.56亿元,毛利率38.87%,较上年增加3.88个百分点;光纤半导体行业营业收入0.47亿元,毛利率50.30%,较上年增加2.37个百分点[54] - 石英管营业收入2.97亿元,毛利率37.39%,较上年减少8.01个百分点;石英砂营业收入0.24亿元,毛利率57.08%,较上年减少3.62个百分点;石英坩埚营业收入0.32亿元,毛利率25.03%,较上年增加16.93个百分点[54] - 国内营业收入2.28亿元,同比增长11.54%;国际营业收入1.25亿元,同比减少5.85%[56] - 货币资金期末数5.60亿元,占总资产44.64%,较上期增长174.34%,系首次公开募集资金所致[58] - 应收账款期末数1.15亿元,占总资产9.17%,较上期增长29.10%,因销售石英坩埚规模扩大及放宽信用政策[58] - 存货期末数1.31亿元,占总资产10.4%,较上期增长18.22%,因光伏收购原材料及备库存[58] - 固定资产期末数3.13亿元,占总资产24.92%,较上期增长27.42%,因子公司光伏石英项目转固定资产[58] - 在建工程期末数0.49亿元,占总资产3.93%,较上期减少41.85%,因部分项目完工转入固定资产[58] - 加权平均净资产收益率从7.96%变为7.45%,基本每股收益从股本变动前的0.39元/股变为变动后的0.37元/股[138] - 截至报告期末,资产总额为1254490200.39元,较上年830204085.99元增加424286114.40元[144] - 截至报告期末,净资产1176227419.08元,较上年780700062.25元增加395527356.83元[144] 各条业务线数据关键指标变化 - 2014年营业收入中石英管棒下降1.46%、高纯石英砂增长32.38%、石英坩埚增长82.11%[39] - 2014年公司主营业务收入较上年同期增长4.91%,其中石英管棒下降1.46%,高纯石英砂增长32.38%,石英坩埚增长82.11%[40] - 2014年光源主营成本1.63亿元,占总成本73.38%,较上年同期增长9.07%;光伏主营成本3423.09万元,占比15.43%,增长47.34%;光纤、半导体主营成本2333.99万元,占比10.52%,增长50.85%[43] 公司基本信息 - 公司注册登记日期为2014年12月3日,注册登记地点为江苏省东海县平明镇马河电站东侧[17] - 公司上市以来主营业务和控股股东均未发生变化[19][20] - 中信证券对公司持续督导期间为2014年10月31日—2016年12月31日[21] 利润分配相关 - 2014年度利润分配预案以2014年12月31日总股本223,800,000股为基数,每10股分配现金红利5元(含税),共计派发现金股利111,900,000元[4] - 公司当年实现净利润为正数且年末累计未分配利润为正数时,现金分红不少于当年可供分配利润的20%[90] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低达80%[90] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低达40%[90] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低达20%[90] - 公司现阶段有重大资金支出安排,现金分红在利润分配中占比最低达40%;无重大资金支出安排,占比最低达80%[91] - 公司当年实现净利润较上年度增长超过10%时,董事会可提发放股票股利方案[91] - “重大资金支出”指预计未来一个会计年度一次性或累计投资总额或现金支出超1亿元[91] - 利润分配政策调整方案需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过[94] - 公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成利润分配事项[94] - 2014年现金分红数额为111,900,000元,占合并报表中归属于上市公司股东净利润64,682,572.22元的比率为172.99%[96] - 2013年和2012年分红相关数据均为0[98] 募集资金相关 - 2014年公司首次公开发行A股股票5,595万股,募集资金总额360,877,500元,净额330,844,850元[35] - 2014年10月公司首次公开发行A股股票5595万股,发行价格每股6.45元,募集资金总额3.61亿元,实际募集资金净额3.31亿元[50] - 2014年首次发行募集资金总额33084.48万元,本年度已使用和已累计使用均为17031.23万元,尚未使用募集资金总额32842.27万元[70] - 公司拟将不超过2.9亿元的部分暂时闲置募集资金转为定期存款方式存放[70] - 公司拟以16780.38万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金[70] - 2014年累计使用募集资金250.85万元,收到银行利息扣除手续费净额8.64万元,期末募集资金余额为32,842.27万元[72] - 报告期内首次公开发行A股5,595万股,发行价每股6.45元,募集资金总额360,877,500元,实际募集资金净额330,844,850元[72] 募投项目相关 - 高纯石英管、石英棒项目拟投入28,155.80元,本年度投入16,721.28元,累计投入16,721.28元,项目进度59.39%,预计收益2313.62元[74] - 技术中心项目拟投入4,957.80元,本年度投入309.95元,累计投入309.95元,项目进度6.25%[74] - 高纯石英砂生产线扩建项目金额62,000,000.00元,进度99%,本年度投入311,664.69元,累计投入61,387,650.00元[77] - 多晶硅铸锭用石英坩埚项目金额222,134,000.00元,进度31%,本年度投入21,293,457.07元,累计投入68,861,540.00元[77] 公司战略与规划 - 未来三年公司将实施产品转型策略,开发高端高附加值石英产品,提升石英坩埚市场份额[51] - 公司将加快募投项目建设,推进电子级产品线建设,围绕硅材料应用领域研究,开展自主研发与原始创新[82] - 未来三年公司收入将保持30%以上增长,实现光伏石英、电子级、光源产品销售占比各1/3[84] 公司风险 - 全球宏观经济波动、光伏行业波动、LED技术进步、产品价格下降、固定资产折旧增加是公司可能面对的风险[87][88] 公司业务合作与合同 - 公司与飞利浦照明、GE照明等国际企业有长期合作,牛尾公司数码放映灯管产品占全球市场70%,公司为其国内唯一供应商[60] - 2010年7月2日,公司与飞利浦签署框架性《采购合同》,有效期一年,自动展期,目前正常履行[107] - 2007年9月21日,公司与欧司朗(中国)照明有限公司签署《通用采购条款》,有效期至新协议签订,目前正常履行[107] - 2014年6月1日至2015年6月1日,LIGHT SOURCES公司向公司最少采购150吨石英产品[108] - 2014年8月14日,公司与锦州佑鑫电子材料有限公司的高纯石英砂合同总价款为312万元[110] - 2011年1月22日,公司向爱发科中北真空(沈阳)有限公司购买7台真空脱羟炉,合同总价款为1005万元[110] - 2014年2月12日,公司向浙江三美化工股份有限公司购买500吨无水氟化氢,合同总价款为365万元[111] - 2014年7月30日,公司采购AVS设备,合同总价款为126.75万美元[111] - 2010年7月31日,公司制管生产厂房工程委托合同总价款为1880万元[112] - 2012年8月29日,金浩石英受让宗地面积为25745.6平方米,出让价款为309万元[113] - 2013年9月30日,柯瑞宝受让工业厂房建筑面积合计8524平方米、土地面积约23218平方米,转让价款合计990万元[113] 股东股份限售与承诺 - 陈士斌任职期间每年转让发行人股份不超过本人所持有发行人股份总数的25% [115] - 陈士斌锁定期届满后12个月内,转让所持发行人老股不超过本人持有发行人老股的15% [115] - 富腾发展自发行人股票上市之日起36个月内不转让或委托管理所持发行人股份,也不由发行人回购[116] - 富腾发展在锁定期届满后2年内减持股票,减持价格不低于发行价[116] - 富腾发展在锁定期(包括延长的锁定期)届满后12个月内,转让所持发行人老股不超过持有老股的15%[116] - 富腾发展在锁定期(包括延长的锁定期)届满后第13至24个月内,转让所持发行人老股不超过第13个月初持有老股的15%[116] - 实业投资自发行人首次向社会公开发行的股票上市之日起36个月内不转让或委托管理所持发行人股份,也不由发行人回购[117] - 实业投资在锁定期届满后2年内减持股票,减持价格不低于发行价[117] - 实业投资在锁定期(包括延长的锁定期)届满后12个月内,转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过持有老股总数的25%[117] - 实业投资在锁定期(包括延长的锁定期)届满后第13至24个月内,转让直接或间接持有的发行人老股数量不超过第13个月初持有老股总数的25%[117] - 若发行人上市后6个月内股票连续20个交易日收盘价均低于发行价,或6个月期末收盘价低于发行价,富腾发展和实业投资持有的发行人股票锁定期自动延长6个月[116][117] - 如违反承诺减持,富腾发展和实业投资违规减持所得归发行人所有,剩余发行人股份锁定期在原锁定期届满后自动延长1年[116][117] - 陈士斌触发稳定股价义务后10个交易日内增持股份,3个月内按计划以不少于3000万元增持,若股票收盘价连续20个交易日高于最近一期经审计的每股净资产可中止计划[119][121] - 陈士斌承诺多项事宜,包括避免同业竞争、规范关联交易、不占用公司资金等,以分红作担保,未履行承诺前股份不得转让[119][121] 审计相关 - 公司2013年年度股东大会聘请中汇会计师事务所为2014年度审计机构,负责审计财务报告及专项审计工作[123] - 内部控制