Workflow
东旭蓝天(000040)
icon
搜索文档
*ST旭蓝(000040) - 关于股票交易异常波动的公告
2025-03-19 22:04
资金问题 - 2024年7月5日被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿,2025年1月5日未完成整改[3] - 截至2025年3月5日,非经营性资金占用75.27亿未清收[3] - 非经营性资金等问题若全额计提坏账,最高约96亿,或致2024年净利润增亏96亿[6] 业绩情况 - 2025年1月25日预计2024年度净利润亏损3 - 5亿元[6] 监管风险 - 2024年5月8日、9月6日及2025年3月15日先后三次被立案调查[4] - 2025年3月7日复牌并被实施退市风险警示[3] 股价情况 - 2025年3月17 - 19日股票连续3日收盘跌幅偏离值累计达14.18%[7] 股权情况 - 截至2024年9月30日,控股股东质押股份比例99.35%,所持股份被冻结比例100%[13]
*ST旭蓝(000040) - 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第四次风险提示公告
2025-03-19 22:04
业绩情况 - 2024年预计归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 5亿元[6][14] - 两项事项全额计提坏账最高约96亿,或致净利润增亏96亿及年末净资产减少[6][14] 资金占用 - 截至2025年3月5日及公告日,非经营性资金占用75.27亿元未完成清收整改,暂无偿还方案及时间表[4][12] - 2024年7月5日,被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元,未完成将面临停牌等风险[11] 调查情况 - 2024年5月8日、9月6日及2025年3月15日,公司、控股股东及实际控制人先后被三次立案调查[5][13] 股价与退市 - 截至2025年3月19日,股票收盘价连续十二个交易日低于1元,存在因股价低于面值被终止上市风险[3][7][10] - 股票自2025年1月6日开市起停牌,3月7日起复牌并被实施退市风险警示[12] - 若两个月内未完成整改,深交所将决定终止公司股票上市交易[4][13] 股份情况 - 截至2024年9月30日,控股股东东旭集团质押公司股份比例为99.35%[14] - 控股股东东旭集团所持公司股份被冻结比例为100%[15]
*ST旭蓝(000040) - 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第三次风险提示公告
2025-03-18 19:33
业绩情况 - 2025年1月25日预计2024年度净利润亏损3 - 5亿元[6][13] - 非经营性资金等问题若全额计提坏账,或使2024年净利润增亏96亿元[6][13] 风险提示 - 截至2025年3月18日,股价连续十一个交易日低于1元,存终止上市风险[3][7][10] - 截至2025年3月5日,非经营性资金占用75.27亿元,清收无进展[4][12] 监管情况 - 2024年被责令6个月内归还77.96亿元占用资金,未完成将依规处理[11] - 2024 - 2025年公司等先后被证监会三次立案调查[5][13] 股份情况 - 截至2024年9月30日,控股股东质押股份比例99.35%,股份冻结比例100%[14] 其他信息 - 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》等[15]
*ST旭蓝(000040) - 关于公司股票存在可能因股价低于面值被终止上市的第二次风险提示公告
2025-03-17 20:02
业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 5亿元[6][13] - 若全额计提坏账准备,最高计提约96亿元,或使2024年度净利润增亏96亿元[6][13] 资金问题 - 截至2025年3月5日,非经营性资金占用75.27亿元未完成清收整改,暂无偿还方案[4][11][12] - 2024年7月5日,被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元,否则面临退市[11] 风险警示 - 截至2025年3月17日,股票收盘价连续十日低于1元,存在被终止上市风险[3][7][10] - 2025年3月7日复牌并被实施退市风险警示,若两月内未整改将终止上市[4][12] 调查情况 - 2024年5月8日、9月6日及2025年3月15日,公司、控股股东及实控人先后三次被立案调查[5][13] 股份情况 - 截至2024年9月30日,控股股东东旭集团质押股份占比99.35%[14] - 截至2024年9月30日,控股股东东旭集团所持股份被冻结比例100%[14]
*ST旭蓝(000040) - 关于股票交易异常波动的公告
2025-03-16 16:15
股价与风险 - 2025年3月12 - 14日公司股票连续3日涨幅偏离值累计达15.18%属异常波动[6] - 3月7日起复牌并被实施退市风险警示[3][11] 资金问题 - 2024年7月5日被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元,未完成[3][10] - 截至2025年3月5日非经营性资金占用75.27亿元未清收[3][11] 调查情况 - 2024年5月8日和9月6日先后两次被证监会立案调查[4][12] - 2025年3月15日实际控制人李兆廷因信披违规被立案调查[4][5][12] 业绩预估 - 预计2024年度归母净利润亏损3 - 5亿元[5] - 若全额计提坏账准备,或致2024年净利润增亏96亿元[5] 股权情况 - 截至2024年9月30日,控股股东质押公司股份比例为99.35%,股份被冻结比例为100%[13]
*ST旭蓝(000040) - 关于实际控制人收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2025-03-16 14:02
公司动态 - 公司实际控制人李兆廷2025年3月15日收到证监会《立案告知书》[2] - 李兆廷因涉嫌信息披露违法违规被立案[2] - 立案调查期间李兆廷配合工作并履行披露义务[2] 经营情况 - 公司生产经营正常,立案不影响活动[2] 信息披露 - 公司指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[2]
*ST旭蓝(000040) - 关于公司股票可能被终止上市的风险提示公告
2025-03-14 00:46
资金占用 - 2024年7月5日被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元,2025年1月5日未完成整改[2][5] - 截至3月5日,75.27亿元非经营性资金占用未完成清收整改[2] - 截止2023年12月31日,控股股东非经营性占用公司资金77.96亿元[7] 业绩情况 - 预计2024年度归属于上市公司股东的净利润亏损3 - 5亿元[3] - 非经营性资金占用及财务公司存款问题若全额计提坏账,最高计提约96亿元,或使2024年净利润增亏96亿元[4] 风险警示 - 2023年度被出具否定意见内控审计报告,2024年7月9日起被实施其他风险警示[7] - 3月7日起因资金占用未清收整改被实施退市风险警示[2] - 2025年3月6日披露股票可能触发规范类强制退市情形风险提示公告[11] 调查与股份情况 - 2024年5月8日和9月6日先后两次被证监会立案调查[3][9] - 截至2024年9月30日,控股股东质押公司股份比例99.35%,所持股份被冻结比例100%[10]
*ST旭蓝(000040) - 关于股票交易异常波动的公告
2025-03-11 22:18
资金占用 - 2024年7月5日被责令6个月内归还非经营性占用资金77.96亿元[3] - 截至2025年3月5日,尚有75.27亿元未完成清收[3] 股价情况 - 2025年3月7 - 11日,股票连续3日收盘价格跌幅偏离值累计达13.79%[6] 立案调查 - 2024年5月8日,因未披露2023年年报被证监会立案调查[4] - 2024年9月6日,公司及控股股东因涉嫌信披违法违规被立案调查[4] 股份情况 - 截至2024年9月30日,控股股东质押股份占比99.35%[11] - 截至2024年9月30日,控股股东所持股份被冻结比例100%[11] 退市风险 - 2025年1月6日停牌,3月7日复牌并被实施退市风险警示[3] - 若两月内未完成整改,深交所将决定终止上市[3] 信息披露 - 指定媒体为《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网[11]
ST旭蓝(000040) - 关于公司股票将被实施退市风险警示及继续被实施其他风险警示暨停复牌安排的公告
2025-03-05 22:32
资金占用 - 2024年7月5日起六个月内需归还非经营性占用资金77.96亿元[2][6] - 截至2024年9月26日收到归还资金2.69亿元[7][9] - 2025年1月5日未清收金额75.27亿元[3][7][9][12] - 截至2025年3月5日未清收金额仍为75.27亿元[3] 股票情况 - 2025年1月6日起停牌不超两个月[3][7] - 3月6日继续停牌1日,3月7日起复牌[5][8] - 3月7日起被实施退市风险警示,简称变更[3][5][8] - 实施后日涨跌幅限制仍为5%[5][8] 其他 - 2023年度被出具否定意见内控审计报告[10][11] - 若两个月内未整改,深交所将决定终止上市[4][7][12]
ST旭蓝(000040) - 关于续聘2024年度财务及内控审计单位的公告
2025-03-04 19:00
业绩总结 - 2023年业务收入110,263.59万元,审计业务收入96,155.70万元,证券业务收入41,152.94万元[4] - 2023年出具2022年上市公司年报审计客户数量92家,财务报表审计收费14,626.74万元,资产均值159.39亿元[4] - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[6] 用户数据 - 2023年底事务所合伙人183人,注册会计师824人,359名签署过证券服务业务,从业人员3091人[4] 未来展望 - 2025年3月4日董事会会议通过续聘议案,尚需股东大会审议[2][10] 其他 - 2023年度财务报告审计意见为带强调事项段的保留意见,内控报告审计意见为否定意见[2] - 2023年累计已提取职业风险基金8,849.05万元,购买的职业保险累计赔偿限额为1.16亿元[7] - 近三年受到行政处罚6次、监督管理措施25次,57名从业人员情况相同[7] - 项目合伙人、签字注册会计师近三年签署上市公司审计报告均为3家[7][8] - 审计费用130万元,其中财务报告审计费用100万元,内部控制审计费用30万元[9]