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普联软件回复可转债审核问询函:毛利率下滑,业绩波动但偿债能力充足
新浪财经· 2025-08-28 00:45
业绩与财务状况 - 2025年第一季度营业收入5876.37万元 同比下滑24.20% [2] - 2025年第一季度归母净利润-1395.03万元 同比下滑526.51% [2] - 主营业务毛利率逐年下滑 2022年47.71% 2023年38.46% 2024年33.25% [2] - 经营活动现金流量净额波动较大 2023年为-5914.45万元 2024年增长至11571.97万元 [2] 业务结构分析 - 定制软件业务毛利率下降是整体毛利率下滑主因 受战略客户交付验收流程复杂/新业务毛利率低/人力成本增加影响 [3] - 前五大客户销售收入占比自2023年度起降低 因公司持续拓展新客户和新业务 [3] - 与主要客户保持长期稳定合作关系 不存在重大依赖 [3] 研发与内部控制 - 研发费用波动显著 分别为9697.27万元/9040.69万元/4699.10万元/4363.36万元 [4] - 研发活动与生产活动划分标准清晰 研发费用和成本划分准确 [4] - 2023年未中标项目成本转入销售费用 会计处理符合企业会计准则 [4] 未来发展策略 - 公司预计经营活动现金流量累计净额可覆盖未来三年营运资金需求 [5] - 现金分红与资本支出计划对偿债能力影响有限 [5] - 未来将围绕信创化/智能化方向深化业务布局 强化产品研发与市场引领 [5]