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纳川股份(300198)
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纳川股份(300198) - 2015年3月3日调研记录
2022-12-07 16:48
公司概况 - 调研时间为 2015 年 3 月 3 日,地点在福建万润和福建纳川会议室,调研机构众多,调研对象为福建纳川和福建万润,现场发言人包括福建纳川董秘及福建万润董事长等 [1] 行业格局与趋势 - 公司从单一排水管供应商发展成国内最大给排水系统解决方案提供商,收购福建万润 66%股权进入新能源汽车领域,业务从水环保延伸至大气环保 [3] - 公司未来可能受益于水十条细化政策、城市第二水源建设、一带一路战略、中央财政支持地下综合管廊试点、PPP 热潮、福建自贸区建设及新能源汽车推广扶持政策 [3] 发展战略 管材业务 - 产品覆盖多领域,生产基地覆盖多地,销售网络全国布局并拓展海外市场,关注 PPP 模式参与基础设施建设项目 [4] - 借地下管线普查契机,提高核心竞争力,加大研发投入,延续产品销售及服务一体优势 [5] 新能源汽车业务 - 整合资源将福建万润打造成核心零部件专业供应商,加大研发投入提升其研发能力 [5] - 以动力总成系统领域为切入点,掌握核心技术,搭建新能源汽车产业链条 [5] 收购福建万润股权情况 过程 - 2014 年 12 月 9 日增资 16065 万元,持有 51%股权 [6] - 2015 年 2 月 6 日拟用 4725 万元收购 15%股权,完成后合计持有 66%股权 [7][8] 目的 - 带来流动资金,掌握核心科技与战略客户,占领核心战略地位 [7] - 获得更多投资收益,降低后续收购成本,提高资金使用效率,不排除收购全部股权可能 [8] 福建万润核心竞争力 整体优势 - 动力总成稳定性国内领先,未出现重大质量问题,节油率领先,技术具前瞻性 [9] 核心技术 - 制动能高回收技术:通过电机反向增速提高回收率,开发新型变速器及制动踏板,降低油耗 [10][11] - 辅件的底盘驱动技术:开发底盘驱动辅件方案和产品,降低成本和能耗 [11] - 新型混合动力专用离合器技术:独创新型离合原理,解决轴承磨损弊端,降低故障率 [11] - 新型电机直驱客车助力转向器:成功研发大型客车用该转向器 [11] 福建万润销售模式 - 直接为整车企业配套供货,成为核心供应商;做好终端客户宣传辅导,成为指定动力总成系统供应商 [12] - 纳川股份销售网络助其打开全国销路,实现渠道共享,推进全国销售布局 [13] 与其他厂家相比优势 - 2015 年推出第二代动力总成系统核心技术,以变速器为中心,由多项专利和技术构成 [13] - 新技术耗能低、成本低、生产快、运行稳,符合国家推广政策,具市场竞争力 [13] - 未来完善产业链布局,自制关键零部件,打造国内新能源汽车核心零配件领先者 [13]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-05 10:34
公司概况 - 公司创立于2003年,总部位于福建泉州,是埋地排水管网综合服务商和“共抓长江大保护科技创新联盟”成员单位 [2] - 秉承“诚实做人,结实做管”企业精神,实施“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、建管一体”战略 [2] 主要业务 - 业务涵盖给排水管道研发、生产和销售、管道修复、工程服务、管网运营和投资等 [3] - 主要产品有高密度聚乙烯HDPE缠绕结构壁B型管、钢骨架聚乙烯(PE)塑料复合管等多种管材及管件 [3] 投资者交流提问及回复 产能与人员承接 - 公司深耕埋地排水管道17年,积累较强经验,聚集大量专业人才,形成技术沉淀 [3] - 现有产能约5万吨,拟扩充至10万吨,将根据实际需求和项目建设要求配备产能和人员 [3] 微型顶管相关 - 微型顶管指管径小于800mm,管长小于1.5m,圆形工作井直径小于3590mm的顶管施工技术,可用于管道新建和修复 [4] - 随着经济增长和环保意识增强,非开挖施工法的顶管施工前景受重视 [4] - 微型顶管修复技术是市政非开挖掘进式管道铺设技术,优点是不影响或较小影响周围环境、施工场地小、噪音小、速度快、能深入地下作业 [4][5] 管网运营模式 - 包括新建项目(设计运营方案及管材选型、勘查建设质量)、普查存量管网并提升修复、采取运维措施(节点控制、定期巡查、分析结果)、智慧化建设(建立综合信息平台系统,监测预判故障) [5] 股东增持情况 - 长江生态环保集团及其一致行动人三峡资本合计持有公司15.28%股权,后续增持公司将按规定披露信息 [5]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-05 10:32
公司基本信息 - 证券代码 300198,证券简称纳川股份,投资者关系活动为特定对象调研 [1] - 活动时间为 2020 年 8 月 2 日 14:30,地点在上海市浦东新区良友大厦 3 楼 [3] - 上市公司接待人员包括董事长陈志江、财务总监汪海、董事会秘书姚俊宾 [3] 公司概况与业务 - 公司创立于 2003 年,总部在福建泉州,是埋地排水管网综合服务商,是“共抓长江大保护科技创新联盟”成员单位 [3] - 公司秉承“诚实做人,结实做管”精神,实施“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、建管一体”战略 [3] - 主要业务涵盖给排水管道研发、生产和销售、管道修复、工程服务、管网运营和投资等 [3] - 主要产品有高密度聚乙烯 HDPE 缠绕结构壁 B 型管等多种管材及管件 [4] 合作与股权情况 - 公司股东长江生态环保集团及其一致行动人三峡资本累计持有公司股份 15.28%,二者均为三峡集团控股子公司 [4] - 若长江生态环保集团及其一致行动人后续继续增持公司股份,公司将按规定履行信息披露义务 [9] 产能与订单情况 - 目前公司订单充裕,相关产品生产线满产,产能利用率高 [5] - 公司现有产能约 5 万吨,拟将产能扩充至 10 万吨 [7] 公司竞争优势 - 技术创新和研发优势:坚持产品研发,改进工艺,开发高品质管材,完成核电小口径管件产品开发并申报 4 项实用新型专利 [5] - 知识产权优势:拥有超 200 项专利,2019 年申报 5 项国家专利,年底新获授权 3 项 [6] - 体系建设优势:获得 ASME 核 3 级证书和 API 认证证书,产品获欧美市场准入认可 [6] - 营销经营创新优势:有企业自主经营权,营销应变能力强,有经验丰富的营销团队 [6] - 原材料渠道优势:全资子公司与多家国外厂商保持采购关系,可降低采购成本,缓解汇率波动风险 [7] 公司规划与发展 - 未来根据盈利、项目建设和运营资金安排制定分红方案,为投资者提供回报 [7] - 积极推动星恒电源独立 IPO,目前其正在接受海通证券上市辅导 [7] - 暂未开展原材料相关期货套期保值业务 [8] - 未来围绕“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、建管一体”战略开展业务,巩固环保管材业务,提升盈利能力,加大新能源汽车业务产业化进程 [8] - 暂时未有再融资计划,未来根据发展需求开展相关融资 [9]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-04 17:48
公司基本信息 - 证券代码为 300198,证券简称为纳川股份 [1] - 2020 年 8 月 31 日 10:00 和 16:30 进行特定对象调研,地点在公司总部会议室,接待人员为财务总监汪海和董事会秘书姚俊宾 [2][4] - 参与单位及人员包括长城证券、长江证券等多家机构的相关人员 [2] 上半年业绩情况 - 2020 年上半年营业收入 34,624.81 万元,归属上市公司股东净利润 1,861.35 万元 [4] - 管材销售业务营收 15,372.15 万元;材料贸易业务营收 18,006.09 万元;新能源汽车(动力总成)业务营收 155.72 万元;基建投资业务营收 1,090.84 万元 [4] 投资者交流提问及回复 管材业务 - 2020 年上半年管材销售营业收入 153,721,456.37 元,比上年同期减少 8.58%,产品应用于城市基础设施建设雨水收集等水生态系统多领域 [4][5] - 与长江生态环保集团日常关联交易预计按谨慎性原则预估,根据后续合作进展及规定履行信息披露义务,目前在 4 个试点城市有管网供货及部分存量管网修复,6 月起三峡集团陆续招投标 [5] 新能源板块 - 福建万润在公司体量占比小,受新能源补贴政策退坡影响大,但具备较强技术水平,公司会继续支持其研发技术投入 [6] 技术相关 - 微顶管指管径小于 800mm、管长小于 1.5m、圆形工作井直径小于 3590mm 的顶管施工技术,可用于管道新建和修复,在长江大保护受关注,公司该技术在芜湖和岳阳有较好应用 [6][7] 产能情况 - 目前拥有 30 多条产线,满负荷运作,年产能约 5 万吨,后续将根据长江大保护需求扩充至 10 万吨 [7] 人员储备 - 公司成立 17 年,是埋地排水管网综合服务商,积累大量专业人才和技术沉淀,将根据三峡集团项目需求扩充相关专业人才 [7] 长江大保护项目 - 截至 2020 上半年,三峡集团与长江经济带 11 省市全面签署战略合作协议,长江环保集团协同兄弟单位与沿江各市区县签署合作协议 85 份,累计落地项目 335 个,落地投资 710 亿元 [8]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-04 17:38
公司概况 - 公司创立于2003年,总部位于福建泉州,是埋地排水管网综合服务商,也是“共抓长江大保护科技创新联盟”成员单位 [1][2] - 公司秉承“诚实做人,结实做管”企业精神,实施“一大一小、一内一外、新旧并举、投服并行、建管一体”战略,以“纳百川,容万物”为开拓精神和客户至上为服务准则 [2] 公司业务 - 主要业务涵盖给排水管道研发、生产和销售、管道修复、工程服务、管网运营和投资等 [2] - 主要产品包括高密度聚乙烯HDPE缠绕结构壁B型管、钢骨架聚乙烯(PE)塑料复合管等 [2] 行业项目情况 - 截至2020上半年,三峡集团与长江经济带11省市全面签署战略合作协议,长江环保集团协同兄弟单位与沿江各市区县签署合作协议85份,累计落地项目335个,落地投资710亿元 [2][3] 公司经营情况 - 公司订单充裕,生产线满产,产能利用率高 [3] - 公司现有产能约5万吨,后续将扩充至10万吨 [3] 公司规划 - 积极推动星恒电源独立IPO,目前正在接受海通证券上市辅导 [3] - 暂时未有再融资计划,未来根据发展需求开展相关融资 [3] - 已与菲律宾、印尼等多个国家建立海外业务关系,未来依托“一带一路”深耕海外市场 [3]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-04 15:16
公司基本信息 - 证券代码为 300198,证券简称为纳川股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研,时间是 2020 年 9 月 10 日 15:00,地点在公司总部会议室,上市公司接待人员为财务总监汪海和董事会秘书姚俊宾 [2][3] 上半年业绩情况 - 2020 年上半年营业收入 34,624.81 万元,归属上市公司股东的净利润 1,861.35 万元 [3] - 管材销售业务营收 15,372.15 万元;材料贸易业务营收 18,006.09 万元;新能源汽车(动力总成)业务营收 155.72 万元;基建投资业务营收 1,090.84 万元 [3] 投资者交流提问及回复 关联交易规模 - 4 月预计 2020 年度与长江生态环保集团及其关联方日常关联交易总额不超过 12,000 万元,公司将根据合作进展按规定及时披露信息 [3][4] 高管增持计划 - 目前未接到公司高管增持计划,如有将按规则披露,关注公司公告 [4] 星恒电源 IPO 进度 - 星恒电源首发上市辅导券商是海通证券,自辅导至正式提交申请有不确定性,公司将按规定及时披露信息,关注公司公告 [4] 机构投资者占比 - 调研活动记录表及时披露,可查阅相关记录表,欢迎投资者到公司调研 [5] 长江大保护项目投资落地情况 - 截至 2020 上半年,三峡集团与长江经济带 11 省市全面签署战略合作协议,长江环保集团协同兄弟单位与沿江各市区县签署合作协议 85 份,累计落地项目 335 个,落地投资 710 亿元 [5]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-04 15:02
公司基本信息 - 证券代码 300198,证券简称纳川股份 [1] - 投资者关系活动为特定对象调研,时间为 2020 年 9 月 15 日 15:00 及 9 月 17 日上午,地点在公司总部会议室 [1] - 参与单位有华创证券、东方证券、国海证券、光大永明资产等,上市公司接待人员为副总经理傅义营和董事会秘书姚俊宾 [1] 上半年业绩情况 - 2020 年上半年营业收入 34,624.81 万元,归属上市公司股东净利润 1,861.35 万元 [1] - 管材销售业务营收 15,372.15 万元;材料贸易业务营收 18,006.09 万元;新能源汽车(动力总成)业务营收 155.72 万元;基建投资业务营收 1,090.84 万元 [1] 三峡集团选择公司的原因 - 在雨污水处理细分市场深耕十几年,有丰富经验、服务和专业人才,技术沉淀深厚 [2] - 三峡集团以“资本 +”推进长江大保护,优先选择上市公司促进业务协同 [2] - 具备管网运营多项业务及专业技术分工,有产业链系统规划 [2] - 有重要业绩支撑,如参与海南文昌火箭发射基地、南海岛礁项目等,有多项技术领先成果 [3] 三峡与公司合作相关情况 - 三峡集团 2019 年 5 - 8 月对公司进行两轮尽调,公司派 12 个专业人才进驻协助长江沿线管网工作 [3][4] - 三峡集团能给公司稳定订单和市场,验证公司能力,还带来品牌提升和市场资源等帮助 [4] - 与长江生态环保集团 6 亿元合作框架协议运营周期 30 年,只包括管网运营,管材供应需另签合同,管材供应走招标程序 [4][5] - 三峡集团后续是否继续收购股权看其自身决定,已派驻 2 位董事和 1 位副总经理分管财务和风控 [5][6] 公司对 PPP 项目的态度和规划 - 民营企业做 PPP 项目情况不佳,公司解决启源纳川借款担保问题 [6] - 规划一:通过长江大保护项目弥补 PPP 项目投资短板,公司原有 PPP 项目有国家示范项目优势 [6] - 规划二:与长江生态环保集团探讨以联合体小股东身份参与长江大保护 PPP 项目,可直接提供管材和技术服务 [7] 财务相关情况 - 今年融资成本下降,原因一是解决借款担保问题获银行信心,二是三峡集团入驻加分 [7] - 与三峡集团合作后销售费用会下降,长江大保护订单销售费用大幅下降 [9] 长江大保护投资情况 - 截至 2020 年上半年,三峡集团与长江经济带 11 省市全面签署战略合作协议,长江环保集团协同兄弟单位与沿江各市区县签署合作协议 85 份,累计落地项目 335 个,落地投资 710 亿元 [8] 新能源业务看法 - 福建万润在公司体量占比小,受新能源补贴政策退坡影响大,但技术水平强,公司计划 1 - 2 年孵化并支持研发投入 [8][9] - 星恒电源是优质公司,公司调整为投资股东身份,积极推动其独立 IPO,目前正在接受海通证券上市辅导 [9] 其他业务情况 - 公司有完整生产体系,新增产线可自己造生产线节省费用 [9] - 公司销售管材服务分深浅层次,长江大保护上技术服务有偿,按需决定是否含安装或提供指导 [10] - 公司深耕埋地排水管道 17 年,是综合服务商,积累大量专业人才,将按需扩充人才 [10][11]
纳川股份(300198) - 纳川股份调研活动信息
2022-12-04 14:46
公司业绩情况 - 2020年前三季度营业收入61,204.73万元,归属于上市公司股东的净利润4,318.70万元,其中三季度营业收入26,579.92万元,归属于上市公司股东的净利润2,457.35万元 [1] 投资者交流提问 费率相关 - 销售费用率较上年同期下降,原因是营业收入增加及公司对销售费用有效管控 [2] 子公司经营 - 星恒电源正接受海通证券上市辅导,经营情况良好,全年态势良好 [2] 项目进展 - 长江大保护项目相关合同累计金额1.2亿多元,年初预计关联交易金额由12,000万元调整为30,000万元 [2] 业务发展 - 2020年10月,全资子公司纳川水务中标徐州项目,中标金额41,996,263.41元;与山东电力签订孟加拉项目物资采购合同,金额73,514,837元,公司积极跟进长江大保护管网市场,开拓国内外业务 [3] 产能规划 - 公司现有产能约5万吨,后续拟扩充至10万吨,将根据与长江生态环保集团合作需求配备产能 [4] 人才储备 - 公司2003年成立,已集聚大量专业人才,目前组建纳川水务公司,引进40多人才及储备干部,后续将按需扩充专业人才 [4] 考察影响 - 三峡集团党委书记雷董考察公司,认可公司理念并作出指示,为公司与三峡集团深化战略合作提供信心支撑 [5] 新能源业务 - 福建万润在公司体量占比小,受新能源补贴政策退坡影响大,但技术水平强,公司计划用1 - 2年孵化,继续支持研发投入 [5]
纳川股份(300198) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-28 00:00
收入和利润(同比环比) - 第三季度营业收入1.62亿元,同比增长34.70%[5] - 年初至报告期末营业收入3.80亿元,同比增长1.90%[5] - 营业总收入3.80亿元人民币,同比增长1.9%[32] - 第三季度归属于上市公司股东净利润亏损9611.65万元,同比下降274.99%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东净利润亏损1.33亿元,同比下降432.27%[5] - 净利润亏损1.39亿元人民币,去年同期亏损0.21亿元人民币[34] - 归属于母公司股东的净利润亏损1.33亿元人民币,去年同期亏损0.25亿元人民币[34] - 基本每股收益-0.1293元,去年同期为-0.0243元[35] 成本和费用(同比环比) - 营业总成本4.45亿元人民币,同比增长4.7%[32] - 营业成本3.33亿元人民币,同比增长16.4%[32] - 财务费用下降80.15%,从1078.53万元降至214.10万元,因PPP项目利息收入增加[10] - 研发费用1660.72万元人民币,与去年同期基本持平[32] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额452.18万元,同比增长108.06%[5] - 经营活动产生的现金流量净额由负转正,本期为452.18万元人民币,上期为-5608.18万元人民币[36] - 销售商品、提供劳务收到的现金为6.055亿元人民币,较上期的5.428亿元人民币增长11.5%[36] - 收到税费返还4519.94万元,同比激增1952.59%,因增值税留抵退税增加[11] - 收到的税费返还大幅增至4519.94万元人民币,较上期的220.21万元人民币增长1952.8%[36] - 购买商品、接受劳务支付的现金基本持平,本期为5.061亿元人民币,上期为5.059亿元人民币[36] - 支付给职工及为职工支付的现金为7361.43万元人民币,较上期7646.24万元人民币下降3.7%[36] - 投资活动产生的现金流量净额为2050.86万元人民币,较上期-8526.15万元人民币显著改善[37] - 购建长期资产支付现金下降97.31%,从17872.58万元降至479.88万元,因PPP项目支出重分类至经营活动[11] - 取得借款收到的现金为8.074亿元人民币,较上期7.711亿元人民币增长4.7%[37] - 偿还债务支付的现金为8.008亿元人民币,较上期6.951亿元人民币增长15.2%[37] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5080.36万元人民币,较上期4774.33万元人民币增长6.4%[37] - 期末现金及现金等价物余额为1878.58万元人民币,较期初5122.54万元人民币下降63.3%[37] - 处置子公司现金净额降为0,同比减少100%,因上年同期存在股权转让款[11] 资产和负债变动 - 货币资金减少42.45%至6251.59万元,因经营活动投资活动筹资活动综合影响[9] - 一年内到期的非流动资产减少70.48%至2935.91万元,因法院判决计提减值及重分类[9] - 长期应收款减少71.46%至231.74万元,因重分类至一年内到期非流动资产[9] - 应交税费增长73.58%至3062.55万元,因应缴税费增加[9] - 预计负债确认1956.16万元,因法院判决需支付1018.88万元本金及利息[10] - 递延收益减少33.82%,从964.13万元降至638.04万元,因收益摊销[10] - 其他非流动负债增长37.35%,从5935.96万元增至8153.06万元,因PPP项目完工产生待转销项税[10] - 公司总资产为33.82亿元人民币,较期初的35.50亿元人民币下降4.7%[30][31] - 总资产33.82亿元,较上年度末下降4.71%[5] - 公司负债合计21.15亿元人民币,较期初的21.51亿元人民币下降1.7%[30] - 归属于母公司所有者权益为12.46亿元人民币,较期初的13.72亿元人民币下降9.2%[31] 减值及损失项目 - 信用减值损失扩大至5491.04万元,同比激增13808.82%,因计提长期应收款减值4929.91万元[10] - 营业外支出增至1960.78万元,同比增长303.75%,因法院判决支付款项[10] - 投资收益亏损1642.46万元,同比下滑222.01%,因联营企业业绩下降[10] 股东及股权结构 - 报告期末普通股股东总数为31,110股[13] - 第一大股东陈志江持股164,395,110股,占比15.94%,其中质押144,351,474股,冻结25,788,713股[13] - 第二大股东长江生态环保集团持股157,662,247股,占比15.28%[13] - 第三大股东三峡资本控股持股51,680,582股,占比5.01%[13] 污水处理及管网项目进展 - 崇山及惠西污水处理厂项目总投资额约5.62亿元,累计完成金额约3.79亿元,完成率67.4%[17] - 泉港区南山片区地下管网项目总投资额约4.44亿元,累计完成金额约2.32亿元,完成率52.2%[18] - 龙岩市乡镇污水处理厂网一体化PPP项目总投资额约5.88亿元,累计完成金额约4.65亿元,完成率79.0%[19] - 泉港区北部城区防洪排涝PPP项目总投资额约6.88亿元,子项目一完成金额3.11亿元,子项目二因政策调整取消减少投资约1.88亿元[20] - 长泰县污水管网PPP项目总投资额约4.34亿元,累计完成金额约3.54亿元,完成率81.7%[21] - 永定区城区道路PPP项目总投资额约4.19亿元,累计完成金额1.72亿元,完成率41.1%[22] - 洛江区污水管网PPP项目总投资额约3.01亿元,累计完成金额约2.3亿元,完成进度76.3%[23] 管材及材料合同执行情况 - 孟加拉燃煤电站项目合同总金额7351.48万元,累计发货值7389.6万元,超额完成100.5%[23] - 长江大保护江西区域HDPE管材合同金额4000万元,累计发货值3834.43万元,完成进度95.9%[23] - 岳阳市污水治理项目合同金额3963.36万元,累计发货值921.63万元,完成进度23.3%[24] - 长江大保护安徽区域HDPE管合同暂定总价2020.78万元,累计发货值2470.07万元,超额完成122.2%[24] - 甘肃酒泉HDPE管框架协议金额2456.7万元,累计发货值1039.3万元,完成进度42.3%[24] - 福建永荣HDPE管框架协议暂定总价2000万元,累计发货值22.88万元,完成进度1.1%[25] - 中核二三建设PVC材料合同金额2009.48万元,累计发货值2073.02万元,超额完成103.2%[25] - 中建隧道HDPE管合同金额3654.42万元,累计发货值331.85万元,完成进度9.1%[26] - 中国一冶微顶管工程合同金额4050.8万元,累计完成产值250.79万元,完成进度6.2%[27]
纳川股份(300198) - 2022 Q2 - 季度财报
2022-08-30 00:00
公司基本信息 - 公司股票简称纳川股份,代码300198,上市于深圳证券交易所[27] - 公司主营业务由管道业务和新能源汽车业务两部分构成[40][46] - 公司有众多全资子公司,如纳川管业、福建万润等[21] - 公司有多家控股公司,如上海耀华、川流运营等[21] - 公司有部分参股公司,如川安管业、嗒嗒科技等[21] - 公司自2003年专注克拉管行业,2011年成功登录创业板,是国内首家以克拉管为主营业务并上市的公司[70] - 公司2012年成立企业技术中心,2014年被认定为泉州市级企业中心,2016年被认定为省级企业技术中心[71] - 公司2017年12月成立省级院士专家工作站,与多所高校开展项目合作[71] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入217,508,956.62元,上年同期252,201,910.18元,同比减少13.76%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润 - 37,274,792.48元,上年同期570,872.33元,同比减少6,629.44%[32] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 - 39,246,605.51元,上年同期 - 1,774,276.41元,同比减少2,111.98%[32] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 - 2,144,018.31元,上年同期 - 77,373,468.06元,同比增加97.23%[32] - 本报告期基本每股收益 - 0.0361元/股,上年同期0.0006元/股,同比减少6,116.67%[32] - 本报告期稀释每股收益 - 0.0361元/股,上年同期0.0006元/股,同比减少6,116.67%[32] - 本报告期加权平均净资产收益率 - 2.75%,上年同期0.04%,同比减少2.79%[32] - 本报告期末总资产3,455,779,630.69元,上年度末3,549,740,145.60元,同比减少2.65%[32] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产1,339,322,247.25元,上年度末1,371,790,061.54元,同比减少2.37%[32] - 非流动资产处置损益为89,219.93元,计入当期损益的政府补助为1,622,681.69元,计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费为462,181.55元,其他营业外收入和支出为304,266.78元[36] - 所得税影响额为500,604.57元,少数股东权益影响额(税后)为5,932.35元,合计为1,971,813.03元[37] - 报告期内公司实现营业收入2.18亿元,较上年同期减少13.76%;营业成本1.86亿元,较上年同期减少3.75%;归属于上市公司股东的净利润 - 3727.48万元,较上年同期减少6629.44%[81] - 报告期内销售费用较上年同期增长61.16%,“对联营企业和合营企业的投资收益”较上年同期下降205.36%[81] - 投资收益为 - 3745787.89元,占利润总额比例7.14%[87] - 投资活动产生的现金流量净额为13745207.64元,较上年同期增长125.90%[87] - 筹资活动产生的现金流量净额为 - 25497846.77元,较上年同期下降123.44%[87] - 现金及现金等价物净增加额为 - 13869847.88元,较上年同期增长35.97%[87] - 营业外收入为304736.54元,占比 - 0.58%;营业外支出为469.76元,占比0.00%[88] - 货币资金本报告期末为88435236.73元,占总资产比例2.56%,较上年末比重减少0.50%[90] - 应收账款本报告期末为420223620.02元,占总资产比例12.16%,较上年末比重增加0.46%[90] - 报告期投资额为15060000元,上年同期投资额为86966097.63元,变动幅度 - 82.68%[97] - 截至2022年6月30日,公司合并资产总计34.56亿元,较年初35.50亿元下降2.64%[177] - 截至2022年6月30日,公司合并负债合计20.93亿元,较年初21.51亿元下降2.69%[178] - 截至2022年6月30日,公司合并所有者权益合计13.62亿元,较年初13.99亿元下降2.62%[178] - 2022年上半年,公司母公司资产总计34.42亿元,较年初32.15亿元增长7.04%[181] - 2022年上半年,公司母公司流动负债合计81.54亿元,较年初68.42亿元增长19.17%[181] - 截至2022年6月30日,公司货币资金8843.52万元,较年初1.09亿元下降18.60%[176] - 截至2022年6月30日,公司应收账款4.20亿元,较年初4.15亿元增长1.14%[176] - 截至2022年6月30日,公司存货9563.34万元,较年初9422.39万元增长1.50%[176] - 截至2022年6月30日,公司短期借款5.58亿元,较年初5.53亿元增长0.96%[177] - 2022年上半年营业总收入2.1750895662亿元,2021年上半年为2.5220191018亿元[183] - 2022年上半年营业总成本2.6624860317亿元,2021年上半年为2.6978905148亿元[183] - 2022年上半年净利润为 - 4106.461872万元,2021年上半年为468.963212万元[184] - 2022年上半年归属于母公司所有者的净利润为 - 3727.479248万元,2021年上半年为57.087233万元[185] - 2022年上半年综合收益总额为 - 4078.222847万元,2021年上半年为466.235286万元[185] - 2022年上半年基本每股收益为 - 0.0361元,2021年上半年为0.0006元[185] - 2022年上半年母公司营业收入2.6132104239亿元,2021年上半年为1.7857611237亿元[187] - 2022年上半年母公司营业成本2.3567404192亿元,2021年上半年为1.6250825022亿元[187] - 2022年流动负债合计18.3286097601亿元,2021年为16.7601583398亿元[182] - 2022年负债合计18.9393597945亿元,2021年为17.4147660910亿元[182] - 2022年上半年公司净利润为69474026.85元,2021年上半年净亏损为9039839.58元[188] - 2022年上半年经营活动现金流入小计为512077526.43元,2021年上半年为528656806.91元[190] - 2022年上半年经营活动现金流出小计为514221544.74元,2021年上半年为606030274.97元[190] - 2022年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 2144018.31元,2021年上半年为 - 77373468.06元[190] - 2022年上半年投资活动现金流入小计为24346573.60元,2021年上半年为116525004.27元[190] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为10601365.96元,2021年上半年为169597972.34元[192] - 2022年上半年投资活动产生的现金流量净额为13745207.64元,2021年上半年为 - 53072968.07元[192] - 2022年上半年筹资活动现金流入小计为680000000.00元,2021年上半年为702164858.32元[192] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为705497846.77元,2021年上半年为593366599.78元[192] - 2022年上半年筹资活动产生的现金流量净额为 - 25497846.77元,2021年上半年为108798258.54元[192] - 2022年上半年投资活动现金流出小计为2062.6万元,上年同期为8518.05万元;投资活动产生的现金流量净额为 - 2062.6万元,上年同期为 - 8035.9万元[195] - 2022年上半年取得借款收到的现金为5.47亿元,上年同期为4.582亿元;筹资活动现金流入小计为5.47亿元,上年同期为4.582亿元[195] - 2022年上半年偿还债务支付的现金为4.3141亿元,上年同期为3.6645亿元;分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1410.9万元,上年同期为1168.96万元[195] - 2022年上半年筹资活动现金流出小计为4.4552亿元,上年同期为3.7814亿元;筹资活动产生的现金流量净额为1.0148亿元,上年同期为8006.04万元[195] - 2022年上半年现金及现金等价物净增加额为 - 697.89万元,上年同期为 - 2438.03万元;期初现金及现金等价物余额为925.00万元,上年同期为1.2962亿元;期末现金及现金等价物余额为227.11万元,上年同期为1.0524亿元[195] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益上年年末余额多项数据有具体数值,如其他权益工具小计为1065.06万元等[197] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期增减变动金额多项数据有具体数值,如综合收益总额相关部分有3724.02万元等[198] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益本期期末余额多项数据有具体数值,如其他权益工具小计为1072.55万元等[199] - 上年年末归属于母公司所有者权益合计为63,696[200] - 本年期初归属于母公司所有者权益合计为63,696[200] - 本期增减变动金额为1,72.3(减少以负号表示)[200] 各条业务线数据关键指标变化 - 管材业务营业收入较上年同期下降10.97%,毛利率较上年同期下降10.08%[81] - 管材销售营业收入1.52亿元,毛利率15.81%,较上年同期下降10.08%[85] - 材料贸易营业收入4287.06万元,毛利率0.77%,较上年同期下降5.06%[85] - 新能源汽车相关产品或服务营业收入516.76万元,毛利率25.67%,较上年同期增加36.26%[85] - 工程服务营业收入574.79万元,毛利率31.81%,较上年同期增加7.03%[85] - 运检修复营业收入1200.99万元,毛利率32.45%,较上年同期下降25.51%[85] 公司业务风险与应对 - 公司面临原材料价格波动风险,原材料成本占产品成本比例较高[4] - 塑料加工和新能源汽车行业竞争加剧,或影响产品价格和毛利率[4] - 新冠疫情仍对公司业务领域存在一定影响[6] - 中美贸易摩擦、俄乌冲突等使国际油价上涨,影响公司原材料价格[6] - 管材产品应用受国民经济、宏观政策调控等因素影响[6] - 新能源汽车推广政策每年调整,或出现落实延后或不达预期情况[6] - PPP业务模式周期长、运营复杂,涉及多方利益,存在运营风险[7] - 公司将加强原材料管理,调整库存以降低原材料价格变动风险[4] - 公司将建立PPP项目团队,完善内部风控管理体系以降低项目风险[8] - 公司面临原材料价格波动风险,将加强原材料科学管理应对[107] - 公司面临市场竞争加剧、毛利率下降风险,将利用规模优势等提升竞争力应对[108] - 公司面临新冠疫情持续影响风险,将加强核心竞争力建设应对[109] 公司业务产品信息 - HDPE材料使用寿命可达50年以上[22] - 公司正在研发专用于核电行业的HDPE材料[22] - 公司克拉管产品内径多在1000mm以下,最大内径为3300mm,常用于排水领域[47] - 公司钢骨架管内径一般小于600mm,主要用于给水领域[48] - 公司PE实壁管已取得ASME核级产品授权证书等多项认证,填补国内核级HDPE管道市场空白[49] - 连续缠绕玻璃纤维增强管以玻璃纤维及其制品为增强材料等制作而成[50] - 纳川水务是国内掌握600mm以下管材顶进工艺和实施地下顶进作业的企业[52] - 公司管道业务采购量最大的原材料为生产克拉管需要的高密度聚乙烯(HDPE)[55] - 公司管道业务生产方式以订单式生产为主,上半年为淡季,下半年为旺季[56] - 自2020年下半年起,公司管道业务开拓了经销模式和战略客户集采模式[57] -