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汇洲智能(002122)
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汇洲智能(002122) - 2024年浙江辖区上市公司投资者网上集体接待日活动投资者关系记录表
2024-05-14 17:52
公司基本信息 - 证券代码 002122,证券简称汇洲智能 [1] - 2024 年 5 月 14 日下午 13:30 - 17:00 通过全景网“投资者关系互动平台”召开业绩说明会 [2] - 接待人员包括董事长武剑飞、董事会秘书武宁、财务总监陈莹莹 [2] AI 业务情况 - 子公司热热文化为部分 AI 大模型公司和自动驾驶公司提供底层数据服务业务,如数据标注、数据清洗 [2] - AI 大模型项目公司主要有科大讯飞、深言科技、小红书、京东、拼多多等;自动驾驶领域标注服务客户主要有长安汽车、镁佳科技和睿智科技等 [2] 政策影响与业务规划 - 各省出台大规模设备更新改造政策,预计对子公司齐重数控所在机床市场有较大拉动作用,公司持续关注各地政策并积极与客户沟通 [2][5] - 2024 年公司管理层聚焦主业,提升业务质量和盈利能力,加强管理和内部控制建设,拓展新业务 [4] - 机床业务保持稳定发展,提升优势产品品质,加大铸造等上游环节投入,优化青一数控生产经营体系 [4] - 提高创投服务和资产管理业务管理能力,适时退出已投项目,做好与高端装备制造产业协同工作并拓展新业务 [4] 财务与分红情况 - 公司一季度亏损因持有的金融资产受资本市场波动出现公允价值变动损失,将聚焦主业提升盈利能力 [3] - 2023 年度母公司实现净利润 -37,980.00 万元,期末未分配利润为 -35,527.29 万元;合并报表层面,实现归属于上市公司股东的净利润为 14,079.04 万元,期末未分配利润为 -72,869.02 万元,不符合分红条件,不分红不会触及被 ST 机制 [3][4] - 公司董事会根据今年经审计的利润和实际需要判断是否分红,关注后续公告 [3] 股权与诉讼情况 - 公司目前无实际控制人,但在资产、人员、财务、机构、业务等方面独立,经营管理层稳定,内部控制有效 [3] - 因虚假陈述导致的中小股民索赔申请时间预计在法院裁定受理重整之日(2022 年 10 月 30 日)后满三年时截止,已预留足额偿债资源,未完结索赔对 2024 年净利润无重大影响 [3] - 因原实际控制人和控股股东违规借款导致的 2 起诉讼尚未完全终结,重整程序中已预留有关资金,无应披露未披露的重大诉讼 [4] 子公司与合资公司情况 - 子公司齐重数控第一季度营业收入及经营利润较上年提高,订单储备充足,工厂满负荷生产 [5] - 齐重数控常州分公司 2023 年实现收入约 8783 万元,计划下半年或明年年初增加租赁厂房面积 [5] - 公司与中能建的合资公司中能数投(北京)科技有限公司完成工商变更,上市公司持股 45%为控股股东并实现并表,除运维张掖大数据中心项目外还在拓展新机会 [5] 其他情况 - 公司子公司齐重数控在重型机床领域处于行业领先地位 [3] - 公司目前未触及被 ST 的各项指标 [6] - 公司管理层综合考虑回购股份建议,如有进展及时履行信息披露义务 [5]
汇洲智能(002122) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 17:07
财务状况 - 汇洲智能技术集团2024年第一季度营业收入为229,148,799.40元,同比增长15.16%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为-3,814,853.41元,同比下降106.81%[4] - 公司本报告期末总资产为3,703,768,080.80元,较上年度末下降0.80%[4] - 公司本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益为2,267,274,961.12元,较上年度末下降0.03%[4] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元,同比增长10.33%[4] - 公司本报告期发生的非经常性损益项目包括政府补助、应收款项减值准备转回等,合计金额为-1,271,844.70元[5] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元,主要由于子公司经营回款减少所致[8] - 经营活动产生的现金流量中,销售商品、提供劳务收到的现金为79,730,836.73元,经营活动现金流出小计为137,109,638.29元,经营活动产生的现金流量净额为-49,419,560.29元[20] - 投资活动产生的现金流量中,收回投资收到的现金为93,223,127.65元,投资支付的现金为114,644,321.72元,投资活动产生的现金流量净额为-24,215,371.94元[21] - 现金及现金等价物净增加额为-10,659,158.74元,期末现金及现金等价物余额为400,247,222.35元[22]
汇洲智能(002122) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-18 18:12
公司基本信息变更 - 公司名称由"天马轴承集团股份有限公司"变更为"汇洲智能技术集团股份有限公司"[7] - 公司证券简称由"天马股份"变更为"汇洲智能"[7] - 公司注册地址由"浙江省杭州石祥路202号"变更至"浙江省衢州市常山县天马街道大桥路18号8楼801、802、805室"[7] 报告期及利润分配 - 公司2023年1月1日至2023年12月31日为报告期[2] - 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[2] 财务报告责任声明 - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整[2] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整[2] 风险提示 - 公司在"公司未来发展的展望"章节详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施[2] 信息披露 - 公司披露年度报告的媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[9] - 公司年度报告备置地点为北京市海淀区知春路甲18号院汇洲智能技术集团股份有限公司董事会办公室[9] 主营业务 - 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理和互联网信息技术服务及传媒业务[10] - 公司已完成经营范围变更,新增人工智能相关业务[11] 控股股东变更 - 公司控股股东曾发生多次变更,目前为四合聚力信息科技集团有限公司[12] 经营业绩 - 2023年公司营业收入为8.01亿元,同比增长14.05%[13] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为1.41亿元,同比增长65.43%[13] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为-6,815.96万元[13] - 2023年公司基本每股收益为0.0707元,同比增长63.66%[13] - 2023年公司加权平均净资产收益率为6.45%[13] 非经常性损益 - 公司将除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益界定为经常性损益项目[18] 第四季度业绩 - 公司2023年第四季度营业收入为1.73亿元,归属于上市公司股东的净利润为1,551.96万元[16] 高端装备制造业务 - 公司从事高端装备制造业务的主要经营主体为控股子公司齐重数控[22] - 我国机床行业经过几十年发展已形成较完备产业体系,但高端数控机床生产制造能力仍有待提升[19] - 2023年我国金属切削机床产量61.3万台,同比增长6.4%;金属切削机床生产额1,135亿元,同比下降6.7%[19] - 全年金属切削机床出口额同比增长27.6%,达到55.3亿美元[19] - 国家出台一系列政策支持机床行业发展及高端机床国产替代[19] - 2023年制造业技改投资增长3.8%,高技术产业投资增长10.3%[19] - 齐重数控是国家级重点高新技术企业,国家专精特新"小巨人"企业[23] - 齐重数控拥有国家级企业技术中心,是国家一级计量企业,建有国家级技术研发中心和博士后工作站[23] - 齐重数控生产的五轴铣车超声复合机床荣获2023年度中国机床工具工业协会"自主创新十佳"称号[23] - 齐重数控于2023年末成功收购青海青一100%股权,为公司新增了卧式加工中心等优势品种[24] - 2023年齐重数控营业收入和利润水平均实现较大比例增长[24] - 2024年3月齐重数控被国家认定为第八批制造业单项冠军企业[23] 创投服务与资产管理业务 - 公司创投服务与资产管理业务专注于高端装备制造、半导体、信息技术应用创新、新能源等领域[25] - 公司创投服务与资产管理业务拥有严谨规范的投资管理体系、风险控制体系和投后管理体系[25] - 2023年国内股权投资市场整体延续下行态势,投融资规模较上年均有所下滑[25] - 在股权投资市场新一轮周期下,机构将持续聚焦科技驱动创新,重点关注前瞻性战略性新兴产业[25] 互联网信息技术服务及传媒业务 - 公司主营业务包括互联网内容审核和技术服务[26] - 互联网内容审核业务涵盖图文、音乐、网络文学、动漫、音频、视频、游戏、广告等领域[26] - 公司传媒业务由控股子公司中科华世负责开展,主营业务为图书发行和内容研发[27] - 中科华世主要面向国内中小学生及学前幼儿师生的教育市场[27] - 我国少年儿童图书市场占总体图书市场的比例较低,发展空间较大[27] 齐重数控的行业地位 - 齐重数控在高端装备制造业务方面具有突出的行业地位[28][29] - 齐重数控拥有较强的研发实力和自主创新能力,构建了"4+3+N"的科研创新体系[29] - 齐重数控主导产品种类丰富,掌握多项关键核心技术[29] - 产品规格全范围覆盖,数控立式车床加工直径从0.5米到25米,数控卧式车床从1米到6.3米,400多项产品填补国内空白[30] - "齐一"品牌被
汇洲智能(002122) - 2023 Q3 - 季度财报
2023-10-27 00:00
营业收入及利润 - 汇洲智能技术集团股份有限公司2023年第三季度营业收入为212,029,431.84元,同比增长2.87%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为34,056,254.91元,同比增长137.82%[5] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-47,938,821.74元,较去年同期下降513.75%[5] - 公司持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益应界定为经常性损益的项目[7] 资产负债 - 公司货币资金增加45.89%,主要为本期理财赎回增加所致[8] - 公司其他应收款下降65.42%,主要为本期收回部分应收款项所致[9] - 公司总资产为3,559,825,193.40元,较年初略有增长[15] 股权变动 - 股东四合聚力信息科技集团有限公司持有公司股份139,973,000股[12] - 海南奇日升企业咨询股份有限公司减持公司股份20,533,900股,占总股本的1.0308%[13] - 海南奇日升减持后持有公司股票16,169,401股,占总股本的0.8117%[13] - 深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司减持事项[13] 财务费用及收入 - 公司持有的交易性金融资产等产生的公允价值变动损益以及处置交易性金融资产等取得的投资收益应界定为经常性损益的项目[7] - 财务费用下降98.46%,主要为公司已通过破产重整偿还了大额负债导致本期利息费用大幅减少[9] - 汇洲智能技术集团股份有限公司2023年第三季度公允价值变动收益为33,039,525.47,同比增长170.22%[10] 经营活动现金流 - 汇洲智能技术集团2023年第三季度经营活动现金流入小计为396,284,681.95元,较上期418,909,134.31元有所下降[20] - 经营活动现金流出小计为444,223,503.69元,较上期407,322,737.73元有所增加[20] 其他 - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为768,108.66元,较上期551,033.54元有所增加[21]
汇洲智能(002122) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-31 00:00
公司基本信息变更 - 公司名称由“天马轴承集团股份有限公司”变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”[9] - 公司证券简称由“天马股份”变更为“汇洲智能”[9] - 公司证券代码“002122”保持不变[9] - 公司股票简称为汇洲智能,股票代码为002122[8] - 公司法定代表人为武剑飞[8] - 公司董事会秘书为武宁,联系电话为010-85660012[10] - 公司证券事务代表为张丽,联系电话为010-85660012[10] 公司财务表现 - 汇洲智能技术集团2023年上半年营业收入为41.65亿元,同比增长11.42%[12] - 归属于上市公司股东的净利润为9.12亿元,较去年同期增长143.93%[12] - 经营活动产生的现金流量净额为-4.66亿元,较去年同期下降258.58%[12] - 公司基本每股收益为0.0459元,较去年同期增长143.51%[12] - 公司总资产为359.25亿元,较上年末增长2.06%[12] 公司业务及市场情况 - 齐重数控是公司主要经营主体,拥有完整的高端数控机床新产品技术研发、生产加工制造、综合管理体系[18] - 公司持续产品创新,推出有技术含量、竞争优势的新产品,满足国内外新兴市场需求[19] - 数控机床是工业产品生产制造的基本工具,机床行业是高端装备制造业的重要组成部分,直接影响国家制造业发展水平[19] - 我国机床行业市场规模庞大,但国内企业在中高端数控机床领域仍需攻克核心技术,面临国外产品竞争压力[19] 子公司经营情况 - 子公司齐重数控主要从事制造业,营业收入达1106.0588万元[45] - 子公司热热文化主要从事文化技术服务,净利润达8021.2646万元[46] - 子公司中科华世主要从事图书发行和创业投资,净利润达5300.7584万元[47] - 子公司海南齐机主要从事货物批发和零售,营业收入达7148.2064万元[48] 公司战略与管理 - 公司将加强对子公司战略管理,帮助下属公司与金融机构以及大客户沟通,努力恢复各项业务正常[51] - 公司采取多种措施化解风险,包括夯实各项业务基础、加强已投项目的投后管理、建设专业的投后管理团队等[51] - 公司将加强管理队伍建设,完善公司治理的经营管理机制,形成更加科学有效的决策机制[51] 公司股权及法律纠纷 - 公司撤销了股票交易退市风险警示,股票简称由“*ST天马”变更为“ST天马”[197] - 公司撤销了其他风险警示,股票简称由“ST天马”变更为“天马股份”[198] - 公司为北京热热文化科技有限公司提供500万元贷款保证担保[199] - 公司名称变更为“汇洲智能技术集团股份有限公司”,证券简称变更为“汇洲智能”[200]
汇洲智能(002122) - 汇洲智能投资者关系活动记录表
2023-07-18 15:18
分组1:公司机床业务概况 - 高端装备制造是公司核心业务板块,主要经营主体为控股子公司齐重数控,始建于1950年,是国家一五时期156个重点建设项目之一,为行业骨干企业和排头兵 [1] - 齐重数控以生产及销售立式、卧式重型机床为主,拥有10大类、26个系列、600多个品种机床产品,应用于多行业 [1] - 2022年度齐重数控实现营业收入61,244.71万元,同比增长27.68%,合同签约额较上年增长38%,财务及经营指标达预期 [1] 分组2:机床产品市场情况 - 中国是全球最大机床生产及消费国,国产数控机床以中、低端为主,高端依赖进口,国产替代势在必行,行业迎来发展机遇 [2] - 齐重数控重型数控车床市场占有率达40% - 50%,重型深孔钻镗床市场占有率达100% [2] - 齐重数控产品已打入欧美、日本、韩国等30多个国家和地区 [2][3] 分组3:机床领域竞争与核心部件情况 - 公司在机床领域的主要竞争对手有武汉重型机床厂、齐齐哈尔二机床厂、天水星火机床等 [2] - 数控系统依靠外采,主轴、转台以自制为主,未来将加大核心部件自主研发力度 [2]
汇洲智能(002122) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-28 00:00
财务整体指标 - 本报告期营业收入198,989,809.20元,同比增长20.16%[5] - 归属于上市公司股东的净利润56,054,674.86元,同比增长138.04%[5] - 经营活动产生的现金流量净额为 -55,110,091.65元,同比减少420.38%[5] - 本报告期末总资产3,501,941,392.80元,较上年度末减少0.51%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益2,171,051,908.69元,较上年度末增长3.01%[5] - 2023年第一季度营业总收入198,989,809.20元,上期为165,602,256.51元[15] - 2023年第一季度营业总成本209,015,785.96元,上期为218,620,827.53元[15] - 2023年3月31日流动资产合计1,705,469,583.86元,年初为1,775,349,608.08元[14] - 2023年3月31日非流动资产合计1,796,471,808.94元,年初为1,744,575,713.44元[14] - 2023年3月31日负债合计1,130,281,357.45元,年初为1,217,855,839.24元[15] - 2023年3月31日所有者权益合计2,371,660,035.35元,年初为2,302,069,482.28元[15] - 2023年3月31日股本为1,990,989,926.00元,年初为1,987,390,725.00元[15] - 2023年第一季度营业利润为5652.12万元,上年同期亏损1.099亿元[16] - 2023年第一季度净利润为5609.36万元,上年同期亏损1.515亿元[16] - 2023年第一季度基本每股收益为0.0282元,上年同期为 - 0.0749元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流入小计1.266亿元,上年同期为1.689亿元[17] - 2023年第一季度经营活动现金流出小计1.817亿元,上年同期为1.517亿元[18] - 2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 - 5511.01万元,上年同期为1720.13万元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流入小计4.591亿元,上年同期为1.606亿元[18] - 2023年第一季度投资活动现金流出小计1.001亿元,上年同期为1.194亿元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流入小计3568.34万元,上年同期为1840.69万元[18] - 2023年第一季度筹资活动现金流出小计5550.87万元,上年同期为6457.61万元[18] 具体费用指标 - 销售费用本报告期9,390,398.13元,同比增长42.85%,因销售人员成本及销售佣金增加[8] - 研发费用本报告期10,725,994.51元,同比增长32.67%,因本期项目研发投入增加[8] - 财务费用本报告期925,456.43元,同比减少96.93%,因公司偿还大额负债致利息费用大幅减少[8] 货币资金情况 - 货币资金期末数560,295,972.96元,较上年末增长63.55%,主要因本期理财赎回[8] - 2023年3月31日货币资金期末余额560,295,972.96元,年初余额342,575,174.41元[13] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为49,263,表决权恢复的优先股股东总数为0[9] - 前10名股东中,四合聚力信息科技集团有限公司持股比例12.05%,持股数量239,973,000股[9] - 衢州智造祈爵企业管理合伙企业(有限合伙)持股比例10.51%,持股数量209,172,462股[9] - 博厚明久(衢州)企业管理咨询合伙企业(有限合伙)持股比例9.52%,持股数量189,491,234股[9] - 天马轴承集团股份有限公司破产企业财产处置专用账户持股比例6.95%,持股数量138,284,499股[9] - 喀什星河创业投资有限公司31,750,000股股份处于冻结状态[9] 股东关系及减持 - 深圳市中奇信息产业投资咨询有限公司和海南奇日升企业咨询股份有限公司为一致行动人[10] - 恒天融泽资产管理有限公司-恒天融泽嘉星三号私募投资基金与恒天融泽资产管理有限公司-恒天融泽嘉星五号私募投资基金同属恒天融泽资产管理有限公司的基金理财产品[10] - 股东恒天融泽计划于2023年3月1日 - 8月28日减持不超39,680,142股,截至4月3日累计减持24,090,997股,占总股本1.2100%[12] 股票简称变更 - 2023年1月10日起公司股票撤销退市风险警示,股票简称由“*ST天马”变更为“ST天马”[11] - 2023年2月28日起公司股票撤销其他风险警示,股票简称由“ST天马”变更为“天马股份”[11] 投资活动现金流量 - 投资活动产生的现金流量净额本报告期358,970,013.02元,同比增长771.57%,因本期理财赎回[8] 公司投资事项 - 公司全资附属机构徐州润熙拟0元受让淄博琏儒基金3000万份未实缴合伙份额,约占总规模5.9880%,并实缴3000万元[12]
汇洲智能(002122) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-03-30 00:00
公司概况 - 公司股票代码为002122[7] - 公司主营业务为高端装备制造、创投服务与资产管理[7] - 公司控股股东历次变更情况:2016年由霍尔果斯天马创业投资集团有限公司变更为喀什星河创业投资有限公司,2019年由喀什星河创业投资有限公司变更为徐州乾顺承科技发展有限公司(现四合聚力信息科技集团有限公司)[9] 财务表现 - 公司2022年营业收入为702,663,278.74元,较2021年下降16.12%[10] - 公司2022年归属于上市公司股东的净利润为85,104,646.18元,较2021年增长111.70%[10] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为25,681,519.29元,较2021年下降65.53%[10] - 公司2022年末总资产为3,519,925,321.52元,较2021年末下降14.78%[10] - 公司2022年末归属于上市公司股东的净资产为2,107,666,371.36元,较2021年末增长186.70%[10] 行业发展 - 2022年中国机床生产及消费金额分别为1,664亿元和1,800亿元,占全球市场份额分别为31%和34%[16] - 2022年中国金属切削机床产量为57.2万台,同比增长3.3%[16] - 2022年中国金属加工机床生产额为1,823.0亿元人民币,同比增长5.1%[16] 财务细节 - 公司2022年第一季度至第四季度的净利润分别为-147,346,675.16元、-60,284,050.51元、-90,049,659.67元、382,785,031.52元[13] - 公司2022年非经常性损益项目包括政府补助、资金拆借利息收入、债务重组收益等,合计金额为1,179,126,730.01元[14] - 公司2022年涉及金额为-10,904,355.31元的非经常性损益项目主要涉及交易性金融资产和投资收益[15] 高端装备制造业务 - 公司主要从事高端装备制造业务,主要经营主体为控股子公司齐重数控[19] - 齐重数控是国家一五时期重点建设的156个项目之一,是我国机床行业大型重点骨干企业[20] - 齐重数控拥有10大类、26个系列、600多个品种的机床产品,部分高端产品出口到30多个国家和地区[20] 研发投入 - 公司全年研发投入4900余万元,完成新产品设计26台,技术准备147项,电气设计190项,工艺设计221项[33] - 公司2022年获得授权专利45项,其中发明专利2项,实用新型43项[33] 内部控制与治理 - 公司已建立多项内部控制制度,包括《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》等,并设立独立的内部审计部门[102] - 公司治理的实际状况与法律、行政法规和中国证监会发布的规定不存在重大差异[103] - 公司拥有独立的生产、采购、销售系统和配套设施,能够独立运用各项资产开展生产经营活动[104] 风险提示 - 公司存在未实缴出资的情况,用于支付收购北京星河空间和格物致诚的关联交易,定价不公允[166] - 公司存在3.3亿元的违规担保,承诺将积极协调债权人和债务人达成以债务人自身资产偿还债务的目标[172] - 公司承诺将与承诺人1和承诺人2共同消除损失和潜在损失,并提供足额的资金、资产或资源支持,确保承诺人1和承诺人2履行全部偿债义务[185]
汇洲智能(002122) - 2017年7月25日投资者关系活动记录表
2022-12-05 09:01
公司转型与收购 - 2017年公司易主,星河集团董事局主席徐茂栋成为实际控制人,依托星河集团资源,公司向大数据驱动的智能商业服务提供商转型 [3] - 6月管理层更迭,转型步伐加快,上周五发布收购微盟科技和博易股份股权方案,完成后将控股两家公司 [3] - 收购博易股份56.3401%股权和微盟科技60.4223%股权,仍在与博易股份部分股东谈判,不排除进一步收购 [7] 企业云服务 - 云服务分应用层、平台层、基础设施层和云服务管理层四层,公司主要做平台层和应用层,降低企业成本,提高生产管理和经营效率 [4] - 企业云服务渗透率计划从5.3%提高到8%-10%,通过与天马后台整合,增加增值服务模块,提升客户转化率 [10][11] 公司业务布局与发展 - 星河集团未来有四大业务集群,星河互联旗下约200家成员企业,鼓励其IPO,有业务协同可并购重组 [6] - 公司内生增长转型,此次并购围绕大数据驱动的智能商业服务提供商核心战略,补齐企业云服务前台短板 [6] 市场竞争优势 - 企业SaaS盈利企业少,公司是开放平台,集成200多家企业SaaS供应商服务模块,客户规模达200多万,占市场规模10%,转化率约5%,有提升空间 [8] - 星河集团累积超500万企业客户,形成护城河,微盟付费转化率5%-6%,约12万多付费客户 [9] - 产品研发和用户体验强调开放、共享、整合,帮助中小企业打通系统,提供一站式平台,与被并购或投资企业深度整合 [9][10] 客户留存率 - 2016年到2017年上半年数据显示,企业留存率接近80%,SaaS服务行业达60%可盈亏平衡 [11] 并购相关问题 - 本轮并购沿企业SaaS服务和大数据展开,否决另一个项目,星河互联投资团队300人,是公司雷达系统 [12] - 并购微盟集团部分业务,剥离B to C业务,短期内无B to C发展和并购计划 [13] - 并购方式多样,小标的用现金,遇特别好的大标的不排除用其他方式,学习思科A+轮并购模式 [13] 其他问题 - 平台上200个第三方供应商中,来自星河集团成员企业约10%,从150多家第三方公司遴选优秀企业SaaS服务提供商集成 [14] - 500多万企业客户全来自成员企业 [14] - 整合完成后,微盟营销服务和企业SaaS营销是杀手级应用,大数据平台通过工信部测试,博易在美国硅谷有研发中心 [15][16] - 天马原轴承业务会逐渐剥离,同时加强内生能力增长 [15]
汇洲智能(002122) - 2017年12月12日投资者关系活动记录表
2022-12-04 18:14
公司战略与愿景 - 公司上午发布智能商业战略,开展星智工程、火星计划和生态投资,愿景是做产业互联网时代大数据驱动的智能商业服务提供商 [2] - 公司总经理在大数据人工智能领域研究超十年,有20项发明专利,出过两本专著,去年与加州伯克利大学联合建立实验室 [3] - 2017年7月确认未来以企业云服务、大数据应用和智能商业服务为主体,提供一站式智能商业服务 [3] 资产剥离情况 - 2016年12月公司实际控制人变更,明确置出原有盈利乏力业务以改善盈利能力 [3] - 2017年上半年剥离北京天马、贵州天马和成都精密,11月剥离澳洲天马,12月11日以10.68亿剥离浙江天马 [3] 业绩预测与影响 - 三季度预测全年业绩为1 - 1.5亿,考虑了经营性和非经营性因素 [3] - 剥离北京天马、贵州天马和成都精密有一定收益,待审计确定;澳洲天马和浙江天马对业绩的影响需根据支付情况确认 [3] 收购计划 - 公司计划继续收购优质标的,主营方向倾向与战略相关,个别可能基于财务考虑,与战略紧密相关的公司可能导入上市公司体系 [3] 业务发展模式 - 公司主营业务确立,未来在现有业务基础上增强内生,创建新团队 [4] 大数据积累方式 - 通过公司SAAS软件,客户使用软件时经营和管理活动痕迹留存平台,数据脱敏后开放 [4] - 投资的公司拥有行业数据 [4] - 通过技术手段采集公开数据源,如政府、统计局、文化局、天气数据等 [4] 数据库相关情况 - 后台数据库系统和大数据库维护系统在上市公司层面,成本无太大压力,数据收集随项目进行 [4] 硬件业务规划 - 目前公司不涉及服务器等硬件,主要精力放在既定领域 [4] 同业竞争与关联交易 - 控股股东及关联企业业务领域广,但公司不会与其形成同业竞争,发生关联交易将如实披露 [4] 公司名称变更 - 公司将遵照交易所关于上市公司变更名称的备忘录指引规定进行 [4]