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天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
2023-06-01 20:44
发行相关 - 本次发行股数为2906万股,占发行后总股本比例为25%,发行后总股本为11624万股[10][48] - 每股发行价格为46.16元,发行市盈率为80.26倍,发行市净率为3.11倍[48] - 募集资金总额为134140.96万元,募集资金净额为121999.59万元[48] 业绩情况 - 2022年营业收入112,571.26万元,同比下滑20.20%;归母净利润6,685.17万元,同比下滑49.25%[27] - 2020 - 2022年对Harman/哈曼集团销售收入分别为78,482.25万元、82,823.43万元、68,732.06万元,2022年同比下滑17.01%[30] - 2020 - 2022年向前五大客户销售收入合计分别为106,883.44万元、121,324.50万元、90,070.75万元[32] 产品销售 - 2022年耳机产品主营业务收入101227.82万元,占比90.32%;其他声学产品主营业务收入10853.78万元,占比9.68%[51] - 2022年头戴式耳机主营业务收入62128.42万元,占比55.43%;TWS耳机30605.16万元,占比27.31%[51] 财务指标 - 2022年资产负债率(母公司)为25.55%,2021年为38.92%,2020年为59.54%[72] - 2020 - 2022年综合毛利率分别为16.87%、17.98%、18.79%[110] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为34,776.43万元、21,845.77万元、27,399.71万元[111] 未来展望 - 2023年1 - 3月营业收入27,203.51万元,较2022年1 - 3月增加20.37%[74] - 2023年半年度预计营业收入64,624.97万元,较2022年半年度增长31.15%[75] 研发情况 - 公司最近三年研发投入复合增长率为62.49%,最近一年研发投入为8595.30万元[70] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.64%,2021年为3.49%,2020年为2.59%[72] 市场相关 - 2019 - 2022年全球智能可穿戴设备出货量分别为1.43亿台、3.43亿台、5.34亿台、4.92亿台,2022年同比下降7.7%[35] - 2020 - 2022年公司主营业务收入中外销收入占比分别为87.32%、88.63%、78.98%[38] 公司历史 - 天键有限于2019年12月31日整体变更为天键电声股份有限公司[17] - 2018年公司进行重大资产重组,整合实际控制人控制的相关业务及资产[160] 子公司情况 - 截至招股书签署日,公司有四家境内外全资子公司,如中山天键注册资本6000万元,2022年资产总额20049.29万元[171] - 天键医疗2022年资产总额1816.57万元,营业收入2054.18万元,净利润372.15万元[172][173] 股东情况 - 本次发行前实际控制人直接和间接合计控制公司58.55%股份,发行后降为43.91%[106] - 截至招股书签署日,冯砚儒直接持有公司33.31%股份,其持股54.80%的天键(广州)投资控股有限公司持有公司25.24%股份[170]
天键股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
2023-05-18 20:42
发行相关 - 本次发行股数2906万股,占发行后总股本比例25%,预计2023年5月29日发行[8][46] - 拟上市深交所创业板,发行后总股本11624万股[8] - 保荐人是华英证券,保荐费用377.36万元,承销费率按募集资金分档[46] - 发行律师费用542.45万元,发行手续费用5.48万元,信息披露费用376.15万元[47] 业绩情况 - 2022年营业收入112571.26万元,同比下滑20.20%,净利润6685.17万元,同比下滑49.25%[25][87][88] - 2023年1 - 3月营业收入27203.51万元,净利润1909.98万元,较2022年同期分别增加20.37%、43.52%[72][73] - 2023年半年度预计营业收入64624.97万元,较2022年半年增长31.15%,净利润5329.75万元,增长97.00%[74] 客户销售 - 2020 - 2022年对哈曼集团销售收入分别为78482.25万元、82823.43万元、68732.06万元,2022年同比下滑17.01%[28][91] - 2020 - 2022年前五大客户销售收入合计分别为106883.44万元、121324.50万元、90070.75万元[30] - 2022年对冠捷集团、音珀、海盗船、森海塞尔销售收入同比分别下滑39.51%、82.94%、76.88%、96.86%[31][95][132] 产品收入 - 2022年耳机产品主营业务收入101227.82万元,占比90.32%[49] - 2020 - 2022年曾占销售收入比重较大的产品,合计销售收入占比从2020年的52.75%降至2022年的6.47%[25][88] 财务指标 - 2020 - 2022年综合毛利率分别为16.87%、17.98%和18.79%,呈上升趋势[111] - 2020 - 2022年末应收账款账面价值分别为34776.43万元、21845.77万元和27399.71万元[112] - 2020 - 2022年末存货账面价值分别为15465.30万元、13646.12万元和15736.57万元[114] 研发情况 - 2020 - 2022年研发投入复合增长率为62.49%,2022年研发投入为8595.30万元[69] - 最近三年研发投入累计金额为16770.80万元[69] 募集资金 - 本次发行募集资金扣除费用后拟投入项目总投资61145.85万元,拟投入募集资金60000.00万元[78] 风险提示 - 对哈曼集团销售收入占比较高,若合作关系变化将影响经营[91] - 外销收入占比高,若相关国家外贸政策收紧或贸易摩擦加剧,将影响经营[97] 股权结构 - 本次发行前实际控制人冯砚儒直接和间接合计控制公司58.55%股份,发行后持股比例降为43.91%[107] - 公司拥有四家境内外全资子公司和一家控股子公司、一家参股公司[175][181][182]
天键电声股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-04-25 07:20
业绩总结 - 2022年公司营业收入为112,571.26万元,同比下降20.20%[26][27] - 2022年归属于母公司股东的净利润为6,685.17万元,同比下降49.25%[27] - 2022年扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为7,119.16万元,同比下降21.08%[27] - 2023年一季度公司营业收入27106.02万元,较2022年一季度增长17.59%,归母净利润1887.68万元,增长45.95%,扣非后归母净利润1482.95万元,增长80.23%[72] - 2023年半年度公司预计营业收入64624.97万元,较2022年半年度增长31.15%,归母净利润5329.75万元,增长97.00%,扣非后归母净利润3401.43万元,增长14.76%[72] 用户数据 - 2020 - 2022年对Harman/哈曼集团销售收入分别为78482.25万元、82823.43万元、68732.06万元,占比分别为62.47%、58.71%、61.06%[30] - 2020 - 2022年前五大客户销售收入合计分别为106883.44万元、121324.50万元、90070.75万元,占比分别为85.08%、86.01%、80.01%[32] 未来展望 - 本次发行募集资金扣除费用后拟用于赣州欧翔电声产品生产扩产建设等三个项目,总投资61145.85万元,拟投入募集资金60000.00万元[77] 新产品和新技术研发 - ENC环境降噪技术能有效抑制90%以上的反向环境噪声,降低环境噪声最高可达35dB[21] - 2020 - 2022年公司研发投入复合增长率为62.49%,最近一年研发投入为8,595.30万元[69] 市场扩张和并购 - 2016年6月30日Gibson完成对荷兰皇家飞利浦公司下属相关业务公司的收购并获取授权[18] 其他新策略 - 公司主要经营模式为ODM、OEM与自有品牌运营三种,以ODM模式为主[49] - 公司销售模式主要为直销,兼有少部分经销[51] - 公司采用“以销定产”的生产模式[56] - 公司研发工作分为技术预研和产品研发两个阶段[57]