海泰新光(688677)
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海泰新光:海泰新光第三届董事会第二十次会议决议公告
2024-05-08 22:08
二、董事会会议审议情况 经与会董事投票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 议案内容:基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可,为完善公 司长效激励机制,充分调动公司员工的积极性,提高公司员工的凝聚力,有效地 将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起,促进公司稳定、健康、 可持续发展,公司拟通过集中竞价交易方式进行股份回购。回购股份将在未来适 宜时机全部用于员工持股计划或股权激励,并在股份回购实施结果暨股份变动公 告日后三年内转让;若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后 三年内未能转让完毕,公司则将依法履行减少注册资本的程序,未转让股份将被 注销。 证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-021 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二十次 会议于2024年5月 ...
海泰新光:海泰新光第三届监事会第十六次会议决议公告
2024-05-08 22:08
证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-022 青岛海泰新光科技股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 经与会监事投票表决,审议通过了如下议案: (一)审议通过《关于变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》; 监事会认为:公司本次变更回购股份用途并注销暨减少注册资本事项符合 《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 7 号——回购股份》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件 的有关规定,且审议程序合法合规,符合公司的发展战略和经营规划,不会对公 司的未来发展产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,亦不会导 致公司股权分布不符合上市条件而影响上市地位。因此,监事会一致同意该议案。 同意将本事项提交股东大会审议。 表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。 特此公告。 青岛海泰新光科技股份有限公司监事会 一、监事会会议召开情况 青岛海泰新光科技股份有限公司(以下简称"公司") ...
海泰新光:海泰新光关于召开2024年第二次临时股东大会的通知
2024-05-08 22:08
一、 召开会议的基本情况 召开日期时间:2024 年 5 月 24 日 10 点 00 分 召开地点:青岛市崂山区科苑纬四路 100 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 证券代码:688677 证券简称:海泰新光 公告编号:2024-026 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过 股东大会召开日期:2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式 ...
海泰新光20240506
2024-05-07 22:54
业绩总结 - 公司2023年营业收入为4.71亿,较2022年略有下降1.31%[2] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1.46亿,较2022年下滑20%[3] - 公司2023年主营业务的毛利率为64.49%,基本持平[3] - 公司2023年医用类固件产品收入为3.71亿,比2022年增长1.42%[3] - 公司2023年国内销售占比30%,主营业务以外销为主[4] 研发和专利 - 公司2023年研发投入增长10%,占营业收入比例的14%[4] - 公司2023年新增40项专利申请,其中授权专利28项[4] 未来展望 - 公司2024年一季度营收为1.18亿,较2023年下降20%[6] - 公司2024年一季度归属于上市公司股东的净利润为3844万,较2023年一季度下降20%[6] - 公司2024年一季度主营业务的毛利率为64.7%,基本持平[6] 市场扩张和并购 - 公司推进美国子公司和泰国工厂建设,以降低关税影响[16] - 公司已接到首批订单生产4毫米公枪镜,预计6月开始发货,7月在北美上市[30] 新产品和新技术研发 - 公司2023年向美国发货的荧光辐射镜数量超过1.1万只,其中包括新品种SPY,取代老品种AMAM[29] - 公司2023年国内销售的灵辉镜和俯瞔镜数量增长明显,白光背窥镜数量达到1200只[30]
公司信息更新报告:2023年业绩符合预期,2024Q1经营拐点已至
开源证券· 2024-05-06 15:30
业绩总结 - 海泰新光2023年实现营收4.71亿元,归母净利润1.46亿元,扣非净利润1.36亿元,经营活动现金流净额1.58亿元[1] - 海泰新光2024Q1实现营收1.18亿元,归母净利润0.38亿元,扣非净利润0.36亿元,全年业绩有望环比持续向上[2] - 预计2026年营业收入将达到918百万元,较2022年增长92.6%[5] - 营业利润预计2026年将达到377百万元,较2022年增长83.5%[5] - 净利润预计2026年将达到335百万元,较2022年增长84.6%[5] - ROE预计2026年将达到17.2%,较2022年增长2.3%[5] - 财务费用预计2026年将达到-11百万元,较2022年减少15.4%[5] - 每股收益预计2026年将达到2.79元,较2022年增长86.0%[5] - P/E比率预计2026年为16.1,较2022年下降46.0%[5] - 资产负债率预计2026年为11.1%,较2022年增长2.8%[5] 新产品和新技术研发 - 海泰新光在美国市场推出新一代内窥镜系统,预计2024年将推出新型宫腔镜等产品,全面覆盖腹腔手术需求[3] 市场扩张和并购 - 公司资产负债表显示,2026年预计流动资产将达到1522百万元,较2022年增长66.5%[5] 其他新策略 - 本报告仅供开源证券股份有限公司的机构或个人客户使用,属于商业秘密材料[14] - 报告基于公司认为可靠的已公开信息,不保证信息的准确性或完整性,仅供客户参考[15] - 客户应考虑本报告的意见是否符合其特定状况,咨询独立投资顾问[15] - 报告可能附带其他网站的地址或超级链接,客户需自行承担浏览这些网站的费用或风险[16] - 公司可参与、投资或持有报告涉及的证券或进行证券交易,可能存在业务关系[17] - 报告的版权归公司所有,未经授权不得复制或再次分发[18] - 公司地址分别位于上海、深圳、北京和西安,提供研究所的联系信息[19]
海泰新光2023年报&2024一季报点评:业绩短期承压,国内市场快速拓展
东方证券· 2024-04-30 22:02
业绩总结 - 海泰新光2023年营收为4.71亿元,同比下降1.31%[1] - 公司国内市场收入为1.43亿元,同比增长28.34%[1] - 公司2024年营业收入预计为6.04亿元,同比增长28.3%[3] - 海泰新光2026年预计营业收入将达到999百万元,较2022年增长28.7%[5] - 公司的ROE在2026年预计将达到18.3%[5] 研发投入和未来展望 - 公司研发投入稳步提高,预计2024-2026年每股收益为1.69/2.34/3.01元,目标价为49.01元,维持买入评级[2] - 公司2024年营业收入预计为6.04亿元,同比增长28.3%,净利润预计为2.05亿元,同比增长40.9%[3] - 2026年预计净利润为360百万元,每股收益为3.01元[5] 财务指标 - 营业利润的增长率在2024年预计将达到42.6%[5] - 毛利率在2026年预计将达到66.4%[5] - 海泰新光的市净率在2026年预计为2.5[5] - 海泰新光的EV/EBITDA在2026年预计为11.1[5]
短期业绩承压,期待自主整机放量
国联证券· 2024-04-30 20:00
业绩总结 - 公司2023年实现营收4.71亿元,同比减少1.31%[1] - 公司2024Q1实现营收1.18亿元,同比减少20.74%[1] - 公司2023年国内收入1.41亿元,同比增长26.46%[2] - 公司2023年自主品牌产品收入6,416万元,同比增长91.27%[2] - 公司2023年下半年及2024Q1业绩受下游去库和高基数影响,短期业绩承压,但随着新系统上市和销售提速,产品销售有望逐步恢复[1] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为6.23/7.99/9.78亿元,对应增速分别为32.48%/28.13%/22.44%[2] - 公司2024年PE分别为25/19/15倍,目标价54.11元[2] - 公司2026年预计营业收入将达到978百万元,较2022年增长22.44%[3] - 公司2026年预计净利润为359百万元,较2022年增长97.25%[3] - 公司2026年预计ROE为18.46%,较2022年增长3.49%[3] 市场扩张和并购 - 公司积极开拓国内市场,完善营销网络体系,提升品牌影响力,未来国内整机放量可期[2] 风险提示 - 公司风险提示包括大客户依赖风险、自主品牌推广不及预期风险、汇率波动风险[2] 其他新策略 - 报告中提到,国联证券可能持有报告中提及公司的证券并进行交易,也可能为这些公司提供各种金融服务[11] - 报告强调未经国联证券事先书面许可,任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、转载、刊登和引用[12]
2023年报及2024年一季报点评:23年受大客户新品延期影响,24年拐点可期
华创证券· 2024-04-29 21:02
业绩总结 - 公司2023年收入为4.71亿元,归母净利润为1.46亿元,扣非净利润为1.36亿元[1] - 公司23年国内收入增长强劲,达到1.41亿元,国内收入占比提高至30.44%[1] - 公司24Q1业绩同比下滑,主要原因是美国大客户为新系统的发布持续集中备货[1] - 海泰新光2023年营业总收入为471百万元,2024年预计增长至618百万元[2] - 2023年ROE为11.3%,2026年预计达到19.1%[2] - 公司资产负债率从2023年的7.3%逐年稳步增长,2026年预计达到8.5%[2] - 营业收入增长率在2024年预计将达到31.4%[2] - EBIT增长率在2024年预计将达到52.2%[2] - 归母净利润增长率在2024年预计将达到50.0%[2] - 每股收益从2023年的1.20元逐年增长,2026年预计达到2.90元[2] - P/E估值比率从2023年的36逐年下降,2026年预计为15[2] - EV/EBITDA估值比率从2023年的30逐年下降,2026年预计为13[2] 市场展望 - 公司投资评级体系中,强推预期未来6个月内超越基准指数20%以上,推荐预期未来6个月内超越基准指数10%-20%[17] - 行业投资评级体系中,推荐预期未来3-6个月内该行业指数涨幅超过基准指数5%以上,中性预期未来3-6个月内该行业指数变动幅度相对基准指数-5%-5%[18]
2023年年报及2024年一季报业绩点评:业绩阶段性承压,国内业务有望快速成长
中国银河· 2024-04-29 07:30
业绩总结 - 公司2023年实现营收4.71亿元,归母净利润1.46亿元,扣非净利润1.36亿元,经营性现金流3.29亿元[1] - 公司2024年一季度实现营业收入1.18亿元,归母净利润0.38亿元,扣非净利润0.36亿元,经营性现金流0.40亿元[1] - 公司2023年全年及2024Q1业绩受高基数及客户系统延期影响,业绩承压,内窥镜器械行业收入占主营业务比例为79.26%,光学行业收入占比20.74%[1] 销售费用及毛利率 - 公司2024Q1销售费用率为3.70%,管理费用为9.65%,毛利率总体保持稳定[2] - 国内业务增势有望延续,国内销售收入同比提升明显,达到1亿元,占比30.13%[2] 研发投入及未来展望 - 公司2023年研发投入0.66亿元,占营收比例14.00%,2024Q1研发费用0.15亿元,占营收比例12.70%[3] - 有望迎来新品密集上市期,预计2024-2026年归母净利润同比增长38.62%/25.89%/25.41%[3] 未来展望 - 公司2026年预计营业收入将达到946.24百万元,较2023年增长约100%[7] - 预计2026年净利润将达到315.76百万元,较2023年增长约122%[7] - 公司2026年预计ROE将达到15.51%,较2023年增长约37%[7] - 公司2026年预计P/E比率将为16.55,较2023年下降约54%[7]
2023年报&2024年一季报点评:高基数消化殆尽,未来环比有望持续改善
东吴证券· 2024-04-28 08:00
业绩总结 - 公司2023年实现营业收入4.7亿元,同比下降1.31%[1] - 公司2023年归母净利润为1.46亿元,同比下降20.19%[1] - 海泰新光2026年预计营业总收入将达到945亿元,较2023年的471亿元增长约100%[2] - 预计2026年营业利润将达到398亿元,较2023年的161亿元增长约148%[2] 用户数据 - 公司在国内市场扩展势头迅猛,2024年内窥镜产品销售额同比增加约83%[1] 未来展望 - 公司研发投入加强,新品不断推出,预计2024年6月将推出新型4mm宫腔镜[1] - 公司盈利预测调整,预测2026年公司归母净利润为3.5亿元,维持“买入”评级[1] - 预计2026年每股净资产将达到17.53元,较2023年的10.63元增长约65%[2] - 预计2026年ROIC将达到16.60%,较2023年的11.12%增长约49%[2] - 2026年P/E(现价&最新股本摊薄)预计为14.23,较2023年的34.20下降约58%[2]