华纬科技(001380)

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华纬科技(001380) - 2023年5月26日投资者关系活动记录表
2023-05-29 16:26
产品单车价值 - 悬架弹簧单车价值130 - 200元左右,稳定杆120 - 160元左右,新能源较传统汽车单车价值提升20 - 30% [1] 弹簧类型对比 - 空气弹簧和螺旋弹簧 + 橡胶件各有优缺点,盲测难感受区别,性能上车身高度升降是最大区别,应用场景和受众群体不同 [1] 机器人领域发展 - 目前产品应用于工业机器人领域,已供货ABB,弹簧可用于能源、轨道交通、机器人等领域,公司为分散风险提升非汽车行业占比 [1][2] - 对人形机器人了解不深入,不确定能否切入 [2] - 工业机器人试验周期和寿命要求比汽车类弹簧更高,涉及安全因素 [2] 企业对比分析 - 美力科技收入比公司高但毛利低,原因是产品定位和结构有区别,公司产业链长有原材料自主加工能力,美力科技收购多、募投项目投产不及预期拉低产能利用率 [2] 合作相关情况 - 与ABB接触十来年,公司主动寻找合作,资质认可过程漫长,实验认可约3年,疫情下公司在供应链支撑上有优势 [2] - 欧洲市场保守,ABB引入公司产品需逐步推进 [2] 产品作用及业务情况 - 弹簧在工业机器人平衡缸里起杠杆作用,可降低对电机和功率的需求 [2] - 轨道交通业务国内和出口都有,出口业务相对多些 [3] - 慕贝尔弹簧类别多,还有很多延伸产品 [3] 价格及利润率情况 - 客户端降价对公司影响目前趋势看变化不大,但不排除突发情况,目前客户端输入价格已定、成本端稳中有降 [3] - 21年钢材采购均价上涨27%,影响毛利率7个点,销售端谈判滞后在22年体现,22年钢材价格同比下降,公司毛利率小幅提升,还有规模效应影响 [3]
华纬科技(001380) - 2023年5月22日投资者关系活动记录表
2023-05-23 23:54
公司优势与壁垒 - 公司凭借热处理技术经验积累及与钢厂联合开发高强度定制材料,实现批量应用,提升整车轻量化,增强市场竞争力 [1] - 与钢厂联合开发存在壁垒,需公司热处理技术与钢厂材料相辅相成,且随材料进化处理技术也不断进化 [1] 竞争对手情况 - MW 在收缩,慕贝尔和蒂森克虏伯在中国市场扩张,此前二者依附外资品牌,近两年中国自主品牌崛起 [2] 产品价值与市场份额 - 悬架弹簧单车价值 130 - 200 元,稳定杆 120 - 160 元,新能源车较传统汽车单车价值提升 20 - 30% [2] - 公司在比亚迪弹簧份额约 70%,稳定杆刚开始量产 [2] 毛利与价格战 - 2021 年公司毛利率低因材料上涨,同行业毛利也较低,价格战一直存在 [2] 未来增量与募投项目 - 未来 3 - 5 年增量主要来自比亚迪、吉利、理想等客户 [2] - 新增 8000 万只各类高性能弹簧及表面处理技改项目预计 2023 年四季度部分产能释放,2024 年三或四季度全部释放;高精度新能源汽车悬架弹簧智能化生产线项目预计 2024 年一季度部分产能释放,2025 年一季度全部建成 [2] 利润率与替代优势 - 去年受疫情影响产能利用率达 93%,今年营收较乐观 [3] - 公司以底层技术为核心进行产业和技术升级,材料研发不易被超越,管理升级需向外资学习 [3] 其他业务相关 - 钢制弹簧和空气弹簧各有优缺点,应用场景和受众群体不同 [3] - 公司与特斯拉处于交流接触阶段,尚未合作 [3] - 公司是世界排名前三的制动器公司中国采购体系主流供应商 [3] - 公司毛利高于美力科技,原因一是产业链长,原材料自行加工;二是赛道不同,公司主要为国内自主品牌配套,美力科技主要为韩系车配套 [3][4]
华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市之上市公告书
2023-05-14 20:40
上市信息 - 公司股票于2023年5月16日在深圳证券交易所上市[3] - 发行后公司总股本为128,880,000股,无限售条件流通股为31,572,263股,占比24.50%[7] - 本次发行价格28.84元/股,对应2022年扣非后摊薄市盈率为36.72倍[10] - 股票上市首日即可作为融资融券标的[11] 业绩数据 - 2020 - 2022年公司盘条、圆钢采购金额合计分别为21460.21万元、32372.48万元和41140.98万元,占总采购金额比例分别为57.09%、58.58%和58.31%[17] - 2020 - 2022年公司归属于母公司股东的净利润扣除非经常性损益前后孰低分别为6,884.43万元、5,798.80万元和10,120.43万元[28] - 2020 - 2022年公司营业收入累计为213,671.48万元[28] - 2023年第一季度营业总收入21510.86万元,较2022年第一季度增长19.95%[60] - 2023年第一季度营业利润3024.02万元,较2022年第一季度增长100.29%[60] - 2023年第一季度归属于母公司股东的净利润2713.63万元,较2022年第一季度增长91.17%[60] 股东结构 - 发行前金雷直接持有22.50%股权,通过华纬控股等控制65.01%股份[18] - 本次发行后华纬控股持股45,650,000股,占比35.42%[27] - 金雷持股21,748,500股,占比16.88%,可上市交易日期为2026年5月16日[27] - 珍珍投资持股13,185,000股,占比10.23%,可上市交易日期为2026年5月16日[27] - 万泽投资持股9,660,000股,占比7.50%,可上市交易日期为2024年5月16日[27] 募集资金 - 公司本次募集资金扣除费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[21] - 本次发行募集资金总额为92922.48万元,扣除发行费用11355.04万元后,净额为81567.44万元[50] 未来展望 - 公司为填补被摊薄即期回报,将巩固发展主营业务,扩大业务规模,提升市场占有率[111] - 公司将提高募集资金使用效率,加快募投项目建设,早日达产实现效益[112] - 公司制定《募集资金管理制度》,严格管理募集资金使用[113] - 公司将提高资金使用效率,控制资金成本,节省费用支出,完善治理结构[114] 其他承诺 - 公司实际控制人等承诺自公司股票上市之日起三十六个月内不转让或委托管理相关股份,其他持股5%以上股东万泽投资承诺十二个月内不转让[77][79][81][82] - 首次公开发行上市后三年内,公司股票连续20个交易日收盘价均低于最近一期经审计的每股净资产且非不可抗力,将启动稳定股价预案[87]
华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市招股说明书
2023-05-10 20:48
发行信息 - 本次公开发行股票3222.00万股,占发行后总股本25%,发行后总股本12888.00万股[7][37] - 每股面值1.00元,发行价格28.84元,市盈率36.72倍,市净率2.70倍[7][37] - 募集资金总额92922.48万元,净额81567.44万元,发行费用11355.04万元[38] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入为52871.11万元、71777.64万元和89022.73万元[41] - 2022年营业收入89022.73万元,净利润11233.45万元[45] - 2023年1 - 3月预计销售收入21000.00 - 25000.00万元,同比上升17.10% - 39.40%[48] - 2023年1 - 3月预计归母净利润1900.00 - 2300.00万元,同比上升33.85% - 62.03%[48] 财务指标 - 2022年末资产总额110841.13万元,归母权益56343.83万元,资产负债率41.86%[45] - 2022年经营现金流净额5430.80万元,现金分红1933.20万元,研发投入占比4.58%[47] - 报告期主营业务毛利率分别为32.07%、24.55%和26.83%[61] 股权结构 - 截至招股书签署日,实控人金雷直接持股22.50%,通过控股公司控制65.01%股份[29][72] 募集资金用途 - 拟投入43420.00万元用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[53] 收购情况 - 2016 - 2018年收购元亨贸易、金晟零部件、河南华纬股权[162] 子公司情况 - 截至2022年12月31日,河南华纬资产11910.78万元,营收10782.42万元,净利润869.73万元[184] - 截至2022年12月31日,元亨贸易资产7884.00万元,营收11043.10万元,净利润687.23万元[192] - 截至2022年12月31日,华纬检测资产1491.61万元,营收515.56万元,净利润234.83万元[195] - 截至2022年12月31日,杭州华纬资产19.46万元,净利润 - 33.79万元[199]
华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市发行结果公告
2023-05-10 20:37
首次公开发行股票并在主板上市 发行结果公告 保荐人(主承销商):平安证券股份有限公司 华纬科技股份有限公司 特别提示 华纬科技股份有限公司(以下简称"华纬科技"或"发行人")首次公开发 行人民币普通股(A 股)(以下简称"本次发行") 并在主板上市的申请已经深圳 证券交易所(以下简称"深交所")上市审核委员会审议通过,并已经中国证券 监督管理委员会同意注册(证监许可〔2023〕616 号)。发行人的股票简称为"华 纬科技",股票代码为"001380"。本次发行的保荐人(主承销商)为平安证券股 份有限公司(以下简称"平安证券"或"保荐人(主承销商)")。 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称"网下发行") 及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资 者定价发行(以下简称"网上发行")相结合的方式进行。 发行人和保荐人(主承销商)协商确定本次发行股份数量为 3,222.00 万股, 本次发行价格为人民币 28.84 元/股,全部为新股发行,无老股转让。 网上网下回拨机制启动前,网下初始发行数量为 1,933.20 万股,占本次发行 数量的 60.00%;网上初始发行数 ...
华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市发行公告
2023-05-04 00:12
发行相关 - 发行价格确定为28.84元/股[6][12][22] - 2023年5月5日进行网上和网下申购,申购时无需缴付申购资金[6] - 网上发行股票无流通限制及限售期,网下发行部分10%限售6个月,90%无限售期[7][65] - 网下投资者2023年5月9日16:00前缴纳新股认购资金,网上投资者中签后2023年5月9日日终确保资金账户有足额认购资金[8][9] - 网下、网上投资者放弃认购的股票由保荐人(主承销商)包销[9] 业绩情况 - 报告期内,公司营业收入分别为52,871.11万元、71,777.64万元和89,022.73万元,归母净利润分别为7,294.49万元、6,189.65万元和11,269.47万元[19] - 2022年公司营业收入较上年增长24.03%,归母净利润较上年增长82.07%[19] 市盈率与募集资金 - 本次发行价格对应2022年扣非后摊薄市盈率为36.72倍,高于行业最近一月静态平均市盈率20.20%[20] - 《招股意向书》披露募集资金需求金额为43,420.00万元[21] - 本次发行对应融资规模为92,922.48万元,预计募集资金净额为81,567.44万元[22][23] 网下发行情况 - 本次网下发行提交有效报价投资者474家,管理配售对象5,750个,占比69.38%[20] - 有效拟申购数量总和为4,429,130万股,占剔除无效报价后申购总量的68.04%,为网下初始发行规模的2,291.09倍[20] 公司实力 - 公司综合实力位列国内弹簧行业排名前三,获163项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利152项[17]
华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
2023-04-20 20:47
发行信息 - 本次公开发行股票3222.00万股,占发行后总股本25%,发行后总股本12888.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月5日,拟上市深交所主板[6] - 保荐人(主承销商)为平安证券[6] - 招股意向书签署日期为2023年4月20日[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入分别为52,871.11万元、71,777.64万元和89,022.73万元[39] - 2022年末资产总额110,841.13万元,2021年末为87,686.75万元,2020年末为79,052.64万元[43] - 2022年归属于母公司所有者权益56,343.83万元,2021年为46,970.12万元,2020年为42,713.67万元[43] - 2022年资产负债率(母公司)为41.86%,2021年为33.80%,2020年为34.39%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00 - 25,000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[45] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00 - 2,300.00万元,较上年同期上升33.85% - 62.03%[45] - 2023年1 - 3月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1,800.00 - 2,200.00万元,较上年同期上升32.35% - 61.77%[45] - 报告期内净利润分别为7049.88万元、6332.12万元和11233.45万元[64] 采购数据 - 2020 - 2022年公司盘条、圆钢采购金额分别为21460.21万元、32372.48万元和41140.98万元,分别占总采购金额的57.09%、58.58%和58.31%[26][57] 股权结构 - 截至招股意向书签署日,实际控制人金雷直接持有公司22.50%股权,并通过控股公司控制65.01%股份[27][69] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[30][75] - 发行费用中审计及验资费用1330.00万元、律师费用910.00万元、信息披露费用530.19万元、发行手续费及其他费用50.76万元[36] 专利情况 - 公司已获得163项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利152项[37] 税收优惠 - 报告期各期,公司享受税收优惠的金额分别为759.02万元、401.55万元和737.77万元,占当期利润总额的比例分别为9.37%、5.80%和6.04%[77] 历史收购 - 2016年3月,华纬有限收购元亨贸易10%股权,支付对价293.51万元,净资产评估值为2935.44万元[159] - 2016年10月,华纬有限收购金晟零部件55%股权,支付对价1088.20万元,净资产评估值为1978.54万元[159] - 2018年10月,华纬科技收购河南华纬100%股权,支付对价2500.00万元,净资产评估值为2511.86万元[159] 子公司情况 - 截至2022年12月31日,河南华纬资产总额11910.78万元,净资产4825.18万元,2022年营收10782.42万元,净利润869.73万元[182] - 截至2022年12月31日,元亨贸易资产总额7884.00万元,净资产2647.36万元,2022年营收11043.10万元,净利润687.23万元[190] - 截至2022年12月31日,华纬检测资产总额为1491.61万元,净资产为1478.60万元,2022年度营业收入为515.56万元,净利润为234.83万元[193] - 截至2022年12月31日,杭州华纬资产总额为19.46万元,净资产为17.90万元,2022年度无营业收入,净利润为 - 33.79万元[197]
华纬科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告
2023-04-20 20:42
业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为528,711,132.94元、717,776,436.59元、890,227,332.17元[7] - 2022年末资产总计110.84亿元,较2021年末增长26.40%,较2020年末增长40.21%[15] - 2022年末负债合计53.56亿元,较2021年末增长34.75%,较2020年末增长49.49%[19] - 2022年度净利润为112,334,459.07元,2021年度为63,321,182.75元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为34,232,004.13元,2021年为54,308,015.91元[2] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务指标 - 2022年末存货账面余额153,758,130.70元,存货跌价准备11,169,283.10元[7] - 2022年末流动资产合计83.24亿元,较2021年末增长33.93%,较2020年末增长54.18%[15] - 2022年末非流动资产合计27.60亿元,较2021年末增长8.06%,较2020年末增长10.13%[15] - 2022年末流动负债合计48.26亿元,较2021年末增长27.24%,较2020年末增长39.99%[19] - 2022年末非流动负债合计5.297亿元,较2021年末增长191.37%,较2020年末增长287.51%[19] - 2022年末所有者权益合计57.28亿元,较2021年末增长19.48%,较2020年末增长32.54%[19] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计56.34亿元,较2021年末增长19.95%,较2020年末增长32.05%[19] - 2022年末少数股东权益为935.07万元,较2021年末下降3.19%,较2020年末增长84.09%[19] - 2022年末货币资金为4951.83万元,较2021年末增长49.07%[15] - 2022年末应收账款为302,317,088.60元,较2021年末增长约19.3%[1] - 2022年末存货为97,852,487.30元,较2021年末增长约23.6%[1] - 2022年度基本每股收益为1.17元/股,2021年度为0.64元/股[1] - 2022年度稀释每股收益为1.17元/股,2021年度为0.64元/股[1] - 2022年度其他收益为8,828,724.56元,2021年度为3,667,794.54元[1] - 2022年综合收益总额使所有者权益增加93,737,109.98元[32] 会计政策 - 收入确认因可能被管理层操纵时点被列为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断被列为关键审计事项[7] - 公司采用人民币为记账本位币[65] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量,非同一控制下按公允价值计量[66] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司[67] 税率情况 - 2022 - 2020年度增值税税率为13%、6%、5%,城市维护建设税税率为7%、5%,教育费附加税率为3%,地方教育附加税率为2%,企业所得税税率为15%、20%、25%[183] - 华纬科技股份有限公司2022年度企业所得税税率为12%,2021年度为26%[184] - 诸暨市元亨贸易有限公司2022年度企业所得税税率为25%,2021 - 2020年度为20%[184] - 公司2019年起三年内及2022年起三年内企业所得税减按15%征收[187] - 子公司元亨贸易2020 - 2021年为小型微利企业,2022年按25%计缴[187] - 子公司金晟汽车2022年起三年内企业所得税减按15%征收[188] - 子公司河南华纬2021年起三年内企业所得税减按15%征收[188] - 公司2020 - 2022年及子公司金晟汽车2022年免交城镇土地使用税[189] 金融资产与负债 - 2022年末交易性金融资产合计699,650.02元,低于2021年末的1,028,392.55元和2020年末的22,895,234.40元[191] - 2022年末应收票据合计36,603,210.52元,按组合计提坏账准备的账面余额37,381,466.59元,坏账准备778,256.07元,计提比例2.08%[193][194] - 2022年末已质押应收票据合计15,024,979.87元,包括银行承兑汇票8,344,573.42元和财务公司承兑汇票6,680,406.45元[198] - 2022年末已背书且未到期应收票据合计13,439,406.86元,包括银行承兑汇票10,705,831.40元和财务公司承兑汇票2,733,575.46元[200]
华纬科技股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-03-16 07:04
公司概况 - 公司成立于2005年5月30日,注册资本9666万元人民币,主要从事弹簧产品研发、生产和销售,应用于汽车行业[31][22] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司,实际控制人为金雷,综合实力位列国内弹簧行业排名前三位[31][37] - 系高新技术企业,截至招股书签署日已获得162项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利151项[35] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元,分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[25][54] - 报告期内营业收入41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元,归母净利润4454.41万元、7294.49万元、6189.65万元和4262.78万元[38] - 2022年度营业收入88583.40万元,较上年同期上升23.41%;归母净利润11261.98万元,较上年同期上升81.95%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间21000.00 - 25000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[44] - 2022.6.30资产总额88302.40万元,归属于母公司所有者权益49299.70万元,资产负债率(母公司)32.77%[40] 股权结构 - 截至招股书签署日,实际控制人金雷直接持有22.50%股权,并通过控股公司控制65.01%股份[26][67] - 2016年11月公司整体变更为股份公司,历经多次增资和股权转让[95][97] 募集资金 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过12888万股[5][33] - 募集资金扣除发行费用后用于三个项目,投资总额和拟投入募集资金均为43420万元[49] 市场与客户 - 弹簧产品进入中国2022年汽车销量排名前十位的多家企业供应链,还进入海外知名零部件供应商全球供应链体系[39] - 销售主要采用直销模式,与国内外知名汽车主机厂及零部件供应商建立良好合作关系[36] 风险提示 - 宏观经济发展不及预期、政策调整或支持力度减弱可能影响经营业绩[22][24] - 存在管理、技术创新、人才流失、产能消化、财务指标下降等风险[68][69][70][72][73] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日,拥有4家全资子公司和1家控股子公司[171] - 各子公司有不同的资产、营收和利润情况[180][188][191][194] 收购情况 - 2016 - 2018年进行多次股权收购,支付对价涉及金额数千万元[157] - 收购均为股权收购,不涉及人员安置,无纠纷或潜在纠纷,涉税主体已足额及时缴纳税款[157][158]
华纬科技股份有限公司_招股说明书(上会稿)
2023-03-06 19:31
发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人(主承销商)为平安证券股份有限公司[4][30] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日,注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司,实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业[30] - 注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩情况 - 报告期内公司实现销售收入41,523.83万元、52,871.11万元、71,777.64万元和37,605.18万元,销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元,销售数量达8000多万件,归母净利润11,261.98万元[38] - 2022年度营业收入88,583.40万元,较上年同期上升23.41%;归属于母公司所有者的净利润11,261.98万元,较上年同期上升81.95%[42] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00万元 - 25,000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00万元 - 2,300.00万元,较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额88,302.40万元,归属于母公司所有者权益49,299.70万元,资产负债率(母公司)32.77%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期内公司净利润分别为3708.26万元、7049.88万元、6332.12万元和4182.21万元[60] - 报告期各期末存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元,占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元,占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%,汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] 技术与专利 - 截至招股说明书签署日,公司已获得162项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利151项[34] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[28][48][71] 股权结构 - 截至招股说明书签署日,实际控制人金雷直接持有公司22.50%的股权,并通过华纬控股等控制公司65.01%的股份[25][66] 风险提示 - 公司产品主要应用于汽车行业,宏观经济不及预期或汽车产业政策调整会影响公司业绩[51][52] - 公司原材料价格波动影响生产成本和经营业绩,若价格持续大幅上涨且无法转移压力,将产生不利影响[53] - 公司业绩受客户销售和原材料价格影响,若下游行业增速不及预期等,业绩存在波动风险[60] 收购情况 - 2016年3月,华纬有限收购元亨贸易10%股权,支付对价293.51万元,净资产评估值为2935.44万元[156] - 2016年10月,华纬有限收购金晟零部件55%股权,支付对价1088.20万元,净资产评估值为1978.54万元[156] - 2018年10月,华纬科技收购河南华纬100%股权,支付对价2500.00万元,净资产评估值为2511.86万元[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日,公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日,河南华纬资产总额分别为9771.60万元和9534.97万元,净资产分别为3946.55万元、4264.13万元[179] - 2021年度、2022年1 - 6月河南华纬营业收入分别为7668.78万元、4542.94万元,净利润分别为630.95万元、317.58万元[179] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日,元亨贸易资产总额分别为6004.58万元、10162.34万元,净资产分别为1960.13万元、2411.66万元[187] - 2021年度、2022年1 - 6月华纬检测营业收入分别为463.64万元、224.32万元,净利润分别为243.78万元、101.90万元[190] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日,杭州华纬资产总额分别为13.06万元、16.58万元,净资产分别为11.69万元、15.21万元[193] - 2021年度、2022年1 - 6月杭州华纬无营业收入,净利润分别为 - 8.31万元、 - 16.48万元[193] - 截至招股说明书签署日,公司控股子公司金晟零部件注册资本和实收资本均为5500万元[194]