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合力泰(002217)
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*ST合泰(002217) - 2024年度财务决算报告
2025-04-29 03:18
合力泰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")通过执行司法重 整程序,公司负债规模较报告期初大幅下降,公司资产负债结构得到了根本性改 善,同时引进重整产业投资人及重整财务投资人。公司重整完成后,随着债务危 机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持,公司将逐步恢复盈利能力,重 回良性、稳健发展轨道。 现就公司经营成果及财务状况、合并范围变化、审计情况等汇报如下: | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,326,658,048.83 | 4,630,418,620.97 | -71.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 1,519,226,625.48 | -12,089,965,595.17 | 112.57% | | 润(元) | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -2,301,030,973.10 | -12,078,284,522.28 | 80.95% | | (元) | | | | | ...
*ST合泰(002217) - 董事会关于对会计师事务所2024年度审计履职情况评估报告以及审计委员会履行监督职责情况报告
2025-04-29 03:17
业绩数据 - 2023年营收44676.50万元,审计业务收入42951.70万元,证券业务收入24547.76万元[2] - 2023年为82家上市公司提供年报审计,收费10395.46万元[2] 人员与保障 - 截至2023年底有合伙人66名、注会337名,签过证券报告注会173人[2] - 截至2023年底买8000万元职业保险,未提职业风险基金[3] 审计相关 - 2024年聘请华兴所,财务审计费用189万元[4] - 2025年沟通审计预审,强调关注大额计提减值[7] - 董事会审计委员会认为华兴所年报审计表现良好[10]
*ST合泰(002217) - 监事会决议公告
2025-04-29 03:12
业绩总结 - 2024年公司合并报表净利润151,922.66万元,母公司净利润 - 930,596.12万元[7] - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 1,363,202.99万元,母公司 - 1,083,483.86万元[7] - 2024年度不派现、不送股、不转增股本[7] 会议相关 - 2025年4月28日召开第七届监事会第十次会议[2] - 6项议案表决3票同意待股东大会表决,监事薪酬方案2票同意[3][4][6][7][8][10][11][14]
*ST合泰(002217) - 监事会对2024年度内部控制自我评价报告的意见
2025-04-29 03:12
内部控制 - 监事会核查公司内部管理制度和体系运行情况[1] - 监事会审阅《2024年度内部控制自我评价报告》[1] - 报告符合深交所要求,反映内控现状[1] 意见发布 - 监事会意见发布时间为2025年4月28日[2]
*ST合泰(002217) - 监事会对董事会关于公司2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明的意见
2025-04-29 03:12
合力泰科技股份有限公司监事会 对董事会《关于公司 2023 年度非标准审计意见涉及事项 影响已消除的专项说明》的意见 致同会计师事务所(特殊普通合伙)对合力泰科技股份有限公司(以下简称 "公司")2023 年度财务报表进行了审计,并对公司 2023 年度财务报表出具了 保留意见审计报告。目前,公司 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项的影响 已消除,公司董事会就此出具了专项说明。公司监事会现就董事会出具的专项说 明发表如下意见: 监事会认为,公司董事会关于 2023 年度审计报告中保留意见涉及事项影响 已消除的专项说明客观反映了公司的实际情况,符合相关法律法规及监管规则有 关规定,监事会对董事会所作的专项说明表示认可。 公司监事会将继续履行自身职责,加强对公司的监督管理,切实维护公司及 全体股东的合法权益。 合力泰科技股份有限公司监事会 2025 年 4 月 28 日 ...
*ST合泰(002217) - 监事会关于《董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明》的意见
2025-04-29 03:12
财务审计 - 华兴所对合力泰2024年财报出具带强调事项段无保留意见审计报告[1] - 公司监事会对审计报告无异议,同意董事会说明[1] 后续举措 - 公司针对强调事项启动前期会计差错更正工作[2] - 公司监事督促优化内控机制,加强内审监督[2]
*ST合泰(002217) - 董事会决议公告
2025-04-29 03:11
业绩数据 - 2024年度公司合并报表归属上市公司股东净利润151,922.66万元,母公司净利润 - 930,596.12万元[8] - 2024年末合并报表累计未分配利润 - 1,363,202.99万元,母公司累计未分配利润 - 1,083,483.86万元[8] - 公司预计2025年度与益之信及其关联企业日常关联交易额度不超2亿元[14] 会议相关 - 2025年4月28日公司第七届董事会第十九次会议召开,9名董事全参加[2] - 多项议案表决结果为9票同意,无反对和弃权票[3][4][6][7][10][11][12][14][17][18][19] - 《关于董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见》6票同意,3位独立董事回避表决[13] - 《关于2025年度董事及高级管理人员薪酬的方案》5票同意,4位关联董事回避表决[15] 其他要点 - 会议通知及议案文件2025年4月20日邮件送达相关人员[2] - 部分议案需提交年度股东大会审议[3][6][7][8][10][15][20] - 公司将重述2023年度财务报表[16][17] - 公司2024年度财务报告内控有效,未发现非财务内控重大缺陷[11] - 董事会同意向深交所申请撤销股票交易退市风险及其他风险警示[20] - 《关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的议案》9票同意通过[20]
*ST合泰(002217) - 关于2024年度拟不进行利润分配的公告
2025-04-29 03:10
业绩总结 - 2024年度合并报表归属股东净利润151,922.66万元,母公司净利润 - 930,596.12万元[3] - 2023年度归属股东净利润 - 1,208,996.56万元,2022年 - 346,578.26万元[7] - 最近三个会计年度平均净利润 - 467,884.05万元[7] 利润分配 - 2024年度拟定不派现、不送股、不转增股本[2] - 2024 - 2022年现金分红和回购注销总额均为0[7] - 2024年度分红方案不触及风险警示情形,不分配符合规定[7][9] 财务状况 - 报告期末归属股东净资产185,589.98万元,合并报表累计未分配利润 - 1,363,202.99万元[3] - 资本公积余额845,232.17万元,母公司累计未分配利润 - 1,083,483.86万元[3]
*ST合泰(002217) - 关于申请撤销公司股票交易退市风险警示及其他风险警示的公告
2025-04-29 03:10
证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-033 合力泰科技股份有限公司 关于申请撤销退市风险警示及其他风险警示的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 根据《股票上市规则》第 9.3.8 条的规定,"上市公司因触及本规则第 9.3.1 条第一款规定情形,其股票交易被实施退市风险警示后,实际触及退市风险警示 情形相应年度次一年度的年度报告表明公司不存在本规则第 9.3.12 条第一项至 第七项任一情形的,公司可以向本所申请对其股票交易撤销退市风险警示。" 鉴于上述情形,公司经审计的 2024 年度期末净资产为正值,涉及退市风险 警示的情形已消除,不存在《股票上市规则》第 9.3.12 条规定的任一情形,且不 触及其他退市风险警示的情形,公司向深交所申请撤销因《股票上市规则》第 9.3.1 条第一款第(二)项规定被实施的退市风险警示。 特别提示: 一、公司股票被实施退市风险警示及其他风险警示的情形 因公司 2023 年度经审计的期末归属于上市公司股东的净资产为负值,公司 股票已于 2024 年 5 月 6 日起被实施退市风险警 ...
*ST合泰(002217) - 关于前期会计差错更正公告
2025-04-29 03:10
证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-030 合力泰科技股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 重要提示: 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")在编制 2024 年度财务报表 过程中,发现以前年度存在会计差错,公司根据自查结果对 2023 年度的合并财 务报表及母公司财务报表进行重述。 2025 年 4 月 28 日,公司召开第七届董事会第十九次会议和第七届监事会 本公司对上述会计差错进行了更正,追溯重述了 2023 年度的合并财务报表 及母公司财务报表的相关项目,上述差错更正对现金流量表无影响。 (一)差错更正对本公司 2023 年度合并财务报表的影响 1 本次关于前期会计差错更正将影响公司 2023 年度相关财务报告数据,不会 导致公司 2023 年度、2024 年度的定期报告出现盈亏性质的改变。 公司于近日收到中国证券监督管理委员会的《立案告知书》,因公司涉嫌 信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对公司立案调查。截至本公 告日,该立案调查尚未有结论性意见或决定。公司自查 ...