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合力泰(002217)
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*ST合泰(002217) - 2024年度董事会工作报告
2025-04-29 03:18
合力泰科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 报告期内,为保障公司重整成功,避免公司破产清算,管理人在福州中院的 监督和指导下,严格遵照《企业破产法》的有关规定全面履行职责,一方面,公 司经营管理团队在预重整和重整期间持续做好生产经营工作,维持公司运营及职 工稳定,保障公司预重整及重整工作顺利推进;另一方面,全力以赴做好与预重 整和重整相关的各项工作,包括债权申报受理与审查、职工债权调查、财产调查、 重整投资人协商谈判、重整计划的论证和制作等。 2024年12月31日,福州中院裁定确认公司及子公司江西合力泰科技有限公司 的重整计划执行完毕。通过实施重整计划,公司负债规模较报告期初大幅下降, 资产负债率由年初193.91%降低至27.52%,公司的净资产大幅增长,2024年末归 属于母公司股东净资产为18.56亿元,公司资产负债结构得到了根本性改善,各 项偿债类财务指标也随之改善,减少大额利息费用和违约金负担,公司的流动性 得到明显提升。报告期末,归属于上市公司股东的净利润为15.19亿元,净利润 同比实现由亏转盈,主要原因是公司通过上述重整程序进行了债务重组及资产剥 离,实现重整收益。 1 2024年 ...
*ST合泰(002217) - 董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2025-04-29 03:18
独立董事评估 - 公司董事会对蔡高锐、唐蓉、李双霞独立性评估[1] - 独立董事未在公司及主要股东任其他职务[1] - 独立董事与公司及主要股东无利害关系[1] - 独立董事符合独立性要求[1] - 评估意见出具时间为2025年4月28日[2]
*ST合泰(002217) - 董事会关于2023年度非标准审计意见涉及事项影响已消除的专项说明
2025-04-29 03:18
财务数据 - 2023年末归属母公司所有者权益 -65.17亿元,流动负债高于流动资产91.15亿元,资产负债率179.69%[2] - 2024年初资产负债率193.91%,年末降至27.52%,归属母公司股东净资产18.56亿元[7] - 以31.16亿股为基数每10股转增14股,转增后股本74.79亿股[7] - 重整投资人受让17.99亿股,价款19.15亿元[7] - 25.64亿股以股抵债偿还债务[7] 重整进程 - 2024年3月1日福州中院启动预重整,未收到正式受理文书[2] - 2024年11月22日福州中院裁定受理重整申请并指定管理人[5] - 2024年12月23日福州中院裁定批准重整计划,进入执行阶段[5] - 2024年12月31日福州中院裁定重整计划执行完毕并终结程序[6] 未来展望 - 聚焦电子纸,规划通用显示模组业务打造盈利增长点[9] - 从技术交流、基础研究、团队建设提升技术水平[13] - 围绕经营战略规划,加强绩效和生产效能提升竞争力[14] - 重整后优化治理结构,加强内部控制[15] 其他情况 - 董事会认为2023年度审计报告非标意见影响消除[17]
*ST合泰(002217) - 关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书的公告
2025-04-29 03:18
公司动态 - 2025年4月28日公司收到中国证监会《立案告知书》[1] - 公司因涉嫌信息披露违法违规被立案[1] - 立案调查期间积极配合并履行信息披露义务[1] - 目前生产经营正常,立案不影响活动[1]
*ST合泰(002217) - 关于2025年度董事、监事及高级管理人员的薪酬方案的公告
2025-04-29 03:18
薪酬方案 - 2025年董事、监事及高级管理人员薪酬方案适用,期限从2025年1月1日至新方案通过[2][3] - 独立董事津贴每人每年税前15万按月领,非独董原则上不领薪酬津贴[4] - 非职务监事不领薪酬福利,职务监事按岗位等领薪酬福利[4][5] - 高级管理人员薪酬由基本年薪和绩效薪酬构成[6] - 薪酬方案须经股东大会审议通过方可生效[7]
*ST合泰(002217) - 关于参加福建辖区上市公司2025年投资者网上集体接待日活动暨召开2024年度业绩说明会的公告
2025-04-29 03:18
财报披露 - 公司于2025年4月29日披露《2024年年度报告》及摘要[3] 业绩说明会 - 2025年5月14日召开2024年度业绩说明会[3] - 时间为15:30 - 17:00,地点为全景路演[4] - 方式为网络互动,总经理等参加[4][5] 投资者参与 - 2025年5月14日可通过多渠道参与交流[6] 联系信息 - 联系人池枫,电话0591 - 87591080,邮箱zqdb@holitech.net[7] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月28日[8]
*ST合泰(002217) - 关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的公告
2025-04-29 03:18
证券代码:002217 证券简称:*ST合泰 公告编号:2025-028 合力泰科技股份有限公司 关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述和重大遗漏。 合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")第七届董事会第十九次会议 审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》,本议案尚需 提交公司年度股东大会审议。具体情况如下: 一、情况概述 根据华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的《2024 年度审计报 告》,截至 2024 年 12 月 31 日,公司 2024 年年度合并财务报表归属于上市公司 股东的净利润为 15.19 亿元,公司 2024 年度合并报表未分配利润金额为-136.32 亿元,实收股本总额为 74.79 亿元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三 分之一。 二、未弥补亏损的主要原因 截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润金额为-136.32 亿元,主 要系公司历史经营过程中累积形成的亏损。自 2023 年起,公司营业收入规模及 净利润同比大幅下降,导致公司 2023 ...
*ST合泰(002217) - 内部控制自我评价报告
2025-04-29 03:18
业绩总结 - 纳入评价范围单位资产总额占公司合并报表资产总额100%[5] - 纳入评价范围单位营业收入占公司合并报表营收总额81.89%[5] - 2024年公司资产负债率由年初193.91%降至27.52%[27] - 2024年末归属于母公司股东净资产为185,589.98万元[27] 内部控制 - 内部控制评价报告基准日无财务与非财务报告内控重大缺陷[3] - 自评价报告基准日至发出日未影响内控有效性评价结论[4] - 公司开展内控评价工作并定期评价执行有效性[15][16] - 报告期内无财务与非财务报告内控重大、重要缺陷[22][23] 未来展望 - 公司完善治理与子公司管控、强化内部监督职能[24] - 公司加强证券法规及制度培训、完善财务体系[24][25] 新策略 - 公司优化资产结构,剥离差业务,支持通显和电子纸业务[5] 发展历程 - 2023年公司产业转型未跟上行业调整,有受限资产等问题[26] - 2024年初公司进入预重整阶段[26] - 2024年12月23日法院批准公司及子公司重整计划[26] - 2024年12月31日法院确认公司及子公司重整计划执行完毕[26]
*ST合泰(002217) - 董事会对公司2024年度财务报告带强调事项段的无保留意见审计报告的专项说明
2025-04-29 03:18
合力泰科技股份有限公司 董事会对公司 2024 年度财务报告带强调事项段的 "我们提醒财务报表使用者关注,如'财务报表附注十八、其他重要事项之 1、前期会计差错更正'所述,公司在编制 2024 年度财务报表过程中,发现以 前年度存在会计差错,公司根据自查结果进行差错更正。如'财务报表附注十八、 其他重要事项 8、其他'所述,公司于近日收到中国证券监督管理委员会的《立 案告知书》,因公司涉嫌信息披露违法违规,中国证券监督管理委员会对公司立 案调查。截至本报告日,该立案调查尚未有结论性意见或决定。 本强调事项段内容不影响已发表的审计意见。" 二、出具带强调事项段的无保留意见的理由和依据 上述强调事项段中涉及事项属于《中国注册会计师审计准则第 1503 号—— 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段》中所规定的如果认为有必要提醒财 务报表使用者关注已在财务报表中列报或披露。根据审计师的职业判断,该事项 对财务报表使用者理解财务报表至关重要,认为有必要提醒财务报表使用者关注 1 无保留意见审计报告的专项说明 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"华兴所")对合力泰科技 股份有限公司(以下简称"合力泰"或"公司" ...
*ST合泰(002217) - 2024年度财务决算报告
2025-04-29 03:18
合力泰科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 2024 年度,合力泰科技股份有限公司(以下简称"公司")通过执行司法重 整程序,公司负债规模较报告期初大幅下降,公司资产负债结构得到了根本性改 善,同时引进重整产业投资人及重整财务投资人。公司重整完成后,随着债务危 机的化解以及重整投资人对公司业务发展的支持,公司将逐步恢复盈利能力,重 回良性、稳健发展轨道。 现就公司经营成果及财务状况、合并范围变化、审计情况等汇报如下: | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 本年比上年增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入(元) | 1,326,658,048.83 | 4,630,418,620.97 | -71.35% | | 归属于上市公司股东的净利 | 1,519,226,625.48 | -12,089,965,595.17 | 112.57% | | 润(元) | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润 | -2,301,030,973.10 | -12,078,284,522.28 | 80.95% | | (元) | | | | | ...