海陆重工(002255)
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海陆重工(002255) - 2023 Q2 - 季度财报
2023-08-05 00:00
财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为12.597亿元人民币,同比增长20.42%[22] - 归属于上市公司股东的净利润为1.584亿元人民币,同比增长10.50%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为4903.11万元人民币,同比下降63.69%[22] - 基本每股收益为0.1881元人民币,同比增长10.52%[22] - 加权平均净资产收益率为4.62%,同比下降0.12个百分点[22] - 公司总资产为60.507亿元人民币,同比增长0.76%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为35.111亿元人民币,同比增长4.77%[22] - 公司2023年半年度营业总收入为1,259,721,423.03元,同比增长20.4%[160] - 公司2023年半年度净利润为159,945,947.49元,同比增长9.4%[161] - 公司2023年半年度研发费用为54,949,596.42元,同比增长16.4%[161] - 公司2023年半年度营业利润为190,454,880.07元,同比增长18.8%[161] - 公司2023年半年度基本每股收益为0.1881元,同比增长10.5%[162] - 公司2023年上半年净利润为1.29亿元,同比增长43.4%[164] - 经营活动产生的现金流量净额为4903万元,同比下降63.7%[167] - 投资活动产生的现金流量净额为-860万元,同比改善73.4%[168] - 筹资活动产生的现金流量净额为92万元,去年同期为-148万元[168] - 期末现金及现金等价物余额为8.02亿元,同比增长55.6%[168] - 销售商品、提供劳务收到的现金为9.93亿元,同比下降5.1%[167] - 购买商品、接受劳务支付的现金为7.18亿元,同比下降3.5%[167] - 支付给职工以及为职工支付的现金为1.19亿元,同比增长13.1%[167] - 收到的税费返还为231万元,同比下降95.8%[167] - 母公司经营活动产生的现金流量净额为3794万元,同比增长9%[169] - 投资活动现金流出小计为18,759,478.70元,较上期增加8,317,606.10元[170] - 投资活动产生的现金流量净额为1,240,521.30元,较上期增加11,525,935.57元[170] - 现金及现金等价物净增加额为39,712,632.91元,较上期增加13,798,958.75元[170] - 期末现金及现金等价物余额为427,045,696.83元,较上期增加194,936,876.11元[170] - 归属于母公司所有者权益的未分配利润为174,439,942.00元,较上期增加158,419,160.38元[172] - 综合收益总额为159,816,951.66元,较上期增加158,419,160.38元[173] - 所有者投入的普通股为4,189,013.97元,较上期增加4,189,013.97元[173] - 本期增减变动金额为166,875,728.67元,较上期增加162,686,714.70元[173] - 本期提取专项储备金额为31,476.57元[174] - 本期使用专项储备金额为31,476.57元[174] - 本期期末余额为141,03元[174] - 上年期末归属于母公司所有者权益为3,338,410元[176] - 本期期初余额为3,020,643元[177] - 本期增减变动金额为143,371元[177] - 综合收益总额为92,594.79元[177] - 所有者投入的普通股金额为1,120,000元[177] - 公司2023年上半年综合收益总额为129,055,617.76元[181] - 公司2023年上半年所有者权益合计为3,222,037,065.45元[182] - 公司2023年上半年专项储备提取金额为1,631,476.57元[181] - 公司2023年上半年专项储备使用金额为1,631,476.57元[182] - 公司2023年上半年未分配利润为49,931,251.18元[182] - 公司2023年上半年资本公积为2,338,529,240.91元[182] - 公司2023年上半年盈余公积为99,408,928.65元[182] - 公司2023年上半年其他综合收益为32,928,167.65元[182] - 公司2023年上半年股本为842,271,055.00元[182] - 公司2023年上半年其他权益工具为141,031,577.94元[182] - 公司2022年上半年末所有者权益合计为3,093,444,320.35元[183] - 公司2022年上半年综合收益总额为89,984,796.51元[183] - 公司2022年上半年期初所有者权益余额为2,809,236,953.96元[183] - 公司2022年上半年期末所有者权益余额为2,899,750,471.18元[184] - 公司注册资本为84,227.1055万元,累计发行股本总数为84,227.1055万股[188] - 公司2007年成立时注册资本为8,300.00万元,资本公积为25,891,894.08元[185] - 公司2008年公开发行A股2,770万股,每股发行价格10.46元,增资后注册资本为11,070.00万元[186] - 公司2009年向特定投资者发行A股1,840万股,每股发行价格25.50元,增资后注册资本为12,910.00万元[186] - 公司2012年以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后注册资本为25,820.00万元[186] - 公司2015年以资本公积向全体股东每10股转增10股,转增后注册资本为51,640.00万元[187] 业务与市场 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器、核安全设备的制造销售,以及固废、废水等污染物处理和回收利用的环境综合治理服务及光伏电站运营业务[30] - 我国工业余热资源丰富,但余热利用率低,大型钢铁企业余热利用率约为30%-50%,其他行业更低,能源利用具备较大提升潜力[31] - 余热锅炉行业需求依然相对旺盛,双碳目标推动传统余热锅炉升级改造和增量节能环保设备的采用[31] - 余热锅炉行业市场由产品竞争转向解决方案竞争的趋势明显,具备余热利用整体解决方案的企业将具备更大优势[32] - 国家政策推动煤炭深加工产业向更高水平发展,煤化工市场总体向好发展[33] - 压力容器行业向通用化、标准化、特殊化与专业化方向发展,特殊需求推动压力容器材料、设计、制造、检验、在役维护技术的提升[34] - 核电作为非化石能源发展的重要手段之一,到2025年核电运行装机容量预计达到7000万千瓦[35] - 2022年我国核准了5个核电项目共10台核电机组,预计每年核准6-8台核电机组,核电市场空间每年或达千亿元以上[36] - 截至2023年6月30日,我国运行核电机组共55台,装机容量为56993.34MWe,2023年1-6月核电累计发电量2118.84亿千瓦时,同比增长7.01%[37] - 国家政策推动固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务行业发展,资源化综合利用成为危废处理行业的发展方向[37] - 到2025年底,全国城市生活垃圾资源化利用率目标达到60%左右,生活垃圾分类收运能力达到70万吨/日,城镇生活垃圾焚烧处理能力达到80万吨/日,城市生活垃圾焚烧处理能力占比65%左右[38] - 光伏发电和风电新增装机在2022年达到1.25亿千瓦,创历史新高[40] - 公司全资子公司张家港海陆新能源有限公司主营业务为光伏电站运营,主要产品为电,采用自发自用、余电上网或全额上网的模式[43] - 公司工业余热锅炉产品覆盖钢铁、有色、焦化、建材、石化、化工、造纸、电力等多个应用领域,市场占有率高[41] - 公司核安全设备包括安注箱、堆内构件吊篮筒体、乏燃料冷却器等,自1998年起涉足核电领域,完成多个国际、国内首件制造任务[41][42] - 公司全资子公司格锐环境主要从事固废处理、废水处理、区域集中供热及环保工程建设,提供整体化服务[42] - 公司采用以销定产的模式,根据客户订单进行定量生产,产品直接销售给预订客户[44] - 公司采购模式通过招标方式决定交易价格,选择信誉好、有竞争力的供应商建立长期合作关系[45] - 公司光伏电站运营采用电量销售结算经营模式,电价执行国家批复的上网电价及补贴电价,绿电政策和碳交易有望增厚电站盈利[47] - 公司余热锅炉国内市场占有率保持前列,产品“干熄焦余热锅炉”获国家科技进步二等奖[48] - 公司持有A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证,压力容器业务受益于石油化工、化肥行业及煤化工行业的快速发展[48] - 公司完成全球首台高温气冷堆堆芯壳及余热排出系统水冷壁制造任务,并与中国科学院上海应用物理研究所合作完成2MWt液态燃料钍基熔盐实验堆安全专设余热排出系统制造[49] - 公司全资子公司格锐环境拥有以印染废水处理技术、化工废水处理技术为核心的污水处理技术体系[51] - 公司全资子公司海陆新能源持有光伏电站共约156MW,电站发电量稳定,为公司利润提供稳定支撑[52] - 2023年半年度研发费用为5494.96万元,累计取得有效专利156项,其中49项发明专利[53] - 公司为国家火炬计划重点高新技术企业,持有A级锅炉、A1、A3级压力容器设计和制造许可证[54] - 公司余热锅炉产品在焦化、石化、有色、化工等行业合作多个项目,受益于国家环保产业政策[55] - 公司成功研制美国SES公司低压煤气化装置中的气化炉和余热锅炉,成为壳牌煤气化关键设备授权供应商[56] - 公司承接恒力石化、浙江石化等大规模民营炼化项目大型设备,制造难度加大,核心竞争力进一步增强[57] - 公司营业收入同比增长20.42%,达到1,259,721,423.03元[61] - 营业成本同比增长16.71%,达到941,181,435.14元[61] - 销售费用同比增长41.86%,达到22,104,475.06元,主要由于业务增长引起的业务费和差旅费增加[61] - 财务费用同比增长745.50%,达到1,642,206.95元,主要由于汇兑损失增加[61] - 经营活动产生的现金流量净额同比下降63.69%,达到49,031,104.63元,主要由于本期无留抵增值税返还[61] - 工业制造业务营业收入同比增长30.24%,达到1,087,696,801.13元,占营业收入比重86.34%[63] - 压力容器产品营业收入同比增长99.64%,达到490,670,223.18元[63] - 境外销售同比增长2,235.19%,达到94,059,532.13元[63] - 公司核安全设备相关专利共13项,其中发明专利9项,实用新型专利4项[58] - 公司全资子公司格锐环境持有环境污染治理设施运营资质(工业废水乙级)等多项资质,具备环境综合治理的全产业链运营能力[59] - 货币资金期末金额为940,704,753.59元,占总资产比例为15.55%,较上年末减少0.12%[66] - 存货期末金额为1,508,616,896.49元,占总资产比例为24.93%,较上年末增加2.19%[66] - 应收款项融资期末金额为320,803,166.59元,占总资产比例为5.30%,较上年末增加1.28%[67] - 未分配利润期末金额为332,859,067.80元,占总资产比例为5.50%,较上年末增加2.60%[67] - 报告期投资额为12,131,586.60元,较上年同期增加66.12%[72] - 公司通过新设方式投资15,300,000.00元于浙江海陆众领智慧能源科技有限公司,持股比例为51.0%[73] - 金融资产小计期末金额为132,546,592.80元,较期初减少5,000,000.00元[69] - 货币资金受限金额为331,365,048.53元,主要由于银行承兑汇票保证金、履约保证金等原因[71] - 在建工程期末金额为4,693,701.52元,较上年末增加0.03%,主要系零星在建工程增加所致[66] - 预付款项期末金额为127,531,316.19元,占总资产比例为2.11%,较上年末减少1.54%[67] - 张家港市格锐环境工程有限公司总资产为3.0576亿元,净资产为2.7886亿元,营业收入为4335.39万元,净利润为1425.83万元[80] - 张家港海陆聚力重型装备有限公司总资产为104.85亿元,净资产为8.588亿元,营业收入为4.0729亿元,净利润为3864.89万元[81] - Raschka Holding AG总资产为2.0682亿瑞郎,净资产为7549.28万瑞郎,营业收入为4671.59万瑞郎,净利润为278.36万瑞郎[81] - 张家港海陆新能源有限公司注册资本为25亿元,总资产为122.5477亿元,净资产为53.1065亿元,营业收入为6.6866亿元,净利润为1671.78万元[82] - 浙江海陆众领智慧能源科技有限公司新设,增强公司核心竞争力及持续经营能力[83] - 张家港润通海洋工程科技有限公司注销,对公司整体生产经营和业绩无重大影响[83] - 公司面临宏观经济风险,市场需求存在不确定性,将加强业务经营风险预警能力,积极应对市场变化[83] - 公司面临市场竞争风险,可能导致市场占有率或毛利率进一步下降[84] - 公司将加大自主创新力度,加快新产品研发,提升市场竞争力[84] - 公司产品主要原材料价格波动风险,包括钢板、合金钢、钢管、锻件等[84] - 公司应收账款余额增长较快,存在呆账风险,但客户资金实力雄厚,信誉良好[84] - 公司收购宁夏江南集成科技有限公司83.6%股权,实际经营业绩未达承诺,存在业绩补偿无法收回的风险[85] - 公司2022年度股东大会投资者参与比例为12.72%[88] - 公司计划半年度不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本[90] - 公司及其子公司属于环境保护部门公布的重点排污单位[94] - 公司子公司张家港市清泉水处理有限公司COD排放浓度为34.58 mg/l,总磷排放浓度为0.08 mg/l[95] - 公司2023年上半年氨氮排放量为0.8,达标率为0.8826,同比增长27%[96] - 公司2023年上半年总氮排放量为2.44,达标率为2.6919,同比增长54%[96] - 公司2023年上半年颗粒物排放量为0.00625,达标率为0.23,同比增长2.127728%[96] - 公司2023年上半年二氧化硫排放量为0.000779,达标率为0.23,同比增长14.184856%[96] - 公司2023年上半年COD排放量为38.12,达标率为48.37,同比增长328.5%[96] - 公司2023年上半年总磷排放量为0.031,达标率为0.039,同比增长2.73%[96] - 公司2023年上半年总氮排放量为3.12,达标率为3.96,同比增长65.7%[96] - 公司2023年上半年废气治理设施除尘效率达99%,脱硫脱硝效率达70%[97] - 公司2023年上半年二级控股子公司卢氏县瑞泰光伏电力有限公司支出168.75万光伏电站扶贫资金[102] - 公司2023年上半年全资二级子公司阜城县汇光新能源有限公司支出181万光伏电站扶贫资金[102] - 江南集成2017-2019年度累计扣非净利润未达承诺的82,327.02万元,补偿义务人吴卫文和聚宝行集团未履行补偿义务[105] - 吴卫文所持公司股票被质押且本人被公安机关采取强制措施,导致补偿存在不确定性[105] - 公司已对吴卫文和聚宝行集团采取股票轮候冻结措施以督促其履行补偿义务[105] - 公司提请仲裁与吴卫文、聚宝行控股集团的股权转让合同纠纷,涉案金额为39,978.95万元[111] - 法院裁定查封、扣押或冻结吴卫文名下价值21,852.63万元、聚宝行名下价值18,126.32万元的财产[111] - 江南集成与吴卫文股权质押债权方进行沟通,推进仲裁进程以利于公司回购注销业绩承诺股份[106] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[107] - 公司报告期无违规对外担保情况[108] - 公司半年度报告未经审计[109] - 公司涉及与武汉凯迪电力工程有限公司/凯迪生态环境科技股份有限公司的买卖合同纠纷,涉案金额为790.35万元,并需支付同期银行贷款利息[112] - 报告期内公司新增8起诉讼仲裁事项,其中6件已结案,2件尚未结案,涉案金额总计626.88万元[112] - 公司控股股东徐元生因涉嫌信息披露违法违规被中国证监会江苏监管局处以60万元罚款[113] - 公司因财务报告信息披露不准确、关联
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-07-14 17:21
公司基本信息 - 证券代码 002255,证券简称海陆重工 [1] - 2023 年 7 月 14 日 14:00 - 16:00 接受平安养老金立、曾雪菲特定对象调研及现场参观,公司董事会秘书张郭一、证券事务代表陈敏接待 [2] 主营业务发展历程 - 1956 年创始,起家于船用锅炉制造,后转型制造工业特种余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备,2008 年上市 [2] - 2015 年收购张家港市格锐环境工程有限公司 100%股权,涉足固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 [2] - 2016 年成立张家港海陆新能源有限公司,开展光伏电站运营业务 [2] 各业务板块情况 余热锅炉业务 - 行业发展受下游电力、钢铁等行业需求决定,“双碳”政策下发展空间大 [3] - 产品包括有色冶炼、干熄焦、氧气转炉等余热锅炉,还涉及硫酸制酸、玻璃窑余热锅炉等 [3] - 持有产品制造资格证书及资质认可证书居国内同行业首列,是国家火炬计划重点高新技术企业等,“海陆”品牌为江苏省著名商标 [3] - 是国内研发、制造特种余热锅炉骨干企业,工业余热锅炉国内市场占有率保持前列,是国家干熄焦余热锅炉国家标准起草、制定单位之一,在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉等领域保持市场领导地位 [3] 压力容器业务 - 持有 A1、A3 级压力容器设计资格证与制造许可证 [3] - 产品用于煤化工、石油化工等领域,包括换热器、分离器等 [3] 核电业务 - 核电审批常态化,装机规模逐年增加 [3] - 核安全设备包括安注箱、堆内构件吊篮筒体等多种设备 [3] - 参与各类型压水堆、高温气冷堆等项目设备制造供货服务,为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体替代进口,填补国内空白,达国际先进水平,累积丰富制造和管理经验,完成多个首件(台)制造任务 [3][4] 环保业务 - 全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司主营固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 [4] - 控股公司广州拉斯卡工程技术有限公司在废弃物处理等方面有技术优势,被评为 2023 年度广东省专精特新中小企业 [4] 电站业务 - 全资子公司张家港海陆新能源有限公司持有约 156MW 地面分布式、屋顶分布式、地面集中式等类型电站,发电量稳定,现金流和运营情况良好 [4]
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-06-28 18:17
公司概况 - 公司成立于1956年,起家于船用锅炉制造,后转型为工业特种余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造 [2] - 2008年上市,2015年收购格锐环境工程有限公司100%股权,2016年成立张家港海陆新能源有限公司 [2] - 现有主营业务为工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售;固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务;光伏电站运营 [2] 余热锅炉业务 - 余热锅炉产品包括有色冶炼余热锅炉、干熄焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉等 [3] - 公司持有国内同行业首列的产品制造资格证书及资质认可证书,被评为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业 [3] - 工业余热锅炉国内市场占有率保持前列,是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一 [3] 压力容器业务 - 公司持有A1、A3级压力容器设计资格证与制造许可证 [3] - 主要产品包括换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等,应用于煤化工、石油化工、炼油、精细化工等领域 [3] 核电业务 - 公司于1998年取得核安全设备制造资格,参与各类型压水堆、高温气冷堆、钠中子快堆、先进研究堆、钍基熔盐堆等项目的设备制造供货服务 [4] - 主要产品包括安注箱、堆内构件吊篮筒体、堆内构件吊具、乏燃料冷却器等 [4] - 公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体,填补了国内空白,达到国际先进水平 [4] 环保业务 - 全资子公司格锐环境工程有限公司主营固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 [4] - 控股公司广州拉斯卡工程技术有限公司在废弃物预处理、废弃物处理处置、废弃物处理能量回收利用、烟气治理系统及资源循环利用技术方面有技术优势 [4] 电站业务 - 全资子公司张家港海陆新能源有限公司持有地面分布式、屋顶分布式、地面集中式等类型电站共约156MW [4] - 电站发电量稳定,现金流量和运营情况良好 [4] 未来战略 - 公司设备制造主业在手订单饱满,环保主业机遇良好 [4] - 未来将继续加大技术创新和管理力度,加强管理与成本控制,优化资源配置,提高盈利能力和市场竞争力 [4]
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-06-09 17:41
公司概况 - 公司创始于1956年,起家于船用锅炉制造,2008年上市 [2] - 2015年收购张家港市格锐环境工程有限公司100%股权,进入固废、废水等污染物处理及回收利用领域 [2] - 2016年成立张家港海陆新能源有限公司,主营光伏电站运营 [2] - 现有主营业务为工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备制造销售,固废、废水处理及回收利用,光伏电站运营 [2][3] 余热锅炉业务 - 余热锅炉产品包括有色冶炼余热锅炉、干熄焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉等 [3] - 公司持有国内同行业首列的产品制造资格证书及资质认可证书 [3] - 工业余热锅炉国内市场占有率保持前列,是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一 [3] - 产品覆盖钢铁、有色、焦化、石化、建材、化工、造纸、电力等领域,市场占有率高 [3] 压力容器业务 - 公司持有A1、A3级压力容器设计资格证与制造许可证 [3] - 主要产品包括换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等 [3] - 产品主要用于煤化工、石油化工、炼油、精细化工等领域 [3] 核电业务 - 公司于1998年取得核安全设备制造资格 [3] - 核安全设备包括安注箱、堆内构件吊篮筒体、乏燃料冷却器等 [4] - 参与了各类型压水堆、高温气冷堆、钠中子快堆、先进研究堆、钍基熔盐堆等项目的设备制造供货服务 [4] - 堆内构件吊篮筒体成功研发与生产,填补国内空白,达到国际先进水平 [4] 环保业务 - 全资子公司张家港市格锐环境工程有限公司主营固废、废水等污染物处理及回收利用 [4] - 控股公司广州拉斯卡工程技术有限公司在废弃物预处理、处理处置、能量回收利用、烟气治理系统及资源循环利用技术方面有优势 [4] 电站业务 - 全资子公司张家港海陆新能源有限公司持有地面分布式、屋顶分布式、地面集中式等类型电站共约156MW [4] - 电站发电量稳定,现金流量和运营情况良好 [4] 经营目标与战略规划 - 2023年度新签合同预计不低于30亿元人民币 [4] - 未来将继续加大技术创新和管理力度,加强管理与成本控制,优化资源配置 [5] - 设备制造主业在手订单饱满,环保主业机遇良好 [5]
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-06-02 15:14
公司概况 - 公司成立于1956年,起家于船用锅炉制造,后转型为工业特种余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售 [2] - 2015年收购格锐环境工程有限公司100%股权,进入固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务领域 [2] - 2016年成立张家港海陆新能源有限公司,主营业务为光伏电站运营 [2] - 目前公司形成工业余热锅炉、压力容器及核安全设备制造、环保综合治理服务、光伏电站运营三轮驱动的业务格局 [3] 余热锅炉业务 - 余热锅炉产品包括有色冶炼余热锅炉、干熄焦余热锅炉、氧气转炉余热锅炉等 [3] - 公司持有国内同行业首列的产品制造资格证书及资质认可证书 [3] - 公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一 [3] - 在转炉余热锅炉和有色冶炼余热锅炉领域保持市场领导地位 [3] - 产品覆盖钢铁、有色、焦化、石化、建材、化工、造纸、电力等领域,市场占有率高 [3] 压力容器业务 - 公司持有A1、A3级压力容器设计资格证与制造许可证 [3] - 主要产品包括换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等 [3] - 产品主要用于煤化工、石油化工、炼油、精细化工等领域 [3] 核电业务 - 公司于1998年取得核安全设备制造资格 [3] - 核安全设备包括安注箱、堆内构件吊篮筒体、乏燃料冷却器等 [4] - 参与各类型压水堆、高温气冷堆、钠中子快堆等项目的设备制造供货服务 [4] - 堆内构件吊篮筒体产品填补国内空白,达到国际先进水平 [4] 环保业务 - 全资子公司格锐环境主营固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 [4] - 控股公司广州拉斯卡工程技术有限公司在废弃物处理、烟气治理系统及资源循环利用技术方面具有优势 [4] 电站业务 - 全资子公司张家港海陆新能源有限公司持有地面分布式、屋顶分布式、地面集中式等类型电站共约156MW [4] - 电站发电量稳定,现金流量和运营情况良好 [4] 经营目标与战略规划 - 2023年度新签合同预计不低于30亿元人民币 [4] - 未来将继续加大技术创新和管理力度,加强管理与成本控制,优化资源配置 [4] - 目标提高公司盈利能力和市场竞争力 [4]
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-05-30 08:14
主营业务 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造与销售 [2] - 2016年成立张家港海陆新能源有限公司,主营业务为光伏电站运营 [2] - 通过收购整合,公司形成工业余热锅炉、环境综合治理服务、光伏电站运营三轮驱动的业务格局 [2] 余热锅炉行业 - 余热锅炉作为重要的节能环保设备,发展空间大 [3] - 公司在余热锅炉制造业务方面持有国内同行业首列的产品制造资格证书及资质认可证书 [3] - 公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,工业余热锅炉国内市场占有率保持前列 [3] - 公司是国家干熄焦余热锅炉国家标准的起草、制定单位之一 [3] - 产品覆盖钢铁、有色、焦化、石化、建材、化工、造纸、电力等应用领域,市场占有率高 [3] 压力容器行业 - 在政策执行及行业发展的影响下,煤化工市场总体向好发展 [3] - 公司持有A1、A3级压力容器设计资格证与制造许可证 [3] - 主要产品包括换热器、分离器、反应釜、储罐、塔器、过滤器、蒸发器等 [3] - 目前公司压力容器订单稳定,制造能力逐步提高 [3] 核电行业 - 核电审批常态化,装机规模逐年增加 [3] - 公司于1998年取得核安全设备制造资格 [3] - 核安全设备包括安注箱、堆内构件吊篮筒体、堆内构件吊具、乏燃料冷却器等 [3] - 公司为上海第一机床厂加工的堆内构件吊篮筒体,填补了国内空白,达到国际先进水平 [3] - 服务堆型涵盖二代+堆型、三代堆型、四代堆型以及热核聚变堆等 [4] 经营目标与战略规划 - 2023年度新签合同预计不低于30亿元人民币 [4] - 公司将继续提升产品质量和产能利用率,持续开拓新市场 [4] - 未来将加大技术创新和管理力度,加强管理与成本控制,优化资源配置 [4] - 目标为提高公司的盈利能力和市场竞争力 [4]
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-05-23 16:18
主营业务 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造与销售 [2] - 2015年收购格锐环境,新增固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 [2] - 2016年成立海陆新能源,新增光伏电站运营业务 [2] - 目前形成工业余热锅炉、环境综合治理服务、光伏电站运营三轮驱动的业务格局 [2] 产品与市场 - 余热锅炉产品覆盖钢铁、有色、焦化、石化、建材、化工、造纸、电力等领域,市场占有率高 [3] - 压力容器产品主要用于煤化工、石油化工、炼油、精细化工等领域,订单稳定 [3] - 核电产品包括安注箱、堆内构件吊篮筒体等,服务堆型涵盖二代+、三代、四代及热核聚变堆 [3] - 公司客户多为央企、国企及大型民营企业 [3] 经营目标与战略 - 2023年经营目标为新签合同不低于30亿元人民币 [4] - 未来将继续深耕主业,加大技术创新和管理力度,优化资源配置 [4] - 加强管理与成本控制,提高盈利能力和市场竞争力 [4]
海陆重工(002255) - 2022 Q4 - 年度财报
2023-05-13 00:00
财务业绩 - 2022年营业收入为23.65亿元[6] - 2022年归属于上市公司股东的净利润为3.37亿元[6] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为4.98亿元[6] - 2022年末总资产为60.05亿元,归属于上市公司股东的净资产为33.51亿元[6] - 公司2022年营业收入同比下降6.63%[6] - 公司2022年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.11亿元,与上年基本持平[6] - 公司2022年加权平均净资产收益率为10.57%[6] - 2022年第四季度营业收入为653,792,826.20元,归属于上市公司股东的净利润为137,029,844.56元[12] - 2022年全年非经常性损益合计为25,276,739.10元[13] - 2022年全年完成营业总收入236,480.78万元,实现归属于上市公司股东的净利润33,658.58万元,比上年同期增长2.12%[33] 主营业务 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造销售,固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务,以及光伏电站运营[7][8] - 公司主要从事工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器和核安全设备的制造销售业务,以及固废、废水等污染物处理、回收利用的环境综合治理服务及光伏电站运营业务[21] - 余热锅炉可以对烟气排放和废气中污染物进行减排处理,达到保护环境的目的[21] - 公司生产的大型及特种材质压力容器主要用于石油化工、炼油、精细化工、煤化工等领域[21] - 公司自1998年起涉足核电领域,并于1998年首次取得民用核承压设备制造资格许可证[21] 行业发展 - 在"双碳"政策推动下,节能环保装备产业发展机遇良好,余热锅炉市场需求呈上升趋势[15] - 煤化工行业受益于"原料用能"不纳入能源消费总量控制政策,发展前景向好[15] - 压力容器行业呈现通用化、标准化和专业化发展趋势[16] - 根据《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作意见》及《2030年前碳达峰行动方案》,将核电作为非化石能源发展的重要手段之一[17] - 《"十四五"现代能源体系规划》提出,到2025年,核电运行装机容量达到7000万千瓦左右[17] - 根据中国核能行业协会数据,2022年1-12月,全国累计发电量为83886.3亿千瓦时,运行核电机组累计发电量为4177.86亿千瓦时,占全国累计发电量的4.98%[18] - 我国核电设备国产化率已大幅提升,反应堆压力容器、蒸汽发生器等核电设备部件已实现100%国产化[19] - 根据中国环境保护产业协会及生态环境部数据,我国环保产业营业收入从2016年的1.15万亿元增长至2021年的2.18万亿元,年复合增速达13.65%[20] - 构建技术研发、工艺设计、装备制造、工程施工、第三方运营等全产业链服务已成为环保产业企业未来的重要发展方向[20] 公司竞争优势 - 公司在工业余热锅炉制造业务方面居国内同行业首列,产品获得多项国家级奖项[4] - 公司在大型及特种材质压力容器制造业务方面持有A1、A2级压力容器设计资格证与制造许可证[4] - 公司在核安全设备制造方面完成多个国际、国内首件(台)制造任务[5][6] - 公司服务的堆型包括二代+、三代、四代及热核聚变堆等主要核电机型[6] - 公司为国家火炬计划重点高新技术企业、江苏省高新技术企业等,"海陆"品牌被评为江苏省著名商标[30] - 公司是国内研发、制造特种余热锅炉的骨干企业,工业余热锅炉国内市场占有率一直保持前列[30][31] - 公司在制造领域积累了丰富的经验,承接了多个大型民营炼化项目大型设备[31] - 公司于1998年即取得核安全设备制造资格,在民用核能领域累积了丰富的制造和管理经验[31] 研发创新 - 公司2022年研发投入10,048.31万元,通过科技创新为公司实现高质量发展提供支撑[28] - 公司正在开展转炉煤气全干法节能降碳及超低排放关键核心技术(装备)攻关产业化项目,包括225t转炉汽化冷却系统设备和150吨烟道式余热锅炉回收系统开发[42,43] - 公司正在开展高温超高压中间再热发电余热锅炉、高温超高压余热锅炉的研发,实现焦炉和干熄焦炉的余热回收[43] - 公司正在开发180T高温高压燃气锅炉,利用炼厂尾气进行发电[44,45,46] - 公司正在开发印尼阿曼闪速熔炼炉余热锅炉、60万吨硫磺制酸项目、城市垃圾打包站压榨废水深度处理、印染行业印花废水的高效脱氮除锑应用研究等项目[47,48,49] - 公司正在开发半干法、干法与湿法脱酸的联合应用、二燃室多通道出渣、流化床污泥焚烧协同处理废活性炭、焚烧高含磷废物余热锅炉的保护等技术[50,51,52,53,54] 财务状况 - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额
海陆重工(002255) - 海陆重工调研活动信息
2023-04-28 10:12
主营业务 - 公司主营业务包括工业余热锅炉、大型及特种材质压力容器及核安全设备的制造与销售 [2] - 2015年收购格锐环境,新增固废、废水等污染物处理及回收利用的环境综合治理服务 [2] - 2016年成立海陆新能源,新增光伏电站运营业务 [2] - 目前形成工业余热锅炉、环境综合治理服务、光伏电站运营三轮驱动的业务格局 [2] 产品与技术 - 余热锅炉产品在国内市场占有率保持前列,覆盖钢铁、有色、焦化、石化等多个领域 [3] - 压力容器产品主要用于煤化工、石油化工等领域,订单稳定且制造能力逐步提高 [3] - 核安全设备制造始于1998年,涵盖多种核电机组,包括二代+、三代、四代堆型及热核聚变堆 [3] - 公司成功研发堆内构件吊篮筒体,填补国内空白并达到国际先进水平 [3] 经营情况 - 2023年一季度主要财务指标同比增长,盈利能力保持稳定 [4] - 2023年新签合同目标预计不低于30亿元人民币 [4] - 节能环保装备行业订单饱和,产销两旺 [4] 未来战略 - 继续深耕设备制造主业,同时加大技术创新和管理力度 [4] - 加强管理与成本控制,优化资源配置,提升盈利能力和市场竞争力 [4]
海陆重工(002255) - 2023 Q1 - 季度财报
2023-04-22 00:00
财务表现 - 2023年第一季度,苏州海陆重工营业收入为440.43亿元,同比增长0.95%[5] - 归属于上市公司股东的净利润为36.04亿元,同比增长10.44%[5] - 公司研发费用同比增加108.07%,达到24.35亿元[8] - 公司应交增值税同比增加,税金及附加费用增加31.35%[8] - 公司现金流量净额中,投资活动产生的现金流量净额同比减少95.30%[14] - 公司筹资活动产生的现金流量净额同比增加348.02%[15] - 2023年第一季度,苏州海陆重工股份有限公司营业总收入为440.43亿元,较上期增长1.0%[21] - 净利润为34.94亿元,较上期略有增长,基本每股收益为0.0428元[22] - 经营活动现金流出小计为529.90亿元,经营活动产生的现金流量净额为-10.92亿元[24] - 投资活动产生的现金流量净额为-4.73亿元,主要用于购建固定资产和其他长期资产[25] 股权结构和合作 - 报告期末普通股股东总数为47,707股,前十名股东持股情况中,徐元生持股11.42%,吴卫文持股6.33%,聚宝行控股集团持股5.25%[16] - 公司与宁波众领企业管理合伙企业成立了浙江海陆众领智慧能源科技有限公司,公司持有51%股权,宁波众领持有49%股权[18] 资产情况 - 公司流动资产合计为4,048,099,341.79元,其中货币资金为838,497,766.55元,应收账款为909,467,114.94元,存货为1,505,800,166.19元[19] - 公司非流动资产合计为1,930,294,037.95元,其中固定资产为1,185,096,911.22元,无形资产为146,557,933.17元,递延所得税资产为147,482,137.06元[19]