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威马农机:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
2023-08-08 20:48
发行信息 - 公司本次公开发行股票2457.67万股,占发行后总股本比例25.00%,发行后总股本9830.67万股[8][37] - 每股发行价格为29.50元,发行市盈率44.05倍,发行市净率2.78倍[37] - 募集资金总额为72,501.27万元,净额为65,546.60万元,发行费用总额为6,954.67万元[38] 业绩数据 - 报告期内公司主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[29][83] - 2022年营业收入为66660.35万元,2021年为77319.81万元,2020年为64382.53万元[60] - 2022年净利润为6994.74万元,2021年为7103.03万元,2020年为6173.37万元[60] - 2023年一季度营业收入为17211.18万元,较上年同期增长27.40%[65] - 2023年一季度归属于母公司所有者的净利润为1391.18万元,较上年同期增长25.81%[65] - 2023年1 - 6月预计营业收入37,000 - 39,000万元,较2022年同期增长11.08% - 17.08%[69] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利3,400 - 3,600万元,较2022年同期增长20.37% - 27.46%[69] 市场销售 - 报告期内公司境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元,占主营业务收入比重分别为75.38%、78.24%和77.80%[31][97] - 报告期内俄罗斯区域收入占主营业务收入比例分别为5.84%、6.91%和8.47%,乌克兰区域分别为1.07%、0.70%和0.26%[31][99] 关联交易 - 报告期内公司经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元,占营业收入比例分别为0.10%、0.09%和0.09%[33][87] - 报告期内公司经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元,占采购总额比例分别为11.24%、10.14%和8.81%[33][87] 技术研发 - 截至2023年5月9日,公司拥有专利132项,其中发明专利11项,实用新型专利67项,外观设计专利54项[46][104] - 直连微耕机常开离合技术使耕刀2秒内从最大旋转速度停止[46] - 公司单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四排放限值要求,发动机多重过滤进气净化技术使滤清效果提升50% - 70%,发动机寿命提升50%以上[47] 股权结构 - 发行前公司共同实际控制人夏峰和严华合计持有93.85%股权,控制92.23%股份表决权[91][136] - 发行后夏峰持股占比35.28%,严华持股占比33.89%,社会公众股占比25.00%[176] 公司治理 - 截至招股书签署日,公司董事共7人,其中独立董事3人[185] - 截至招股书签署日,公司有3名监事,其中职工代表监事1名[191] - 截至招股书签署日,公司有6名高级管理人员[194] - 公司核心技术人员共3名,为詹英士、刘兵、颜泽方[199]
恒勃股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
2023-06-12 06:54
发行相关 - 本次公开发行股票2588.00万股,占发行后总股本的25.03%,发行后总股本为10338.00万股[7][45] - 每股发行价35.66元,发行市盈率36.36倍,发行市净率2.80倍[45] - 募集资金总额922880800.00元,净额821414439.47元[47] - 高级管理人员、核心员工专项资管计划获配89.8036万股,占发行数量的3.47%[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[58] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元,2021和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[42] - 2023年1 - 3月营业收入17457.71万元,同比增长8.87%;净利润2853.01万元,同比增长0.69%[75] - 预计2023年1 - 6月营业收入33282.89 - 36549.71万元,变动4.88% - 15.18%[78] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件[24][25] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[38] - 2022年汽车进气系统及配件主营业务收入38363.50万元,占比55.81%[53] - 2022年公司汽车空气滤清器占国内乘用车空滤器市场份额10.24%,摩托车主空滤器占比39.81%[54] 财务指标 - 报告期主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[27][95] - 各期材料成本占主营业务成本比例分别为75.35%、75.66%和76.92%[31][115] - 2022 - 2020年高新技术企业所得税优惠分别为656.80万元、545.28万元和495.78万元[96] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为12754.50万元、14177.99万元和15116.81万元[98] 未来展望 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元,包括扩产项目等[83] - 项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元,年新增折旧摊销约1549.58万元[101] 公司架构 - 公司注册资本7750万元[43][123] - 拥有8家全资子公司和1家分公司,无参股公司[146] - 董事会由7名董事组成,含3名独立董事;监事会由3名监事组成,含1名职工监事[193][198] - 有5名高级管理人员[200]
恒勃股份:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
2023-05-28 20:36
公司基本信息 - 公司为恒勃控股股份有限公司,由浙江恒勃汽摩部件有限公司整体变更成立[15] - 公司成立于2005年10月18日,注册资本7750万元[44] - 控股股东为周书忠,实际控制人为周书忠、胡婉音和周恒跋[44] - 拥有8家全资子公司,1家分公司,无参股公司[148] 上市相关信息 - 拟首次公开发行股票并在创业板上市[3] - 发行2588.00万股,占发行后总股本25.03%,发行后总股本10338.00万股[8] - 预计发行日期为2023年6月6日[8] - 保荐人(主承销商)为中信建投证券股份有限公司[8] - 保荐费1000000.00元,承销费为募集资金总额的8%且不低于24000000.00元[47] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[59] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元[60] - 2022年公司主营业务毛利率为35.16%[28] - 2023年1 - 3月营业收入17457.71万元,同比增长8.87%[77] - 2023年1 - 3月扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润2755.67万元,同比下滑1.78%[77] 市场与客户 - 2022年汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额为10.24%[55] - 2022年摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额为39.81%[55] - 汽车领域新开拓客户对应各期主营业务收入合计仅885.44万元、2268.56万元和3005.58万元[35] - 摩托车领域新开拓客户对应各期主营业务收入合计仅26.43万元、61.11万元和113.47万元[35] 成本与费用 - 报告期各期仓储运输费、出口费用计入营业成本金额分别为1494.16万元、1493.46万元和1634.73万元[28] - 审计及验资费用14000000.00元,律师费用7311320.75元,信息披露费用4226415.09元,发行手续费及其他费用892755.72元[47] 研发与业务 - 2020 - 2022年研发费用分别为3043.81万元、3860.33万元和4124.55万元,累计11028.68万元[69] - 2020 - 2022年空气消毒机业务收入分别为42.21万元、197.40万元和143.48万元,业务尚处初始起步阶段[91] 募集资金项目 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元,用于年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产等四个项目[85] - 募集资金投资项目建成后将新增固定资产和无形资产共计19601.80万元,预计每年新增折旧摊销费用约1549.58万元[102] 风险因素 - 原材料价格上升1%、3%、5%时,2022年主营业务毛利率分别下降0.50%、1.50%、2.49%[33] - 若按25%税率缴纳所得税,高新技术企业所得税优惠取消会对公司业绩产生不利影响[97] - 报告期内公司质量赔偿金额分别为138.65万元、66.44万元和155.91万元[37] - 截至招股意向书签署日暂未取得比亚迪、奇瑞集团、长城汽车纯电动车型配套订单[90]
威马农机股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-05-19 17:43
发行信息 - 公司拟公开发行不超过2457.67万股股票,发行后总股本不超过9830.67万股,公开发行股票总量占比不低于25%[8] - 发行股票类型为人民币普通股(A股),每股面值1.00元[8] - 拟上市板块为深交所创业板,保荐机构为长江证券承销保荐有限公司[8] 业绩数据 - 报告期内主营业务毛利率分别为16.78%、15.42%和17.72%[28] - 2022年总营收66478.79万元,2021年为77088.24万元,2020年为64175.10万元[41] - 2022年末资产总额57081.60万元,2023年一季度为60222.90万元,增长5.50%[57][60] - 2022年末归母所有者权益38907.79万元,2023年一季度为40303.76万元,增长3.59%[57][60] - 2022年营业收入66660.35万元,2023年一季度为17211.18万元,同比增长27.40%[57][60] - 2022年净利润6994.74万元,2023年一季度为1391.18万元,同比增长25.81%[57][60] - 2022年扣非归母净利润6583.11万元,2023年一季度为1374.98万元,同比增长66.50%[57][60] - 2023年1 - 6月预计营业收入37000 - 39000万元,较2022年同期增长11.08% - 17.08%[65] - 2023年1 - 6月预计归母净利润3400 - 3600万元,较2022年同期增长20.37% - 27.46%[65] - 2023年1 - 6月预计扣非归母净利润3350 - 3550万元,较2022年同期增长11.31% - 17.96%[65] 业务数据 - 报告期内境外销售收入分别为48375.72万元、60314.30万元和51718.04万元,占比分别为75.38%、78.24%和77.80%[30] - 报告期内俄罗斯区域收入占比分别为5.84%、6.91%和8.47%,乌克兰区域占比分别为1.07%、0.70%和0.26%[30] - 报告期内经常性关联销售金额分别为67.31万元、65.84万元和60.98万元,占比分别为0.10%、0.09%和0.09%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为5636.01万元、6180.90万元和4271.26万元,占比分别为11.24%、10.14%和8.81%[32] - 报告期内外销收入占比分别为75.38%、78.24%和77.80%,汇兑损益分别为907.05万元、328.29万元和 - 831.85万元[33] 技术研发 - 截至招股书签署日,公司拥有132项专利,其中发明专利11项[45] - 直连微耕机常开离合技术可使耕刀2秒内停止[45] - 单缸风冷柴油发动机尾气排放达国四标准[45] - 发动机多重过滤进气净化技术滤清效果提升50% - 70%,寿命提升50%以上[46] 公司架构 - 公司控股股东和实控人为夏峰、严华[34] - 公司拥有3家全资子公司:威马新能源、威马农机(无锡)及诺威斯动力[125] 募集资金 - 本次募集资金拟投资项目总额和募集资金投资额均为35,087.50万元[69][70] 其他 - 公司存在未为员工足额缴纳社保及公积金的风险[84] - 报告期内部分办公经营场所租赁未备案,有租赁到期不能续签风险[85]
恒勃股份_招股说明书(注册稿)
2023-03-31 11:52
发行信息 - 发行人民币普通股(A股),每股面值1元,发行股数不超过2588.00万股,不低于发行后总股本25%,预计发行后总股本不超过10338.00万股[9] - 拟上市深交所创业板,保荐人为中信建投证券[9] 业绩数据 - 2020 - 2022年主营业务收入分别为47227.47万元、58905.37万元和68740.53万元[60] - 2020 - 2022年扣非后归母净利润分别为6607.31万元、9750.79万元和10137.64万元,2021年和2022年增幅分别为47.58%和3.97%[44] - 2020 - 2022年净利润分别为6474.05万元、9537.66万元和10387.55万元[63] - 2020 - 2022年主营业务毛利率分别为37.19%、37.91%和35.16%[29] 市场数据 - 2020 - 2022年我国乘用车空滤器需求量分别为1888.90万件、1864.70万件和1873.10万件,整体呈下降趋势[26][27] - 2020 - 2022年我国二轮燃油摩托车产量分别为1250.15万辆、1467.61万辆和1233.34万辆[40] - 2022年4月国内乘用车产销环比分别下降47.1%和48.2%,同比分别下降41.9%和43.4%;2022年1 - 4月乘用车累计产销同比分别下滑2.6%和4.2%[43] 业务数据 - 2022年汽车进气系统及配件收入38363.50万元,占比55.81%;摩托车进气系统及配件收入26587.97万元,占比38.68%;通用机械进气系统及配件收入3789.06万元,占比5.51%[56] - 2022年汽车空气滤清器销量占国内乘用车空滤器市场份额为10.24%,摩托车主空气滤清器占国内二轮燃油摩托车空滤器市场份额为39.81%[57] 研发数据 - 2020 - 2022年研发费用分别为3043.81万元、3860.33万元、4124.55万元,三年累计研发投入11028.68万元[72] 募集资金 - 募集资金拟投资项目总额52815.49万元,包括年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产等项目[79][80] 风险提示 - 募投项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元,预计年新增折旧摊销费用1549.58万元,若不能投产产生效益业绩有下降风险[97] - 实际控制人持股比例合计为91.89%,存在损害中小股东利益风险[103]
科瑞思:首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书
2023-03-15 07:14
发行信息 - 本次公开发行股数1062.50万股,占发行后总股本25%[6] - 每股发行价格63.78元/股,发行市盈率22.61倍[52] - 募集资金总额67766.25万元,净额59923.90万元[53] 业绩数据 - 2022年营业收入30664.12万元,同比下降18.56%[33] - 2022年净利润11561.47万元,较2021年下降21.02%[39] - 2022年经营活动现金流量净额17153.25万元,增长34.97%[41] - 2023年1 - 3月主营业务收入预计7700 - 8500万元,同比下降10.67% - 19.07%[45] - 2023年1 - 3月净利润预计2900 - 3300万元,同比下降18.90% - 28.73%[45] 财务指标 - 报告期各期末应收账款及合同资产账面价值占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[29] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为49.17%、52.09%、57.30%和56.35%[114] - 2022年12月末资产总额61371.68万元,增长13.64%;负债总额10250.07万元,减少20.40%[78] 市场地位与产能 - 公司在网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市场占有率行业第一[57] - 全自动网络变压器双环绕线机一天产能相当于约20个熟练工人[58] - T1/T2双环绕线机普通常规型产品时产能900PCS/H,是人工绕线9倍[64] 技术研发 - 截至招股说明书签署日,公司拥有发明专利16项、实用新型专利150项、软件著作权30项[69] - 2019 - 2021年累计研发投入金额5882.11万元,高于5000万元[72] - 2022年研发投入占营业收入的比例为7.51%[75] 公司风险 - 面临技术创新、新设备开发、人工绕线市场竞争等多种风险[23] - 中美贸易摩擦影响公司经营[28] - 生产经营用房租赁存在瑕疵,影响稳定性[30] 股权结构 - 王兆春、文彩霞、于志江合计直接和间接控制公司56.73%的股份[110] - 2020年12月增资后,深创投和红土君晟持股比例分别为2.35%和3.53%[149] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日,公司有4家全资子公司,6家二级控股子公司等[165] - 四川恒诺2022年1 - 6月营业收入2429.18万元,净利润1069.99万元[171]
恒勃控股股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-03-01 15:12
发行信息 - 发行人民币普通股(A股),每股面值1元,股数不超过2588万股,不低于发行后总股本25%,发行后总股本不超过10338万股[9] - 拟上市深交所创业板,保荐人是中信建投证券[9] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月主营业务收入分别为46264.76万元、47227.47万元、58905.37万元和30151.21万元[64] - 2019 - 2022年1 - 6月扣非后归母净利润分别为3308.22万元、6607.31万元、9750.79万元和4727.55万元[65] - 2022年1 - 9月,营业收入为51416.49万元,同比增长16.83%;归属于母公司股东的净利润为7795.77万元,同比增长14.63%[83][84] - 2022年全年预计营业收入为71311.99 - 74311.99万元,较2021年变动12.63% - 16.35%[87] 用户数据 - 2019 - 2022年1 - 6月国内乘用车空滤器需求量分别为2034.00万件、1888.90万件、1864.70万件和833.30万件[26][27] - 2019 - 2022年1 - 6月我国二轮燃油摩托车产量分别为1352.02万辆、1250.15万辆、1467.61万辆和617.46万辆[45] 未来展望 - 2022年全年预计归属于母公司所有者的净利润为10298.60 - 10718.60万元,较2021年变动7.98% - 12.38%[87][88] - 2022年全年预计扣除非经常性损益后的归属于母公司所有者的净利润为10081.61 - 10501.61万元,较2021年变动3.39% - 7.70%[87][88] 新产品和新技术研发 - 报告期内公司新能源汽车纯电动车型收入分别为287.51万元、421.04万元、632.11万元和540.72万元[27] - 2019 - 2021年研发费用分别为3801.56万元、3043.81万元、3860.33万元,近三年累计研发投入10705.70万元[74] 市场扩张 - 汽车领域新开拓主要客户对应各期主营业务收入合计为114.16万元、885.44万元、2268.56万元和1469.12万元[40] - 摩托车领域新开拓主要客户对应各期主营业务收入合计为0.41万元、26.43万元、61.11万元和49.78万元[40] 其他新策略 - 募集资金拟投向四个项目,投资总额分别为15174.36万元、7278.33万元、5362.80万元、25000.00万元[91] - 募集资金投资项目建成后新增固定资产和无形资产19601.80万元,预计每年新增折旧摊销费用约1549.58万元[110]
珠海科瑞思科技股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-02-18 16:42
公司上市计划 - 公司拟在创业板发行不超过1062.50万股人民币普通股(A股),占发行后总股本比例不低于25%[6][48] - 保荐人、主承销商为民生证券股份有限公司[6][16] - 发行采用网下询价和网上申购结合或其他认可方式,承销方式为余额包销[49] - 募集资金用于高端设备升级扩充、研发中心项目及补充运营资金[49] 业绩总结 - 2022年营业收入30664.12万元,同比下降18.56%;扣非后归母净利润9347.12万元,同比下降22.02%[32][73][74][118] - 2022年末资产总额61371.68万元,较2021年末增长13.64%;负债总计10250.07万元,较2021年末下降20.40%[38][71] - 2023年1 - 3月预计主营业务收入7700.00 - 8500.00万元,同比下降10.67% - 19.07%[42][81] - 2023年1 - 3月预计扣非后归母净利润2600.00 - 2900.00万元,同比下降14.12% - 23.00%[81] 用户数据 - 无明确相关内容 未来展望 - 2023年一季度业绩预计同比下滑,但主营业务收入环比增长13.33% - 25.11%[82] - 公司面临技术创新、市场竞争、知识产权泄露、中美贸易摩擦等风险,未来业绩有下滑可能[22][23][25][26][27][115][118] 新产品和新技术研发 - 公司拥有发明专利16项、实用新型专利150项、软件著作权30项,30项自主研发核心技术[63] - 2019 - 2021年累计研发投入金额5882.11万元,高于5000万元[66] 市场扩张和并购 - 无明确相关内容 其他新策略 - 无明确相关内容 公司业务与市场地位 - 公司是高新技术企业,核心业务为小型磁环线圈绕线服务[50] - 在网络变压器小型磁环线圈全自动绕线领域市场占有率行业第一[52] 财务相关其他数据 - 报告期各期末,应收账款及合同资产账面价值分别为10070.58万元、10327.05万元、12682.27万元和12889.07万元,占总资产比例分别为33.84%、26.85%、23.48%和22.19%[28][106] - 报告期内,向合作方及其关联方销售产生的归母净利润分别为1659.52万元、1167.84万元、3279.24万元、1403.80万元,占比分别为25.80%、18.88%、26.28%和23.08%[30][98] - 报告期各期,按权益法核算的长期股权投资收益分别为819.42万元、674.07万元、1103.06万元和466.25万元,占当期利润总额比例分别为9.58%、7.69%、6.52%和5.91%[31][99] 股权结构与历史变更 - 截至招股书签署日,王兆春、文彩霞、于志江合计直接和间接控制公司56.73%的股份[103][184] - 2020年12月增资,新增股东深创投、红土君晟,增资价格26.67元/股[139][140] 子公司情况 - 公司有4家全资子公司、6家二级控股子公司、1家三级控股子公司和1家参股公司[159] - 珠海市恒诺科技有限公司2022年1 - 6月总资产45440.86万元,净资产37585.74万元,营业收入14208.29万元,净利润5337.65万元[159]