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普华永道再陷审计风波:王朝酒业案罚款160万港元,“四大”光环失色
观察者网· 2025-10-17 00:00
核心观点 - 普华永道因一系列审计失败事件面临严重的声誉危机和业务下滑 这些事件包括近期对王朝酒业和恒大地产的审计失职以及在全球其他地区的处罚 [1][5][6] - 审计失败导致普华永道在中国市场遭遇重大客户流失和收入下降 其长期占据的行业领先地位被撼动 [2][7][8] - 行业竞争格局正在重构 客户和人才流向其他国际“四大”会计师事务所及本土所 打破了原有的市场垄断 [8][9] 监管处罚与审计失败 - 香港会计及财务汇报局对普华永道香港分支机构及两名合伙人予以谴责并处以罚款合计160万港元 事由是其在王朝酒业2010和2011年度审计中未能就收入确认获取充分适当证据 [1] - 普华永道在王朝酒业审计中 直到2012年底接到匿名举报后才通过内部调查发现大量声称已售出的葡萄酒产品实际尚未交付 仍存放于第三方仓库 [1][3] - 中国财政部和证监会对普华永道开出4.41亿元罚单 暂停其相关业务6个月并撤销广州分所 这是中国审计史上对会计师事务所的最严厉处罚 [5] - 在普华永道担任审计机构期间 恒大地产在2019和2020年度分别虚增收入2139.89亿元和3501.57亿元 虚增比例分别达50.14%和78.54% [5] - 对恒大的审计失败具体表现为:65个观察项目中有51个未实际竣工交付 占比78.46%;收入确认文件检查中 390个已交楼样本中有121个业主签字日期晚于资产负债表日 占比31.03% [5] - 普华永道的审计问题具有全球性 例如在日本未能发现东芝财务造假 在英国因参与伦敦资本金融公司欺诈活动被罚1500万英镑 [6] - 美国上市公司会计监督委员会2019年检查数据显示 普华永道的审计失败率达23.6% [6] 业务与财务影响 - 普华永道2023年中国市场收入从2022年的79.25亿元降至71.37亿元 [2] - 普华永道全球范围内 其亚太地区2024财年收入下降5.6%至93亿美元 [2][8] - 自2024年3月恒大处罚落地以来 普华永道2023年度前八大A股审计客户均已公告与其解约 这8家公司2023年合计为普华永道贡献4.78亿元审计费用 已超过其审计收入的一半 [2][7] - 普华永道在最新一期中国注册会计师协会百家排名中首次缺席 结束了其自2002年以来连续20年位居榜首的历史 [8] 行业格局变化 - 从普华永道流失的客户中 超过六成转向“四大”中的其他三家:11家改聘安永 10家选择毕马威 8家转投德勤 [8] - 安永华明2023年收入已达59.55亿元 呈现赶超态势 [8] - 本土会计师事务所如立信、天健、信永中和、致同等也在此轮洗牌中获益 承接了原普华永道的客户 [9] - 普华永道出现人才流失 例如原资管主管合伙人薛竞带领团队转投容诚会计所 恒大审计项目团队成员已离职 多位合伙人转投其他“三大”或内资所 [8]
山西省财政厅等五部门联合发文 推动全省会计师事务所提升治理与监督效能
中国发展网· 2025-10-11 14:29
行业监管导向 - 五部门联合印发通知 旨在推动注册会计师行业健康规范有序发展[1] - 强化监管力度 持续推进注册会计师行业转型升级和提质增效[4] 内部治理与制度建设 - 完善内部治理结构 健全产权结构和法人治理结构[1] - 严禁会计师事务所未持续符合执业许可条件带病执业 严禁非注册会计师实际控制事务所[1] - 明确各部门和岗位权责边界 建立企业社会责任与企业文化体系[1] - 实施统一合伙人业绩考核政策与标准 不以承接执行业务收入利润为首要指标 禁止各自为政分灶吃饭[2] 执业质量与风险控制 - 建立事前事中事后全过程质量风险管理制度和程序 依法履行看门人职责[2] - 加强项目质量管理 严禁抄表式审计 确保质量复核人员实质和形式独立[2] - 规范业务收费行为 杜绝内卷式竞争和恶意低价竞争 严禁或有收费方式提供审计服务[2] 运营管理与财务规范 - 提升财务管理水平 加强会计核算资金使用业务收支收益分配统一管控[2] - 严禁业务空转和列支大额业务介绍费行为[2] - 加强审计档案全生命周期管理和印章管理流程 严禁违规使用业务章签发报告或控制注册会计师个人印章[2] 人才队伍建设 - 建立以质量为导向的业绩评价薪酬调整晋升奖惩机制[3] - 坚决杜绝兼职挂名和一套人马多块牌子等违规行为[3] - 深化人才职业道德建设 明确独立性保密性诚信等核心要求 杜绝高龄不具备执业能力注册会计师挂靠获利[3] 数字化转型 - 全面提升数据安全管理 严格落实数据安全管控责任[3] - 积极推进函证数字化 逐步实现远程审计大数据审计和智能审计[3] - 大力推广审计报告电子化 落实审计报告赋码规定 严禁出具未赋码报告或为同一事项出具多份报告[3]
广南(集团)(01203)委任德勤为新核数师
智通财经网· 2025-09-25 17:46
公司核数师变更 - 毕马威会计师事务所辞任公司核数师 自2025年9月25日起生效 [1] - 德勤·关黄陈方会计师行获委任为新核数师 任期至下届股东周年大会结束 [1] - 核数师变更基于审核委员会建议 旨在填补毕马威辞任后的临时空缺 [1]
纽曼思委任国富浩华(香港)会计师事务所为新任核数师
智通财经· 2025-09-19 16:44
核数师变更 - 富睿玛泽会计师事务所有限公司辞任纽曼思核数师 自2025年9月19日起生效 [1] - 辞任原因为双方未能就审核集团截至2025年12月31日止财政年度综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 董事会批准委任国富浩华(香港)会计师事务所有限公司为新任核数师 自2025年9月19日起生效 [1] 新任核数师任期 - 国富浩华将填补富睿玛泽辞任产生的临时空缺 [1] - 新任核数师将任职至公司下届股东周年大会结束为止 [1]
盛禾生物-B(02898)委任中汇安达为新核数师
智通财经网· 2025-09-16 18:09
公司治理变动 - 盛禾生物-B自2025年9月16日起委任中汇安达会计师事务所有限公司为新核数师 [1] - 此次委任经审核委员会推荐 旨在填补德勤辞任后的临时空缺 [1] - 中汇安达的任期将持续至公司下届股东周年大会结束为止 [1]
366万元!容诚拿下一家2025年上市公司年审项目!
搜狐财经· 2025-09-13 20:43
公司审计机构变更 - 中国船舶重工集团动力股份有限公司拟将2025年度审计机构由大信会计师事务所变更为容诚会计师事务所 [2][12] - 变更原因为大信服务期届满 且根据财政部、国资委及证监会相关规定结合经营发展需要 [12] - 公司已就变更事宜与前后任会计师事务所充分沟通 双方均无异议 [2][13] 新任审计机构资质 - 容诚会计师事务所为国内最早获准从事证券服务业务的机构之一 2024年收入总额25.10亿元 其中审计业务收入23.49亿元 [2][3] - 截至2024年底拥有合伙人196人 注册会计师1549人 其中781人签署过证券服务审计报告 [3] - 共承担518家上市公司2024年报审计 审计收费总额6.20亿元 相同行业(制造业为主)审计客户达383家 [3] 审计团队配置 - 项目合伙人孟红兵2003年成为注册会计师 近三年签署过东信和平等上市公司审计报告 [7] - 签字注册会计师吴翠红(2017年注册)和索立松(2020年注册)均具备上市公司审计经验 [7] - 项目质量控制复核人李少强2002年注册 近三年复核过九芝堂等上市公司审计报告 [7] 审计费用安排 - 2025年度审计费用总额366万元 其中财务报表审计312万元 内部控制审计54万元 [1][10] - 本年度审计费用较上期降低2.66% 定价基于业务规模、行业特性及工作量等因素 [1][10] 变更程序履行情况 - 公司审计委员会于2025年9月12日审议通过变更议案 认为容诚具备专业胜任能力 [13] - 董事会同日批准变更决议 该事项尚需提交股东会审议通过后方可生效 [14][15] - 前任会计师事务所大信连续服务4年 2024年出具标准无保留意见审计报告 [11]
建生国际:郑郑会计师事务所辞任核数师
智通财经· 2025-09-11 19:25
核数师变动 - 郑郑会计师事务所有限公司于2025年9月11日递交辞任核数师函件 未接受重新聘任 [1] - 辞任原因为审核费用水平及可动用内部资源考量 尽管股东周年大会通过重聘决议 重新聘任不生效 [1]
云天化: 云天化关于续聘会计师事务所的公告
证券之星· 2025-09-06 00:22
核心观点 - 云天化拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报告及内部控制审计机构 该事项已获董事会通过 尚需提交股东会审议 [1][6] 会计师事务所基本情况 - 中审众环成立于1987年 是全国首批具备证券期货相关业务资格及金融审计资格的大型会计师事务所之一 2013年转制为特殊普通合伙制 [1] - 截至2024年末 事务所拥有合伙人216人 注册会计师1,304人 其中签署过证券审计报告的注册会计师723人 [2] - 2024年度审计业务总收入217,185.57万元 其中审计业务收入183,471.71万元 证券业务收入58,365.07万元 [2] - 2024年上市公司年报审计项目244家 收费总额35,961.69万元 同行业上市公司审计客户106家 [2] - 职业保险累计赔偿限额8亿元 近三年无民事诉讼记录 但受到行政处罚2次 自律监管措施2次 纪律处分2次 监督管理措施13次 [2] - 47名从业人员近三年受到行政处罚9人次 自律监管措施2人次 纪律处分6人次 行政监管措施42人次 [3] 审计项目团队配置 - 项目合伙人方自维2000年成为注册会计师 签字注册会计师黄求球2013年成为注册会计师 [3] - 质量控制复核人代洁2012年成为注册会计师 2010年起从事上市公司审计 最近三年复核多家上市公司报告 [5] - 项目团队近三年未出现违反独立性要求的情形 但方自维和黄求球因审计程序执行问题于2024年收到警示函监管措施 [5] 续聘程序履行情况 - 审计委员会审查认为中审众环专业胜任能力 投资者保护能力和独立性符合要求 同意续聘 [6] - 董事会第十届第三次会议全票通过续聘议案(9票同意 0票反对 0票弃权) [6] - 最终续聘事项须经股东会审议通过后方可生效 [6]
贵州燃气:关于续聘会计师事务所的公告
证券日报· 2025-09-05 23:55
公司审计安排 - 贵州燃气拟续聘中审众环会计师事务所为2025年度财务报表及内部控制审计机构 [2]
柳化股份: 柳化股份关于续聘会计师事务所的公告
证券之星· 2025-09-04 19:14
公司续聘会计师事务所决定 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构 该事项已获董事会通过 尚需提交股东会审议批准[1] 会计师事务所基本情况 - 立信会计师事务所成立于1927年 2010年改制为特殊普通合伙制 是国际会计网络BDO成员所 具备证券服务业务资格和H股审计资格[1] - 截至2024年末 立信拥有合伙人296名 注册会计师2,498名 从业人员总数10,021名 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] - 2024年立信业务收入达47.48亿元 其中审计业务收入36.72亿元 证券业务收入15.05亿元[2] - 职业风险保障方面 已提取职业风险基金1.71亿元 购买职业保险累计赔偿限额达10.50亿元[2] 法律诉讼情况 - 近三年立信因执业行为受到行政处罚5次 监督管理措施43次 自律监管措施4次 涉及从业人员131名 未受到刑事处罚[4] - 在金亚科技虚假陈述案中 法院判决立信对投资者损失12.29%部分承担赔偿责任 目前生效判决均已履行[2] - 在保千里虚假陈述案中 法院判令立信对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任 涉及金额1,096万元[3][4] 审计团队配置 - 项目合伙人肖常和自2006年5月开始执业 2007年12月开始从事上市公司审计 2008年5月加入立信 2024年开始为公司提供服务[4] - 签字注册会计师郭晓清自2021年9月开始执业 2011年7月开始从事上市公司审计并加入立信 2024年开始为公司提供服务[4] - 质量控制复核人马林自2015年6月开始执业 2012年12月开始从事上市公司审计 2022年10月加入立信 2024年开始为公司提供服务[4] 审计费用安排 - 2025年度审计费用总额50万元 其中财务报表审计30万元 内部控制审计20万元[6] - 较2024年度审计费用55万元有所下降 其中财务报表审计费用从35万元降至30万元 内部控制审计费用保持20万元不变[6] 内部审议程序 - 董事会审计委员会于2025年9月4日召开会议 认为立信具备专业审计能力 投资者保护能力和独立性 同意续聘建议[6] - 董事会已全票审议通过续聘议案 无反对票或弃权票[7]