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江苏中利集团股份有限公司
上海证券报· 2025-06-03 02:54
登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 (2)说明境外存款的存放地点、使用安排、管理措施,能否对相关款项进行有效控制。 公司回复: 单位:人民币万元 年审机构意见详见《苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于对江苏中利集团股份有限公司的问询 函的回复》。 6.报告期内,你公司向前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例为44.71%。请你公司: (1)提供报告期内前十名客户的名称,说明向上述客户销售的具体产品,并说明近三年主要客户是否 发生重大变化,如是,请说明变化的原因。 公司回复: 公司2024年排名前十客户: ■ 管理人员均由公司委派,公司能够决定及控制其财务和经营政策;公司对境外子公司制定了资金使用分 级审批权限,通过网银U盾分级保管、分级设置密码、不相容岗位职责分离、资金付款审批流程、编制 资金报表等方式加强日常监控,对境外资金形成了有效控制。 (3)请年审会计师说明对上市公司境外收入真实性、境外存款真实性及安全性所执行的审计程序及获 取的审计证据、覆盖范围及比例,并提供结论性意见。 会计师回复: 单位:人民币万元 ■ 公司2023年排名前十客户: 单位:人民币万元 ■ 公司2022年排名前 ...
*ST中利: 苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于对江苏中利集团股份有限公司的问询函的回复
证券之星· 2025-06-02 16:48
苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙) 关于对江苏中利集团股份有限公司的问询函的回复 深圳证券交易所上市公司管理二部: 根据深圳证券交易所上市公司管理二部出具的《关于对江苏中利 集团股份有限公司 2024 年年报的问询函》 (以下简称"问询函" )(公 司部年报问询函〔2025〕第 86 号)的要求,苏亚金诚会计师事务所 (特殊普通合伙)(以下简称本事务所或者苏亚金诚)对问询函中提 到的需要会计师核查并发表明确意见的问题进行了认真核查。现将有 关问题的核查情况说明如下: (本回复所引用的财务数据如无特殊说明,以万元为单位;部分合计 数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异,系由四舍五入的原因 所致) 问题 2. 你公司 2023 年内控审计报告被出具否定意见,涉及事项包括关联方资金占 用未整改到位、违规担保未整改到位等重大缺陷。根据你公司《关于申请撤销退 市风险警示及部分其他风险警示暨继续被实施其他风险警示的公告》,公司已在 重整过程中规范内部控制体系,完成对否定意见所涉事项的整改,审计机构对你 公司 2024 年度内部控制出具标准无保留意见的《内部控制审计报告》。请你公 司: (2)请年审机构说明是否根据《企 ...