光伏产业升级
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告别退税红利,中国光伏淬炼真金启新程
新浪财经· 2026-01-30 08:02
政策调整核心内容 - 自2026年4月1日起,取消光伏产品增值税出口退税 [1][2] - 电池产品增值税出口退税率将于2026年底前由9%逐步下调至6%,并于2027年1月1日完全取消 [2] - 此次调整是税收政策持续优化的结果,此前光伏产品增值税率已从17%逐步下调至13%,出口退税率亦从13%下调至9% [2] 政策调整背景与目的 - 中国光伏产业在产业链核心环节的产能和产量全球占比均超过90%,已成为全球领跑者 [3] - 行业面临“内卷外化”困境,产能快速释放导致竞争加剧,出口呈现“量增价减”态势 [3] - 部分企业将出口退税额折算为对外议价空间,导致财政资金被让渡给境外采购方,实质上补贴了海外市场 [3] - 此举增加了遭受反补贴、反倾销等国际贸易摩擦的风险,并对产业整体利益和国际形象产生负面影响 [3] - 取消出口退税旨在推动国外市场价格理性回归,降低贸易摩擦风险,缓解国家财政负担,并促进财政资源更合理配置 [3] 行业应对策略与发展路径 - 技术创新是首要突破口,N型高效电池片等新技术的应用显著提升了产品竞争力 [4] - 2025年全年电池片出口额同比增长72.5%,出口量同比激增90.1%,技术进步是重要推动力 [4] - 企业需加大研发投入,优化生产流程,提升产品附加值以应对成本压力 [4][5] - 市场多元化布局成为重要策略,出口市场已实现亚洲、欧洲、美洲三大板块均衡发展 [5] - 非洲等新兴市场增长迅猛,成为中国光伏出口的新亮点 [5] - 企业加速海外本土化布局,通过投资建厂深度参与全球产业链重构 [6] - 例如,东方日升在埃塞俄比亚投资2亿美元建设组件生产厂,正泰新能源在南非投资数亿美元建设光伏电站 [6]
河南安彩高科股份有限公司关于全资子公司生产线改造提升的公告
上海证券报· 2025-12-03 02:07
生产线改造项目 - 公司拟对全资子公司河南安彩光伏新材料有限公司的900t/d光伏玻璃生产线进行升级改造,新增建设投资预计为人民币49,826万元 [2][3] - 项目改造内容包括将现有窑炉升级为年产10,057万平方米光伏玻璃生产线,并对原片、深加工及配套设备进行升级,建设周期预计12个月 [10][12] - 项目总投资49,826万元中,设备购置费占38,068万元,安装工程费5,168万元,建筑工程3,800万元,其他费用2,790万元,资金来源为自筹 [13][14] - 项目背景是2024年下半年以来光伏玻璃产能阶段性供给错配导致产品价格大幅下降,行业普遍亏损,公司旨在通过改造提升效能、降低成本以增强市场竞争力 [9] 贵金属资产出售 - 公司拟通过公开挂牌方式出售贵金属铑粉,净重56,835.5克,以盘活存量资产并回笼资金支持主营业务发展 [22][26][27] - 该批铑粉经评估市场价值为11,372.79万元,目前处于封存闲置状态,产权清晰无限制,出售事项已获董事会审议通过 [30][31][32][28] 董事会决议 - 公司第八届董事会第三十三次会议于2025年12月2日以通讯方式举行,全体8名董事出席,审议并通过了生产线改造及出售贵金属资产两项议案 [38][39] - 两项议案表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权,董事会认为其符合公司长远发展战略和整体利益 [39]
安彩高科:拟对全资子公司光伏生产线进行升级改造 投资额4.98亿元
新浪财经· 2025-12-02 17:49
公司战略举措 - 为顺应行业发展趋势并提升核心竞争力,公司拟对全资子公司安彩光伏的900t/d光伏玻璃生产线进行升级改造 [1] - 升级改造旨在优化生产工艺并降低运营成本 [1] - 此次改造将显著提升效能、降低成本,并进一步扩大产品覆盖范围,增强市场竞争力,推动公司可持续发展 [1]
隆基绿能: 关于适用简化程序召开隆基绿能科技股份有限公司2021年度公开发行可转换公司债券2025年第一次债券持有人会议的通知
证券之星· 2025-06-22 16:18
债券基本情况 - 隆基绿能于2022年1月5日公开发行面值总额70亿元可转换公司债券(简称"隆22转债"),债券期限6年,票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.20%、第五年1.60%、第六年2.00% [2][3] - 本期债券于2022年2月17日在上交所上市,实际净募集资金69.65亿元,原计划用于西咸乐叶15GW单晶电池、宁夏乐叶5GW电池(一期3GW)及补充流动资金 [12][13] 募集资金变更方案 - 拟终止芜湖(二期)15GW单晶组件项目,将原计划投入的10.8亿元募集资金(占净募集额15.51%)变更为铜川隆基12GW高效单晶电池项目 [17][21] - 新项目总投资28.77亿元,建设期10个月(2025年8月-2026年6月),预计达产后年均营收129.6亿元,内部收益率18.25% [18][21][22] - 变更原因为:BC二代电池技术已成熟(量产效率24.8%),需加快先进产能建设;原组件项目因行业供需失衡暂未投入资金 [18][22] 会议安排 - 会议时间:2025年6月24日至30日以线上简化程序召开,债权登记日为6月23日 [5] - 表决机制:每张债券一票表决权,异议需在6月30日前提交书面材料,逾期视为同意 [3][6] - 利益相关方所持债券不计入表决权总数,单独或合计持有10%以上债券可提议终止简化程序 [8] 公司战略动向 - 公司坚定BC技术路线,预计2025年末BC二代电池产能达50GW,铜川项目为年度重点资本支出 [22] - 此前已两次变更募集资金用途:2023年将西咸15GW项目变更为29GW HPBC电池项目(已结项),2023年将宁夏3GW电池项目资金变更为芜湖15GW组件项目 [14][15]