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翔腾新材上半年预亏 2023上市募4.97亿光大证券保荐
中国经济网· 2025-07-22 14:40
业绩预告 - 公司预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润亏损950万元至1300万元,上年同期盈利803.65万元 [1] - 扣除非经常性损益后的净利润预计亏损940万元至1290万元,上年同期盈利817.18万元 [1] - 基本每股收益预计亏损0.14元/股至0.19元/股,上年同期盈利0.12元/股 [2] 2024年财务表现 - 2024年营业收入6.40亿元,同比减少10.36% [2] - 归属于上市公司股东的净利润1226.89万元,同比减少65.18% [2] - 扣除非经常性损益的净利润1122.32万元,同比减少66.52% [2] - 经营活动产生的现金流量净额9465.44万元,同比增长678.77% [2] - 基本每股收益0.18元/股,同比减少68.42% [3] - 加权平均净资产收益率1.36%,同比减少3.68个百分点 [3] 历史财务数据对比 - 2024年营业收入6.40亿元,2023年7.14亿元,2022年8.04亿元 [3] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1226.89万元,2023年3523.30万元,2022年6197.26万元 [3] - 2024年扣除非经常性损益的净利润1122.32万元,2023年3352.57万元,2022年6343.01万元 [3] - 2024年经营活动产生的现金流量净额9465.44万元,2023年-1635.43万元,2022年1.66亿元 [3] 资产与资本结构 - 2024年末总资产10.74亿元,同比减少2.94% [3] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产8.97亿元,同比减少0.47% [3] 首次公开发行情况 - 公司于2023年6月1日在深交所主板上市,发行股份数量1717.1722万股,发行价格28.93元/股 [3] - 募集资金总额4.97亿元,扣除发行费用后净额4.42亿元,比原拟募集资金少5943.11万元 [4] - 发行费用合计5444.43万元,其中承销及保荐费用3229.06万元 [4] 公司基本信息 - 公司成立于2012年,位于江苏省南京市,注册资本6868.6888万元,实缴资本4800万元 [4] - 主营业务为计算机、通信和其他电子设备制造业 [4]
一季度地区生产总值同比增6.0%
南方都市报· 2025-05-09 07:11
地区生产总值 - 2025年第一季度惠城区地区生产总值277.31亿元,同比增长6.0% [1] - 第一产业增加值8.35亿元,同比增长6.8% [1] - 第二产业增加值60.22亿元,同比增长9.5% [1] - 第三产业增加值208.74亿元,同比增长4.8% [1] 农林牧渔业 - 农林牧渔业总产值13.31亿元,同比增长7.4% [2] - 林业产值增长431.5%,农业增长7.9%,牧业下降3.7%,渔业增长6.1%,农林牧渔辅助活动增长15.3% [2] - 蔬菜产量15.31万吨,增长4.5%,园林水果产量0.76万吨,增长16.4%,生猪出栏6.09万头,下降2.5% [2] 工业经济 - 规模以上工业总产值201.0亿元,同比增长13.7%,其中当月产值81.82亿元,增长21.6% [2] - 规模以上工业增加值增长13.6% [2] - 采矿业增加值增长49.8%,制造业增长14.8%,电力热力燃气及水生产供应业增长2.0% [2] - 计算机通信电子设备制造业增加值增长26.7%,电气机械器材制造业增长5.5%,汽车制造业增长16.8% [2] - 先进制造业增加值增长19.9%,高技术制造业增长17.0% [2] 固定资产投资与消费 - 固定资产投资下降11.2%,降幅扩大4.3个百分点 [3] - 社会消费品零售总额208.29亿元,增长4.9%,限额以上零售额117.02亿元,增长7.0% [3] - 限上粮油食品类零售额13.59亿元,增长12.0%,家用电器音像器材类零售额25.9亿元,增长35.5% [3] - 限上石油及制品类零售额9.76亿元,下降31.9%,汽车类零售额40.09亿元,下降2.2% [3] - 网络零售额33.09亿元,增长27.9% [3] 进出口贸易 - 进出口总额87.7亿元,增长51.4% [4] - 进口总额42.9亿元,增长192.7%,出口总额44.9亿元,增长3.7% [4] 财政与税收 - 区本级一般公共预算收入12.88亿元,增长13.4%,税收收入6.12亿元,增长1.8% [5] - 一般公共预算支出25.95亿元,增长5.2% [5] - 税收总收入67.48亿元,增长10.4%,国内税收收入44.70亿元,增长3.0% [5]
致尚科技:首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书
2023-06-14 20:41
发行信息 - 公司拟公开发行股票3217.0300万股,占发行后总股本的25%,发行后总股本为12868.0995万股[9] - 预计发行日期为2023年6月28日,拟在深圳证券交易所创业板上市[9] - 保荐人、主承销商为五矿证券有限公司[9] 业绩总结 - 报告期内公司营业收入分别为49867.19万元、61483.37万元和57571.62万元,复合增长率为7.45%;净利润分别为6552.44万元、9184.92万元和11692.20万元,复合增长率为33.58%[79] - 2022年公司营业收入57571.62万元,净利润11692.20万元,归属于母公司所有者的净利润11722.55万元[50] - 报告期内公司综合毛利率分别为29.69%、29.84%和36.03%[39] 客户与销售数据 - 报告期内公司前五大客户合计销售额占营业收入比重分别为78.38%、82.48%和81.15%,对富士康销售收入占比分别为67.52%、64.40%和63.53%[27][28] - 报告期内公司对N公司销售收入分别为28414.07万元、38160.18万元和33883.00万元[79] - 报告期内公司应用于N公司产品销售收入占当期营业收入比例分别为56.98%、62.07%和58.85%[29] 产品销售数据 - 报告期内应用于N公司最新一代游戏机及其升级版的滑轨产品销售收入为27098.53万元、30349.88万元和28000.28万元,占公司当期主营业务收入比例为55.31%、49.80%和49.57%[30] - 报告期内公司电子连接器业务销售收入为10714.82万元、11198.01万元和9899.56万元[80] - 2022年公司新增自动化设备业务并实现收入2736.43万元[80] 未来展望 - 预计2023年1 - 6月营业收入25175.76至27693.33万元,较2022年1 - 6月增长3.88%至14.26%[87] - 预计2023年1 - 6月净利润4640.39至5353.15万元,较2022年1 - 6月下降11.65%至增长1.92%[87] - 2021 - 2026年全球VR/AR市场规模复合增长率将达38.5%,国内市场复合增长率预计达43.8%[81] 研发情况 - 公司最近三年研发投入累计为8059.20万元[77] - 截至招股意向书签署日,公司形成14项核心技术,拥有专利技术147项,含15项发明专利[77] - 公司已申请尚未授权的专利技术29项,其中发明专利22项[77] 股权结构 - 控股股东陈潮先直接持有公司31.92%股权,间接持有2.91%股权,合计持有34.83%股权[162][163] - 本次发行前,公司前十名股东合计持股83414619股,占比86.42%[183] - 本次申报前十二个月新增股东合计持股15845795股,占公司股份总数的16.42%[191]