华峰测控(688200)
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华峰测控(688200) - 华峰测控2024年度审计报告
2025-03-13 18:31
业绩总结 - 2024年公司收入90,534.54万元,较上年同期上升31.05%[7] - 2024年净利润3.3391484996亿元,较上期增长约32.69%[32] - 2024年基本每股收益为2.47元,较上期增长约32.80%[32] 财务状况 - 期末资产总计38.08亿元,较期初增长约9.83%[23] - 期末负债合计2.38亿元,较期初增长约77.42%[25] - 期末归属于母公司股东权益合计35.70亿元,较期初增长约7.14%[25] 现金流情况 - 经营活动产生的现金流量净额本期为321,486,064.70元,上期为188,097,262.71元[36] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 253,354,210.26元,上期为77,063,517.76元[36] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 102,693,899.42元,上期为 - 122,344,216.36元[36] 研发情况 - 2024年研发费用为1.7236819798亿元,较上期增长约30.60%[32] 股东权益变动 - 2024年综合收益总额为345,085,014元[1] - 2024年股东投入普通股金额为4,885,455.9元[1] - 2024年对股东的分配金额为106,817,575元[1] 重要资产项目 - 应收票据期末余额为190,667,648.11元,较期初大幅增长[121] - 应收账款期末余额为325,781,133.96元,较期初增长约23.98%[125] - 存货期末账面价值177,447,110.86元,较期初有所增加[139] 重要负债项目 - 应付账款期末余额54,262,784.77元,较期初增长约145.68%[25] - 合同负债期末余额56,253,024.08元,较期初增长[164] 审计相关 - 审计公司认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制[3] - 收入确认被识别为关键审计事项[7] 会计政策变更 - 公司自2024年1月1日起将保证类质保费用计入营业成本,不再计入销售费用[113] 税收政策 - 公司及部分子公司适用不同所得税税率,如北京华峰测控技术股份有限公司为15%[116] - 2023 - 2027年,公司及部分子公司可按当期可抵扣进项税额加计15%抵减应纳增值税税额[117]
华峰测控(688200) - 中国国际金融股份有限公司关于北京华峰测控技术股份有限公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
2025-03-13 18:31
募集资金情况 - 首次公开发行股票募集资金总额164,297.53万元,净额151,225.86万元[1] - 募投项目投资总额143,796.14万元,拟用募集资金金额相同[5] - 截至2024年12月31日,募集资金累计投入102,996.04万元[6] 项目投资情况 - 集成电路先进测试设备产业化基地建设项目投资额80,589.68万元,累计投入67,639.27万元[6] - 科研创新项目投资额53,206.46万元,累计投入25,356.77万元[6] - 补充流动资金项目投资额10,000.00万元,累计投入10,000.00万元[6] 现金管理情况 - 拟用不超过4亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月[10] - 2025年3月12日,董事会和监事会审议通过现金管理议案[20] - 监事会认为现金管理利于提高资金效率和收益,保荐机构无异议[21][23]
华峰测控(688200) - 华峰测控关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
2025-03-13 18:30
募资情况 - 公司获准首次公开发行15,296,297股,每股发行价107.41元,募资总额164,297.53万元,净额151,225.86万元[3] - 截至2024年12月31日,首次公开发行募集资金累计投入114,755.78万元[7] 项目投入 - 截至2024年12月31日,科研创新项目投资总额调为53,206.46万元,累计投入25,356.77万元[5][7] - 截至2024年12月31日,集成电路先进测试设备产业化基地建设项目累计投入67,639.27万元,11,759.75万元节余资金补充流动资金[6][7] - 截至2024年12月31日,补充流动资金项目募集资金累计投入10,000.00万元[7] 资金管理 - 公司拟用不超4亿元闲置募集资金现金管理,期限12个月,资金可循环使用[2][10] - 监事会同意,保荐机构无异议,收益优先补足募投及日常资金,到期归还专户[13][14][20][21]
华峰测控(688200) - 华峰测控2024年度内部控制评价报告
2025-03-13 18:30
业绩总结 - 公司2024年财务报告内部控制有效,无重大缺陷[4] - 2024年未发现非财务报告内部控制重大缺陷[5] - 2024年度内部控制执行有效,无重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年继续评估和完善内部控制,加大内控宣传培训力度[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[9] - 财务、非财务报告内控缺陷评价有对应标准[15][16]
华峰测控(688200) - 华峰测控董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况的报告
2025-03-13 18:30
人员数据 - 截至2024年12月31日,大信从业人员总数3957人,合伙人175人,注册会计师1031人[2] 业绩数据 - 大信2023年度业务收入15.89亿元,审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] - 2023年大信上市公司年报审计客户204家,平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元[2] - 公司同行业上市公司中,大信审计客户有134家[2] 审计相关 - 2024年4月15日审计委员会同意聘任大信为2024年度审计机构并提交董事会[5] - 2024年4月25日董事会、5月16日股东大会审议通过续聘大信为2024年度审计机构[3] - 大信认为公司财务报表编制合规,财务状况等反映公允[4] - 大信认为公司保持有效财务报告内部控制,出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024年12月2日审计委员会沟通2024年度审计事项[6] - 2025年3月5日审计委员会进行审后沟通[6]
华峰测控(688200) - 华峰测控2025年“提质增效重回报”专项行动方案
2025-03-13 18:30
上市与募集资金 - 公司2020年2月上市,募集资金总额为16.43亿[4] 研发投入 - 2024年研发费用支出17,236.82万元,使用募集资金14,239.25万元[5] - 2024年使用超募资金28,796.14万元增加募投项目“科研创新项目”投资额[5] - 报告期内研发投入172,368,197.98元,较去年同期增长30.60%,占公司营业收入的19.03%[7] - 截至2024年年末研发人员379人,较去年同期增加108人,同比增长66.42%[8] 知识产权 - 截至报告期末累计申请知识产权397项,已获授权249项[7] 市场扩张 - 2024年4月1日日本全资销售与服务公司运营,6月3日马来西亚工厂启用,7月12日美国子公司开业[2] - 2024年7月19日首台在马来西亚槟城工厂生产的测试设备在友尼森工厂完成装机[3] 项目进展 - 2023年4月25日“集成电路先进测试设备产业化基地建设项目”结项[4] 业绩说明会 - 2024年公司参加3次上交所主办的高端设备专场集体业绩说明会[12] 现金分红 - 公司自上市以来累计现金分红46360.40万元[15] - 2020 - 2024年度现金分红金额占当期归母净利润比例分别为30.48%、30.05%、24.23%、30.08%、39.70%[15] - 2024年半年度拟每10股派发现金红利2.30元,合计拟派31110565.21元,占半年度归母净利润比例为27.66%[15] - 2024年年度拟每10股派发现金红利7.50元,合计拟派101447495.25元,方案待股东大会审议[15] - 2025年公司年度分红派息率将不低于年度归母净利润的30%[15] 股权激励 - 公司先后实施两期股权激励计划[17] - 2024年公司发布新一期股权激励方案[18]
华峰测控(688200) - 华峰测控2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
2025-03-13 18:30
业绩总结 - 大信会计师事务所2025年3月12日出具公司2024年度财报审计报告[2] - 2024年初占用资金余额19.20万元,年度累计发生0.29万元[10] 其他新策略 - 公司管理层负责编制2024年关联资金往来表并确保准确[3] - 治理层监督2024年关联资金往来表编制过程[3] - 事务所认为2024年关联资金往来表如实反映占用情况[5]
华峰测控(688200) - 华峰测控关于续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
2025-03-13 18:30
人员情况 - 从业人员总数3957人,合伙人175人,注册会计师1031人[3] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元,服务超10000家公司[4] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[5] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家,平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元[5] - 同行业上市公司审计客户134家[5] 其他信息 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[6] - 近三年受行政处罚6次、行政监管措施14次等[7] - 本期拟收费80万元,较上一期增加10万元[13] - 2025年3月相关会议通过续聘议案[14][15]
华峰测控(688200) - 北京华峰测控技术股份有限公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告
2025-03-13 18:30
人员情况 - 截至2024年12月31日,从业人员总数3957人,合伙人175人,注册会计师1031人[1] 业绩数据 - 2023年度业务收入15.89亿元,服务超10000家公司[2] - 2023年审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元[2] 客户数据 - 2023年上市公司年报审计客户204家,平均资产额146.53亿元,收费总额2.41亿元[2] - 同行业上市公司审计客户134家[2] 风险保障 - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[2] 违规情况 - 近三年公司受行政处罚6次等,43名从业人员受罚[3] 签字情况 - 张希海2022 - 2024年度签署1家上市公司审计报告[4] - 王文杰2022 - 2024年度签署2家上市公司审计报告[4]
华峰测控(688200) - 北京华峰测控技术股份有限公司董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
2025-03-13 18:30
独立董事评估 - 公司董事会于2025年3月12日评估独立董事叶陈刚和夏克金独立性[1][2] - 两位独立董事未任他职,与公司及主要股东无利害关系[1] - 董事会认为独立董事符合独立性要求[1]