新产业(300832)

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2024年一季报业绩点评:一季度业绩符合预期,海外保持较好增长
中国银河· 2024-04-28 22:30
业绩总结 - 公司2024年一季度实现营业收入10.21亿元,归母净利润4.26亿元,扣非净利润3.99亿元,经营性现金流2.62亿元,同比增长分别为16.62%、20.04%、25.49%和45.73%[1] - 公司2024年一季度海外业务保持快速增长,海外主营业务收入同比增长24.95%[1] - 公司2024年一季度试剂业务收入同比增长26.42%,毛利率为73.84%,同比提升5.16个百分点[1] - 公司预计2024年至2026年归母净利润分别为20.63亿元、25.42亿元和30.69亿元,同比增长分别为24.77%、23.18%和20.76%[1] - 公司2024年至2026年摊薄EPS分别为2.63元、3.23元和3.91元,当前股价对应PE分别为27倍、22倍和18倍[1] 未来展望 - 公司2023年至2026年营业收入预测分别为3929.66百万元、4954.83百万元、6145.02百万元和7432.64百万元,收入增长率分别为28.97%、26.09%、24.02%和20.95%[2] - 公司2023年至2026年归母净利润预测分别为1653.65百万元、2063.34百万元、2541.68百万元和3069.33百万元,利润增速分别为24.53%、24.77%、23.18%和20.76%[2] - 公司2023年至2026年摊薄EPS预测分别为2.10元、2.63元、3.23元和3.91元,PE分别为33.33倍、26.71倍、21.69倍和17.96倍[2] 财务预测 - 公司财务预测表显示,2026年预计流动资产将达到13249.60百万元,营业收入将达到7432.64百万元[3] - 预计2026年营业利润率将为21.02%,净利率将为41.30%[3] - 预计2026年每股收益将达到3.91元,每股净资产将达到19.36元[3]
新产业20240426
2024-04-28 20:51
业绩总结 - 公司一季度营收的复合增长率达到了24%[1] - 规模利润的复合增长率达到了36%,扣费后的规模利润达到了40%[1] - 公司一季度毛利率保持在88%的水平,略有下降[2] - 仪器毛利增长率达到了35%,主营业务毛利增长明显[3] - 公司国内业务增速虽然一季度只有12%,但21年到24年的复合增速达到25%[3] - 公司海外业务剔除新冠后的负荷增长率达到28%,一季度收入增速为25%[5] 未来展望 - 公司计划通过赛姆菲和日立等品牌的流水线推进,预计海外市场整体增长率将维持在30%左右[11] - 公司对国内市场的增长指引为20%到25%,受政策环境影响,仪器和试剂的增速会有所不同[15] - 公司今年的战略重点是从高速机切换到留守线,S8每年稳定实现快速装机,累计装机量超过2000台[17] 新产品和新技术研发 - 公司今年T8流水线的重点推广目标是在三甲医院的检验科,希望实现每条流水线的产出不少于两台X8,平均产出达到200万以上[9] - 流水线结构规划,至少两排以上的S8免疫联机,生化需求另行考虑[26] - 流水线产品定位,X10机器将在国内推出,定位更适合科室面积更紧凑的终端[27] 市场扩张和并购 - 公司海外设立了10个子公司,总共有45个大区,致力于本地化销售推进[7] - 海外大型机销售占比从去年的6%提升到了今年的16%[6] - 公司对集采项目的进展积极跟进,预计价格调整范围在5%到10%,预计从二季度开始会有体现[14]
2024年一季报点评:24Q1营收稳健增长,海外业务增长显著
光大证券· 2024-04-28 18:02
业绩总结 - 公司2024年Q1实现营业收入10.21亿元,同比增长16.62%[1] - 公司2024年Q1实现归母净利润4.26亿元,同比增长20.04%[1] - 公司2024年Q1海外市场主营业务收入同比增长24.95%,海外业务增长较快[1] - 公司2024-2026年EPS预测为2.64/3.34/4.19元,现价对应24-26年PE为26/20/16倍[2] 风险提示 - 公司主营业务单一风险、新产品研发上市进度不及预期风险、汇兑风险、集采降价超预期风险[3] 新产业展望 - 新产业2026年预计营业收入将达到7781百万元,较2022年增长155.5%[4] - 2026年预计净利润为3295百万元,较2022年增长148.3%[4] - 2026年预计每股收益为4.19元,较2022年增长148.5%[4] - 新产业2026年预计ROE为26.1%,较2022年增长25.3%[4] - 新产业2026年预计资产负债率为9%,保持稳定[4]
2024年一季报点评:业绩符合预期,夯实全年高增长
华福证券· 2024-04-28 11:02
业绩总结 - 公司24Q1营收10.2亿元,同比增长17%[1] - 公司24Q1归母净利润4.3亿元,同比增长20%[1] - 公司24Q1扣非净利润4.0亿元,同比增长25%[1] - 公司2026年预计营业收入将达到7750百万元,较2023年增长了97.7%[5] - 公司2026年预计净利润为3373百万元,较2023年增长了103.1%[5] - 公司2026年预计ROE为25.4%,较2023年略有增长[5] - 公司2026年预计P/E比率为16,较2023年有所下降[5] 未来展望 - 2024-2026年预计EPS分别为2.7/3.4/4.3元,对应PE为26/20/16倍[3] - 华福证券对个股的投资评级包括买入、持有、中性、回避和卖出等五个等级[12] - 买入评级表示未来6个月内,个股相对市场基准指数涨幅在20%以上[12] - 持有评级表示未来6个月内,个股相对市场基准指数涨幅介于10%与20%之间[12] - 行业评级包括强于大市、跟随大市和弱于大市等三个等级[12]
竞逐能效及新产业喷发,轻量化材料有望乘风而起新股主题报告
2024-04-27 14:26
业绩总结 - 铝合金在汽车领域的应用逐渐增长,对于新能源车的渗透率提升有显著影响[3] - 汽车质量每下降10%,油耗降低8%,排放减少4%,铝合金逐渐替代钢材[4] - 美和金价格在去年十月份开始下探,整体价格逐渐下降到一左右的幅度[10] - 电子纱的均价在2023年大约每吨8000元,明显高于普通纱的价格[12] 用户数据 - 中原股份是全球第四家PIC产能达到千吨级的企业,具有明显的PIC产能优势[15] - 公司的客户群体资料特别高,是汽车轻量化材料领域的主要参与者,建议关注[19] 未来展望 - 铝合金在新能源车领域应用广泛,轻量化需求增加,预计2025年汽车用铝量将增长70%[6] 新产品和新技术研发 - 镁合金比铝合金更轻,具有更强的减震性能,适用于汽车零部件[7] - 镁合金在高温环境下具有更快的散热能力,但强度较低,适用场景有限[8] 市场扩张和并购 - 公司是断照铝合金的供应商,与海外厂商建立了稳定的合作关系,尤其在改装车轮领域具有重要地位[18]
高速机带动试剂持续放量,24Q1利润保持高增
平安证券· 2024-04-26 15:00
业绩总结 - 公司2024年第一季度实现营收10.21亿元,同比增长16.6%[1] - 公司2024年第一季度归母净利润为4.26亿元,同比增长20.0%[1] - 公司2024年第一季度扣非归母净利润为3.99亿元,同比增长25.5%[1] - 公司试剂收入同比增长26.42%,毛利率同比提升至73.8%[2] - 公司2024-2026年EPS预测分别为2.62、3.26、3.96元,维持“推荐”评级[5] - 公司资产负债表显示,2026年预计流动资产将达到14278百万元,较2023年增长181.5%[8] - 预计2026年营业收入将达到7096百万元,较2023年增长80.5%[8] - 公司2026年预计净利润为3114百万元,较2023年增长88.2%[8]
新产业(300832) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-25 16:13
财务表现 - 新产业2024年第一季度营业收入为10.21亿,同比增长16.62%[2] - 归属于上市公司股东的净利润为4.26亿,同比增长20.04%[2] - 经营活动产生的现金流量净额为2.62亿,同比增长45.73%[2] - 公司2024年第一季度实现营业收入102,143.02万元,较上年同期增长16.62%;利润总额48,648.03万元,较上年同期增长19.97%;归属于上市公司股东的净利润42,622.10万元,较上年同期增长20.04%[12] - 第一季度国内市场主营业务收入同比增长12.17%,海外市场主营业务收入同比增长24.95%[12] - 第一季度公司试剂收入同比增长26.42%,仪器类产品收入同比下降3.86%[12] - 2024年第一季度,公司营业总收入达到10.21亿元,同比增长16.5%[16] - 经营活动产生的现金流量净额为2.62亿元,较上期增长46.0%[18] - 净利润为4.26亿元,同比增长19.9%[17] 资产情况 - 非流动资产处置损益为-132.8万,政府补助为675.8万,委托他人投资或管理资产的损益为1818.8万[3] - 应收票据减少34.53%,债权投资增长32.04%[5] 股东情况 - 前10名股东中,西藏新产业投资管理有限公司持股最多,持股比例为26.88%[6] 财务活动 - 管理费用增长40.36%,财务费用下降193.86%[6] - 投资收益增长49.27%,公允价值变动收益下降35.37%[6] - 投资活动产生的现金流量净额为-2.77亿,同比下降775.49%[6] - 筹资活动现金流出小计为838,382.83万[20] - 筹资活动产生的现金流量净额为-838,382.83万[20] - 现金及现金等价物净增加额为-18,708,858.50万[20]
新产业:第四届董事会第十四次会议决议公告
2024-04-25 16:13
4.本次会议由董事长饶微主持,部分公司监事和高级管理人员列席会议。 5.经全体与会董事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有 效。 证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-032 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 1.本次董事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位董 事。 2.本次董事会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:00 以现场结合通讯表决的方式召 开,现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 董事会议室。 3.本次董事会应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名;其中董事翁鹤鸣、李旭、 王岱娜、伍前辉、张清伟以通讯表决方式出席会议;没有董事委托其他董事代为 出席或缺席本次会议,与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 二、 董事会会议审议情况 经全体与 ...
新产业:关于召开2023年年度股东大会的提示性公告
2024-04-25 16:13
证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-036 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的提示性公告 2、会议召集人:公司第四届董事会。第四届董事会第十三次会议审议通过 了《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2023 年年度股东大 会的议案》,会议决定于 2024 年 5 月 6 日以现场投票结合网络投票的方式召开 公司本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间: (1)现场会议召开时间:2024 年 5 月 6 日(星期一)下午 14:30。 (2)网络投票时间:2024 年 5 月 6 日(星期一)。 通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 5 月 6 日上午 9:15— 9:25、9:30—11:30,下午 13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市新产业生物医学工程 ...
新产业:第四届监事会第十三次会议决议公告
2024-04-25 16:13
证券代码:300832 证券简称:新产业 公告编号:2024-033 深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.本次监事会会议通知已于 2024 年 4 月 22 日以电子邮件方式送达各位监 事。 2.本次监事会于 2024 年 4 月 25 日上午 10:30 以现场结合通讯表决的方式召 开,现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路 23 号新产业生物大厦 21 楼 2104 会议室。 3.本次监事会应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名,其中监事会主席刘登科 以通讯表决方式出席会议;没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议,与 会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。 4.本次会议由监事会主席刘登科主持。 5.经全体与会监事确认,本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》 《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定,会议形成的决议合法、有 效。 (一)审议并通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》 审议通过的内容如下: ...