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再生稀土氧化物
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华宏科技(002645) - 002645华宏科技投资者关系管理信息20250509
2025-05-09 17:42
公司基本信息 - 证券代码为 002645,证券简称为华宏科技 [1] - 2024 年度业绩说明会于 2025 年 5 月 9 日 15:30 - 16:30 采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易平台”进行 [2] - 公司接待人员包括主持人、董事长胡品贤、董事及总裁兼董事会秘书朱大勇、独立董事刘斌、财务负责人曹吾娟 [2] 循环经济产业链 - 公司实现从再生资源装备制造商向再生资源运营商转型,初步形成以报废机动车拆解为主线,下游废钢、废旧磁材、稀土回收料等资源回收利用的循环经济产业链 [2] 业务毛利率 - 稀土资源综合利用业务和磁材业务毛利率受稀土产品价格波动影响大,价格相对稳定时处于同行业领先水平 [3] - 公司将加大技术创新投入、拓展新兴应用领域,通过内部降本、工艺优化、质量管控等措施降低成本、提升效率 [3] 产能情况 - 当前磁材产能是 1.5 万吨/年 [3] - 再生稀土氧化物产能规模已达 1.2 万吨/年,处于行业领先水平 [4] - 山东烁成二期扩产、包头华宏高性能磁材项目按预定计划建设 [4] 业务重点与行业发展 - 稀土资源综合利用业务和稀土永磁材料业务销售比重占公司销售总额 60%以上,是业绩主要贡献来源 [3] - 受益于新能源汽车等行业发展,下游对稀土产品需求增加,将给公司业务带来积极影响 [3] 业绩盈亏情况 - 2024 年对收购江苏威尔曼形成的商誉计提减值准备 3.34 亿元,导致归母净利润亏损扩大至 3.56 亿元,剔除影响后较 2023 年大幅减亏 [3] - 2025 年一季度国内稀土价格止跌回升,稀土氧化物产能利用率提升,高性能磁材产品产销量增长,实现扭亏为盈 [3] 产品应用与客户合作 - 高性能磁材产品已应用于新能源汽车电机、工业机器人电机、3C 电子等领域,并与相关企业建立业务合作 [4] 出口管制影响 - 公司不涉及稀土技术出口,稀土氧化物产品全部国内销售,永磁材料产品出口销售比重较低,相关出口管制政策对业务影响较小 [4] - 公司将跟踪产业政策变化,遵守出口管控规定确保业务合法合规开展 [4]
华宏科技:Q1利润大幅改善,期待稀土产能落地释放高业绩弹性-20250505
国盛证券· 2025-05-05 20:23
报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 2024年公司利润大幅下降,主要因计提商誉减值准备;2025Q1利润扭亏为盈,同比大幅改善,稀土业务发展良好,其他业务板块收益改善 [1] - 2024年公司毛利率同比改善,经营管理稳健;2025Q1毛利率和净利率进一步提升 [2] - 稀土行业前景广阔,公司在生产规模、技术研发等方面形成较强竞争优势,且持续提升稀土磁材产能规模及技术水平 [2] - 公司是再生资源领域龙头企业,随着稀土价格企稳及后续产能落地,业绩有望快速增长;考虑稀土价格处于低位,适当下调2025年业绩预期 [3] 相关目录总结 财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|6,881|5,576|7,751|9,208|10,553| |增长率yoy(%)|-18.8|-19.0|39.0|18.8|14.6| |归母净利润(百万元)|-159|-356|129|231|324| |增长率yoy(%)|-139.1|-123.9|136.3|79.3|40.1| |EPS最新摊薄(元/股)|-0.27|-0.61|0.22|0.40|0.56| |净资产收益率(%)|-5.1|-10.1|3.7|6.3|8.4| |P/E(倍)|-26.8|-12.0|33.0|18.4|13.1| |P/B(倍)|1.2|1.3|1.3|1.2|1.1| [4] 股票信息 - 行业:环保设备Ⅱ - 前次评级:买入 - 04月29日收盘价(元):7.33 - 总市值(百万元):4,262.60 - 总股本(百万股):581.53 - 自由流通股(%):88.19 - 30日日均成交量(百万股):36.19 [5] 财务报表和主要财务比率 资产负债表(百万元) |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产|3664|3667|4362|4336|4670| |非流动资产|2463|2281|2685|2937|3058| |资产总计|6127|5948|7047|7272|7727| |流动负债|1656|1765|2811|2947|3232| |非流动负债|706|705|626|520|387| |负债合计|2362|2470|3437|3467|3619| |少数股东权益|58|149|153|160|179| |归属母公司股东权益|3706|3328|3457|3645|3930| |负债和股东权益|6127|5948|7047|7272|7727| [9] 利润表(百万元) |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|6881|5576|7751|9208|10553| |营业成本|6626|5209|7084|8186|9191| |营业税金及附加|44|29|41|49|68| |营业费用|45|53|78|92|116| |管理费用|186|198|271|322|369| |研发费用|261|183|255|295|348| |财务费用|58|49|59|79|99| |资产减值损失|-56|-351|-66|55|127| |其他收益|208|169|100|100|100| |投资净收益|11|4|7|7|7| |资产处置收益|1|2|0|0|0| |营业利润|-182|-332|135|237|341| |营业外收入|1|1|2|2|1| |营业外支出|12|6|7|8|8| |利润总额|-193|-337|130|231|335| |所得税|0|14|-3|-7|-9| |净利润|-194|-351|133|239|343| |少数股东损益|-35|5|4|7|19| |归属母公司净利润|-159|-356|129|231|324| |EBITDA|-38|-159|308|469|618| [9] 现金流量表(百万元) |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|546|88|163|298|434| |投资活动现金流|-160|-338|-527|-383|-314| |筹资活动现金流|-286|50|-71|-219|-267| |现金净增加额|101|-200|-435|-304|-146| [9] 主要财务比率 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力:营业收入(%)|-18.8|-19.0|39.0|18.8|14.6| |成长能力:营业利润(%)|-145.2|-81.9|140.7|75.8|43.9| |成长能力:归属于母公司净利润(%)|-139.1|-123.9|136.3|79.3|40.1| |获利能力:毛利率(%)|3.7|6.6|8.6|11.1|12.9| |获利能力:净利率(%)|-2.3|-6.4|1.7|2.5|3.1| |获利能力:ROE(%)|-5.1|-10.1|3.7|6.3|8.4| |获利能力:ROIC(%)|-3.1|-6.2|3.4|5.3|6.9| |偿债能力:资产负债率(%)|38.5|41.5|48.8|47.7|46.8| |偿债能力:净负债比率(%)|5.7|17.6|28.7|32.7|30.7| |偿债能力:流动比率|2.2|2.1|1.6|1.5|1.4| |偿债能力:速动比率|1.0|0.9|0.4|0.7|0.6| |营运能力:总资产周转率|1.1|0.9|1.2|1.3|1.4| |营运能力:应收账款周转率|11.7|8.4|15.0|13.0|12.0| |营运能力:应付账款周转率|8.7|6.6|7.5|8.0|11.0| |每股指标:每股收益(最新摊薄)|-0.27|-0.61|0.22|0.40|0.56| |每股指标:每股经营现金流(最新摊薄)|0.94|0.15|0.28|0.51|0.75| |每股指标:每股净资产(最新摊薄)|6.19|5.54|5.76|6.08|6.57| |估值比率:P/E|-26.8|-12.0|33.0|18.4|13.1| |估值比率:P/B|1.2|1.3|1.3|1.2|1.1| |估值比率:EV/EBITDA|-116.3|-31.0|17.4|11.9|9.1| [9]
华宏科技(002645):Q1利润大幅改善,期待稀土产能落地释放高业绩弹性
国盛证券· 2025-05-05 19:28
报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [3] 报告的核心观点 - 公司2024年利润大幅下降,主要因计提商誉减值准备;2025Q1利润扭亏为盈且同比大幅改善,稀土业务发展良好,其他业务板块收益改善 [1] - 公司毛利率同比改善,经营管理稳健;稀土行业前景广阔,公司具备技术规模等竞争优势 [2] - 公司是再生资源领域龙头企业,随着稀土价格企稳及后续产能落地,业绩有望快速增长;考虑稀土价格处于低位,适当下调2025年业绩预期 [3] 根据相关目录分别进行总结 财务指标 |指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|6,881|5,576|7,751|9,208|10,553|[4]| |增长率yoy(%)|-18.8|-19.0|39.0|18.8|14.6|[4]| |归母净利润(百万元)|-159|-356|129|231|324|[4]| |增长率yoy(%)|-139.1|-123.9|136.3|79.3|40.1|[4]| |EPS最新摊薄(元/股)|-0.27|-0.61|0.22|0.40|0.56|[4]| |净资产收益率(%)|-5.1|-10.1|3.7|6.3|8.4|[4]| |P/E(倍)|-26.8|-12.0|33.0|18.4|13.1|[4]| |P/B(倍)|1.2|1.3|1.3|1.2|1.1|[4]| 股票信息 - 行业:环保设备Ⅱ - 前次评级:买入 - 04月29日收盘价(元):7.33 - 总市值(百万元):4,262.60 - 总股本(百万股):581.53 - 自由流通股(%):88.19 - 30日日均成交量(百万股):36.19 [5] 财务报表和主要财务比率 资产负债表(百万元) |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |流动资产|3664|3667|4362|4336|4670|[9]| |非流动资产|2463|2281|2685|2937|3058|[9]| |资产总计|6127|5948|7047|7272|7727|[9]| |流动负债|1656|1765|2811|2947|3232|[9]| |非流动负债|706|705|626|520|387|[9]| |负债合计|2362|2470|3437|3467|3619|[9]| |少数股东权益|58|149|153|160|179|[9]| |归属母公司股东权益|3706|3328|3457|3645|3930|[9]| |负债和股东权益|6127|5948|7047|7272|7727|[9]| 利润表(百万元) |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入|6881|5576|7751|9208|10553|[9]| |营业成本|6626|5209|7084|8186|9191|[9]| |营业利润|-182|-332|135|237|341|[9]| |利润总额|-193|-337|130|231|335|[9]| |净利润|-194|-351|133|239|343|[9]| |归属母公司净利润|-159|-356|129|231|324|[9]| 现金流量表(百万元) |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |经营活动现金流|546|88|163|298|434|[9]| |投资活动现金流|-160|-338|-527|-383|-314|[9]| |筹资活动现金流|-286|50|-71|-219|-267|[9]| |现金净增加额|101|-200|-435|-304|-146|[9]| 主要财务比率 |会计年度|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |成长能力:营业收入(%)|-18.8|-19.0|39.0|18.8|14.6|[9]| |成长能力:营业利润(%)|-145.2|-81.9|140.7|75.8|43.9|[9]| |成长能力:归属于母公司净利润(%)|-139.1|-123.9|136.3|79.3|40.1|[9]| |获利能力:毛利率(%)|3.7|6.6|8.6|11.1|12.9|[9]| |获利能力:净利率(%)|-2.3|-6.4|1.7|2.5|3.1|[9]| |获利能力:ROE(%)|-5.1|-10.1|3.7|6.3|8.4|[9]| |获利能力:ROIC(%)|-3.1|-6.2|3.4|5.3|6.9|[9]| |偿债能力:资产负债率(%)|38.5|41.5|48.8|47.7|46.8|[9]| |偿债能力:净负债比率(%)|5.7|17.6|28.7|32.7|30.7|[9]| |偿债能力:流动比率|2.2|2.1|1.6|1.5|1.4|[9]| |偿债能力:速动比率|1.0|0.9|0.4|0.7|0.6|[9]| |营运能力:总资产周转率|1.1|0.9|1.2|1.3|1.4|[9]| |营运能力:应收账款周转率|11.7|8.4|15.0|13.0|12.0|[9]| |营运能力:应付账款周转率|8.7|6.6|7.5|8.0|11.0|[9]| |每股指标:每股收益(最新摊薄)|-0.27|-0.61|0.22|0.40|0.56|[9]| |每股指标:每股经营现金流(最新摊薄)|0.94|0.15|0.28|0.51|0.75|[9]| |每股指标:每股净资产(最新摊薄)|6.19|5.54|5.76|6.08|6.57|[9]| |估值比率:P/E|-26.8|-12.0|33.0|18.4|13.1|[9]| |估值比率:P/B|1.2|1.3|1.3|1.2|1.1|[9]| |估值比率:EV/EBITDA|-116.3|-31.0|17.4|11.9|9.1|[9]|