金开新能(600821)

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金开新能:关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
2024-05-06 18:54
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-037 金开新能源股份有限公司 | 回购方案首次披露日 | 2023/11/22 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 万元 0 万元~24,000 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 万股 2,993.85 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.50% | | 累计已回购金额 | 16,973.92 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.046 元/股~6.12 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 21 日召开第十届董事会第四十四次会议,审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金或其他 合法资金以集中竞价的方式回购公司股份,回购资金总额不超过人民币 24,000 万元(含),回购价格不超过人民币 8.00 元/股(含),回购期限自董事会审议通 过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司分别于 2023 年 11 月 22 日、2 ...
金开新能:金开新能2023年年度股东大会法律意见书
2024-05-06 18:54
北京大成律师事务所 关 于 金开新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 大成证字[2024]JKXN 第 0506 号 www.dentons.com 北京市朝阳区朝阳门南大街 10 号兆泰国际中心 B 座 16-21 层 16-21F, Tower B, ZT International Center, No.10, Chaoyangmen Nandajie, Chaoyang Dist. Beijing100020, China Tel: 8610-58137799 Fax: 8610-58137766 北京大成律师事务所 关于金开新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 大成证字[2024]JKXN 第 0506 号 本次大会由董事会提议并召集。2024 年 4 月 11 日,公司召开第十届董事会 第四十六次会议,审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会通知的议案》。 召开本次大会的通知及提案,公司已于 2024 年 4 月 12 日和 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站等中国证券监督管理委员会指定的信息披露媒体进行 了公告。 致:金开新能源股份有 ...
金开新能:2023年年度股东大会决议公告
2024-05-06 18:54
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-036 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 金开新能源股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 21 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 620,172,541 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 31.52% | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式,均符合《公司法》及 《公司章程》的规定。本次股东大会由公司董事会召集,由代为履行公司董事长 职务的公司董事、总经理尤明杨先生主持本次股东大会,符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 5 月 6 日 (二) 股东大会召开的地点:北京市西城区新兴东巷 ...
金开新能:关于召开2023年年度暨2024年一季度业绩说明会的公告
2024-05-06 18:52
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-038 金开新能源股份有限公司 关于召开2023年年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 金开新能源股份有限公司(以下简称"公司")已于2024年4月12日及2024 年4月30日分别披露了2023年年度报告及2024年第一季度报告,为便于广大投资 者更全面深入地了解公司2023年年度及2024年第一季度经营成果及财务状况, 公司计划于2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00举行2023年年度暨2024年第一 季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频直播结合网络互动的方式召开,公司将针对2023 年年度及2024年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年5月16日(星期四) 15:00-16:00 (二)会议召开地点:同花顺路演平台 (https://board.10jqka.com.cn/rs/pc/detail?roadshowId=10102 ...
金开新能(600821) - 2024年4月投资者关系活动记录表
2024-04-29 17:47
装机容量和发电情况 - 截至2023年末,公司核准装机容量为6,448兆瓦,并网容量为4,480兆瓦,分别同比增长16%和19% [2] - 其中,光伏发电项目并网容量为3,097兆瓦,风电项目并网容量为1,257兆瓦,储能及生物质发电项目并网容量为127兆瓦 [2] - 公司披露的"三步走"战略安排及相应规划,是基于当前信息和数据对未来的估计或预测,不构成公司对投资者的实质承诺 [3] 光伏发电收益情况 - 现阶段光伏组件价格处于历史低位,有效降低光伏发电项目的总投资成本,有利于提高项目收益水平 [4] - 公司将密切关注市场价格变动,科学研究判断价格走势,合理控制工程造价,确保项目投资收益满足公司内部要求 [4] 补贴回款情况 - 截至2023年底,公司应收新能源补贴约为50亿元,占应收账款比例约为86% [5] - 随着公司平价项目装机规模增加,整体电费收入同步增长,现金流情况持续优化,补贴回款影响将进一步弱化 [5] - 公司补贴应收款有政府信用作支持,截至目前未对补贴款进行坏账计提 [6] 股东支持情况 - 公司拥有多元股东结构,包括天津国资、国开金融等大型国资金融机构和通用技术集团等行业龙头企业 [8] - 未来大股东会在海外市场布局、装机指标、海上风电建设、资金等方面给予公司强有力的支持 [8] 分红计划 - 公司已建立起常态化的现金分红机制,未来将积极实施现金分红,以切实回报股东 [9] - 公司2023年度拟派发红利金额1.47亿元,占公司2023年度归属上市公司股东净利润的42.67% [9]
金开新能:关于公司2024年第一季度主要经营数据的公告
2024-04-29 17:05
证券代码:600821 证券简称:金开新能 公告编号:2024-034 金开新能源股份有限公司 关于公司 2024 年第一季度主要经营数据的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露:第九号 ——光伏》的相关规定,鉴于公司从事光伏电站运营业务,现将公司 2024 年第 一季度并表范围内新能源电站的主要经营数据情况公告如下: | | | | | | | 上网电 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | 价加权 | | | | 装机容 | 第一季度 | 第一季度 | 第一季度 | 均 价 | | 区域 | 电 站 | 量(兆 | 发电量(万 | 上网电量 | 结算电量 | (含补 | | | 类型 | 瓦) | 千瓦时) | (万千瓦 | (万千瓦 | 贴)(含 | | | | | | 时) | 时) | 税 元 / | | | | | | | | 千 瓦 | | | | | | ...
金开新能(600821) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-29 17:05
营业收入与净利润 - 公司2024年第一季度营业收入为843,170,720.04元,同比增长8.48%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为218,027,080.74元,同比增长28.75%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为176,246,506.55元,同比增长5.46%[4] - 基本每股收益为0.11元/股,同比增长37.50%[4] - 2024年第一季度营业收入为843,170,720.04元,同比增长8.5%[13] - 2024年第一季度净利润为227,978,283.16元,同比增长22.5%[15] - 2024年第一季度归属于母公司股东的净利润为218,027,080.74元,同比增长28.8%[15] - 2024年第一季度基本每股收益为0.11元,同比增长37.5%[15] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为44,749,881.09元,同比下降70.38%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为44,749,881.09元,同比下降70.4%[17] - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为748,979,046.16元,同比下降33.4%[17] - 2024年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为566,347,176.39元,同比下降31.4%[17] - 投资活动现金流入小计为612,030,717.53元,相比上期的1,817,077,531.16元有所减少[18] - 投资活动现金流出小计为891,733,506.98元,相比上期的2,841,193,682.94元有所减少[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-279,702,789.45元,相比上期的-1,024,116,151.78元有所改善[18] - 筹资活动现金流入小计为1,783,130,000.00元,相比上期的266,000,000.00元大幅增加[18] - 筹资活动现金流出小计为1,378,927,697.00元,相比上期的1,408,746,508.31元有所减少[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为404,202,303.00元,相比上期的-1,142,746,508.31元大幅改善[18] - 现金及现金等价物净增加额为169,249,394.64元,相比上期的-2,015,791,418.75元大幅改善[18] - 期末现金及现金等价物余额为436,663,873.57元,相比上期的587,087,374.12元有所减少[18] 资产与负债 - 总资产为33,597,511,148.34元,同比增长5.21%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为9,017,823,444.43元,同比增长0.84%[5] - 公司2024年第一季度流动资产合计为7,518,012,858.21元,相比2023年第四季度的6,889,139,747.46元有所增加[11] - 公司2024年第一季度非流动资产合计为26,079,498,290.13元,相比2023年第四季度的25,043,520,465.05元有所增加[12] - 公司2024年第一季度资产总计为33,597,511,148.34元,相比2023年第四季度的31,932,660,212.51元有所增加[12] - 公司2024年第一季度流动负债合计为4,670,144,329.49元,相比2023年第四季度的4,823,545,244.03元有所减少[12] - 公司2024年第一季度长期借款为19,004,111,328.29元,相比2023年第四季度的17,299,433,861.52元有所增加[12] 费用与成本 - 2024年第一季度营业成本为388,893,311.68元,同比增长21.4%[14] - 2024年第一季度研发费用为4,142,584.38元,同比增长142%[14] - 2024年第一季度财务费用为195,362,340.72元,同比增长0.6%[14] - 研发费用同比增长141.91%,主要原因是研发投入增加[7] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为41,780,574.19元[6] 会计准则 - 公司未适用新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表[19]
23年业绩稳步增长,装机规模或将加速扩张
天风证券· 2024-04-22 09:30
投资评级 - 6个月评级为“买入”,维持评级 [1] 核心观点 - 2023年公司业绩稳步增长,装机规模加速扩张,预计2025年核准装机规模突破13GW [1] - 公司费用管控能力提升,2023年归母净利润同比增长9.54% [1] - 公司认为电价的影响已经处于底部,未来盈利预测下调,但维持“买入”评级 [1] 基本数据 - 2023年公司实现营收33.28亿元,同比增长7.96%;归母净利润8.02亿元,同比增长9.54% [1] - 2023年新增并网装机容量725.99兆瓦,其中湖北占比最高,达到45.6% [1] - 截至2023年末,公司核准装机容量6,448兆瓦,并网容量4,480兆瓦,其中光伏发电3,097兆瓦,风电1,257兆瓦,储能及生物质发电127兆瓦 [1] - 2023年公司上网电价为523元/兆瓦时,同比下降33元/兆瓦时 [1] - 2023年公司毛利率为56.99%,同比下降5.72个百分点;净利率为25.86%,同比微增 [1] 财务数据和估值 - 2023年公司营业收入33.28亿元,同比增长7.96%;归母净利润8.02亿元,同比增长9.54% [1] - 预计2024-2026年归母净利润分别为10.5亿元、12.9亿元、16.7亿元,对应PE为11倍、9倍、7倍 [1] - 2023年公司毛利率为56.99%,同比下降5.72个百分点;净利率为25.86%,同比微增 [1] - 2023年公司期间费用率为31.2%,同比下降2.84个百分点 [1] 财务预测摘要 - 2023年公司营业收入33.28亿元,同比增长7.96%;归母净利润8.02亿元,同比增长9.54% [2] - 预计2024-2026年归母净利润分别为10.5亿元、12.9亿元、16.7亿元,对应PE为11倍、9倍、7倍 [2] - 2023年公司毛利率为56.99%,同比下降5.72个百分点;净利率为25.86%,同比微增 [2] - 2023年公司期间费用率为31.2%,同比下降2.84个百分点 [2]
2023年公司业绩平稳增长,新能源装机稳步增加
国信证券· 2024-04-18 14:00
报告投资评级 - 给予金开新能(600821.SH)“买入”评级[1][2][19] 报告核心观点 - 2023年公司业绩平稳增长新能源装机稳步增加营收和归母净利润增加主要系风光新能源装机容量增长致发电量增加以及费用率水平有所下降但2023Q4归母净利润有所下滑[1][4] - 2023年风电和光伏装机、发电量、上网电量持续提升上网电价有所下滑目前电价波动变化对公司存量项目的影响较为有限且部分区域未来电力交易及政策层面有望出现边际改善[1][6][7][12] - 2023年毛利率下行费用率水平下降净利率有所上升新能源项目投运推动业绩稳步增长光伏产业链上游降价带动收益率提升[1][9][10] 相关目录总结 财务数据方面 - 2023年实现营收33.28亿元(+7.96%)归母净利润8.02亿元(+9.54%)单四季度营收7.40亿元(+9.16%)归母净利润0.65亿元( - 26.51%)[1][4] - 2023年光伏发电并网容量3097MW(同比+22%)风电并网容量1257MW(同比+3%)风电发电量31.84亿千瓦时(+8%)上网电量30.92亿千瓦时(+9%)光伏发电量39.16亿千瓦时(+17%)上网电量38.70亿千瓦时(+17%)光伏平均上网电价为0.477元/千瓦时(同比下降10%)风电平均上网电价为0.443元/千瓦时(同比下降2%)[1][5][6][7] - 2023年毛利率为56.99%(同比 - 5.72pct)财务费用率、管理费用率分别为23.68%、7.41%财务费用率同比减少3.56pct管理费用率同比增加0.64pct净利率同比增加0.24pct至25.86%[1][9][10] - 预计公司2024 - 2026年EPS分别为0.50/0.71/0.87元(2023 - 2024年前值为0.68/0.82元下调幅度27%/13%)当前股价对应PE为11.8/8.3/6.7X[2][19] 公司业务发展方面 - 2023年核准装机容量6448MW(+16%)并规划2025年核准装机突破13GW[2] - 2023年重点在消纳情况良好且具备电价优势的津冀、长江经济带及珠三角等中东南地区开展业务布局其中津冀地区新增核准规模305MW长江经济带新增核准规模205MW珠三角新增核准装机规模10MW[15] - 随着光伏产业链上游供需格局变化组件价格下降有助于降低公司光伏项目投资成本推动光伏项目收益率维持在合理水平使得盈利水平保持稳定[16] - 常态化现金分红机制形成2023年分红比例达46%[17]
金开新能:金开新能源股份有限公司主体长期信用评级报告(联合资信评估股份有限公司)
2024-04-15 16:14
二〇二三年十月十一日 www.lhratings.com 1 联合〔2023〕9777号 联合资信评估股份有限公司通过对金开新能源股份有限公 司的信用状况进行综合分析和评估,确定金开新能源股份有限公 司主体长期信用等级为 AA+,评级展望为稳定。 特此公告 联合资信评估股份有限公司 主体长期信用评级报告 主体长期信用评级报告 金开新能源股份有限公司主体长期信用评级报告 评级结果: | 主体长期信用等级:AA+ | | --- | | 评级展望:稳定 | 评级时间:2023 年 10 月 11 日 本次评级使用的评级方法、模型: | 名称 | 版本 | | --- | --- | | 电力企业信用评级方法 | V4.0.202208 | | 电力企业主体信用评级模型(打分 | V4.0.202208 | | 表) | | 注:上述评级方法和评级模型均已在联合资信官网公开披露 优势 | 本次评级模型打分表及结果: | | --- | | 评价内容 评价结果 风险因素 | 评价要素 | 评价结果 | | --- | --- | --- | | 经营 环境 经营 B 风险 | 宏观和区 | 2 3 | | | 域风险 ...