航锦科技(000818)

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航锦科技(000818) - 航锦科技投资者关系活动记录表
2022-12-04 18:32
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为投资者网络电话会议 [1] - 参与单位及人员众多,共计150人 [1][2][3][4][5] - 活动时间为2020年2月20日20:00,地点为网络电话会议 [5] - 上市公司接待人员为副总经理徐子庆和董事会秘书王东冬 [5] 公司介绍 公司定位与发展历程 - 公司是承接国家和军方战略项目的平台型公司,子公司长沙韶光和威科电子承接大量战略工程和项目 [5] - 2017年切入电子领域,形成以芯片产业为主、化工产业为辅的格局 [5][6] 战略发展阶段 - 第一阶段(2017 - 2019年):由化工业务向芯片业务转型,电子芯片板块2017年净利润4400万,2018年1.17亿,2019年1.81亿,2020年一季度电子板块净利润增幅50% - 80% [6] - 第二阶段(2020年及以后):集成电路产业升级,形成高端核心芯片和通信板块两大产业领域,军民融合开拓民用市场 [6][7] 主要产品 长沙韶光 - GPU芯片:可用于军工装备、计算机系统和办公设备,能满足自主可控办公系统及服务器需求 [7] - FPGA芯片:重点是一次编程不可逆的FPGA,用于航天航空领域,已带来可观收益 [7] - 总线接口芯片:用于陆军装备,2019年光纤接口芯片中标军委装发部预研项目,市场容量是现有产品4、5倍 [8] 威科电子 - 威科射频:生产毫米波及太赫兹通讯领域的高频材料,可实现进口替代 [8] - 泓林微:负责射频器件研发、仿真,技术团队实力强,射频器件用于无线通讯领域 [8][9] 参股业务 - 参股武汉导航院,研发基于北斗3的基带射频一体化芯片,承接70% - 80%的标准制定 [9] 公司优势 - 人才优势:形成两支以院士为背景、融合海外归国人才的研发团队 [9] - 技术优势:产品以自主可控为核心,以进口替代为目标,具技术竞争力 [9] - 内部协同效应:各项产品业务协同,如长沙韶光与武汉导航院在芯片研发技术上可互相支持 [9] 交流互动 长沙韶光芯片相关问题 - 核心芯片销售随国家武器装备列装进度波动,技术指标与英伟达有差距,但在国内属第一梯队,能满足国内日常需求 [10] - 2019年9月与其他13家企业组成自主可控联盟,助力电子设备国产化 [11] 核心产品民用化问题 - 预计2020年核心芯片从办公电子设备切入民用领域会有成果 [11] - 国内GPU芯片设计企业有景嘉微、709所和716所,自主可控设备市场空间大 [11] 武汉导航院相关问题 - 团队实力强,与公司有业务和人员协同效应,公司持股10.67%,达要求后开展下一步计划 [12] - 基带射频一体化芯片技术指标领先,参与北斗3技术标准设立,预计2020年6月组网完成后流片并推向市场,军方需求先释放,商用需3 - 5年培育 [12][13] 芯片毛利率与拓展问题 - 部分核心自主可控芯片军用市场毛利率较高,民用市场较低 [13] - 特种FPGA暂时不考虑拓展民用领域 [14] 研发团队问题 - 研发团队来自内部团队、高校和研究所合作人员、海外引入人才 [14] 电子板块战略布局问题 - 第一阶段实现化工向电子业务转型,布局核心半导体和通讯业务 [15] - 第二阶段战略升级,巩固芯片在自主可控信息化和5G领域应用,加大在星空互联网领域应用 [15] 芯片民用应用问题 - 民用领域毛利受市场竞争和性能要求影响,市场空间大,利润总额高于军用市场 [17] - 预计党政军内部电子设备更换订单今年有进展,射频材料和器件今年进入华为、中兴等供应链实现量产 [18] 业务季节性与研发投入问题 - 电子板块业绩上半年弱于下半年,一季度增速一定程度反映全年情况 [18][19] - 研发费用投入来源包括国家相关部门、军队、上市公司自身,报表体现的研发费用仅占小部分 [19]
航锦科技(000818) - 航锦科技投资者关系活动记录表
2022-12-04 18:32
会议基本信息 - 会议时间为2020年2月13日15:30,地点为网络电话会议,参与人员共421人 [2] - 上市公司接待人员为副总经理徐子庆和董事会秘书王东冬 [2] 股权收购相关 - 公司收购武汉导航院10.67%股权,基于看好北斗应用和卫星应用产业前景,该产业未来或形成万亿级市场,短期有军方换装需求 [2] - 武汉导航院有顶级技术团队和多层次产品服务,与公司战略契合,双方可优势互补,公司目标是实现控股,因疫情进展未达预期 [3] - 公司与武信集团的股权转让工作程序在履行中,受武汉疫情影响进度受影响;与大基金保持接触,探讨合作方案,达成协议会公告 [4] 产品业务布局 航天领域 - 长沙韶光的控制、通讯、遥控芯片参与卫星配套,客户有上海八院、航天五院;威科电子的LTCC技术可提供集成芯片模块,未来在卫星领域应用广泛 [3] 芯片业务 - 总体发展路径为先军后民,GPU产品最初为满足军用需求,贸易战后向民用拓展,能满足国内安全可控办公需求;FPGA特色在于反熔丝,安全性等突出,会沿特色领域推进 [3][4] 5G产业链 - 重点围绕受国外制裁、技术和价值含量高、有国产替代需求的产品,威科射频发展高频材料及器件,可进口替代,下游应用会持续拓展,还会与优势企业合作扩大产品和服务范围 [4] 化工业务 - 以烧碱和环氧丙烷为主,属基础化工产品,有运输半径限制,烧碱需求平稳、价格有波动,预计今年因价格规律和新建项目比去年好 [5] LTCC低温共烧技术产品 - 主要应用于航天领域,在卫星上也有应用 [6] 控股公司业务 - 九强讯盾从事加固计算机,应用于多领域,在安全可控市场集成公司GPU产品并拓展市场;中电华星从事电源业务,在高铁领域市占率近70%,在金融装备有突破应用,是航母电磁弹射电源唯一供应商 [6] 市场与订单展望 - 公司瞄准国内自主可控GPU市场,预期未来五年有二三十亿市场需求,疫情稳定后推进与14家下游企业配套工作,预计在安可和装备市场有突破和订单大幅增长 [5] 董事长增持计划 - 董事长已增持700多万,计划增持三到五千万 [6]
航锦科技(000818) - 航锦科技投资者关系活动记录表
2022-12-04 17:42
会议基本信息 - 投资者关系活动类别为投资者网络电话会议 [2] - 参与单位及人员共158人,包括中信建投、南方基金、富国基金等多家机构 [2][3][4] - 时间为2020年2月16日19:30,地点为网络电话会议 [4] - 上市公司接待人员有董事长蔡卫东、副总经理徐子庆、董事会秘书王东冬 [4] 公司战略发展 - 第一阶段实现化工向以芯片为主导的电子业务转型,布局核心半导体和通讯业务两大板块,过去三年快速发展 [5] - 第二阶段战略布局升级,巩固核心器件在自主可控信息化和5G领域应用,加大在星空互联网领域应用 [5] 公司业务板块 化工板块 - 生产烧碱、环氧丙烷、聚醚、聚氯乙烯等化工原材料,随行业周期性变化波动 [6] 电子板块 - 发展战略包括导入海内外顶级人才团队、打造自主可控芯片和模块生态链,推动电子产业发展并加大资源、资金、人才投入 [6] - 2017年收购长沙韶光和威科电子切入电子领域 [7] - 长沙韶光历史悠久,产品从军用转向军民两用,布局的武汉导航院市场化潜力大 [7][8] - 威科电子重点产品是厚膜电路和LTCC,加大在5G通讯核心材料和核心射频器件布局 [8] 互动提问及回复 投资项目来源及内在逻辑 - 上市公司有平台、管理、销售渠道优势,可帮助项目团队规范化管理和获取订单;合作团队研发能力强,双方强强联合实现自身价值 [9] 多业务发展及资源分配 - 公司业务有共通点和协同效应,战略为军民两用芯片,从军用拓展民用领域,引入有协同效应的项目并协同发展 [9][10] 星空互联网领域布局 - 公司从去年开始战略布局星空互联网/6G领域,可提供多种配件,子公司可视作卫星公司配套商 [10][11] 泓林微相关情况 - 创始人林海立毕业于上海交大,团队技术一流;生产销售多种产品,增资后将建立测试平台,有望成为华为一级供应商 [11][12] - 与公司业务协同效应强,可促进产业协同发展,是公司未来业绩增长点 [12][13]
航锦科技(000818) - 2019年9月19日投资者关系活动记录表
2022-12-04 17:00
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为 2019 年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 活动时间为 2019 年 9 月 19 日 14:30 - 17:00 [2] - 活动地点为全景网·路演天下(http://rs.p5w.net ) [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书王东冬先生 [2] 公司收购事项 - 收购国光电气 98.00%股权、思科瑞 100%股权,目的是与现有军工业务形成协同效应,扩大军工业务规模,是战略发展军工电子的重要布局 [3] - 拟收购标的与公司目前军工业务存在较强协同效应,韶光芯片可用于国光固态微波产品,思科瑞可为威科和韶光提供服务 [3] - 收购事项仍在实施进展中,因标的公司历史沿革复杂,需一定核查确认时间 [3] - 收购交易对价 40%以现金支付,资金来源为募集配套融资 [4] 公司军工业务布局与目标 - 军工产业发展重点是军用电子领域,从布局芯片入手,向下延伸到板卡、组件、小系统,目标是建立完整的军工电子生态链 [4] - 长沙韶光自主研发的国产高性能图形处理芯片 SG6XXX 是图形显示模块核心部件,主要应用在军用加固计算机领域 [4] 公司商誉与风险 - 公司商誉减值风险与收购标的韶光、威科经营情况相关,目前两家公司经营良好,订单充沛,暂时不存在商誉减值风险 [4] 控股股东债务重组与股权相关 - 控股股东债务重组事项尚在武汉国资委内部审批流程阶段,未获取正式转让文件 [5] - 控股股东债务重组实施完成后,武汉信用集团预计持股比例为 22.5%,认同公司“化工 + 军工”发展战略,将提供资源、人才和资金支持 [6] - 公司目前董事会成员中刘波董事同时任职于武汉信用投资集团股份有限公司,武汉信用集团提名的董事将取得董事会 2/3 以上的席位 [6] 公司其他业务与发展 - 公司投资建设高纯氢气充装站,是为有效利用氢气能源,实现资源合理化配置,高纯氢气是生产烧碱副产品,可用于燃料电池 [6] - 公司重视环保,近两年投入上亿元升级改造环保装置;关注一线员工,通过多种方式确保车间安全,提升员工幸福感 [6] - 公司今年上半年业绩下滑主要因化工产品降价,军工板块贡献的净利润同比增长 75%以上 [7]
航锦科技(000818) - 2018年5月11日投资者关系活动记录表
2022-12-03 17:48
公司基本信息 - 证券代码为 000818,证券简称为航锦科技 [1] - 2018 年 5 月 11 日下午在长沙韶光半导体有限公司三楼会议室进行特定对象调研,参与单位包括安信证券、天风证券等多家机构 [2] - 上市公司接待人员为副总经理丁晓鸿和董事会秘书王东冬 [3] 产品体系情况 - 长沙韶光现有产品体系为“3 + 1”,“3”指反熔丝 FPGA、非易失存储器 SRAM + EEPROM 和总线接口 SG320,已实现自主可控,在军品市场独家提供;“1”指 54/4000 系列产品,为中小数字集成电路 [3] - 反熔丝 FPGA 用于航天、军工等高可靠性场合,单价贵、毛利高,国内由长沙韶光独家供货,供不应求 [3] - 非易失存储器 SRAM + EEPROM 用于机载计算机,是战机必需器件 [4] - 总线接口 SG320 用于战车信息传输,未来将用于船舶、导弹等,特点是带宽足、容量大、响应快 [4] - 54/4000 系列产品用于老武器装备返厂维修,市场需求萎缩,将逐步淘汰 [4] 订单情况 - 反熔丝 FPGA、非易失存储器 SRAM + EEPROM、总线接口 SG320 三大主要产品合同金额超过 2 亿元,部分产品供不应求 [4] 研发情况 - 重点研发系统级封装 SIP、数字隔离器和高性能图形处理器 GPU [4] - 系统级封装 SIP 预计年底生产线打通,实现小型化和封装升级 [5] - 数字隔离器预计 2 - 3 年内批量供货 [5] - 高性能图形处理器 GPU 与中船重工 709 所合作开发,今年 2 月一次流片成功,年底前定型,预计明年小批量供货,1 - 2 年内形成销售规模 [5] 业绩情况 - 2017 年长沙韶光实现营业收入 2.55 亿元、净利润 7122 万元;2018 年一季度实现营业收入 2603 万元、净利润 1630 万元 [5] - 2017 年航锦科技应收账款 2.28 亿元,母公司化工业务占 1900 多万元,其余为两家军工企业应收账款 [6] - 考虑军工行业结算周期、新产品订单保障和内部管理改善,未来业绩承诺将超预期完成 [6] 人员情况 - 长沙韶光单独从事设计工作的人员 19 名,其中 4 名研究生、3 名研究员,参与研发活动人员 60 多名,不包含外地设计室人员 [6] 业务方向情况 - 目前专注军品市场,民用产品附带生产,占比小,短期内不会大规模生产民用产品,未来不排除可能性 [6][7] 毛利率情况 - 芯片产品成本包括前期开发、当期生产和试验检测,前期开发已摊销,量产成本下降,未来 3 - 5 年内国产军用电子芯片价格变化不大,毛利率将维持较高水平 [7] 母公司支持情况 - 管理方面,按上市公司要求规范长沙韶光日常管理,提升管理效益 [7] - 人才引进方面,年初聘请丁晓鸿担任公司副总经理、长沙韶光董事长,发展军工业务 [8] - 资金方面,为后续芯片项目研发及扩产提供资金支持和保障 [8]
航锦科技(000818) - 2018年7月12日投资者关系活动记录表
2022-12-03 17:24
活动基本信息 - 活动类别为2018年度辽宁辖区上市公司投资者网上集体接待日活动 [2] - 主办单位是中国证券监督管理委员会辽宁监管局,承办单位是辽宁上市公司协会,协办单位是上证所信息网络有限公司、深圳市全景网络有限公司 [2] - 时间为2018年7月12日14:30 - 16:30,地点在沈阳棋盘山绿地铂瑞酒店和全景网·路演天下 [2] - 上市公司接待人员为副总经理兼董事会秘书王东冬先生 [2] 化工业务情况 - 2018年1 - 6月化工业务营收17.11亿元,同比增加14.5%;化工产品主营业务毛利率27.65%,较上年同期的21.19%增长6.46% [3] - 上半年化工板块利润大幅增长原因包括行业持续景气和管理层推行精细化管理,下半年将继续推行精细化管理提升效益 [3] 军工业务情况 - 某型号核心产品在手订单达1.2万只,另一核心产品进入批量供货阶段,预计2018年度交付量同比翻倍 [3] - 2018年1 - 6月军工板块营收1.17亿,归母净利润3070万元,分别占比6.4%和12.7%,全年占比预计进一步提升 [4] - 收购中电华星(2017年营收2.5亿)可形成业务和客户协同效应,提升盈利能力,扩大军工业务占比 [4] - 军工板块实施“内生 + 外延”发展战略,会按要求公告其他收购计划 [4] 公司经营方针与战略 - 经营方针是“军民融合双轮驱动、化工军工两翼齐飞”,目标是提升化工业务效率,提高军工业务占比 [4] 其他问题解答 - 更名目的是保护投资者利益,符合公司“化工 + 军工”双主业经营状况 [5] - 公司在最新回购框架内实施回购操作,可关注公告 [5] - 军工板块新型号产品放量批供和化工板块精细化管理是新的利润增长点 [5]
航锦科技(000818) - 2021年1月17日-投资者关系活动记录表
2022-11-23 15:01
投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位人员为屠文斌 [1] - 时间为2021年1月17日15:00 - 17:30 [1] - 地点在上海淮海中路1045号 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王东冬、证券事务代表邢丹丹 [1] 控股股东变更影响 - 武汉新能成为控股股东,武汉市国资委成为实控人,解决大股东债务问题,优化股东结构,发挥国企资源优势,为公司产业、资金、人才等方面提供支持 [1] - 武汉市国资委参与集成电路重点项目建设,布局芯片产业,利于航锦科技与当地头部企业协同,提升竞争力 [1][2] 总部搬迁情况 - 武汉新能在完成控股股东变更后,在上市公司管理团队协助下启动总部搬迁 [2] - 迁址完成后搭建扎根武汉的总部组织,使航锦科技更好融入武汉,与本地企业协同 [2] 业务板块布局 - 公司主营业务分化工和集成电路两大板块 [2] - 2020年6月15日设立全资子公司航锦锦西氯碱化工有限公司承接化工业务资产,形成化工、电子业务独立平行发展格局 [2] 泓林微射频芯片情况 - 主要产品涵盖电桥、滤波器、功分器、阻容网络四类,仿真结果达业界先进水平 [2][3] - 电桥用于4G、5G基站信号合路等,滤波器用于信号筛选,5GNR频段滤波器用于手机等,目标客户为手机射频模组生产企业 [3] - 产品性能可比拟国外公司,形态吻合小型化趋势,在小型化和合格率方面有竞争力,预计对业务和业绩有积极影响 [3]
航锦科技(000818) - 2021年3月18日-投资者关系活动记录表
2022-11-23 14:56
会议基本信息 - 会议时间为2021年3月18日09:00 - 12:00,地点在武汉汉口喜来登酒店 [3] - 参与投资者包括长江证券、中金公司等众多机构及103位个人投资者 [1][2][3] - 上市公司接待人员有航锦科技董事长蔡卫东、副董事长姚可等 [3] - 会议议程包括公司近况介绍、国资控股股东致辞、北斗产业演讲、射频业务介绍及自由交流 [3] 业务进展情况 - 威科射频关键设备完成安装调试,东莞工程中心2020年6月投产,深圳研发中心2021年初建成,一季度接单良好,已与多家院所合作,在研产品出样送样,专注高频材料研发应用以实现国产替代 [3] - 泓林微长期目标产品集中于消费类电子,无源器件市场空间达几百亿美金,产品覆盖多种器件,在SiP领域有深厚积累,切入军工领域,适用于军民两用市场 [4][5] 节能减排与氢能源布局 - 碳中和方面,一是计划将现有燃煤发电机组替换成燃气(氢气、天然气)发电机组;二是公司生产烧碱产生副产品氢气,目前产量1.2亿标立,0.45亿标立自用、销售,0.75亿标立排空,新建0.1亿标立氢气充装站预计下半年投产销售,长期看氢气价格上涨、利用率提升可带来经济效益 [4] 化工业务情况 - 公司第一主要产品烧碱年产能43万吨,价格处于行业底部;第二主要产品环氧丙烷年产能12万吨,价格2万左右;第三产品聚醚年产能17万吨,价格2万左右,环氧丙烷一半销售一半用于生产聚醚,国外疫情推动价格上涨增强公司盈利能力 [4] 公司发展规划 - 公司管理总部搬迁工作启动,办公地址完成选址,预计上半年完成搬迁 [5] - 公司考虑各企业协同效应,泓林微、威科射频、威科电子形成产业链上下游协同,泓林微为武汉导航院提供天线和技术支持;未来战略调整为“化工、军工、电子”三个板块,加速各业务单元成长和协同 [5] 现金流与增发计划 - 公司目前现金流良好,2017 - 2019年经营性现金流净额分别为4.79亿元、4.03亿元、2.20亿元,2021年因化工产品价格高经营性现金流良好,暂无增发计划 [6]
航锦科技(000818) - 2021年8月22日-投资者关系活动记录表
2022-11-22 00:10
会议基本信息 - 会议编号为2021 - 03,于2021年8月22日20:00 - 21:00通过网络电话会议举行 [1] - 参与单位包括信诚基金、太平洋保险、招商基金等多家机构及98位投资者,上市公司接待人员为航锦科技董秘王东川先生和证券事务代表邢丹丹女士 [1] 模拟芯片业务情况 - 模拟芯片在军工领域需求大,因国产替代趋势,公司经研发团队磨合、积累及持续横向研发投入,在模拟芯片领域积累成体系产品库 [1][2] - 长沙韶光凭借原有核心芯片产品客户优势,通过竞标获几十项国家级纵向科研项目,明确未来重点发展方向 [2] 长沙韶光下游客户结构变化 - 前期以数字芯片产品为主,下游客户和列装型号相对集中 [2] - 近几年各院所对模拟芯片国产化替代需求快速增长,业务量占相当规模,模拟芯片下游客户领域分布广,横跨航天、航空、船舶等,对应几十个科研院所单位 [2] 芯片代工问题 - 公司芯片代工不会受晶圆厂限制,晶圆代工厂主要集中于国内,如华润上华、华虹等,今年以来代工未受影响 [2] 研发投入情况 - 公司研发投入主要集中在军工以及电子业务板块,军工研发投入含自身横向和外部科研项目纵向投入,电子业务含前期芯片设计IP采购和流片开支 [2] 化工板块业务情况 - 今年化工板块业务增长因环氧丙烷与聚醚价格同比大幅上涨,8月起主要产品烧碱价格回升,预计持续到明年 [3] - 公司在新能源领域布局氢能利用项目,9月开始贡献业绩,坚持双轮驱动和可持续发展策略 [3] 消费电子量产情况 - 公司战略调整,将武汉导航院、泓林微、威科射频提升为二级公司,形成电子板块,是民用电子领域布局重要组成部分 [3] - 电子业务板块涉及消费电子业务,研发中芯片类产品通过流片迭代,部分已送样客户测试试用 [3] 注册地搬迁情况 - 公司前期已变更总部办公地址至武汉,迁址工作涉及内部经营管理调整协调,正按计划稳步推进 [3]
航锦科技(000818) - 2022 Q3 - 季度财报
2022-10-28 00:00
营收与利润情况 - 本报告期营业收入9.48亿元,同比降19.46%;年初至报告期末31.26亿元,同比降9.92%[4] - 本报告期归属上市公司股东净利润1091.60万元,同比降95.22%;年初至报告期末1.82亿元,同比降71.31%[4] - 2022年前三季度营业总收入31.26亿元,较上期34.70亿元有所下降[18] - 2022年前三季度营业总成本29.53亿元,上期为27.79亿元[18] - 2022年前三季度营业利润1.98亿元,上期为7.05亿元[19] - 2022年前三季度净利润1.60亿元,上期为6.17亿元[19] - 2022年前三季度归属于母公司股东的净利润1.82亿元,上期为6.36亿元[19] - 综合收益总额为1.62亿元,去年同期为6.17亿元;归属于母公司所有者的综合收益为1.83亿元,去年同期为6.36亿元;归属于少数股东的综合收益总额为 - 2104.60万元,去年同期为 - 1920.78万元[20] 现金流情况 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额643.37万元,同比降98.63%[4] - 经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期降98.63%,因销售商品收到现金减少、购买商品支付现金增加[10] - 投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期降379.71%,因购进长期资产支付现金增加[10] - 销售商品、提供劳务收到的现金为28.94亿元,去年同期为31.85亿元;收到的税费返还为3571.40万元,去年同期为1349.57万元[21] - 经营活动现金流入小计为29.75亿元,去年同期为32.29亿元;经营活动现金流出小计为29.68亿元,去年同期为27.59亿元;经营活动产生的现金流量净额为643.37万元,去年同期为4.70亿元[22] - 投资活动现金流入小计为4.97亿元,去年同期为1.78亿元;投资活动现金流出小计为5.99亿元,去年同期为1.99亿元;投资活动产生的现金流量净额为 - 1.01亿元,去年同期为 - 2108.45万元[22] - 筹资活动现金流入小计为2.63亿元,去年同期为3.65亿元;筹资活动现金流出小计为4.61亿元,去年同期为8.69亿元;筹资活动产生的现金流量净额为 - 1.98亿元,去年同期为 - 5.04亿元[22][23] - 汇率变动对现金及现金等价物的影响为69.93万元,去年同期为 - 14.90万元[23] - 现金及现金等价物净增加额为 - 2.92亿元,去年同期为 - 5523.88万元;期初现金及现金等价物余额为4.86亿元,去年同期为2.15亿元;期末现金及现金等价物余额为1.94亿元,去年同期为1.60亿元[23] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产50.29亿元,较上年度末降4.23%;归属上市公司股东的所有者权益35.63亿元,较上年度末增3.36%[4] - 2022年第三季度末资产总计50.29亿元,较年初52.50亿元减少[16] - 2022年第三季度末负债合计12.30亿元,较年初15.47亿元减少[17] - 2022年第三季度末所有者权益合计37.98亿元,较年初37.04亿元增加[17] - 2022年9月30日货币资金为200,143,856.59元,1月1日为535,938,443.73元 [15] - 2022年9月30日交易性金融资产为21,000,011.00元,1月1日为11.00元 [15] - 2022年9月30日应收票据为428,922,976.17元,1月1日为589,500,709.74元 [15] - 2022年9月30日应收账款为536,001,107.20元,1月1日为432,496,054.64元 [15] - 2022年9月30日流动资产合计为2,027,490,842.14元,1月1日为2,268,290,715.12元 [15] - 2022年9月30日长期股权投资为45,814,641.82元,1月1日为33,137,699.03元 [15] - 2022年9月30日固定资产为1,110,298,091.60元,1月1日为1,202,890,844.92元 [15] - 2022年9月30日在建工程为149,886,745.15元,1月1日为66,085,940.66元 [15] 财务指标变动原因 - 货币资金期末较期初降62.66%,主要因分配股利、建设工程、偿还借款及利息[7] - 预付款项期末较期初增143.47%,主要因预付原料款增加[7] - 财务费用本期较上年同期降31.22%,主要因归还银行贷款、利率降低[8] - 其他收益本期较上年同期增37.74%,主要因本期政府补助增加[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为35,141 [11] - 武汉新能实业发展有限公司持股比例16.69%,持股数量113,363,924股 [11] 其他财务指标 - 基本每股收益为0.27元,去年同期为0.93元;稀释每股收益为0.27元,去年同期为0.93元[20] - 2022年前三季度研发费用8137.69万元,上期为1.07亿元[19] - 2022年前三季度投资收益为 - 231.26万元,上期为209.54万元[19]