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运机集团(001288)
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运机集团(001288) - 2024 Q4 - 年度财报(更正)
2025-06-13 20:35
财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为1,535,924,865.54元,较2023年调整后增长45.80%[21] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为157,319,887.64元,较2023年调整后增长53.80%[21] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为139,936,508.54元,较2023年调整后增长44.22%[21] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为242,231,348.26元,较2023年调整后增长703.57%[21] - 2024年基本每股收益0.98元/股,较2023年的0.64元/股增长53.13%;稀释每股收益0.95元/股,较2023年增长48.44%[22] - 2024年末加权平均净资产收益率为7.36%,较2023年末的5.34%增加2.02%[22] - 2024年末总资产491248326.11元,较2023年末的354049479.71元增长38.75%;归属于上市公司股东的净资产219281428.05元,较2023年末增长5.69%[22] - 分季度来看,四个季度营业收入分别为264276403.87元、328460865.12元、275123932.66元、668063663.89元[27] - 分季度归属于上市公司股东的净利润分别为30540242.01元、30430675.27元、23257947.24元、73091023.12元[27] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 120337.59元,2023年为107064.24元,2022年为8136.68元[28] - 2024年计入当期损益的政府补助为4360187.96元,2023年为4769674.82元,2022年为6072527.47元[28] - 2024年非经常性损益合计17383379.10元,2023年为5259820.08元,2022年为6820587.62元[29] - 2024年物料搬运机械行业进出口总额357.53亿美元,同比增长12.32%;出口额329.53亿美元,同比增长15.25%;进口额28.00亿美元,同比下降13.53%;进出口顺差301.53亿美元,同比增长18.92%[34] - 2024年物料搬运机械行业营业收入6963亿元,同比下降3.7%;利润总额466亿元,同比下降4.7%;利润率6.7%,较上年下降0.1个百分点;亏损面较上年增加3.6个百分点[34] - 2024年度,公司实现营业收入153,592.49万元,同比增长45.80%;归属于上市公司股东的净利润15,731.99万元,同比增长53.80%;基本每股收益0.98元,同比增长53.13%[61] - 2024年度公司海外业务实现销售收入10.38亿元,占2024年度营业收入比重为67.58%,较2023年度增长26491.07%[61] - 2024年公司营业收入15.36亿元,同比增长45.80%,输送机设备整机收入14.02亿元,同比增长45.91%[65] - 2024年永磁电机滚筒等收入3191.96万元,同比增长100.00%;其他收入2782.53万元,同比增长94.08%[65] - 2024年华北地区收入1665.50万元,同比下降91.86%;华东地区收入1.96亿元,同比下降60.83%[65] - 2024年输送机设备毛利率29.32%,同比增长6.58%;输送机设备整机毛利率30.27%,同比增长8.73%[66] - 2024年输送机械设备销售量153.26千米,同比增长21.63%;生产量148.65千米,同比增长17.63%[67] - 2024年输送机械设备库存量8.08千米,同比下降36.33%[67] - 2024年销售费用为6041.83万元,较2023年增长80.92%[82] - 2024年管理费用为1.02亿元,较2023年增长81.82%[82] - 2024年财务费用为2183.05万元,较2023年同比变动 -466.58%[82] - 2024年研发费用为5597.32万元,较2023年增长61.49%[82] - 2024年研发人员数量203人,较2023年的110人增长84.55%,占比16.34%,较2023年的9.74%提升6.60%[84] - 2024年研发投入金额55,973,240.45元,较2023年的34,660,974.63元增长61.49%,占营业收入比例3.64%,较2023年的3.29%提升0.35%[84] - 2024年经营活动现金流入小计1,363,348,891.89元,较2023年的949,009,684.04元增长43.66%[86] - 2024年经营活动产生的现金流量净额242,231,348.26元,较2023年的30,144,341.82元增长703.57%[86] - 2024年投资活动现金流入小计936,801,682.12元,较2023年的130,309.38元增长718,805.79%[86] - 2024年投资活动现金流出小计1,492,519,265.85元,较2023年的142,662,961.72元增长946.19%[86] - 2024年投资活动产生的现金流量净额 -555,717,583.73元,较2023年的 -142,532,652.34元减少289.89%[86] - 2024年筹资活动现金流入小计734,918,206.10元,较2023年的1,213,832,500.70元减少39.45%[86] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额93,285,669.22元,较2023年的810,934,720.30元减少88.50%[86] - 2024年末货币资金9.67亿元,占总资产27.88%,较年初比重降12.95%,因购买理财、生产备货等支出增加[90] - 2024年末应收账款9.55亿元,占总资产30.27%,较年初比重降1.96%,因资产总额增速大于应收账款增速[90] - 2024年末存货32.52亿元,占总资产6.62%,较年初比重升1.48%,因制品、原材料及合并范围增加[90] - 2024年末固定资产43.37亿元,占总资产8.83%,较年初比重升3.50%,因募投项目转固及合并范围增加[90] - 2024年末在建工程5962.63万元,占总资产1.21%,较年初比重降2.69%,因募投项目完工转固[90] - 2024年末长期借款26.75亿元,占总资产5.45%,年初为0,因银行借款增加[90] - 2024年末应付票据82.49亿元,占总资产16.79%,较年初比重升8.23%,因开具银行承兑汇票量增加[91] - 报告期投资额2.93亿元,上年同期投资额为0,变动幅度100.00%[96] 各条业务线表现 - 公司主营业务属于“C3434连续搬运设备制造”下的“输送机械(输送机械和提升机)”[31] - 公司主要从事以带式输送机为主的节能环保型输送机械成套设备研产销,是物料输送系统解决方案供应商[42] - 公司主要产品有通用带式输送机、管状带式输送机等,报告期内主营业务未变[42] - 公司主要产品有通用、管状、水平转弯带式输送机及其他输送机和配套设备,报告期内无变化[43] - 通用带式输送机带宽范围0.5米到2.4米,适用于冶金、煤炭等行业[43] - 管状带式输送机输送倾角可达30度,可大倾角输送,还可用下分支反向输送不同物料[43] - 公司采取“设计+生产+销售+安装一体化”经营模式[45] - 公司以销定产,核心部件自行生产,部分简单工序外协加工[47] - 公司采用前导式营销,获取订单主要方式为招投标[47][48] - 公司产品在国内市场占有率较高,在高难度、长距离、越野式物料输送工程中优势明显[49] - 公司主要竞争优势有技术创新、产品质量、定制化服务和品牌影响力[49][50] - 市场需求增长,节能环保型输送机械成套设备需求持续增加[51] - 公司不断投入研发,推出有竞争力的新产品和技术[51] - 2024年公司获得授权专利9项(发明专利2项,实用新型专利7项),软件著作权3项;截至2024年12月31日,拥有有效专利129项(发明专利14项,实用新型专利115项),有效软件著作权7项[38] - 2024年欧瑞安获得授权专利5项(发明专利4项,外观设计1项);截至2024年12月31日,拥有有效专利66项(发明专利12项,实用新型专利46项,外观设计专利8项),有效软件著作权11项[39] - 截至2024年12月31日,成都工贝拥有有效专利2项;VLI CONVEYORS PTY LIMITED拥有有效专利1项,有效产品设计2项[39] - 公司依托技术沉淀与市场拓展提升核心竞争力,体现产品性能及服务优势[39] - 公司拥有4项注册商标,“自运牌”多次获“四川省著名商标”“自贡市知名商标”等称号[58] - 截至报告期末,公司拥有国务院政府津贴获得者2名、省级领军人才1名,市级领军人才2名,市级学术和技术带头人1名,中、高级专业技术人员33名[60] - 2024年度公司研发投入增长61.49%,研发人员增长84.55%,硕士以上学历研发人员增长222.22%[64] - 2024年几内亚西芒杜铁矿项目带式输送机(标段三)设备合同总金额76,274.82万美元,本期确认销售收入39,404.73万美元[70] - 2024年几内亚西芒杜铁矿配套项目马瑞巴亚港皮带机及附属设备合同总金额55,300.83万美元,累计确认销售收入44,349.99万美元[70] - 2024年几内亚力拓西芒杜港口工程EPC1&EPC3项目输送机设备及附属设备合同总金额63,980.01万美元,本期确认销售收入17.07万美元[70] - 2024年乌干达水泥有限公司6000t/d熟料生产线及智能皮带输送系统合同总金额89,620.04万美元,本期确认销售收入767.59万美元[70] - 2024年输送机设备材料成本891,089,874.11元,占营业成本比82.09%,同比增减-0.07%[73] - 2024年输送机设备人工成本109,154,712.35元,占营业成本比10.06%,同比增减0.31%[73] - 公司光伏数字智能化输送机研发项目和轮轨式连续输送系统项目等已结项[83] - 山东欧瑞安电气有限公司为子公司,注册资本51,600,000元,总资产367,834,953.82元,净资产236,057,463.50元,购买日至报告期期末营业收入75,106,430.68001元,营业利润27,350,624.18元,净利润23,489,064.47元[122] - 公司收购山东欧瑞安电气有限公司,购买日至报告期期末实现净利润2,348.91万元[122] 各地区表现 - 2024年华北地区收入1665.50万元,同比下降91.86%;华东地区收入1.96亿元,同比下降60.83%[65] 管理层讨论和指引 - 公司未来发展战略围绕产业数智化升级转型、产业链整合、国内市场挖掘及深化国际化展开[123] - 公司将依托与华为合作推进产业数智化升级转型[123] - 公司将通过多种方式延伸产业链、整合资源[123] - 公司下一年度计划优化产品结构、提升服务质量[125] - 公司下一年度将加大市场开拓力度,深化国际化战略[126] - 公司下一年度会提升智能化、数字化水平[126] - 公司下一年度将加大研发投入,驱动创新发展[126] - 公司面临市场、供应链、技术、财务、政策与法律等风险,将加强风险管理确保稳健发展[127][128][129] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司股票简称运机集团,代码001288,上市于深圳证券交易所[16] - 公司法定代表人是吴友华,注册地址为自贡市高新工业园区富川路3号[16] - 公司聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)进行审计,签字会计师为陈泽丰、叶子文[20] - 招商证券股份有限公司在2021年11月1日至2025年12月31日履行持续督导职责,保荐代表人为王志鹏、孙静[20] - 招商证券股份有限公司在2024年4月11日至2025年12月31日履行财务顾问持续督导职责,主办人为王志鹏、王嫣然[20] - 2024年中国输送机械行业在复杂市场环境中展现韧性和潜力,出口业务扩大,全球市场份额稳步提升[31][32]
运机集团: 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年跟踪评级报告
证券之星· 2025-06-04 19:33
信用评级 - 公司主体长期信用等级维持为AA-,评级展望为稳定 [1] - "运机转债"信用等级维持为AA-,评级展望为稳定 [1] - 公司偿还债务的能力仍属很强,本期债券违约的概率很低 [4] 经营状况 - 公司2024年海外销售收入达10.38亿元,占营业收入的67.58%,同比大幅增长 [5][6] - 公司营业总收入同比增长45.80%至15.36亿元,利润总额同比增长65.55%至1.94亿元 [5][6] - 公司与华为技术有限公司签订全面合作协议,在云计算、大数据、智慧工厂等方面进行合作 [4][15] - 公司研发费用支出0.56亿元,同比增长61.49%,拥有有效专利129项 [5][6] 财务状况 - 公司2024年资产负债率提升至53.12%,全部债务资本化比率提升至43.08% [6] - 公司应收账款账面价值14.87亿元,占总资产的30.27%,累计计提坏账准备2.48亿元 [6] - 公司经营活动现金流净额2.42亿元,EBITDA为2.73亿元 [9] - 公司现金类资产15.74亿元,短期债务9.52亿元,现金短期债务比1.65倍 [9] 行业分析 - 中国输送机械行业2024年实现进出口总额357.53亿美元,同比增长12.32% [13] - 行业正朝着专业化、高端化、智能化方向发展,技术创新和产业链整合成为关键 [13] - "一带一路"等国家战略有助于行业开拓海外市场,缓解国内市场需求不足的压力 [13] 风险因素 - 公司应收账款规模较大且存在坏账风险,2024年信用减值损失0.24亿元 [6] - 公司海外单体项目收入占比高,若未来海外市场拓展不及预期,业绩可能存在大幅波动 [7] - 公司债务负担加重,融资需求增加,2024年全部债务规模大幅增长至17.43亿元 [6][9]
运机集团(001288) - 四川省自贡运输机械集团股份有限公司2025年跟踪评级报告
2025-06-04 18:48
信用评级 - 公司主体长期信用等级和“运机转债”信用等级均维持为AA - ,评级展望为稳定[5][12][81] 业绩数据 - 2024年营业总收入同比增长45.80%至15.36亿元,利润总额同比增长65.55%至1.94亿元[12][17][45] - 2025年一季度营业总收入同比增长54.02%至4.07亿元,利润总额同比增长28.96%至0.45亿元[45] - 2023 - 2025年3月,合并口径营业总收入分别为10.53亿元、15.36亿元、4.07亿元[20] - 2023 - 2025年3月,合并口径营业利润率分别为22.09%、28.60%、30.12%[20] - 2023 - 2024年营业总收入从10.52亿元增至14.72亿元,增幅约40%[89] - 2023 - 2024年利润总额从1.26亿元增至1.72亿元,增幅约36.5%[89] 资产负债 - 截至2024年底,应收账款账面价值14.87亿元,占总资产的30.27%,累计计提坏账准备2.48亿元,2024年信用减值损失0.24亿元[17] - 截至2024年底,资产负债率和全部债务资本化比率较年初分别提升11.72个百分点和13.71个百分点至53.12%和43.08%[17] - 2023 - 2025年3月,合并口径资产总额分别为35.40亿元、49.12亿元、50.83亿元[20] - 2023 - 2025年3月,合并口径资产负债率分别为41.40%、53.12%、53.46%[20] - 2023 - 2024年资产总额从35.58亿元增至46.19亿元,增幅约29.8%[89] - 2023 - 2024年资产负债率从41.84%增至53.01%[89] 研发情况 - 2024年研发费用支出0.56亿元,同比增长61.49%[17][37] - 截至2024年底,公司(本部)拥有有效专利129项,其中发明专利14项,实用新型专利115项[17][37] 市场拓展与并购 - 2024年拓展几内亚、乌干达等市场,海外销售收入10.38亿元,占比67.58%,2023年占比0.37%[39] - 2024年9月澳大利亚孙公司取得威利输送机有限公司100%股权[39] - 2024年11月以2.54亿元收购欧瑞安56.50%股权[39] 股权结构 - 截至2024年底,总股本为1.67亿元,吴友华直接持股7663.40万股,持股比例45.92%,曾玉仙通过华智投资间接持股5.01%[29] 运机转债 - 截至2025年3月底,运机转债发行规模7.30亿元,债券余额5.25亿元,已有2.05亿元转换为A股股票,占比28.05%[26][31] - 2025年5月16日,运机转债转股价格调整为12.09元/股[31] - 截至2024年底,运机转债募集资金已累计投入3.07亿元,无募投项目变更或终止情况[31] 其他数据 - 2023 - 2025年3月,合并口径现金类资产分别为15.40亿元、15.74亿元、12.35亿元[20] - 2023 - 2024年现金类资产从14.96亿元降至13.10亿元[89] - 2023 - 2024年应收账款从11.38亿元增至12.95亿元[89] - 2023 - 2024年销售债权周转次数从0.93次增至1.15次[89] - 2023 - 2024年现金收入比从83.21%增至102.59%[89] - 2023 - 2024年营业利润率从21.91%增至26.74%[89] - 2023 - 2024年现金短期债务比从4.71倍降至1.42倍[89] - 2024年材料成本占营业成本的82.09%,前五名供应商合计采购金额1.42亿元,占年度采购总额的12.42%[47] - 2024年产能提高至153.33千米/年,产量同比增长17.63%,产能利用率96.95%[50] - 2024年EPC业务收入占营业收入的64.71%[50] - 2024年销售债权周转率1.11次,存货周转次数从6.07次降至4.28次,总资产周转次数0.36次[51] - 2024年海外收入占比提升至67.58%,国内销售收入同比下降52.56%[52] - 2024年前五名客户合计销售金额11.04亿元,占年度销售总额71.87%[52] - 截至2024年底重要在建项目计划投入5.96亿元,尚需投资金额5.40亿元[54] - 截至2024年底合并范围内子公司13家,较2023年底增加8家;2025年3月底合计14家,较2024年底增加1家[56] - 截至2025年3月底,公司资产总额较上年底增长3.48%[58] - 2024年底较2023年底,资产总额从35.40亿元增至49.12亿元[59] - 截至2024年底,所有者权益较年初增长10.99%[61] - 2024年底较2023年底,负债总额从14.66亿元增至26.10亿元,增长78.04%[63] - 2024年期间费用率为15.66%,同比提高4.42个百分点[67] - 2024年较2023年,流动比率从350.07%降至222.68%[75] - 截至2025年3月底,涉诉金额1380.66万元,处于民事一审审理中[76] - 截至2025年3月底,获得银行授信额度28.69亿元,未使用授信额度15.08亿元[76] - 截至2025年3月底,存续债券“运机转债”余额5.25亿元,2024年底现金类资产为债券余额的3.00倍[80] - 2024年,EBITDA对债券余额的保障倍数为0.52倍,经营活动现金流入量、经营活动现金流净额对债券余额的保障倍数分别为3.86倍和0.46倍[80] - 2024年公司及子公司环境治理和保护投入金额293.64万元,能源利用效率提升10%,单位能耗降低5%[78] - 2024 - 2025年3月,资产总额从35.40亿元增至50.83亿元[88] - 2024 - 2025年3月,所有者权益从23.03亿元增至23.65亿元[88] - 2024 - 2025年3月,全部债务从17.43亿元增至18.99亿元[88] - 2024 - 2025年3月,营业总收入分别为15.36亿元、4.07亿元[88] - 2024 - 2025年3月,经营活动现金流量净额分别为2.42亿元、 - 4.67亿元[88] 未来展望 - 未来随着公司持续拓展国际市场及在建项目达产,经营业绩有望保持增长[14]
运机集团(001288) - 关于公司个别银行账户部分资金解除冻结的公告
2025-06-02 15:46
资金相关 - 公司起诉山西晋钢智造,对方反诉并冻结公司资金19,608,500元[1] - 公司个别银行账户部分资金解除冻结,金额19,608,500元[1] - 资金解除冻结利于公司资金划转,提高运营效率[1]
【私募调研记录】合晟资产调研运机集团
证券之星· 2025-06-02 08:09
公司调研信息 - 合晟资产近期调研了运机集团 参与形式为特定对象调研及现场交流 [1] - 运机集团2-3年内除华智投资员工持有的229.18万股外暂无减持计划 [1] - 公司4亿美元合同交付期为442天 预计明年6月交付完毕 [1] - 银谷国际合同交付集中在四季度 该项目合法且不受几内亚政府整顿影响 正按计划推进 [1] 业务发展 - 海外项目大部分有中资背景 也有来自马来西亚、印尼等国家的当地业主 [1] - 下游客户以矿山为主 紧跟国家"一带一路"战略 [1] - 拓展后端运维服务 收入规模有望提升 [1] - 未来可能考虑同行业收购或并购硬科技企业以促进发展 [1] 机构背景 - 上海合晟资产成立于2011年 2014年成为国内首批50家基金业协会登记的私募基金管理人之一 [2] - 国内规模领先的信用债研究与投资机构 [2] - 拥有精准的行业公司分析能力、敏锐的个券信用风险识别能力及完善的风险管理体系 [2] - 坚持价值投资理念 通过动态优选组合创造超额收益 [2]
运机集团(001288) - 2025年5月29日投资者关系活动记录表
2025-05-30 15:28
活动基本信息 - 活动时间为2025年5月29日上午10:00 - 12:00 [2] - 活动地点在成都工贝智能科技有限公司会议室 [2] - 活动形式为现场交流 [2] - 参与人员有国泰海通、天弘基金等机构,上市公司接待人员为罗陆平、胡思睿、李茂 [2] 控股股东减持情况 - 除华智投资公司员工持有的229.18万股外,控股股东及其一致行动人年内暂不通过二级市场减持 [2] 合同相关情况 4亿美元合同 - 合同交付期442天,明年6月左右交付完毕,若遇几内亚雨季施工受阻,交货时间会延长,收益在今明两年体现 [2] - 银谷国际合同今年交付预计集中在四季度 [2] 合同影响情况 - 几内亚整顿非法无序开采项目,银谷国际项目合法,不受影响,按计划推进 [3] 公司发展相关 收入保障 - 下游客户以矿山为主,紧跟“一带一路”战略有优势,拓展后端运维服务可提升收入规模 [3] 收购计划 - 订单爆发增长需扩产能时可能考虑同行业收购,遇到好的硬科技企业也会积极考虑 [3]
运机集团: 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告
证券之星· 2025-05-29 17:35
限制性股票激励计划解除限售安排 - 本次解除限售的限制性股票上市流通日为2025年6月3日 [1] - 符合解除限售条件的激励对象共105名,解除限售股票数量1,241,184股,占公司总股本0.5282% [1][5] - 首次授予部分第一个限售期于2025年5月30日届满,自2025年6月3日起进入第一个解除限售期 [6] 激励计划审批及调整情况 - 2024年4月8日公司董事会审议通过激励计划草案及相关议案 [1] - 2024年4月22日公司2023年年度股东大会批准激励计划 [2] - 2024年5月8日调整激励计划,首次授予激励对象调整为107名,授予总数236.5万股 [10] - 实际向106名激励对象首次授予228.5万股限制性股票 [12] 解除限售条件成就情况 - 公司2024年净利润1.57亿元,剔除股份支付费用影响后为1.69亿元,较2023年增长64.87%,达到50%的业绩考核目标 [8][9] - 106名激励对象中1人离职,87人考核优秀(100%解除限售),18人考核良好(80%解除限售) [9][11] - 公司及激励对象均未出现不得解除限售的情形 [6][7] 股本结构变动 - 解除限售后有限售条件流通股减少1,241,184股至83,304,291股,占比35.45% [15] - 无限售条件流通股增加1,241,184股至151,658,109股,占比64.55% [15] - 公司总股本保持234,962,400股不变 [16]
运机集团4名董监高拟减持股价涨 首季营收净利双增经营现金流降50.9%
长江商报· 2025-05-29 17:07
公司动态 - 运机集团四名董监高计划减持合计不超过16 85万股 按5月28日收盘价19 62元/股计算 合计可能套现330 60万元 [1] - 尽管披露减持计划 公司股价在5月29日早盘上涨1 68% [1] - 公司创建于2003年9月 专注于输送机械装备领域 是中国散料输送机械设计制造和安装领军企业之一 [1] 研发实力 - 公司采用自主开发为主 部分引进 部分合作研发相结合的模式 结合引进日本普利斯通 美国CDI公司先进技术 开发出节能环保型成套输送装备系列产品 [2] - 2023年 2024年研发投入分别为3466 10万元 5597 32万元 较2017-2022年年度研发投入不到2000万元明显增加 [2] - 截至2024年底 公司拥有有效专利129项 其中发明专利14项 实用新型专利115项 [2] 财务表现 - 2020年营业收入6 91亿元 归母净利润1 01亿元 2023年营业收入10 53亿元 归母净利润1 02亿元 2024年营业收入15 36亿元 归母净利润1 57亿元 同比分别增长45 80% 53 80% [3] - 2024年一季度营业收入4 07亿元 归母净利润3887 77万元 同比分别增长54 02% 27 30% 但经营现金流为-4 67亿元 同比下降50 90% [3] - 公司2021年11月通过IPO登陆A股 上市后盈利能力提升较为缓慢 [3]
运机集团(001288) - 关于2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解除限售股份上市流通的提示性公告
2025-05-29 16:47
限制性股票解除限售 - 本次可解除限售激励对象105人[5][20] - 可解除限售股票1,241,184股,占总股本0.5282%[5][20] - 上市流通日为2025年6月3日[5][20] - 董事高管解除限售比例多为40%,总体38.94%[21] 激励计划时间线 - 2024年4月8日审议通过激励计划议案[4] - 2024年4月8 - 17日公示激励对象名单[6] - 2024年4月22日股东大会批准实施[7] - 2024年5月8日审议通过首次授予议案[7] - 2024年8月27日审议通过授予预留议案[8] - 2025年5月26日审议通过调整回购及解除限售条件议案[8] 业绩情况 - 2024年净利润157,319,887.64元,计提费用税后11,320,476.30元[14] - 剔除费用影响2024年净利润168,640,363.94元,较2023年增长64.87%[14] 激励授予与回购 - 调整后授予价格11.00元/股,拟授107名236.50万股[16] - 实际向106名授予228.50万股[17] - 因离职和业绩未达标回购注销,价格调为7.6786元/股,数量调为45,136股[18] 股份变动 - 有限售股变动前84,545,475股占35.98%,变动后83,304,291股占35.45%[25] - 无限售股变动前150,416,925股占64.02%,变动后151,658,109股占64.55%[25] - 股份总数无变动[25] - 有限售股尚有45,136股待回购注销[27]
运机集团:股东罗陆平计划减持公司股份不超过约5.81万股
每日经济新闻· 2025-05-28 23:49
公司高管减持计划 - 监事会主席范茉女士持有公司股份约9.66万股(占总股本0.0411%),计划减持不超过约2.42万股(占总股本0.0103%)[2] - 副总经理兼董事会秘书罗陆平先生持有公司股份约23.24万股(占总股本0.0989%),计划减持不超过约5.81万股(占总股本0.0247%)[2] - 副总经理刘顺清先生持有公司股份约17.57万股(占总股本0.0748%),计划减持不超过约4.39万股(占总股本0.0187%)[2] - 副总经理邓继红先生持有公司股份约16.94万股(占总股本0.0721%),计划减持不超过约4.24万股(占总股本0.018%)[3] 公司业务构成 - 2024年1至12月份,公司营业收入全部来自输送机设备业务,占比100%[4]