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谱尼测试(300887)
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谱尼测试:2023年度股东大会决议公告
2024-05-15 19:31
证券代码:300887 证券简称:谱尼测试 公告编号:2024-037 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日 9:15-9:25,9:30- 11:30 和 13:00-15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 5 月 15 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 3、会议召开地点:北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路 66 号院 1 号楼谱尼测试大 厦公司 207 会议室。 4、会议召开方式:现场表决与网络投票相结合 5、会议召集人:公司董事会 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、谱尼测试集团股份有限公司(以下简称"公司")2023 年度股东大会通知于 2024 年 4 月 23 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com. ...
谱尼测试:关于回购注销部分限制性股票减少注册资本暨通知债权人的公告
2024-05-15 19:31
股份回购 - 36名激励对象离职,公司回购注销67,742股限制性股票[2] - 2023年度业绩未达目标,回购注销256,381股第一类限制性股票[2] 股本与资本变更 - 回购注销后总股本从546,082,499股减至545,758,376股[3] - 回购注销后注册资本由546,082,499元变更为545,758,376元[3] 债权人申报 - 申报时间为2024年5月16日至6月29日工作日9:00—11:30、14:00—17:00[4] - 申报地点为北京市海淀区中关村环保科技示范园锦带路66号院1号楼谱尼测试大厦[4] - 联系人李小冬,电话(86 - 10)83055180,传真(86 - 10)83055181,邮箱ir@ponytest.com[4] - 邮寄以寄出邮戳日为准,传真或邮件以公司收到文件日为准[4]
谱尼测试:北京德恒律师事务所关于谱尼测试集团股份有限公司2023年度股东大会的法律意见
2024-05-15 19:31
北京德恒律师事务所 法律意见 关于谱尼测试集团股份有限公司 北京德恒律师事务所 2023 年度股东大会的法律意见 北京市西城区金融街 19 号富凯大厦 B 座 12 层 电话:010-52682888 传真:010-52682999 邮编:100033 北京德恒律师事务所 关于 谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见 德恒 01G20200488-17 号 为出具本法律意见,本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料,同 时本所律师出席本次股东大会会议,依法参与了现场参会人员身份证明文件的核验 工作,见证了本次股东大会召开、表决和形成决议的全过程。 在本法律意见中,本所律师仅对本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人 员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果是否符合《公司法》《股东大会规 则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定发表意见,不对会议审议的 议案内容以及该等议案所表述的事实或数据的真实性及准确性发表意见。 本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和 《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见出具日以前已 经发生或者存在 ...
谱尼测试:华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司2023年度持续督导跟踪报告
2024-05-13 16:17
华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称:华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称:谱尼测试集团股份有限公司 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名:刘晓宁 | 联系电话:010-56839300 | | 保荐代表人姓名:王禹 | 联系电话:010-56839300 | 一、保荐工作概述 1 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | (2)发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 无 | | 7.向深圳证券交易所报告情况(现场检查报 | | | 告除外) | | | (1)向深圳证券交易所报告的次数 | 无 | | (2)报告事项的主要内容 | 不适用 | | (3)报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | (1)是否存在需要关注的事项 | 是 | | | 公司于2024年 1月 24日收到了中国证券 | | | 监督管理委员会北京监管局下发的《关于对谱 | | | 尼测试集团股份有限公司、宋薇、张英杰、刘 | | | 永梅、李小冬出具责令改正行政监管措施的决 | | | 定》 ...
谱尼测试:华泰联合证券有限责任公司关于谱尼测试集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之保荐总结报告书
2024-05-13 16:17
保荐总结报告书 华泰联合证券有限责任公司 关于谱尼测试集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 之保荐总结报告书 | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | --- | --- | | 保荐机构编号 | Z26774000 | 一、保荐机构及保荐代表人承诺 1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏,保荐机构及保荐代表人对其真实性、准确性、完整性承担法 律责任。 2、本机构及本人自愿接受中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监 会")、深圳证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。 3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办 法》的有关规定采取的监管措施。 二、保荐机构基本情况 | 情况 | 内容 | | --- | --- | | 保荐机构名称 | 华泰联合证券有限责任公司 | | 注册地址 | 深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小 | | | 镇 B7 栋 401 | | 主要办公地址 | 北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层 | | 法定代表人 | 江禹 ...
短期业绩承压,看好后续修复潜力
华福证券· 2024-05-03 12:30
业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降34.41%,归母净利润同比下降66.58%[1] - 公司2023年生命科学与健康环保板块营收同比下降38.90%,毛利率同比增加10.88%[1] - 公司预计2024-2026年营业收入分别为27.18/31.46/37.49亿元,归母净利润分别为2.65/3.42/4.09亿元[3] - 公司市盈率预计分别为21.4、16.6、13.9倍,维持“持有”评级[3] 新产品和新技术研发 - 公司计划在预制菜、核废水、低空飞行、特种设备等新兴领域加大研发投入[2] 市场扩张和并购 - 公司通过外延并购扩充资质业务,成功打通生物医药技术平台[2] 未来展望 - 公司预计2024-2026年营业收入分别为27.18/31.46/37.49亿元,归母净利润分别为2.65/3.42/4.09亿元[3] - 公司市盈率预计分别为21.4、16.6、13.9倍,维持“持有”评级[3] 其他新策略 - 风险提示包括市场竞争加剧、行业需求波动、实验基地投产进度不及预期等[4]
谱尼测试(300887) - 谱尼测试投资者关系活动记录表
2024-04-30 16:37
公司业绩及经营情况 - 2023年公司实现营业收入24.68亿元,归母净利润1.08亿元,经营活动现金流量净额3.28亿元[2] - 2024年一季度公司营业收入为3.34亿元,公司检测业务服务于众多行业中的生产制造商、贸易商等,其行业周期性与各行业的经济周期及景气程度相关[2] 业务发展情况 - 生物医药业务:2023年上半年并购中佳合成制药公司,扩展了生物医药业务领域,具备承接化合物的工厂生产、创新药的临床GMP生产和仿制药工艺的工厂落地等业务能力[3] - 汽车检测业务:公司在汽车检测领域具备多项资质,参与中国汽车国家标准制定工作,与行业协会等机构保持良好合作关系,已与60多家品牌车企及造车新势力车企有合作[4][5] - 新能源汽车检测:2023年11月上海新能源、储能电池实验室正式投入使用,技术能力覆盖新能源动力电池、电模组、电芯、电机、电控以及储能电池和消费类电池相关产品[6] - 特种设备检测:2023年并购鼎盛鑫检测公司后,依托集团在全国各地实验室的优势,已在多地成立分公司并积极拓展相关检测业务[7][8] 成本管理及资本开支 - 公司持续建设信息系统,学习人工智能技术,通过精细化的成本管理和控制,深化内部精细化管理,实现控本增效,提高利润率[9] - 资本开支会谨慎收缩,一方面考虑产能利用率,另一方面对行业并购整合采取更加谨慎的态度[11] 新兴业务布局 - 低空经济是未来发展方向,公司在构建军用设备环境与可靠性技术服务时就已规划各细分领域的检测能力,目前可为客户提供气候环境、力学环境、生物及化学环境等服务,未来将持续关注该领域发展并进行市场拓展[12]
营收业绩承压,静待需求释放
广发证券· 2024-04-30 09:32
财务表现 - 公司2023年营收同比下滑34.4%,归母净利润同比下滑66.6%[4] - 公司健康环保板块毛利率大幅提升至42.95%,其他板块毛利率下降[4] - 公司2023年期间费用总额为7.96亿元,期间费用率增加至32.3%[7] - 公司2023年经营性现金流净额为3.28亿元,同比下降47.35%[7] - 公司2024Q1资产负债率降低至19%[9] - 公司2023年生命科学与健康环保业务营收同比下降近40%,毛利率提升至42.95%[10] - 公司2023年人均产值同比下滑19.5%至36.09万元/人,人均净利同比下滑59.0%至1.58万元/人[16] - 公司现金流量表显示2026年经营活动现金流为696百万元,净利润为440百万元,资产总计为5,422百万元[28] - 公司营业收入在2023年下降34.4%,2024年增长15.9%,2025年增长14.8%[28] 业务发展 - 公司计划通过收购和布局扩充医药、军工、特种设备等业务产能[4] - 公司2023年收购了多个公司,包括医药、特种设备、计量等领域,加快了收购步伐[12] - 公司2023年持续进行收并购,自建实验室需3~4年才可达到盈亏平衡,收并购可缩短获取资质、实现盈利的时间[12] - 公司2022年以来主要收购项目包括深圳米约、成都米约、深圳通测检测技术有限公司等[13] - 公司投资强度明显下降,静待需求释放、产能利用率提升,2023Q4及Q1公司资本开支强度明显降低[13] - 预计公司2024-2026年各板块营业收入增速分别为生命科学与健康环保板块为14%、13%、12%,汽车及其他消费品板块为20%,电子电气板块为30%,安全保障板块为25%、20%、20%[17][18][19][20] - 预计公司2024-2026年归母净利润为2.71/3.42/4.36亿元,对应PE为20.56/16.28/12.76倍,给予2024年25倍PE,对应合理价值12.39元/股,维持“买入”评级[22] 风险提示 - 公司业务扩张导致管理难度提升,需要提升管理层能力以应对快速扩张的业务规模[26] - 投资者应考虑广发证券及其关联机构可能存在的利益冲突对报告独立性的影响[36] - 投资者应注意证券价格波动,过去业绩不保证未来表现,投资涉及风险[40] - 广发证券不对报告内容的准确性和完整性做出保证,报告仅供参考,不构成证券买卖的出价或询价[41]
业绩短期承压;静待向上拐点
国海证券· 2024-04-29 23:00
业绩总结 - 公司2023年营业收入同比下降34.41%,归母净利润同比下降66.58%[1] - 公司2024年一季度营业收入同比下降36.36%,归母净利润为负值[2] - 公司2023年毛利率同比提升,净利率同比下滑,销售费用率同比提升[5] - 公司2024Q1业绩短期承压,应收账款管理略见成效[6] - 公司2024/2025/2026年营业收入预测分别为2506/2802/3197百万元,归母净利润分别为267/314/372百万元[8] - 公司2026年P/E为14.98,P/B为1.26,EV/EBITDA为6.22[10] 用户数据 - 公司总市值为5564.58百万,流通市值为3689.01百万[4] 未来展望 - 公司2023年销售净利率为4%,2024年预计增至11%[11] - 2024年预计每股收益为0.49美元,2025年预计每股收益为0.58美元[11] 新产品和新技术研发 - 公司生命科学与健康环保板块营业收入占比80.10%,同比下降38.90%;汽车及其他消费品板块营业收入占比10.43%,同比下降10.44%[3] 市场扩张和并购 - 公司风险提示包括传统业务订单增速不及预期、新业务拓展进度不及预期等[9] 其他新策略 - 该公司股票投资评级为增持[11]
2023年报&2024年一季报点评:医学检验短期影响业绩增速,静待净利率修复
东吴证券· 2024-04-26 11:02
业绩总结 - 公司2023年营业总收入同比下降34%[5] - 公司2023年毛利率有所修复,销售净利率下降4.2%[5] - 预计2026年公司净利润将达到469亿元,较2023年增长331.2%[6] - 公司每股净资产预计在2026年将达到8.42元,较2023年增长33.1%[6] 未来展望 - 公司2024-2025年归母净利润预测调整为3.0/3.8亿元,对应PE为19/15倍[3] - 公司资产总计在2026年预计将达到5658亿元,较2023年增长30.4%[6]