六维力传感器
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东华测试 (1)
2025-11-12 10:18
纪要涉及的行业或公司 * 东华测试(公司)[2][5] * 结构力学性能测试、在线监测、PHM(预测性维护)、电化学工作站、自定义测控、实验仿真(行业)[2][5][8][11] 核心观点和论据 **公司业务与财务** * 公司收入主要来自三大块:结构力学测试(占比超60%,毛利率近70%)、结构监测和PHM(占比约20%,毛利率65%左右)、电化学板块(占比十几个百分点)[2][6] 2024年公司总收入约5亿元[2][6] * 公司财务稳健,毛利率常年保持在60%-65%,研发支出占收入10%以上,研发人员占比38%,财务费率一直为0,无负债[2][7] 今年前三季度现金流改善明显[2][7] * 结构力学测试下游客户集中在军工(占比60%以上)和高校(占比20%左右)[2][8] **成长逻辑与市场定位** * 成长逻辑基于军工领域深厚技术积累(抗干扰技术国内领先)以及传感器高端化需求和新兴领域(如人形机器人)需求落地[3] 与头部机器人企业交流理想,有望提供关节传感器及相关模组[4][16] * 与海外龙头NI(中国区收入约20亿人民币)和HBK相比,东华未来成长空间巨大,有机会扩大市场份额并通过新产品拓展市场[2][9] **具体业务发展** * 工业PHM市场国内处于蓝海阶段,总体规模约百亿,东华在该领域收入仅为两三千万元,与国内竞争对手(如融智日新,2024年收入约6亿元)相比仍有巨大增长潜力[4][12] 2025年公司针对该板块进行了扩招,预期未来几年增速将远超主业[4][12] * 电化学工作站业务2024年处于放量初期,实现八九千万收入,在国内同行中已处领先地位,未来3-5年预计可达到1-2亿元规模[4][13] * 在六维力传感器核心指标上已取得显著突破,处于国内第一梯队,凭借抗干扰核心技术及军工级向工业级的降维打击,有望在高端工业领域取得更大成就[4][14] **未来发展展望** * 中国研发投入强度为2.65%,相对于美国(3.6%)、日本(3.4%)及德国(3.1%)仍有较大提升空间,“十五五”规划将进一步推动军工领域研发投入[10] * 新产品如自定义测控环节,其价值量可达主业1.5-2倍,将显著提升公司整体营收规模[2][11] 民用领域也存在巨大潜力[11] 其他重要内容 * 公司成立于1993年,2012年上市,2018年抓住军工装备国产替代机遇实现快速成长[5] * 预计2026年公司盈利可达2亿元,对应当前市值估值约30倍,人形机器人相关业务的定价可能未被充分反映[15] 公司近期估值相对便宜,新进展值得关注[16] * 公司产品品类相对竞争对手较少,目前主要集中在物理测试环节,但基于传感器应用可拓展性,长期发展潜力巨大[11]
财经早报:稳定市场预期,李强主持召开国务院第九次全体会议,A股市场高歌猛进盘中刷新多项纪录
新浪证券· 2025-08-19 07:47
宏观经济政策 - 国务院会议强调提升宏观政策实施效能以稳定市场预期并巩固经济回升势头 [2] - 财政部决定开展国债做市支持操作以提高国债二级市场流动性和健全收益率曲线 [4] A股市场表现 - 上证指数盘中最高触及3745.94点创近十年新高深证成指和创业板指亦创阶段新高 [3] - 沪深两市成交总额达2.76万亿元较上周五放量超5000亿元成为历史第三大成交额 [3] - A股三大指数集体上涨沪指收盘报3728.03点涨0.85%深成指涨1.73%创业板指涨2.84% [11] 行业与公司动态 - 格力电器回应线上销量争议称7月线上市场格力仍保持领先 [6] - 华为麒麟芯片信息在手机上公开展示鸿蒙用户已突破1000万 [6] - 影视行业受政策松绑(破40集上限松绑古装剧)提振板块个股批量涨停 [10] - 暑期档票房突破百亿元 [11] - 六维力传感器成为机器人关键部件多家上市公司展开竞争 [11] 公司业绩与公告 - 国盛金控上半年净利润2.09亿元同比增长369.91% [15] - 泰凌微上半年净利润1.01亿元同比增长274.58% [15] - 骄成超声上半年净利润5803.69万元同比增长1005.12% [15] - 万通发展公告其实际控制人董事长王忆会被公安机关拘留 [8][16] - 同洲电子澄清网传公司进入英伟达等企业供应链信息不实 [14] 全球市场概览 - 美股周一收盘基本持平道指跌0.08%纳指涨0.03%标普500指数跌0.01% [12] - 港股恒生指数收跌0.37%恒生科技指数上涨0.65%影视股和互联网医疗股表现强势 [11] - 欧股斯托克欧洲600指数收盘基本持平诺和诺德大涨6.6% [12] 市场策略观点 - 机构观点认为资金面与政策协同有望对市场形成支撑居民资产再配置趋势未改 [13] - 市场向上趋势整体形成短期受政策利好影响A股或维持活跃但需警惕波动放大 [13] - 在赚钱效应驱动下居民存款搬家或刚开始A股有望延续上行趋势 [13]
汇顶科技股价上涨1.42% 公司回应无六维力传感器研发计划
金融界· 2025-08-05 01:16
股价表现 - 截至2025年8月4日15时,汇顶科技股价报75.25元,较前一交易日上涨1.42% [1] - 当日开盘价为73.72元,最高触及75.27元,最低下探73.72元 [1] - 成交额2.48亿元,换手率0.72% [1] 主营业务 - 公司主营业务为半导体芯片设计,产品涵盖指纹识别、触控、音频等解决方案 [1] - 产品广泛应用于消费电子、物联网等领域 [1] - 所属板块包括半导体、深圳特区、物联网等 [1] 公司动态 - 公司在投资者互动平台表示不属于"专精特新"企业申报范围 [1] - 目前未研发六维力传感器,但会持续关注相关技术 [1] 股东情况 - 截至2025年7月20日,公司股东户数较上期减少2.72% [1] - 户均持股42.3万元 [1] 资金流向 - 8月4日主力资金净流出27.57万元 [1] - 近五日累计净流出7493.88万元 [1]
凌云股份:2024年报、2025年一季报点评营收稳健增长,致力打造头部零部件企业-20250429
华西证券· 2025-04-29 12:15
报告公司投资评级 - 维持“增持”评级 [1][8] 报告的核心观点 - 公司主业稳健,热成型+电池壳业务双轮驱动,并战略布局储能+机器人新业务,打开新成长空间 [8] 根据相关目录分别进行总结 事件概述 - 公司2024年营收188.37亿元,同比+0.72%;归母净利润6.55亿元,同比+3.77%;扣非归母净利润5.45亿元,同比-4.14%;2025年一季度营收43.39亿元,同比+0.92%;归母净利润2.15亿元,同比-2.91%;扣非归母净利润1.89亿元,同比-5.08% [2] 营收情况 - 2024年公司营收188.37亿元,同比增长0.72%;汽车金属及塑料零部件/塑料管道系统业务营收分别为171.12亿元/11.11亿元,同比分别+2.78%/-15.13% [3] 盈利情况 - 2024年公司毛利率为17.60%,同比增长1.26pct;汽车金属及塑料零部件/塑料管道系统业务毛利率分别为17.88%/14.97%,同比分别+1.11pct/+1.90pct [4] - 2024年公司销售费用管控效果显著,研发投入持续加大,销售/管理费用率同比-0.30pct/+0.80pct,研发费用率同比+0.16pct [4] - 2024年公司归母净利润6.55亿元,同比增长3.77%,扣非归母净利润5.45亿元,同比下降4.14% [4] 创新转型 - 公司持续加强科研投入,推动中央研究院高效实施两个清单项目研发,强化车身结构轻量化、极致化、集成化技术开发与市场开发 [5] - 加大与重点客户战略合作力度和深度,完善大客户经理机制,扩大优势产品在战略客户销售占比 [5] - 与奔驰、宝马、TSL、大众、本田等国内外重点客户建立立体式交流渠道,战略合作关系进一步加强 [5] - 全年累计新获订单510亿元,汽车金属中标项目生命周期产值超350亿元,优质客户定点占比超97%;汽车管路板块中标项目生命周期产值超150亿元 [5] - 大力推进动电池封装系统、汽车流体控制系统、整车热管理系统、线控转向系统、自适应智能悬架系统、六维力传感器等转型升级项目研发 [5] 国际化业务 - 优化国际化业务经营管控,提升德国WAG经营质量,争取新项目定点;强化墨西哥WAM经营管理,保障新项目量产质量以及现金流健康;提升印尼凌云管理层级,加大东南亚地区市场开发力度 [6][7] - 大力推进摩洛哥基地建设,以STLA、宝马、奔驰、雷诺、福特、大众、TSL等国际车企为目标客户,拓展新能源电池产品、车身结构件等传统优势产品的配套能力 [7] 投资建议 - 维持2025/2026年盈利预测不变、新增2027年盈利预测,预计2025 - 2027年营收为214.95/236.00/256.06亿元,归母净利润为9.48/10.50/11.37亿元,EPS为1.01/1.12/1.21元 [8] 盈利预测与估值 |财务指标|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| |----|----|----|----|----|----| |营业收入(百万元)|18,702|18,837|21,495|23,600|25,606| |YoY(%)|12.1%|0.7%|14.1%|9.8%|8.5%| |归母净利润(百万元)|632|655|948|1,050|1,137| |YoY(%)|85.4%|3.8%|44.6%|10.8%|8.3%| |毛利率(%)|16.3%|17.6%|17.8%|17.9%|17.8%| |每股收益(元)|0.69|0.71|1.01|1.12|1.21| |ROE|9.0%|8.8%|11.3%|11.1%|10.7%| |市盈率|23.36|22.70|16.00|14.44|13.34| [10] 财务报表和主要财务比率 - 利润表、现金流量表、资产负债表等展示了2024A - 2027E的相关财务数据,包括营业总收入、营业成本、净利润等 [12] - 主要财务指标涵盖成长能力、盈利能力、偿债能力、经营效率、每股指标、估值分析等方面的数据 [12]