昊海生科(06826)
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昊海生物科技(06826) - 海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关於召开2024年度暨...

2025-05-06 18:39
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6826) 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關 於召開2024年度暨2025年第一季度中英雙語業績說明會的公告》,僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海,2025年5月6日 於本公告日期,本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生;本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生;及本公司之獨立非執 行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 证券代码:68836 ...
昊海生物科技(06826) - 海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司关於第二期以集中竞价交...

2025-05-06 18:32
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6826) 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司關 於第二期以集中競價交易方式回購公司A股股份的進展公告》,僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海,2025年5月6日 於本公告日期,本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及唐 敏捷先生;本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生;及本公司之獨立非執行 董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 证券代码:688366 证券简 ...
昊海生物科技(06826) - 翌日披露报表

2025-05-06 17:27
FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別: 股票 狀態: 新提交 公司名稱: 上海昊海生物科技股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露,必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 | H | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 06826 | 說明 | H 股 | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | 已發行股份(不包括庫存股份)變動 | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | | 佔有關事件前的現有已發 | | 每股發行/出售價 (註4) | 已發行股份總數 | | | ...
昊海生物科技(06826):海魅月白有望逐步放量,医美板块成长动能充足
东北证券· 2025-04-30 18:18
报告公司投资评级 - 维持“买入”评级 [4] 报告的核心观点 - 昊海生物科技2025年一季报显示营收和归母净利润下降 主要因眼科业务受集采影响及医美终端消费疲软 但公司坚持研发驱动 新品推进有望带来业绩增长 费用率平稳 医美占比提升使毛利率略有提高 现金流健康 预计2025 - 2027年营收和归母净利润增长 维持“买入”评级 [1][2][3][4] 根据相关目录分别进行总结 事件 - 昊海生物科技发布2025年一季报 25Q1营业总收入6.21亿元 同比降4.44% 归母净利润0.90亿元 同比降7.41% 扣非归母净利润0.88亿元 同比降7.08% 非经常性损益0.02亿元 主要来自政府补助 [1] 点评 - Q1受制行业承压 眼科业务受集采影响产品销售价格下滑 医美终端消费疲软 公司收入略微下降 [2] - 公司坚持研发驱动 眼科板块2025年1月及2月分别获批两款晶状体产品 中高端晶状体陆续获批有望提高市场份额 医美板块2024年7月获批第四代玻尿酸“海魅月白” 采用全球首创有机交联技术 有望强化高端玻尿酸市场领先地位 且有多款产品在研发中 医美板块增长势能强劲 [2] 财务情况 - 25Q1费用率51.79% 同比升0.25pct 其中销售费用率31.35% 同比升0.49pct 管理费用率14.26% 同比升1.50pct 研发费用率7.83% 同比降2.22pct 财务费用率 - 1.65% 同比升0.48pct 公司费用率表现平稳 [3] - 25Q1毛利率69.52% 同比升0.31pct 归母净利率14.60% 同比降0.50pct 扣非归母净利率14.30% 同比降0.44pct 集采对眼科毛利率有压制 但高毛利医美占比提高使毛利率稳定且略有提升 [3] - 25Q1存货周转天数234天 同比降6天 应收账款周转天数47天 同比升1天 存货周转效率优化 [3] - 25Q1经营性净现金流0.86亿元 同比升13.04% 现金流健康 [3] 投资建议 - 预计公司2025 - 2027年营收为31.03亿/35.35亿/39.34亿 归母净利润为4.89亿/5.59亿/6.33亿 对应港股PE为11倍/9倍/8倍 维持“买入”评级 [4] 财务摘要 |项目|2023A|2024A|2025E|2026E|2027E| | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | |营业收入(百万元)|2634.91|2679.67|3103.12|3535.26|3933.95| |(+/-)%|25.27%|1.70%|15.80%|13.93%|11.28%| |归属母公司净利润(百万元)|416.12|420.45|489.48|559.34|633.41| |(+/-)%|130.58%|1.04%|16.42%|14.27%|13.24%| |每股收益(元)|2.44|1.80|2.10|2.40|2.72| |市盈率|15.18|13.61|10.75|9.41|8.31| |市净率|1.12|1.02|0.91|0.88|0.85| |净资产收益率(%)|7.36%|7.54%|8.48%|9.34%|10.18%| |总股本 (百万股)|171|233|233|233|233| [5] 股票数据 |项目|2025/04/30| | ---- | ---- | |6个月目标价(港元)|--| |收盘价(港元)|24.55| |12个月股价区间(港元)|22.40~43.20| |总市值(百万港元)|5,724.91| |总股本(百万股)|233| |A股(百万股)|194| |H股(百万股)|39| |日均成交量(百万股)|0| [6] 涨跌幅 |涨跌幅(%)|1M|3M|12M| | ---- | ---- | ---- | ---- | |绝对收益|-12%|-1%|-41%| |相对收益|-5%|-10%|-65%| [9]
昊海生物科技(06826) - 翌日披露报表

2025-04-28 17:16
FF305 翌日披露報表 (股份發行人 ── 已發行股份或庫存股份變動、股份購回及/或在場内出售庫存股份) 表格類別: 股票 狀態: 新提交 公司名稱: 上海昊海生物科技股份有限公司(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) 如上市發行人的已發行股份或庫存股份出現變動而須根據《香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)證券上市規則》(「《主板上市規則》」)第13.25A條 / 《香港聯合交易所有限公司GEM證券 上市規則》(「《GEM上市規則》」)第17.27A條作出披露,必須填妥第一章節 。 | 第一章節 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. 股份分類 | 普通股 | 股份類別 H | | | 於香港聯交所上市 | 是 | | | 證券代號 (如上市) | 06826 | H 股 說明 | | | | | | | A. 已發行股份或庫存股份變動 | | | | | | | | | | | 已發行股份(不包括庫存股份)變動 | | | 庫存股份變動 | | | | | 事件 | 已發行股份(不包括庫存股份)數 ...
26.98亿!昊海生物最新年报
思宇MedTech· 2025-04-28 17:06
财报数据 - 2024年公司实现营业收入26.98亿元,同比增长1.64% [2] - 归属于母公司股东的净利润为4.20亿元,同比增长1.04% [2] - 整体毛利率为69.88%,同比下降0.63个百分点 [2] 费用变动 - 研发费用同比增长8.56%,达到2.39亿元 [5] - 其他开支同比增长299.55%,达到0.71亿元,主要由于存货跌价准备和法律诉讼预计负债增加 [5] - 融资成本同比增长147.40%,达到0.18亿元,主要由于新增银行借款利息增加 [5] 现金流 - 经营活动现金流净额6.49亿元,较上年略有增加 [5] - 投资活动现金流净额2.82亿元,主要由于部分银行存单到期或转让收回资金 [5] - 筹资活动现金流净额-3.9亿元,主要由于分红、股份回购及偿还银行借贷 [5] 公司业务核心驱动力 - 研发投入增长:2024年研发投入2.39亿元,同比增长8.56%,占营业收入的8.92%,重点扩充医美和眼科创新产品线 [5] - 医美业务增长:2024年医美板块实现营收11.95亿元,同比增长13.08%,业务占比提升至44.38%,成为公司业绩增长的核心动力 [5] - 集采政策影响:眼科和骨科产品受集采政策影响,销售额和业务占比有所下降 [5] 关于昊海生物 - 昊海生物科技成立于2007年1月24日,是一家专注于生物医用材料研发、生产和销售的高科技生物医药企业 [6] - 公司总部位于上海,注册资金1.2亿元人民币,主要从事生物材料、生物制剂、基因工程药品的研发、生产和销售 [6] - 主营业务涵盖医疗美容与创面护理产品 [6] 公司市场地位 - 国内第一大手术防粘连剂生产商,2023年市场份额为28.82%,连续十七年稳居市场首位 [7] - 国内知名玻尿酸生产商之一,自主研发掌握了多项交联工艺,产品"海薇"、"姣兰"、"海魅"已获得市场广泛认可 [8] - 国内唯一拥有全系列规格骨科玻璃酸钠注射液产品的生产企业 [8] - 国内第一大眼科粘弹剂厂商,2023年市场份额为46.98%,连续十七年位居中国市场份额首位 [8] - 国内唯一以三类医疗器械注册的关节腔粘弹补充剂产品生产商 [8] 产品与技术 - 玻尿酸产品:自主研发掌握了单相交联、低温二次交联、线性无颗粒化交联以及有机交联等交联工艺 [8] - 表皮修复基因工程制剂:外用人表皮生长因子"康合素"为国内唯一与人体天然EGF拥有完全相同氨基酸数量、序列及空间结构的产品,市场份额位居国内第二 [8] - 射频及激光设备:通过投资以色列上市公司EndyMed,拓展了射频及激光医疗设备和家用仪器等领域 [8] - 人工晶状体:国际领先的人工晶状体厂商,拥有全系列人工晶状体产品组合 [8]
昊海生科2025年一季报简析:净利润减7.41%,公司应收账款体量较大
证券之星· 2025-04-27 06:29
财务表现 - 2025年一季度营业总收入6.19亿元,同比下降4.25% [1] - 归母净利润9031.21万元,同比下降7.41% [1] - 扣非净利润8847.47万元,同比下降7.08% [1] - 毛利率69.52%,同比微增0.44%,但净利率13.55%,同比下降5.36% [1] - 三费占营收比43.96%,同比增加5.94%,显示费用压力上升 [1] - 每股收益0.39元,同比下降7.14%,每股经营性现金流0.37元,同比下降18.22% [1] - 应收账款占最新年报归母净利润比达77.11%,显示回款压力较大 [1] 资本结构与回报 - 货币资金25.44亿元,同比下降4.98%,有息负债4.22亿元,同比增加6.79% [1] - 2024年ROIC为5.01%,资本回报率一般 [3] - 净利率13.95%,显示产品附加值较高 [3] - 上市以来累计融资15.88亿元,累计分红6.65亿元,分红融资比0.42 [3] 业务与市场 - 玻尿酸产品2024年销量同比增长65%,但收入端受消费降级影响增速放缓 [7] - 客户定制比例和数量大幅上升,终端产品普及和市场占有率提升 [7] - 商业模式主要依靠营销驱动,需关注驱动力可持续性 [3] 机构持仓与预期 - 天弘养老2035三年(FOF)A基金持有1.24万股,新进十大股东 [5] - 证券研究员普遍预期2025年业绩5.05亿元,每股收益均值2.17元 [4]
昊海生科(688366) - 2024 Q4 - 年度财报

2025-04-25 22:08
利润分配 - 公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户中股份为基数,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)[8] - 截至利润分配预案审议日,公司总股本233,193,695股,扣除回购专用证券账户中股份数3,155,281股(含2,842,381股A股股份及312,900股H股股份)[8] - 以此计算合计拟派发现金红利138,023,048.40元(含税)[8] - 2024年度公司现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)为230,925,296.80元,占本年度归属于上市公司股东净利润的54.92%[8] - 本次利润分配不送红股,不进行资本公积金转增股本,该事项已通过公司第五届董事会第三十次会议审议,尚须提交2024年度股东周年大会[8] 审计与报告保证 - 安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[7] - 公司负责人侯永泰、主管会计工作负责人唐敏捷及会计机构负责人(会计主管人员)卞亦平保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整[7] 董事会与会议情况 - 公司全体董事出席董事会会议[6] 上市盈利情况 - 公司上市时未盈利且尚未实现盈利情况为否[5] 合规情况 - 不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金、违反规定决策程序对外提供担保、半数以上董事无法保证公司所披露年度报告真实性准确性完整性的情况[11] 整体财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为26.98亿元,较2023年增长1.64%[22] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为4.20亿元,较2023年增长1.04%[22] - 2024年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为3.79亿元,较2023年下降1.12%[22] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为6.49亿元,较2023年增长2.23%[22] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产为55.75亿元,较2023年末下降1.32%[22] - 2024年末总资产为71.21亿元,较2023年末增长0.22%[22] - 2024年基本每股收益1.80元/股,较2023年的1.75元/股增长2.86%[23] - 2024年加权平均净资产收益率7.42%,较2023年增加0.03个百分点[23] - 2024年研发投入占营业收入的比例为8.86%,较2023年增加0.57个百分点[23] - 2024年非流动性资产处置损益为 - 16,481.37元,2023年为626,996.87元[27] - 2024年计入当期损益的政府补助为36,686,167.51元,2023年为36,295,866.82元[27] - 2024年公司实现营业收入269,765.79万元,较上年度增长1.64%,主营业务收入为269,293.92万元,较上年度增长1.81%[32] - 2024年公司整体毛利率为69.89%,上年度为70.46%[32] - 2024年公司研发费用23,892.93万元,较上年度增长约8.56%,研发费用占收入比重达8.86%[33] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润及扣除非经常性损益的净利润分别为42,044.69万元和37,909.63万元[33] - 2024年12月31日,公司资产总额为712,139.22万元,归属于上市公司股东的净资产为557,525.86万元[34] - 2024年公司总营业收入269,293.92万元,较2023年的264,506.87万元增长1.81%[35] - 2024年营业收入26.98亿元,较上年同期增长1.64%;营业成本8.13亿元,增长3.80%;销售费用7.81亿元,下降4.13%;管理费用4.43亿元,增长5.96%;研发费用2.39亿元,增长8.56%;其他收益4416.02万元,增长5.60%[120] - 2024年公允价值变动收益2591.53万元,较上年度增加1028.79%;营业外支出2960.43万元,增加2161.14%;所得税费用8990.22万元,下降6.34%[121] - 2024年经营活动产生的现金流量净额6.49亿元,较上年增长2.23%;投资活动现金为净流入2.82亿元,上年为净流出3.77亿元;筹资活动净流出3.90亿元,较上年有所增加[121] - 公允价值变动收益增加主要因深圳新产业未完成业绩承诺,公司确认相关业绩补偿金额约2646.04万元[121] - 资产减值损失约3223.84万元,主要是对部分库存商品和原材料计提存货跌价准备,分别为1647.34万元和1576.50万元[122] - 营业外支出增加主要系集团对若干争议做出预计赔偿,确认预计负债约2760.35万元[122] - 筹资活动净流出增加,一方面发行新股及子公司吸收少数股东投资收到现金较上年度减少约6422.74万元,另一方面取得银行借款金额较上年度减少约7189.10万元[123] - 2024年度主营业务收入26.93亿元,较上年度增长1.81%;主营业务成本8.11亿元,增长3.77%[124] - 医药制造业营业收入26.93亿元,营业成本8.11亿元,毛利率69.89%,营业收入增长1.81%,营业成本增长3.77%,毛利率减少0.57个百分点[125] 各业务线数据关键指标变化 - 2024年医疗美容与创面护理产品营收119,511.48万元,占比44.38%,同比增长13.08%[35] - 2024年眼科产品营收85,764.97万元,占比31.85%,同比下降7.60%[35] - 2024年骨科产品营收45,653.11万元,占比16.95%,同比下降4.11%[35] - 2024年玻尿酸产品销售收入74,151.44万元,较上年度增加13,979.04万元,增幅23.23%[37][41] - 2024年人表皮生长因子产品营业收入18,930.42万元,较上年度增加1,827.65万元,增长10.69%[37][42] - 2024年射频及激光设备产品线营业收入26,429.62万元,较上年度减少1,981.26万元,降幅6.97%[37][42] - 2024年公司眼科产品主营业务收入85,764.97万元,较上年度减少7,056.47万元,降幅为7.60%[44] - 2024年白内障手术产品线营业收入42,072.95万元,较上年度减少7,615.08万元,降幅为15.33%[46] - 2024年人工晶状体产品营业收入32,798.61万元,较上年度减少5,364.38万元,降幅为14.06%[46] - 2024年眼科粘弹剂产品营业收入9,274.34万元,较上年度减少2,250.69万元,降幅为19.53%[46] - 2024年近视防控与屈光矫正产品线营业收入40,224.04万元,较上年度增加124.77万元[48] - 2024年“迈儿康myOK”和“童享”品牌角膜塑形镜产品处方片销量分别较上年度增长31.45%和234.42%[48] - 2024年公司滴眼液产品线收入增加507.29万元,增长约30.34%[48] - 2024年其他眼科产品营业收入3,467.98万元,较上年度增加433.83万元,增幅为14.30%[49] - 2024年公司骨科产品营业收入为45653.11万元,其中玻璃酸钠注射液收入29146.67万元,同比降7.14%;医用几丁糖收入16506.44万元,同比增1.75%[56][59] - 2024年公司防粘连及止血产品主营业务收入14564.16万元,较上年度降0.58%[58] - 2024年医用几丁糖(防粘连用)收入6503.71万元,同比降4.77%;医用透明质酸钠凝胶收入5377.62万元,同比降4.35%;胶原蛋白海绵收入2682.83万元,同比增22.12%[58] - 医疗美容与创面护理产品营业收入增长13.08%,眼科产品营业收入下降7.60%,骨科产品营业收入下降4.11%,防粘连及止血产品营业收入下降0.58%,其他产品营业收入增长1.56%[125] - 自产人工晶状体生产量84.38万片,较上年度增长26.26%,库存量较上年末增长36.24%[127] - 眼科粘弹剂生产量356.38万支,较上年度增长20.75%,库存量较上年末增长59.00%[127][128] - 玻尿酸生产量、销售量、库存量分别为448.49万支、392.70万支、93.48万支,较上年分别增长96.07%、64.88%、114.11%[127][128] - 外用人表皮生长因子库存量较上年末下降61.34%[127][128] - 玻璃酸钠注射液生产量较上年度下降31.16%,库存量较上年末下降30.90%[127][128] - 医用几丁糖(防粘连用)生产量较上年度下降30.78%,库存量较上年末下降43.25%[127][128] - 医疗美容与创面护理产品制造费用本期金额63,501,679.60元,较上年同期增长22.94%[131] - 医疗美容与创面护理领域营业收入119,511.48万元,毛利率77.47%,同比增长13.08% [159] - 眼科领域营业收入85,764.97万元,毛利率57.01%,同比减少7.60% [159] - 骨科领域营业收入45,653.11万元,毛利率78.83%,同比减少4.11% [159] - 防粘连及止血领域营业收入14,564.16万元,毛利率65.73%,同比减少0.58% [159] 公司上市信息 - 公司A股在上海证券交易所科创板上市,股票简称昊海生科,代码688366[20] - 公司H股在香港联合交易所主板上市,股票简称昊海生物科技,代码06826[20] 会计师事务所聘请情况 - 公司聘请的境内会计师事务所为安永华明会计师事务所(特殊普通合伙),签字会计师为夏佳、郑潇[21] - 公司聘请的境外会计师事务所为安永会计师事务所,签字会计师为余仲文[21] 市场规模与行业趋势 - 2017 - 2021年中国医美市场规模从993亿元增长到1,892亿元,年均复合增长率为17.5%[39] - 中国医美市场从需求者金额端2024年有望实现约10%的增长,未来四年预计增速保持10 - 15%左右[40] - 65岁以上男性骨关节炎发病率为58%,女性为65%-67%;75岁以上人群发病率高达80%,我国骨关节炎患者超1亿人[56] - 2024年我国规模以上医药制造业企业实现营业收入25298.5亿元,利润总额3420.7亿元,同比减少1.1% [80] - 我国生物医用材料产业处于快速发展阶段,国产产品以中低端为主,高端植入性产品依赖进口[80] - 国内生物医用材料行业未来向技术创新化、产品高端化、产业生态化和布局国际化方向发展[86] - 2017 - 2021年中国医美市场规模从993亿元增长到1,892亿元,年均复合增长率为17.5%,2024年有望继续实现约10%的增长,未来四年预计增速保持10 - 15%[146] - 2023年我国外用人表皮生长因子产品市场规模约9.56亿元,预计2028年将增至22.68亿元,2023 - 2028年年复合增长率约为18.58%[148] - 2023年国内眼科粘弹剂市场规模约14.85亿元,同比增长10.87%,预计2029年增至19.68亿元,2023 - 2028年年复合增长率约为4.8%[150] - 2020年我国青少年总体近视率高达52.7%,其中6岁儿童为14.3%,小学生为35.6%,初中生为71.1%,高中生为80.5%[151] - 我国骨关节炎患者已超1亿人,2023年我国骨科关节腔粘弹补充剂产品市场规模约19.31亿元,预计2028年增至22.72亿元,2023 - 2028年年复合增长率约为3.31%[152] - 2023年我国手术防粘连剂产品市场规模约25.62亿元,预计2028年增至26.68亿元,2023 - 2028年年复合增长率约为1.36%[154] 公司市场地位 - 2023年度“康合素”产品市场份额为26.91%(2022年:27.01%),稳居国内市场份额第二[36] - 公司眼科粘弹剂产品2023年市场份额从2022年的44.52%增长至46.98%,连续十七年位居中国市场份额首位[44] - 2023年公司骨科关节腔粘弹补充剂市场份额从2022年的46.54%增长至50.44%,连续十年居中国骨关节腔注射产品市场份额首位[56] - 2023年公司防粘连材料市场份额为28.82%,是中国最大的防粘连材料供应商[58] - 公司是国内第二大
昊海生物科技(06826) - 海外监管公告 - 上海昊海生物科技股份有限公司第五届监事会第二十一次...

2025-04-25 21:50
香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依 賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 Shanghai Haohai Biological Technology Co., Ltd.* 上海昊海生物科技股份有限公司 (於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司) (股份代號:6826) 海外監管公告 本公告乃由上海昊海生物科技股份有限公司(「本公司」)根據《香港聯合交易所有 限公司證券上市規則》第13.10B條的規定刊發。 茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《上海昊海生物科技股份有限公司第 五屆監事會第二十一次會議決議公告》,僅供參考。 承董事會命 上海昊海生物科技股份有限公司 主席 侯永泰 中國上海,2025年4月25日 於本公告日期,本公司之執行董事為侯永泰博士、吳劍英先生、陳奕奕女士及 唐敏捷先生;本公司之非執行董事為游捷女士及黃明先生;及本公司之獨立非執 行董事為沈紅波先生、姜志宏先生、蘇治先生、楊玉社先生及趙磊先生。 * 僅供識別 证券代码:688366 证券简称:昊海生科 公告 ...
昊海生物科技(06826) - 2025 Q1 - 季度业绩

2025-04-25 21:44
财务数据关键指标变化 - 营业收入 - 2025年第一季度公司营业收入618,542,128.87元,较上年同期减少4.25%[9] - 2025年第一季度,公司营业总收入为618,542,128.87元,较2024年第一季度的645,995,271.22元有所下降[24] 财务数据关键指标变化 - 净利润 - 归属上市公司股东净利润90,312,072.67元,较上年同期减少7.41%[9] - 2025年第一季度净利润83810888.58元,2024年第一季度为92488777.12元[25] - 2025年第一季度归属于母公司股东的净利润90312072.67元,2024年第一季度为97541532.98元[25] 财务数据关键指标变化 - 现金流量 - 经营活动产生现金流量净额85,876,398.75元,较上年同期增加13.04%[9] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额85876398.75元,2024年第一季度为75969702.64元[28] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额 - 179294387.16元,2024年第一季度为159290447.77元[28] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额 - 79079486.98元,2024年第一季度为42137675.19元[29] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额 - 168232500.96元,2024年第一季度为276873414.18元[29] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额944673243.30元,2024年第一季度为846192318.84元[29] 财务数据关键指标变化 - 研发投入 - 研发投入48,418,019.42元,较上年同期减少25.40%,占营业收入比例为7.83%,较上年减少2.22个百分点[9] - 2025年第一季度,公司研发费用为48,418,019.42元,较2024年第一季度的64,900,123.30元有所下降[24] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 本报告期末总资产7,127,388,076.14元,较上年度末增加0.08%[9] - 归属上市公司股东所有者权益5,669,029,445.16元,较上年度末增加1.68%[9] - 2025年3月31日,公司货币资金为2,544,062,908.38元,较2024年12月31日的2,630,205,433.37元有所减少[21] - 2025年3月31日,公司交易性金融资产为117,261,731.82元,较2024年12月31日的96,016,043.05元有所增加[21] 财务数据关键指标变化 - 股东情况 - 报告期末普通股股东总数7,562[13] - 前10名股东中蒋伟持股66,528,000股,占比28.53%[14] - 前10名股东中游捷持股40,320,000股,占比17.29%[14] - 截至2025年3月31日,公司回购专用证券账户持股数为2,842,381股,持股比例为1.22%[17] 财务数据关键指标变化 - 非经常性损益 - 非经常性损益合计1,837,343.06元[10] 财务数据关键指标变化 - 其他收益与综合收益 - 2025年第一季度其他综合收益的税后净额22479538.35元,2024年第一季度为 - 21216593.79元[25] - 2025年第一季度综合收益总额106290426.93元,2024年第一季度为71272183.33元[25] 财务数据关键指标变化 - 每股收益 - 2025年第一季度基本每股收益0.39元/股,2024年第一季度为0.42元/股[25] 财务数据关键指标变化 - 营业成本与利润 - 2025年第一季度,公司营业总成本为510,997,863.52元,较2024年第一季度的535,026,579.06元有所下降[24] - 2025年第一季度,公司营业利润为103,806,860.81元,较2024年第一季度的114,427,839.61元有所下降[24] - 2025年第一季度,公司利润总额为103,327,308.64元,较2024年第一季度的114,164,988.83元有所下降[24] - 2025年第一季度,公司所得税费用为19,516,420.06元,较2024年第一季度的21,676,211.71元有所下降[24] 财务数据关键指标变化 - 财务费用 - 2025年第一季度,公司财务费用为 - 10,207,872.45元,较2024年第一季度的 - 13,764,810.58元有所增加[24]