密尔克卫(603713)
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公司年报点评:2024Q1扣非后净利润同比增长37.69%,发布2024年股票期权与限制性股票激励计划(草案)
海通国际· 2024-04-17 00:00
业绩总结 - 公司2024年第一季度扣非后净利润同比增长37.69%,达到1.40亿元[1] - 公司2024年营业收入预计为121.11亿元,同比增长24.2%;净利润预计为5.65亿元,同比增长30.9%[5] - 公司2024年第一季度,净利润(不包括非经常性项目)同比增长37.69%,达到1.86亿元人民币[10] 股东回报 - 公司计划向全体股东每10股派发现金红利5.3元,占当年公司归母净利润比重为43.03%[1] - 公司2024年第一季度,公司提议每10股派发5.3元现金股利,总额为1.86亿元人民币,占2023年净利润的43.03%[11] 激励计划 - 公司发布2024年股票期权与限制性股票激励计划,涉及82人,激励对象权益总计362.05万份[2] - 公司2024-2027年业绩考核净利润年复合增长率不低于20%,股票期权行权价格为每份54.20元[2] 全球化战略 - 公司通过“自建+并购”双重布局,落实全球化战略,已在美国、新加坡、马来西亚等地设立子公司[3] - 公司正在实施“自建+并购”战略,加强全球扩张,设立了美国、新加坡、马来西亚等子公司,服务客户包括巴斯夫、陶氏化学、阿克苏诺贝尔等[13] 预测展望 - 公司盈利预测下调,预计2024-2026年归母净利润分别为5.65、7.07、8.84亿元,维持“优于大市”评级[4] - 预测2024-2026年公司净利润分别为5.65亿元、7.07亿元和8.84亿元,每股收益分别为3.44元、4.30元和5.38元,目标股价为75.68元[14]
坚持长期主义,提升服务能力
星展证券(中国)· 2024-04-16 00:00
业绩总结 - 公司2023年总收入同比下降15.8%至97.5亿元,归母净利润同比下降28.7%至4.3亿元[1] - 公司2024年第一季度总收入同比增长23.3%至29.0亿元,归母净利润同比增长40.6%至1.5亿元[1] - 公司2023年综合毛利率从10.9%提升至11.8%,具体业务毛利率有所提升或下降[2] - 公司预计2024年营收为114.4亿元,2025年为131.3亿元,2026年为147.0亿元[3] - 公司预计2024年归母净利润为5.7亿元,2025年为6.6亿元,2026年为7.6亿元[4] 未来展望 - 公司2026年预计净固定资产将达到2,716百万元,较2022年增长127.5%[7] - 公司2025年预计现金净增加为581百万元,较2023年减少72百万元[8] 其他 - 星展证券对公司的推荐评级系统分为强于大市、中性和弱于大市三个等级[9] - 本研究报告由具备中国证券业协会授予的证券投资咨询职业资格的分析师独立客观出具[15] - 星展集团设立程序以消除潜在利益冲突,确保研究部门与投资银行部门的独立运作[16] - 星展证券、星展银行等公司截至2024年4月12日未持有本研究报告推荐的证券[17]
密尔克卫,2023年业绩回落,2024年Q1同比大增
太平洋· 2024-04-15 00:00
业绩总结 - 密尔克卫2023年业绩出现下滑,但2024年Q1同比大幅增长[1] 公司发展战略 - 公司在2023年坚持“投资+资源”双轮驱动模式,全面挖掘产业链价值[2] - 公司计划利用综合物流和增值服务,打造多产品维度分销,减少周期扰动[3] 投资和未来展望 - 公司完成股权投资合计9.69亿元,有望为未来发展打开新局面[4]
2023年报及2024年一季报点评报告:2024Q1业绩同比高增,多元布局驱动成长
国海证券· 2024-04-14 00:00
业绩总结 - 公司2023年实现营收97.5亿元,同比下降15.8%[1] - 2024Q1公司实现营收29.0亿元,同比增长23.3%[2] - 公司2024Q1毛利率同比改善,归母净利率同比提升至5.2%[4] 用户数据 - 预测2026年每股收益为4.72,较2023年增长80.92%[10] - 预测2026年每股净资产为34.72,较2023年增长41.76%[10] 未来展望 - 相对沪深300表现,密尔克卫1个月涨幅14.3%,3个月涨幅15.7%,12个月跌幅43.0%[3] 新产品和新技术研发 - 公司股票代码为603713,股价为56.66,投资评级为买入[10]
2023年年报及2024年一季报点评:行业波动影响全年业绩,24Q1实现显著提升
民生证券· 2024-04-13 00:00
业绩总结 - 公司2023年营收为97.53亿元,同比降低15.75%[1] - 公司2024年一季度营收为28.96亿元,同比增长23.26%[2] - 公司2023年货代业务收入下降,但仓配业务稳健[3] - 公司2024-2026年预计实现归母净利分别为5.78亿元、6.68亿元和7.68亿元[4] - 密尔克卫公司2026年预测营业总收入为15,380百万元[6] 未来展望 - 公司2024年伴随红海事件影响,出口运价有望保持高位增长[3] 投资建议 - 分析师具有证券投资咨询执业资格,独立客观出具报告[7] - 投资建议评级标准中,推荐评级相对基准指数涨幅15%以上[8]
2023年报及2024年一季报点评:2023归母净利润同比-29%至4.3亿,2024Q1归母净利同比41%至1.5亿,看好危化物流发展
华创证券· 2024-04-13 00:00
业绩总结 - 公司2023年归母净利润同比下降29%[1] - 密尔克卫2023年营业收入同比下降15.7%[2] - 2023年归母净利同比下降28.8%[2] - 2024Q1归母净利润同比增长41%[1] - 密尔克卫2024年一季度同比增长33.9%[2] - 2024年预测显示营业收入预计将达到165.65亿元[3] 业务情况 - MGF全球货代业务营业收入同比下降41%[1] - MRW区域仓配一体化毛利率同比增加1.31个百分点[1] 股权激励计划 - 公司2024年股权激励计划占总股本的2.2%[1] - 激励对象82人,业绩考核以2023年为基数[1] 公司信息 - 华创证券研究所拥有多位专业金融分析师,包括吴晨玥、黄文鹤、李清影和梁婉怡[6][7][8][9] - 华创证券研究所设有北京总部、广深分部和上海分部,分别位于北京市、深圳市和上海市[17] - 华创证券研究所的投资评级体系包括强推、推荐、中性和回避四个等级,用于评估公司和行业的投资前景[12][13] - 华创证券研究所强调报告中所载资料的准确性和完整性,提醒投资者对证券市场的风险有清醒认识[16]
密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司2023年度及2024年第一季度报告沟通会纪要(2024年4月)
2024-04-12 18:31
证券代码:603713 证券简称:密尔克卫 | 29 | 国泰基金管理有限公司 | | --- | --- | | 30 | 国泰君安证券股份有限公司 | | 31 | 国投证券股份有限公司 | | 32 | 海富通基金管理有限公司 | | 33 | 海通国际研究有限公司 | | 34 | 海通证券股份有限公司 | | 35 | 红杉资本投资管理有限公司 | | 36 | 泓德基金管理有限公司 | | 37 | 鸿运私募基金管理(海南)有限公司 | | 38 | 花旗环球金融亚洲有限公司 | | 39 | 华安证券股份有限公司 | | 40 | 华福证券有限责任公司 | | 41 | 华美国际投资集团有限公司 | | 42 | 华能贵诚信托有限公司 | | 43 | 华泰证券股份有限公司 | | 44 | 华西证券股份有限公司 | | 45 | 华夏基金管理有限公司 | | 46 | 汇百川基金管理有限公司 | | 47 | 惠理投资管理(上海)有限公司 | | 48 | 建信理财有限责任公司 | | 49 | 江苏佳利达国际物流股份有限公司 | | 50 | 江苏信宁投资管理有限公司 | | 51 | 匠人 ...
密尔克卫:密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
2024-04-12 17:28
重要内容提示: 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 4 月 12 日发布公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告,为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况, 公司计划于 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季 度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 | 证券代码:603713 | 证券简称:密尔克卫 公告编号:2024-050 | | --- | --- | | 转债代码:113658 | 转债简称:密卫转债 | 密尔克卫智能供应链服务集团股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 四、投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 4 月 22 日下午 13:00-14:00,通过互联网登录上 证路演中心(https://roadshow.ssein ...
Q1业绩同比大增,分销打造第二曲线
国金证券· 2024-04-12 00:00
业绩总结 - 公司2023年营业收入为97.5亿元,同比下降15.8%[1] - 公司2024年第一季度营业收入为28.96亿元,同比增长23.3%[1] - 公司2023年毛利率为11.8%,同比上升0.9个百分点[3] - 公司主营业务收入预计2026年将达到15,831百万元,增长率为12.6%[4] - 每股收益预计2026年将达到5.560元[4] - 公司净资产收益率预计2026年将达到15.4%[4] 市场趋势 - 市场中相关报告投资建议以"买入"为主,得分最高[5] - 公司历史推荐与股价数据显示2022年至2023年间市价有所波动[6] 其他信息 - 公司具备证券投资咨询业务资格[7] - 报告内容基于公开资料或实地调研资料,不保证信息准确性和完整性[8] - 报告观点可能与其他类似研究报告不一致,不承担因使用报告而产生的损失责任[8] - 本报告仅供高风险评级投资者使用,不考虑个别客户特殊状况,不构成特定证券建议[9]
密尔克卫(603713) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-04-12 00:00
财务表现 - 公司2023年度现金分红总额为185,614,203.47元,占净利润比例为43.03%[4] - 公司2023年度营业收入为97.53亿元,同比下降15.75%[14] - 公司2023年度归属上市公司股东净利润为4.31亿元,同比下降28.72%[14] - 公司2023年度基本每股收益为2.62元,较去年下降1.06元[14] - 公司2023年度加权平均净资产收益率为10.99%,较去年下降6.46个百分点[14] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为402.08亿元,同比增长6.12%[13] - 公司2023年末总资产为1112.35亿元,同比增长16.95%[13] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为7.04亿元,同比增长14.93%[13] - 公司2023年全年实现营业收入975,254.81万元,比上年同期下降15.75%;归属于上市公司股东净利润为43,131.14万元,比上年同期下降28.72%[18] - 公司2023年度实现利润总额为6.08亿元,同比下降16.69%,归属于公司股东的净利润为4.31亿元,同比下降28.72%[39] 公司业务 - 公司是国内领先的专业智能供应链综合服务商,提供一站式综合物流服务,涉及货运代理、仓储和运输等领域[23] - 公司提供全球范围内危险品普通货物海运、空运、铁路运输一站式服务,包括货运代理、仓储、包装等服务[24] - 公司通过线上平台和线下综合物流服务,实现化工品交易服务,为客户提供分销服务及供应链解决方案[25] - 公司具备满足合同物流服务能力,在化工行业500强及大中型国企业务招投标过程中展现综合能力[26] - 公司通过核心资产的收购和新建,完善全国物流网络,保障物流服务的高效性及服务质量的可靠性[27] - 公司提供高质量的服务体系,逐步拓宽服务领域至新能源、新材料、智能制造等领域,为各垂直行业提供解决方案[29] - 公司与国内外众多著名化工企业形成长期合作关系,包括巴斯夫集团、陶氏集团等全球最著名的跨国化工企业[30] 财务状况 - 公司2023年度财务报告显示,总资产同比增加16.95%,总负债同比增加20.29%,资产负债率为60.75%[42] - 公司2023年度财务报告显示,销售费用同比上升0.13%,公司货量依然上升,销售费用略有上升[45] - 公司2023年度财务报告显示,经营活动产生的现金净流入为70,407.90万元,同比增加净流入9,144.16万元,公司严控营运资金,经营现金流健康稳定[49] - 公司2023年度财务报告显示,投资活动产生的现金净流出为112,026.99万元,同比减少净流出11,539.48万元,主要由于公司更加谨慎地进行战略扩张所致[50] - 公司2023年度财务报告显示,筹资活动产生的现金净流入为34,406.71万元,同比减少净流入88,654.49万元[51] 公司发展战略 - 公司实施《密尔克卫“六五”战略规划(2023-2027年)》,致力于打造全球化学品供应链交付能力[94] - 公司将全球化战略延伸至北美和欧洲市场,通过多元化形式如自建团队、并购核心资产、合资等方式实现全球化[95] - 公司将推动化工品供应链的绿色转型,助力全产业链碳达峰,通过低碳行动和新能源应用降低碳排放[96] - 公司将重点实施2023-2027年的战略规划,持续夯实现有业务基础,拓展新业务如散装危化品船舶运输市场[97] - 公司在东南亚和美国的业务拓展取得阶段性成果,重点在东南亚投资,2024年将继续开拓越南、泰国等站点[98]