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华纬科技(001380)
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华纬科技:首次公开发行股票并在主板上市招股意向书
2023-04-20 20:47
发行信息 - 本次公开发行股票3222.00万股,占发行后总股本25%,发行后总股本12888.00万股[6][35] - 预计发行日期为2023年5月5日,拟上市深交所主板[6] - 保荐人(主承销商)为平安证券[6] - 招股意向书签署日期为2023年4月20日[6] 业绩数据 - 2020 - 2022年销售收入分别为52,871.11万元、71,777.64万元和89,022.73万元[39] - 2022年末资产总额110,841.13万元,2021年末为87,686.75万元,2020年末为79,052.64万元[43] - 2022年归属于母公司所有者权益56,343.83万元,2021年为46,970.12万元,2020年为42,713.67万元[43] - 2022年资产负债率(母公司)为41.86%,2021年为33.80%,2020年为34.39%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00 - 25,000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[45] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00 - 2,300.00万元,较上年同期上升33.85% - 62.03%[45] - 2023年1 - 3月预计扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润区间为1,800.00 - 2,200.00万元,较上年同期上升32.35% - 61.77%[45] - 报告期内净利润分别为7049.88万元、6332.12万元和11233.45万元[64] 采购数据 - 2020 - 2022年公司盘条、圆钢采购金额分别为21460.21万元、32372.48万元和41140.98万元,分别占总采购金额的57.09%、58.58%和58.31%[26][57] 股权结构 - 截至招股意向书签署日,实际控制人金雷直接持有公司22.50%股权,并通过控股公司控制65.01%股份[27][69] 募集资金 - 募集资金扣除发行费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[30][75] - 发行费用中审计及验资费用1330.00万元、律师费用910.00万元、信息披露费用530.19万元、发行手续费及其他费用50.76万元[36] 专利情况 - 公司已获得163项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利152项[37] 税收优惠 - 报告期各期,公司享受税收优惠的金额分别为759.02万元、401.55万元和737.77万元,占当期利润总额的比例分别为9.37%、5.80%和6.04%[77] 历史收购 - 2016年3月,华纬有限收购元亨贸易10%股权,支付对价293.51万元,净资产评估值为2935.44万元[159] - 2016年10月,华纬有限收购金晟零部件55%股权,支付对价1088.20万元,净资产评估值为1978.54万元[159] - 2018年10月,华纬科技收购河南华纬100%股权,支付对价2500.00万元,净资产评估值为2511.86万元[159] 子公司情况 - 截至2022年12月31日,河南华纬资产总额11910.78万元,净资产4825.18万元,2022年营收10782.42万元,净利润869.73万元[182] - 截至2022年12月31日,元亨贸易资产总额7884.00万元,净资产2647.36万元,2022年营收11043.10万元,净利润687.23万元[190] - 截至2022年12月31日,华纬检测资产总额为1491.61万元,净资产为1478.60万元,2022年度营业收入为515.56万元,净利润为234.83万元[193] - 截至2022年12月31日,杭州华纬资产总额为19.46万元,净资产为17.90万元,2022年度无营业收入,净利润为 - 33.79万元[197]
华纬科技:立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于公司首次公开发行股票并在主板上市的财务报表及审计报告
2023-04-20 20:42
业绩总结 - 2020 - 2022年营业收入分别为528,711,132.94元、717,776,436.59元、890,227,332.17元[7] - 2022年末资产总计110.84亿元,较2021年末增长26.40%,较2020年末增长40.21%[15] - 2022年末负债合计53.56亿元,较2021年末增长34.75%,较2020年末增长49.49%[19] - 2022年度净利润为112,334,459.07元,2021年度为63,321,182.75元[1] - 2022年经营活动产生的现金流量净额为34,232,004.13元,2021年为54,308,015.91元[2] 用户数据 - 无相关内容 未来展望 - 无相关内容 新产品和新技术研发 - 无相关内容 市场扩张和并购 - 无相关内容 其他新策略 - 无相关内容 财务指标 - 2022年末存货账面余额153,758,130.70元,存货跌价准备11,169,283.10元[7] - 2022年末流动资产合计83.24亿元,较2021年末增长33.93%,较2020年末增长54.18%[15] - 2022年末非流动资产合计27.60亿元,较2021年末增长8.06%,较2020年末增长10.13%[15] - 2022年末流动负债合计48.26亿元,较2021年末增长27.24%,较2020年末增长39.99%[19] - 2022年末非流动负债合计5.297亿元,较2021年末增长191.37%,较2020年末增长287.51%[19] - 2022年末所有者权益合计57.28亿元,较2021年末增长19.48%,较2020年末增长32.54%[19] - 2022年末归属于母公司所有者权益合计56.34亿元,较2021年末增长19.95%,较2020年末增长32.05%[19] - 2022年末少数股东权益为935.07万元,较2021年末下降3.19%,较2020年末增长84.09%[19] - 2022年末货币资金为4951.83万元,较2021年末增长49.07%[15] - 2022年末应收账款为302,317,088.60元,较2021年末增长约19.3%[1] - 2022年末存货为97,852,487.30元,较2021年末增长约23.6%[1] - 2022年度基本每股收益为1.17元/股,2021年度为0.64元/股[1] - 2022年度稀释每股收益为1.17元/股,2021年度为0.64元/股[1] - 2022年度其他收益为8,828,724.56元,2021年度为3,667,794.54元[1] - 2022年综合收益总额使所有者权益增加93,737,109.98元[32] 会计政策 - 收入确认因可能被管理层操纵时点被列为关键审计事项[7] - 存货跌价准备计提因涉及管理层重大会计估计和判断被列为关键审计事项[7] - 公司采用人民币为记账本位币[65] - 同一控制下企业合并按被合并方资产、负债在最终控制方合并财报账面价值计量,非同一控制下按公允价值计量[66] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定,包括公司及全部子公司[67] 税率情况 - 2022 - 2020年度增值税税率为13%、6%、5%,城市维护建设税税率为7%、5%,教育费附加税率为3%,地方教育附加税率为2%,企业所得税税率为15%、20%、25%[183] - 华纬科技股份有限公司2022年度企业所得税税率为12%,2021年度为26%[184] - 诸暨市元亨贸易有限公司2022年度企业所得税税率为25%,2021 - 2020年度为20%[184] - 公司2019年起三年内及2022年起三年内企业所得税减按15%征收[187] - 子公司元亨贸易2020 - 2021年为小型微利企业,2022年按25%计缴[187] - 子公司金晟汽车2022年起三年内企业所得税减按15%征收[188] - 子公司河南华纬2021年起三年内企业所得税减按15%征收[188] - 公司2020 - 2022年及子公司金晟汽车2022年免交城镇土地使用税[189] 金融资产与负债 - 2022年末交易性金融资产合计699,650.02元,低于2021年末的1,028,392.55元和2020年末的22,895,234.40元[191] - 2022年末应收票据合计36,603,210.52元,按组合计提坏账准备的账面余额37,381,466.59元,坏账准备778,256.07元,计提比例2.08%[193][194] - 2022年末已质押应收票据合计15,024,979.87元,包括银行承兑汇票8,344,573.42元和财务公司承兑汇票6,680,406.45元[198] - 2022年末已背书且未到期应收票据合计13,439,406.86元,包括银行承兑汇票10,705,831.40元和财务公司承兑汇票2,733,575.46元[200]
华纬科技股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-03-16 07:04
公司概况 - 公司成立于2005年5月30日,注册资本9666万元人民币,主要从事弹簧产品研发、生产和销售,应用于汽车行业[31][22] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司,实际控制人为金雷,综合实力位列国内弹簧行业排名前三位[31][37] - 系高新技术企业,截至招股书签署日已获得162项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利151项[35] 财务数据 - 2019 - 2022年1 - 6月盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元,分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[25][54] - 报告期内营业收入41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元,归母净利润4454.41万元、7294.49万元、6189.65万元和4262.78万元[38] - 2022年度营业收入88583.40万元,较上年同期上升23.41%;归母净利润11261.98万元,较上年同期上升81.95%[43] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间21000.00 - 25000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[44] - 2022.6.30资产总额88302.40万元,归属于母公司所有者权益49299.70万元,资产负债率(母公司)32.77%[40] 股权结构 - 截至招股书签署日,实际控制人金雷直接持有22.50%股权,并通过控股公司控制65.01%股份[26][67] - 2016年11月公司整体变更为股份公司,历经多次增资和股权转让[95][97] 募集资金 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过12888万股[5][33] - 募集资金扣除发行费用后用于三个项目,投资总额和拟投入募集资金均为43420万元[49] 市场与客户 - 弹簧产品进入中国2022年汽车销量排名前十位的多家企业供应链,还进入海外知名零部件供应商全球供应链体系[39] - 销售主要采用直销模式,与国内外知名汽车主机厂及零部件供应商建立良好合作关系[36] 风险提示 - 宏观经济发展不及预期、政策调整或支持力度减弱可能影响经营业绩[22][24] - 存在管理、技术创新、人才流失、产能消化、财务指标下降等风险[68][69][70][72][73] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日,拥有4家全资子公司和1家控股子公司[171] - 各子公司有不同的资产、营收和利润情况[180][188][191][194] 收购情况 - 2016 - 2018年进行多次股权收购,支付对价涉及金额数千万元[157] - 收购均为股权收购,不涉及人员安置,无纠纷或潜在纠纷,涉税主体已足额及时缴纳税款[157][158]
华纬科技股份有限公司_招股说明书(上会稿)
2023-03-06 19:31
发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人(主承销商)为平安证券股份有限公司[4][30] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日,注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司,实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业[30] - 注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩情况 - 报告期内公司实现销售收入41,523.83万元、52,871.11万元、71,777.64万元和37,605.18万元,销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元,销售数量达8000多万件,归母净利润11,261.98万元[38] - 2022年度营业收入88,583.40万元,较上年同期上升23.41%;归属于母公司所有者的净利润11,261.98万元,较上年同期上升81.95%[42] - 2023年1 - 3月预计销售收入区间为21,000.00万元 - 25,000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月预计归属于母公司所有者的净利润区间为1,900.00万元 - 2,300.00万元,较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] 财务指标 - 2022年6月30日资产总额88,302.40万元,归属于母公司所有者权益49,299.70万元,资产负债率(母公司)32.77%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期内公司净利润分别为3708.26万元、7049.88万元、6332.12万元和4182.21万元[60] - 报告期各期末存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元,占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元,占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%,汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] 技术与专利 - 截至招股说明书签署日,公司已获得162项国家专利,其中发明专利11项,实用新型专利151项[34] 募集资金用途 - 本次募集资金拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[28][48][71] 股权结构 - 截至招股说明书签署日,实际控制人金雷直接持有公司22.50%的股权,并通过华纬控股等控制公司65.01%的股份[25][66] 风险提示 - 公司产品主要应用于汽车行业,宏观经济不及预期或汽车产业政策调整会影响公司业绩[51][52] - 公司原材料价格波动影响生产成本和经营业绩,若价格持续大幅上涨且无法转移压力,将产生不利影响[53] - 公司业绩受客户销售和原材料价格影响,若下游行业增速不及预期等,业绩存在波动风险[60] 收购情况 - 2016年3月,华纬有限收购元亨贸易10%股权,支付对价293.51万元,净资产评估值为2935.44万元[156] - 2016年10月,华纬有限收购金晟零部件55%股权,支付对价1088.20万元,净资产评估值为1978.54万元[156] - 2018年10月,华纬科技收购河南华纬100%股权,支付对价2500.00万元,净资产评估值为2511.86万元[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日,公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日,河南华纬资产总额分别为9771.60万元和9534.97万元,净资产分别为3946.55万元、4264.13万元[179] - 2021年度、2022年1 - 6月河南华纬营业收入分别为7668.78万元、4542.94万元,净利润分别为630.95万元、317.58万元[179] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日,元亨贸易资产总额分别为6004.58万元、10162.34万元,净资产分别为1960.13万元、2411.66万元[187] - 2021年度、2022年1 - 6月华纬检测营业收入分别为463.64万元、224.32万元,净利润分别为243.78万元、101.90万元[190] - 截至2021年12月31日和2022年6月30日,杭州华纬资产总额分别为13.06万元、16.58万元,净资产分别为11.69万元、15.21万元[193] - 2021年度、2022年1 - 6月杭州华纬无营业收入,净利润分别为 - 8.31万元、 - 16.48万元[193] - 截至招股说明书签署日,公司控股子公司金晟零部件注册资本和实收资本均为5500万元[194]
华纬科技股份有限公司_招股说明书(申报稿)
2023-02-21 07:06
发行信息 - 本次公开发行股票数量不超过3222.00万股,占发行后总股本比例不低于25%,发行后总股本不超过12888万股[4][32] - 每股面值为人民币1.00元[4] - 拟上市的证券交易所和板块为深圳证券交易所主板[4] - 保荐人(主承销商)为平安证券股份有限公司[4] - 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下询价配售和网上定价发行相结合的方式[32] 公司概况 - 公司成立于2005年5月30日,注册资本9666万元人民币[30] - 控股股东为浙江华纬控股有限公司,实际控制人为金雷[30] - 行业分类为C34通用设备制造业,注册地址和主要生产经营地址均为浙江省诸暨市陶朱街道千禧路26号[30] 业绩数据 - 2019 - 2022年1 - 6月公司盘条、圆钢采购金额分别为16331.54万元、21460.21万元、32372.48万元和17036.11万元,分别占总采购金额的58.25%、57.09%、58.58%和60.16%[24][53] - 报告期内公司销售收入为41523.83万元、52871.11万元、71777.64万元和37605.18万元,销售规模稳定增长[35] - 2022年度公司各类弹簧产品销售收入达8.86亿元,销售数量达8000多万件,归母净利润11261.98万元[38] - 2022年度公司营业收入为88583.40万元,较上年同期上升23.41%;归母净利润为11261.98万元,较上年同期上升81.95%;扣非后归母净利润为10100.32万元,较上年同期上升74.18%[42] - 2023年1 - 3月,公司预计销售收入区间为21000.00万元 - 25000.00万元,较上年同期上升17.10% - 39.40%[43] - 2023年1 - 3月,公司预计归母净利润区间为1900.00万元 - 2300.00万元,较上年同期上升33.85% - 62.03%[43] - 2023年1 - 3月,公司预计扣非后归母净利润区间为1800.00万元 - 2200.00万元,较上年同期上升32.35% - 61.77%[43] - 截至2022年6月30日,公司资产总额88302.40万元,归属于母公司所有者权益49299.70万元,资产负债率(母公司)32.77%[39] - 截至2022年6月30日,公司营业收入37605.18万元,净利润4182.21万元,归属于母公司股东的净利润4262.78万元[39] - 截至2022年6月30日,公司扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润3770.14万元,基本每股收益0.44元,稀释每股收益0.44元[39] - 截至2022年6月30日,公司加权平均净资产收益率8.74%,经营活动产生的现金流量净额3409.57万元,现金分红1933.20万元,研发投入占营业收入的比例4.62%[39] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为29.20%、29.39%、21.83%和22.34%[54] - 报告期各期末,公司存货账面价值分别为7195.73万元、9674.76万元、11254.16万元和11495.88万元,占流动资产比重分别为19.89%、17.92%、18.11%和18.35%[62] - 报告期各期末,公司应收账款账面价值分别为15692.36万元、22971.54万元、29082.22万元和29736.00万元,占各期末流动资产比重分别为43.38%、42.55%、46.79%和47.47%[63] - 报告期内,公司外销收入占主营业务收入的比例分别为14.89%、11.25%、13.59%和14.84%,汇兑损益金额分别为14.79万元、305.93万元、 - 357.98万元和 - 489.66万元[64] - 报告期各期,公司享受税收优惠的金额分别为463.39万元、759.02万元、401.55万元和366.71万元,占当期利润总额的比例分别为10.70%、9.37%、5.80%和7.77%[73] 募集资金 - 本次募集资金拟投入项目投资总额和募集资金均为43420万元,扣除发行费用后拟用于新增年产8000万只各类高性能弹簧及表面处理技改等项目[48][71] 股权变动 - 截至招股书签署日,公司实际控制人金雷直接持有公司22.50%股权,并通过控股公司控制65.01%股份[25][66] - 2016 - 2019年公司经历多次股权变更和增资,涉及华纬控股、香港华纬、鼎晟投资、万泽投资、珍珍投资、金雷、霍新潮等[93][99][103][104][106] 收购情况 - 2016 - 2018年公司进行多次股权收购,包括元亨贸易10%股权、金晟零部件55%股权、河南华纬100%股权[156] 子公司情况 - 截至招股说明书签署日,公司拥有4家全资子公司和1家控股子公司[170] - 各子公司在不同时期有不同的资产、营收和利润情况[179][187][190][193]
华纬科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书(申报稿)
2023-01-06 14:34
华纬科技股份有限公司 Hwaway Technology Corporation Limited (浙江省诸暨市陶朱街道千禧路 26 号) 首次公开发行股票招股说明书 (上会稿) 保荐人(主承销商) (深圳市福田区益田路 5023 号平安金融中心 B 座 22-25 层) 华纬科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 1-1-1 华纬科技股份有限公司 招股说明书(申报稿) 本次发行概况 本公司的发行申请尚未得到中国证券监督管理委员会核准。本招股说明书 (申报稿)不具有据以发行股票的法律效力,仅供预先披露之用。投资者应当以 正式公告的招股说明书全文作为作出投资决定的依据。 | 发行股票类型 | 人民币普通股(A 股) | | --- | --- | | | 本次公开发行股票数量不超过 3,222.00 万股,占发行后总股本 | | 发行股数 | 的比例不低于 25%,本次发行全部为新股发行,原股东不公开发 | | | 售股份 | | 每股面值 | 人民币 1.00 元 | | 每股发行价格 | 人民币【】元 | | 预计发行日期 | 【】年【】月【】日 | | 拟上市交易所 | 深圳证券交易所 | | 发行后总股 ...