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和胜股份(002824)
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和胜股份:向特定对象发行A股股票募集说明书(修订稿)
2024-12-27 17:11
发行股票 - 本次向特定对象发行股票发行对象不超过35名(含)[8] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[10] - 发行股份数量不超过发行前总股本的30%,即不超过83,734,224股(含本数)[11] - 预计募集资金总额不超过68,000.00万元(含本数)[12] 募集资金用途 - 智能移动终端金属结构件项目投资7,500.00万元,用募集资金7,500.00万元[13] - 安徽和胜新能源生产基地项目(一期)投资69,353.50万元,用募集资金42,000.00万元[13] - 补充流动资金项目投资18,500.00万元,用募集资金18,500.00万元[13] 业绩情况 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[18] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[18] - 2023年度归属于母公司股东的净利润同比下降30.70%,2024年1 - 9月同比下降46.96%[18] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%,呈逐年下降趋势[20] 客户与市场 - 报告期各期公司对前五大客户的收入占比分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%,客户集中度较高[25] - 公司产品主要原材料为铝锭、铝棒和型材,铝市场价格波动大影响采购成本[27] 股权结构 - 截至2024年9月30日,有限售条件股份89,959,078股,占比32.23%;无限售条件股份189,155,003股,占比67.77%;总股本279,114,081股[46] - 截至2024年9月30日,前十大股东合计持股174,660,885股,占比62.58%[47] - 截至2024年9月30日,李建湘为控股股东和实际控制人,持股96,134,983股,占比34.44%[51] - 截至2024年9月30日,李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股,占比44.91%[52] 股权质押 - 截至2024年9月30日,李建湘质押股份54,565,020股,占本人持股总数比例56.76%,占发行人总股本比例19.55%[54] - 截至2024年9月30日,李清质押股份2,430,000股,占本人持股总数比例30.60%,占发行人总股本比例0.87%[55] - 截至2024年9月30日,控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份合计56,995,020股,占发行人总股本比例20.42%[55] 业务结构 - 2021 - 2023年公司主营业务中汽车部件、电子消费品及耐用消费品合计收入占比分别为97.35%、98.21%、98.31%和98.33%[156] - 汽车部件收入占比由2021年度的52.19%上升至2023年度的70.96%[156] - 2024年1 - 9月汽车部件收入143,245.99万元,占比67.76%[158] - 2024年1 - 9月电子消费品收入49,193.36万元,占比23.27%[158] - 2024年1 - 9月耐用消费品收入15,424.97万元,占比7.30%[158] 原材料采购 - 2024年1 - 9月铝锭采购金额62,776.04万元,占比54.98%[159] - 2024年1 - 9月铝棒采购金额31,709.45万元,占比27.77%[159] - 2024年1 - 9月型材采购金额19,704.50万元,占比17.26%[159] 资产情况 - 截至2024年9月30日,公司固定资产账面价值77,519.90万元,成新率60.39%[163] - 截至2024年9月30日,公司及子公司拥有建筑面积65,165.49㎡的房屋,规划用途为工业[164] - 未取得权属证书的两项房产面积合计12,083.92平方米,占公司自有房产面积7.55%[169] - 截至2024年9月30日,土地使用权原值17,850.21万元,累计摊销2,752.73万元,净值15,097.48万元,成新率84.58%[171] - 截至2024年9月30日,专利权原值1,150.72万元,累计摊销491.62万元,净值659.10万元,成新率57.28%[171] - 截至2024年9月30日,非专利技术原值2,471.83万元,累计摊销636.82万元,净值1,835.01万元,成新率74.24%[171] - 截至2024年9月30日,无形资产总计原值21,472.76万元,累计摊销3,881.17万元,净值17,591.59万元,成新率81.93%[171] 未来展望 - 公司长期战略目标是成为技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商,推动高端工业铝合金在消费电子和新能源领域的应用[176] - 公司将加大研发投入,完善研发平台,引进先进设备,加强研发团队建设[178] - 公司将深化与现有战略客户合作,开拓潜在客户,提升市场占有率和影响力[180] - 公司将参加行业展会,通过多种营销渠道扩大知名度,健全营销管理体系[181] - 公司将扩大汽车部件类产品生产能力,推进多地新能源汽车高端部件项目建设[182] - 公司将严抓生产管理,提高生产效率,缩短生产周期[183] - 公司将开展成本控制和精细化管理,降低运营和管理成本[183] - 公司将完善内部控制,加快资产周转效率,挖掘企业增长潜力[183] - 公司将依托质量管理体系,加强生产质量管控,确保产品品质稳定[184] - 公司将对现有员工加大培养力度,同时引入多层次、高素质人才[186] - 公司将按照国家法律法规健全规章制度,优化治理结构,加强内控和风险防范[187]
和胜股份:上海市锦天城律师事务所关于广东和胜工业铝材股份有限公司向特定对象发行A股股票之补充法律意见书(一)
2024-12-27 17:11
业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[65] - 报告期各期公司归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[65] - 报告期内公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%,汽车部件毛利率分别为20.91%、19.37%、16.59%和8.07%[66] - 报告期内公司经营活动现金流量净额分别为4829.12万元、3919.53万元、 - 13272.81万元和55187.90万元[66] 用户数据 - 报告期内前五大客户销售占公司营业收入的比例分别为45.75%、62.88%、66.71%和63.96%,第一大客户宁德时代销售占比分别为24.68%、46.32%、46.42%和45.65%[66] 未来展望 - 2024 - 2026年未来三年新增流动资金缺口规模为41599.55万元[164] - 未来三年预计偿还借款所需资金约为67301.87万元,高于当前非受限货币资金余额[167] - 未来三年内,公司总体资金需求约为150773.76万元,目前可自由支配资金约为28376.71万元,预计未来三年经营活动产生的现金流量净额约为52674.77万元,整体资金缺口为69722.28万元[172] 新产品和新技术研发 - 本次募投项目“智能移动终端金属结构件项目”和“安徽和胜新能源生产基地项目(一期)”属于现有主营业务[17] 市场扩张和并购 - 无 其他新策略 - 公司实施大客户优先战略,保障业务稳定性和持续性[81] - 公司本次拟募集资金总额不超过68000.00万元,分别用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)、补充流动资金[145]
和胜股份:关于取得发明专利证书的公告
2024-12-02 15:44
新产品和新技术研发 - 公司近日取得《圆柱形棒料的装箱装置》《油水分离装置》两项发明专利证书[2] - 《圆柱形棒料的装箱装置》能提高生产效率[2] - 《油水分离装置》可防止油污通过第一排水管排出[3] 未来展望 - 专利虽不对生产经营产生重大影响,但利于发挥技术优势等[3]
和胜股份:国泰君安证券股份有限公司关于和胜股份向特定对象发行股票之发行保荐书
2024-11-25 16:03
公司基本信息 - 公司股票代码为002824,成立于2005年4月20日,上市于2017年1月12日[15] - 公司是技术驱动的新材料和新能源集成部件提供商,从事工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日,公司股本总额为279,114,081股,有限售条件股份占比32.23%,无限售条件股份占比67.77%[16][17][18] - 截至2024年9月30日,前十名股东合计持股占比62.58%,李建湘持股占比34.44%[19][20] - 截至2024年10月31日,国泰君安证券权益客需部持股占总股本的0.01%[42] 融资与分红 - 2017年首次公开发行3000万股A股,募集资金29400万元,净额26482.4万元[23] - 2022年非公开增发14682962股,募集资金29424.66万元,净额29027.33万元[24] - 2021 - 2023年分别分红3730.12万元、6259.91万元、5315.54万元[26][27][28] 财务数据 - 2024年9月30日所有者权益172075.41万元[31] - 2024年9月30日资产总计362622.73万元,负债合计190547.32万元[37] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元,净利润5,609.88万元[38] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额55,187.90万元[39] - 2024年9月30日资产负债率(母公司)为53.23%,(合并)为52.55%[40] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次,存货周转率4.01次[40] - 2024年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为4.92%[40] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过68000万元,发行数量不超过83734224股[71] - 发行对象不超过35名特定投资者,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[75][77] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)和补充流动资金[65] 风险提示 - 经营受新能源和消费电子行业影响大,客户集中度相对较高[94][96] - 铝价波动影响采购成本,产品价格传导可能有时间滞后性[97] - 规模扩大可能面临质量索赔,业绩可能因市场需求不足而波动[98][94] - 综合毛利率呈逐年下降趋势,2023年和2024年1 - 9月净利润同比下降[100][104] - 募投项目短期内会新增折旧摊销费用,发行后即期回报存在被摊薄风险[108][109] - 发行方案尚需审核和注册,能否获批及获批时间存在不确定性[110] 优势亮点 - 公司在多地设有生产基地或研发中心,客户覆盖宁德时代、富士康等[21] - 2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[21][113] - 新能源电池结构件已在交付规模、研发能力和生产工艺等方面形成领先优势[113]
和胜股份:最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告
2024-11-25 16:03
财务数据 - 2023年末应收账款为826,491,532.51元,2022年末为1,011,882,907.58元[33] - 2023年末存货账面余额为4.6775492684亿元,存货跌价准备金额为871.351432万元[18] - 2023年末货币资金为250,810,512.63元,2022年末为207,174,341.54元[33] - 2023年末流动负债合计为1,453,886,594.62元,2022年末为1,035,056,095.21元[33] - 2023年末长期借款为298,700,000.00元,2022年末为263,150,000.00元[33] - 2023年末负债合计为1,912,331,414.08元,2022年末为1,119,316,243.45元[33] - 2023年末股本为279,942,783.00元,2022年末为199,725,476.00元[33] - 2023年末归属于母公司所有者权益合计为1,676,286,504.40元,2022年末为1,570,807,883.25元[33] - 2023年末所有者权益合计为1,718,782,772.49元,2022年末为1,621,435,244.71元[33] - 2023年末资产总计为3,631,114,186.57元,2022年末为3,041,151,787.13元[33] - 2023年度营业收入为2999274330.24元,2022年度为2905054716.43元[36] - 2023年度营业利润为145049975.87元,2022年度为233810057.6元[36] - 2023年度净利润为142273497.04元,2022年度为213256574.45元[36] - 2023年度基本每股收益和稀释每股收益均为0.51元/股,2022年度均为0.75元/股[36] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 132728127.13元,2022年度为39195253.49元[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 227709611.01元,2022年度为 - 264018135.55元[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为325749074.33元,2022年度为302424597.09元[38] 财务审计 - 审计认为公司2023年财务报表按企业会计准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计针对营业收入确认执行多项程序,认为确认恰当[11][13] - 审计针对应收账款坏账准备计提评价内控等,认为计提恰当[16][17] - 审计针对存货跌价准备计提评估内控等,认为计提恰当[20][22] 会计政策 - 内销收入在货物送达客户指定位置并签收、验收后确认,外销产品在办理出口报关手续取得报关单等后确认[9] - 公司以自身和子公司报表为基础,按统一政策和期间编制合并报表[76] - 外币交易初始确认采用交易发生日即期汇率或近似汇率折算为记账本位币[98] - 公司根据管理金融资产业务模式和合同现金流量特征对金融资产分类,初始确认以公允价值计量[106][107] - 公司存货发出时采用加权平均法计价,采用永续盘存制,每年至少盘点一次[151][152][153] 资产折旧与摊销 - 房屋及建筑物折旧年限20 - 35年,残值率3%,年折旧率4.85 - 2.77%[179] - 机器设备折旧年限5 - 10年,残值率3%,年折旧率9.70 - 19.40%[179] - 运输设备折旧年限4 - 5年,残值率3%,年折旧率19.40 - 24.25%[179] - 电子设备折旧年限3 - 5年,残值率3%,年折旧率19.40 - 32.33%[179] - 其他固定资产折旧年限3 - 5年,残值率3%,年折旧率19.40 - 32.33%[179] - 土地使用权预计使用寿命50年[190] - 专利权预计使用寿命5 - 10年[190] - 软件预计使用寿命5 - 10年[190] 资产减值 - 公司对除递延所得税资产、金融资产外的资产,于资产负债表日判断是否存在减值迹象,存在则进行减值测试[198] - 因企业合并形成的商誉、使用寿命不确定及未达可使用状态的无形资产每年进行减值测试[198] - 可收回金额取资产公允价值减处置费用后的净额与预计未来现金流量现值较高者[198] - 当资产或资产组可收回金额低于账面价值,减记金额计入当期损益并计提减值准备[198] - 资产减值损失一经确认,以后会计期间不再转回[200] 其他 - 公司成立于2005年4月20日,总部位于中山市[56] - 公司财务报表于2024年4月26日经董事会决议批准报出[56] - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司正常营业周期为一年[62] - 公司记账本位币为人民币,境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63]
和胜股份:上海市锦天城律师事务所关于和胜股份向特定对象发行股票之法律意见书
2024-11-25 15:58
发行相关 - 2024年度向特定对象发行A股股票,已获董事会、股东大会批准,尚需深交所审核通过并报中国证监会同意注册[12][17] - 发行对象不超过35名(含)特定投资者,全部以现金认购[23][24] - 定价基准日为发行期首日,发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[25] - 拟发行股票数量不超过发行前公司总股本279,114,081股的30%,即不超过83,734,224股[26] - 投资者认购的本次发行股票自发行结束之日起6个月内不得转让[27] - 募集资金总额不超过68,000.00万元[31][42] 资金投向 - 智能移动终端金属结构件项目总投资7,500.00万元,拟投入募集资金7,500.00万元[32][43] - 安徽和胜新能源生产基地项目(一期)总投资69,353.50万元,拟投入募集资金42,000.00万元[32][43] - 补充流动资金拟投入募集资金18,500.00万元[32][43] 股权结构 - 截至2024年9月30日,李建湘持股96,134,983股,占比34.44%,为控股股东和实际控制人[55][56] - 截至2024年9月30日,李建湘及其一致行动人合计持股125,349,538股,占比44.91%[58] - 截至2024年9月30日,控股股东、实际控制人及其一致行动人质押股份56,995,020股,占总股本20.42%[59][60] 过往融资 - 2022年度获准非公开发行股票数量为14,682,962股,募集资金总额为294,246,558.48元,扣除发行费用后实际募集资金净额为290,273,327.70元[46] - 截至2024年6月30日,累计使用前次募集资金29,040.54万元,募集资金余额为0.00万元[46] 公司架构 - 截至2024年9月30日,公司在中国大陆以外有一级控股子公司金胜香港及和胜香港[66] - 截至2024年9月30日,公司拥有14家控股子公司(含2家境外子公司)及4家分支机构[76] 合规情况 - 报告期内公司主营业务为工业铝挤压材及深加工制品的研发、生产和销售,且未发生变更[69] - 报告期内公司营业收入以主营业务收入为主,主营业务突出[70] - 报告期内公司关联交易定价公允,已确立公允决策程序[73] - 公司与持有5%以上股份的主要股东、实际控制人及其控制的企业不存在同业竞争情形[74] - 截至2024年9月30日,公司及其控股子公司已取得的商标专用权、专利权、域名合法有效,不存在权属纠纷[81][82][84] - 公司拥有的主要生产经营设备为合法拥有,不存在产权纠纷[85] - 截至2024年9月30日,公司不存在因环境保护、知识产权等原因产生的重大侵权之债[88] - 截至2024年9月30日,除已披露关联交易外,公司与其关联方不存在其他重大债权债务关系,报告期内无关联方担保情形[89] - 报告期内,公司存在增资扩股、减少注册资本情形,且均履行必要法律程序[91] - 最近三年内公司董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化[95] - 报告期内,公司及其控股子公司不存在税收违法行为[99] - 报告期内,公司不存在因违反环境保护法律受到重大处罚的情形[100] - 报告期内,公司及其控股子公司不存在因产品质量和技术监督规定受到重大处罚的情形[101] - 报告期内,公司未发生重大生产安全事故,也无因违反安全生产法律受重大行政处罚的情形[102] 诉讼与处罚 - 截至2024年9月30日,公司及其控股子公司存在尚未了结的、标的金额100万元以上重大未决诉讼、仲裁案件[105] - 公司起诉湘匠欣与湘将鑫支付货款1,381,945.04元及逾期付款损失257,930.35元[106] - 法院判决湘匠欣向公司支付货款1,381,945.04元及逾期付款利息[107] - 2021年10月28日江苏新能源因堵塞安全出口被处罚1万元[108] - 2023年9月21日瑞泰铝业因员工违规作业被处罚5,000元[110] - 2024年3月15日公司审议通过前期会计差错更正议案[114] - 2024年3月22日广东证监局对公司及相关责任主体出具警示函[114] - 2024年3月22日深交所对公司出具监管函[115]
和胜股份:关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告
2024-11-25 15:58
新策略 - 公司向特定对象发行股票申请获深交所受理[1] - 发行股票需深交所审核通过并获中国证监会同意注册方可实施[1] - 公告发布时间为2024年11月26日[2]
和胜股份:国泰君安证券股份有限公司关于和胜股份向特定对象发行股票之上市保荐书
2024-11-25 15:58
公司基本信息 - 公司注册资本为279,114,081元,股票代码为002824,上市日期为2017年1月12日[9] 财务数据 - 2024年9月30日流动资产209,414.86万元,非流动资产153,207.87万元,资产总计362,622.73万元[13] - 2023年末流动资产225,140.44万元,非流动资产137,970.98万元,资产总计363,111.42万元[13] - 2024年1 - 9月营业收入227,439.02万元,营业利润5,549.44万元,净利润5,609.88万元[16] - 2023年度营业收入290,505.47万元,营业利润14,505.00万元,净利润14,227.35万元[16] - 2024年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 30,041.22万元,筹资活动现金流量净额 - 14,572.52万元[17] - 2023年度经营活动现金流量净额55,187.90万元,投资活动现金流量净额 - 22,770.96万元,筹资活动现金流量净额32,574.91万元[17] - 2024年1 - 9月非经常性损益总额864.82万元,净额826.19万元,归属于普通股股东净额817.92万元,占净利润比例14.71%[19] - 2024年9月30日母公司资产负债率53.23%,合并资产负债率52.55%[20] - 2024年1 - 9月息税折旧摊销前利润18406.52万元,利息保障倍数3.60倍[20] - 2024年1 - 9月应收账款周转率3.04次,存货周转率4.01次[20] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东加权平均净资产收益率3.31%,扣非后2.82%[22] - 2024年1 - 9月归属于普通股股东基本每股收益和稀释每股收益均为0.20元/股,扣非后均为0.17元/股[22] - 报告期各期综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%,呈下降趋势[28] - 报告期各期营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元,归母净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元[32] - 2023年度归母净利润同比下降30.70%,2024年1 - 9月同比下降46.96%[32] 客户与荣誉 - 公司2020 - 2023年连续四年获宁德时代“年度优秀供应商”奖项[11] - 公司客户覆盖宁德时代、比亚迪、广汽埃安等企业[10][11] 风险提示 - 公司面临下游行业需求波动、市场竞争加剧等市场风险[23][24] - 公司存在客户集中度较高、原材料价格波动、产品质量责任等经营风险[25][26][27] - 公司应收账款占流动资产比例大,存在坏账风险[29] - 公司存货因销售规模增长逐年增加,未来存货规模可能继续增长,存在跌价风险[31] - 2023年度及2024年1 - 9月电池箱体产能利用率下滑,募投项目可能面临新增产能无法及时消化的风险[33] - 本次募投项目实施后短期内会新增折旧摊销费用,可能影响公司盈利水平[36] - 本次发行方案审批存在不确定性[38] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超过68,000万元[41] - 拟发行数量不超过发行前总股本的30%,即不超过83,734,224股[41] - 发行对象认购股份自发行结束之日起6个月内不得转让[41] - 截至2024年10月31日,国泰君安证券权益客需部持股21,216股,占总股本0.01%[46] - 2024年8月1日召开第五届董事会第四次会议,审议通过发行股票议案并提交股东大会[52] - 2024年8月20日召开2024年第一次临时股东大会,审议通过发行股票议案[53] - 本次发行股票为境内上市人民币普通股,每股面值1元[54] - 保荐人认为公司不存在不得向特定对象发行股票的情形[56] - 募集资金拟用于智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)和补充流动资金[58] - 募集资金使用符合国家产业政策和相关法律法规[58] - 募集资金并非用于持有财务性投资,未投资于以买卖有价证券为主业的公司[59] - 募集资金投资项目实施后不会新增重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易,不影响公司生产经营独立性[60] - 发行对象不超过35名(含)[67] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[70] - 定价基准日为发行期首日[72] - 发行价格和发行对象根据申购报价及竞价结果协商确定[75] - 投资者认购股票自发行结束之日起6个月内不得转让[76] - 公司及相关方未向发行对象做保底保收益承诺,未提供财务资助或补偿[77] - 发行人不存在重大敏感等情形[61] - 本次发行完成后实际控制人仍为李建湘,控制权不变[79] - 前次募集资金到账时间为2022年7月,本次发行董事会决议日距前次超18个月[80] - 截至2024年9月30日,公司不存在财务性投资情形[80] 保荐督导 - 保荐人将在发行上市当年剩余时间及以后1个完整会计年度内对公司持续督导[82] - 保荐人将协助公司完善相关制度,督导公司完善内控等制度并发表意见[82] - 保荐人将关注公司募集资金使用等承诺事项并发表意见[83] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行A股股票在深交所上市并承担保荐责任[84]
和胜股份:向特定对象发行股票募集说明书(申报稿)
2024-11-25 15:58
业绩总结 - 报告期各期公司营业收入分别为241,022.86万元、299,927.43万元、290,505.47万元和227,439.02万元[17] - 报告期各期归属于母公司股东的净利润分别为20,626.86万元、20,459.72万元、14,178.80万元和5,559.73万元,2023年度同比下降30.70%,2024年1 - 9月同比下降46.96%[17] - 报告期各期公司综合毛利率分别为20.25%、19.14%、16.57%和12.19%,呈逐年下降趋势[18] - 2023年度及2024年1 - 9月公司电池箱体产能利用率下滑[19] 用户数据 - 截至2024年9月30日,前十大股东合计持股174,660,885股,占比62.58%[45] - 截至2024年9月30日,李建湘持有96,134,983股,占比34.44%,为控股股东和实际控制人[49] - 截至2024年9月30日,李建湘及其一致行动人合计持有125,349,538股,占比44.91%[50] 未来展望 - 公司未来将聚焦现有主营业务体系,提高研发力度,扩大生产规模[183] - 公司将深化与现有战略客户合作,为潜在客户提供解决方案,提升市场占有率和影响力[186] - 公司将扩大汽车部件类产品生产能力,推进广东、安徽、江苏、四川等地新能源汽车高端部件项目建设[188] 新产品和新技术研发 - 公司将完善研发平台、引入先进设备,加大研发投入[184] - 公司将增加对高端新型铝合金材料等的研发投入[185] - 公司将提升深加工制品工艺的升级改造力度[185] - 公司将深入研发汽车部件等铝合金焊接材料[185] 市场扩张和并购 - 本次向特定对象发行股票募集资金拟投入智能移动终端金属结构件项目、安徽和胜新能源生产基地项目(一期)及补充流动资金[19] 其他新策略 - 公司将通过“多头并进式”培养技术人才[185] - 公司将严抓生产管理,开展全过程成本控制和精细化管理,降低运营和管理成本[189] - 公司将坚持质量至上原则,依托质量管理体系加强生产质量管控[190][191]
和胜股份_发行人最近一年的财务报告及其审计报告以及最近一期的财务报告(申报稿)
2024-11-22 21:31
业绩总结 - 2023年度营业收入为29.99亿元,2022年度为29.05亿元,同比增长约3.24%[36] - 2023年度净利润为1.42亿元,2022年度为2.13亿元,同比下降约33.28%[36] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为1.42亿元,2022年度为2.05亿元,同比下降约30.77%[36] - 2023年度基本每股收益为0.51元/股,2022年度为0.75元/股,同比下降约32%[36] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 - 1.33亿元,2022年度为0.39亿元,同比下降约441.09%[38] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 2.28亿元,2022年度为 - 2.64亿元,同比增长约13.64%[38] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为3.26亿元,2022年度为3.02亿元,同比增长约7.99%[38] - 2023年度销售商品、提供劳务收到的现金为26.46亿元,2022年度为27.13亿元,同比下降约2.46%[38] - 2023年度购买商品、接受劳务支付的现金为21.33亿元,2022年度为21.02亿元,同比增长约1.48%[38] - 2023年末现金及现金等价物余额为1.45亿元,2022年末为1.80亿元,同比下降约19.19%[38] - 2023年营业收入23.99亿元,2022年为26.26亿元,同比下降8.64%[47] - 2023年营业成本21.36亿元,2022年为23.26亿元,同比下降8.17%[47] - 2023年净利润9838.71万元,2022年为1.14亿元,同比下降13.51%[47] - 2023年综合收益总额9839.10万元,2022年为1.14亿元,同比下降13.63%[47] 财务数据 - 2023年12月31日,公司合并报表应收账款账面余额为847333847.28元,坏账准备余额为20842314.77元[14] - 2023年12月31日,公司合并报表存货账面余额为467754926.84元,存货跌价准备金额为8713514.32元[18] - 2023年12月31日流动资产合计22.5140442685亿美元,2022年为19.6919937734亿美元[33] - 2023年12月31日流动负债合计14.5388659462亿美元,2022年为10.3505609521亿美元[33] - 2023年12月31日非流动资产合计13.7970975972亿美元,2022年为10.7195240979亿美元[33] - 2023年12月31日非流动负债合计4.5844481946亿美元,2022年为3.8466044721亿美元[33] - 2023年12月31日负债合计19.1233141408亿美元,2022年为11.1871654345亿美元[33] - 2023年12月31日所有者权益合计17.1878277249亿美元,2022年为16.2143524471亿美元[33] - 2023年12月31日资产总计36.3111418657亿美元,2022年为30.4115178713亿美元[33] - 2023年12月31日应收账款为8.2649153251亿美元,2022年为10.1188290758亿美元[33] - 2023年12月31日应付账款为6.5491048372亿美元,2022年为6.0393611956亿美元[33] - 2023年12月31日长期借款为2.987亿美元,2022年为2.6315亿美元[33] - 2023年末流动资产合计22.01亿元,2022年末为20.86亿元,同比增长5.47%[45] - 2023年末流动负债合计13.51亿元,2022年末为12.21亿元,同比增长10.69%[45] - 2023年末非流动资产合计8.95亿元,2022年末为8.02亿元,同比增长11.59%[45] - 2023年末非流动负债合计3.36亿元,2022年末为3.12亿元,同比增长7.60%[45] - 2023年末负债合计16.87亿元,2022年末为15.33亿元,同比增长9.92%[45] - 2023年末所有者权益合计14.08亿元,2022年末为13.55亿元,同比增长3.94%[45] 公司概况 - 公司成立于2005年4月20日,总部位于中山市[56] - 公司主要从事工业铝挤压材及深加工制产品的研发、生产和销售[56] 会计政策 - 公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止[61] - 公司记账本位币为人民币,境外(分)子公司按经营所处主要经济环境中的货币为记账本位币[63] 审计情况 - 审计认为公司2023年财报按准则编制,公允反映财务状况、经营成果和现金流量[6] - 审计对营业收入确认执行内控测试、合同检查、凭证比对、函证等程序,认为确认恰当[11][13] - 审计对应收账款坏账准备计提评价内控、分析估计、审核模型等,认为计提恰当[16][17] - 审计对存货跌价准备计提评估内控、监盘存货、评价资料等,认为计提恰当[20][22]