Workflow
成果转化
icon
搜索文档
上海隐秘大学,正排队宣布融资
投资界· 2025-01-15 15:46
影眸科技融资与业务发展 - 3D生成大模型公司影眸科技完成数千万美元A轮融资,由美团龙珠、字节跳动领投,红杉中国种子基金及奇绩创坛跟投 [3] - 团队平均年龄24岁,孵化自上海科技大学,核心成员为该校本科生 [3][5] - 公司开发可控3D原生DiT生成框架CLAY与3D服装生成框架DressCode,获ACM SIGGRAPH 2024最佳论文提名 [3] - 2021年推出二次元生成器AI画板应用"WAND",获千万级浏览量,同年完成奇绩创坛天使轮融资 [6] - 2022年4月完成数千万元Pre-A轮融资,红杉中国种子基金领投 [6] - 转向3D生成领域后推出平台Rodin Gen-1,参数超40亿,解决行业薄面与边缘锐度问题 [9] - Rodin Gen-1上线45天实现100万美元年经常性收入(ARR),与Amazon、字节跳动、Unity等达成合作 [9] 上海科技大学创业生态 - 上科大累计孵化40多家科创企业,覆盖生物医药、人工智能、新能源等硬核领域 [3][12] - 技术转移办公室(OTT)2019年成立,2018年至今专利许可合同金额累计超70亿元,衍生企业总估值近70亿元 [12] - 典型案例包括灵秘科技(NeRF技术)、正序生物(基因编辑)、标新生物(生物医药)、飓晟科技(信息科技)、贻如生物(合成生物学)等 [12] - 80%本科生参与实验室科研,10%在本科阶段产出科研成果,本科师生比1:4 [15] - 2018年起每年举办创新创业大会,六届累计服务2500余师生,960位投资人参与,41%获奖项目实现转化 [15] 上科大办学模式与科研实力 - 2013年由上海市政府与中国科学院共建,聚焦新材料、新能源、生命健康等关键领域 [14] - 2023年录取分数线超650分,位列最年轻"双一流"大学 [13] - 教授团队包括2位诺奖得主、39位两院院士、5位美国国家科学院院士 [15] - 学科设置打破传统院系界限,实验室向本科生开放,鼓励交叉研究与早期创业 [15] - 校园位于张江科学城核心区,与国家级大科学设施深度联动 [15]
我为家乡做过的两件小事
叫小宋 别叫总· 2025-01-13 11:36
高校科研成果转化现状 - 东北地区拥有哈工大、吉林大学、东北大学、大连理工等知名理工类高校及中科院体系研究机构 具备硬科技发展基础[1] - 校友投融资对接群因地域发展差异争议导致失效 创业校友倾向长三角产业链资源 投资校友直言需外迁发展[4][5][6] - 微信群因地域争论陷入无效沟通 最终解散 反映资源对接中区域经济不平衡的现实矛盾[7][8] 校友资源整合实践案例 - 投资人校友受邀回校分享 投入一个月制作定制化PPT 包含母校标识及发展建议 远超其他嘉宾准备程度[9] - 分享内容涵盖家乡现状分析、校友创业建议及技术转化路径 但未引发后续校方或校友的实质性跟进[10][11] - 技术转移中心缺乏战略规划 交流停留在形式化活动 未形成产学研协同机制[10][11] 区域创投生态差异 - 长三角高校通过系统化校友网络推动成果转化 形成创业氛围 东北高校尚未建立类似生态[3][5] - 投资机构对地域选择存在明确倾向性 产业链配套成为项目评估关键因素[5] - 校方管理层面未将创投资源对接纳入战略层级 导致外部建议难以落地[10][11]
复旦母基金正式来了
投资界· 2024-12-04 17:07
以下文章来源于解码LP ,作者周佳丽 解码LP . 投资界(PEdaily.cn)旗下,专注募资动态 复旦科创母基金成立 刚刚完成首关。 作者 I 周佳丽 报道 I 投 资界-解码LP 投资界-解码LP从现场获悉,12月3日,复旦科创母基金宣布超额完成5亿元首关目标, 宣告正式成立;明年将完成二关目标,实现首期总规模10亿元。 与此同时,旗下直投子基金——复旦科创投资基金正式启动,基金计划规模10亿元,将 聚焦生命健康、集成电路、人工智能、新材料/新能源及未来产业,重点投资孵化国 家"卡脖子"技术突破和科技前沿领域转化项目,优先支持复旦科技成果产业化项目和校 友创新创业项目。 至此,复旦科创版图徐徐拉开,高校基金在创投江湖的印迹也愈发深刻。 首关5亿元 正如复旦科创母基金董事长孙彭军所言,助力复旦大学高质量、高效率的科研成果转化 和产业化,是复旦科创母基金的"根本使命"和"立身之本"。 20 23年1 2月3日,复旦科创母基金正式启动,由复旦大学联合地方政府、国企及市场化 机构共同发起设立, 基金落地徐汇滨江 ,首期规模预计10亿元,重点关注4+X(生命健 康、集成电路、人工智能、新材料/新能源及未来产业)前 ...
质子汽车近日交付300辆氢能重卡,为全国最大的氢车订单
IPO早知道· 2024-11-28 22:11
公司交付与市场地位 - 公司向唐山重要企业单位交付300辆氢燃料电池牵引车,并与瀚逸氢能、亿华通签约战略合作,推进唐山货运新能源化转型 [4] - 此次300辆氢能重卡交付是国内氢燃料电池重卡领域实际交付并运营量最大的订单 [4] - 公司在氢燃料电池重卡市场的实际交付量和市场份额位于行业第一 [3][4] 公司背景与技术路线 - 公司成立于2022年4月,是陕汽集团旗下专注于新能源商用车科技成果转化的整车公司 [4] - 陕汽集团是重型军车主要研发生产基地、大型全系列商用车制造国有企业 [4] - 公司已开发氢能和纯电两大技术路线交织的系列化车型,覆盖短倒运输及干线物流、市政环卫、工地建设、港口运输等场景 [5] - 公司共开发超过200款产品,其中氢燃料电池产品涵盖4.5-49吨全系列商用车 [5] - 纯电动产品已在全国多地销售 [5] 产品性能与智能化 - 现场交付的氢燃料电池牵引车由公司与亿华通合作打造,适合钢厂到港口运输工况 [5] - 车辆搭载6×385L供氢系统及108.28 kWh电池,综合工况下续航里程超550km [5] - 产品围绕"低能耗、轻量化、高效率、高度安全可靠"四大优势迭代优化 [5] - 公司在智能化、网联化核心领域已实现多场景下的市场化运营 [5] - 车联网系统提供车辆实时位置、历史轨迹、车辆数据查询、车队管理、远程控车、远程诊断等功能 [5] - 车队管理系统汇聚分析整车原始数据,为客户提供精细化车队管理平台 [5] 发展计划与融资 - 公司计划在2026年实现纯电动车型终端售价降低20%、氢燃料电池牵引车终端售价降低40%的目标 [5] - 2026年目标整车实销万辆并实现上市 [5] - 公司寻求整合利用国内外资源,寻找新能源商用车领域合作机会 [5] - 公司今年3月完成A轮3.8亿元市场化融资,目前累计融资超6亿元 [5] - 投资人包括诚通混改基金、清华海峡研究院、香港嘉瑞集团、西投控股、榆林城投等 [5]
科强股份:招股说明书(注册稿)
2023-08-31 18:38
业绩总结 - 2020 - 2022年度公司综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[18] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16,205.21万元、19,342.57万元和16,950.79万元[20] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5,278.44万元、5,666.99万元和8,686.40万元[21] - 2023年6月30日总资产58,018.91万元,较2022年末增长6.05%;总负债10,514.94万元,较2022年末下降1.63%;所有者权益47,503.96万元,较2022年末增长7.91%[27] - 2023年1 - 6月营业收入16,559.87万元,较2022年同期增长32.33%;归属于母公司股东的净利润3,484.00万元,较2022年同期增长63.31%[27] - 2023年1 - 6月非经常性损益总额166.67万元,净额141.67万元[30] - 2023年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额610.90万元,较2022年同期下降4.26%[27] - 2022年末资产总计547,091,105.25元,股东权益合计440,199,673.32元,资产负债率20.27% [47] - 2022年营业收入283,953,279.48元,毛利率37.27%,净利润52,415,423.25元[47] - 2022年研发投入占营业收入的比例为4.71% [47] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[62] - 2020 - 2022年加权平均净资产收益率分别为18.06%、11.15%和11.76%,每股收益分别为0.59元/股、0.44元/股和0.53元/股[103] - 报告期内公司主营业务外销收入分别为2,059.96万元、2,330.20万元和2,108.37万元,占比分别为8.61%、8.63%和7.67%[104] 用户数据 - 报告期各期新客户数量分别为469家、487家和384家,销售收入分别为2,606.50万元、2,398.77万元和3,131.03万元,占营收比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[25] 未来展望 - 本次发行股票不超过3,000.00万股(未考虑超额配售选择权),全额行使不超过3,450.00万股,超额配售不超450.00万股[50] - 本次发行底价为5.50元/股[50] - 公司拟用部分募集资金进行厂区智能化升级改造[66] - 公司本次募投高性能阻燃棚布及密封材料生产项目达产后将新增产能约100万平方米/年[109] 新产品和新技术研发 - 公司自主研发了太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[61] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发项目[61] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[61] - 公司产品结构从传统输送带和防静电台垫演变为光伏用硅胶板等高技术、高附加值产品[61] - 截至招股书签署日,公司获取77项专利,其中发明专利6项,实用新型专利71项[45] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 若无重大资金支出安排,满足现金分红条件时,每年现金分配利润原则上不低于当年可分配利润的10%[15] - 公司紧跟国家战略和产业升级趋势进行业态创新和产业融合[63] - 公司选择第一套上市标准,预计市值不低于2亿元,2021 - 2022年扣非后净利润孰低分别为3857.41万元、5098.78万元,加权平均净资产收益率分别为10.10%和11.44%[71] - 公司本次拟向不特定合格投资者发行不超过3000.00万股,募集资金扣除发行费用后用于项目投资[73] - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目投资总额34619.00万元,拟使用募集资金21245.41万元[74] - 厂区智能化升级改造项目投资总额5583.19万元,拟使用募集资金5583.19万元[74]
力王股份:招股说明书
2023-08-28 22:02
证券简称: 力王股份 证券代码: 831627 广东省东莞市塘厦镇连塘角二路 10 号 发 行 人 名 称 广东力王新能源股份有限公司招股说明书(申报稿) 本公司的发行申请尚未经中国证监会注册。本招股说明书申报稿不具有据以发行股票的法律效 力,投资者应当以正式公告的招股说明书全文作为投资决定的依据。 本次股票发行后拟在北京证券交易所上市,该市场具有较高的投资风险。北京证券交易所主要 服务创新型中小企业,上市公司具有经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点,投资者面临较 大的市场风险。投资者应充分了解北京证券交易所市场的投资风险及本公司所披露的风险因素,审 保荐人名称和住所 保荐人主承销商名称和住所 1 慎作出投资决定。 中国证监会和北京证券交易所对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明 其对注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证,也不表明 其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或者保证。 任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发 行人自行负责;投资者自主判断发行人的投资价值,自主作出投资决策,自行承 担股 ...
科强股份:招股说明书(注册稿)
2023-07-25 16:14
发行相关 - 发行股数未考虑超额配售选择权不超过3000.00万股,全额行使不超过3450.00万股,超额配售不超450.00万股[9][50] - 每股发行底价为8.94元/股[9][50] - 主承销商为余额包销[52] 财务数据 - 2020 - 2022年度综合毛利率分别为41.27%、34.82%和37.27%[18][46][96] - 2020 - 2022年末应收账款余额分别为16,205.21万元、19,342.57万元和16,950.79万元[20][98] - 2020 - 2022年末存货余额分别为5,278.44万元、5,666.99万元和8,686.40万元[21][100][101] - 2023年3月31日总资产53,959.56万元,较2022年末下降1.37%[26] - 2023年3月31日总负债8,585.49万元,较2022年末下降19.68%[26] - 2023年3月31日所有者权益45,374.07万元,较2022年末增长3.08%[26] - 2023年1 - 3月营业收入7,550.61万元,较上年同期增长32.30%[26][27] - 2023年1 - 3月归属于母公司股东的净利润1,354.10万元,较上年同期增长45.97%[26][27] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 672.15万元,较上年同期减少521.90%[26][27] - 2023年1 - 3月非经常性损益净额78.96万元[29] 用户数据 - 报告期各期新客户数量分别为469家、487家和384家,销售收入分别为2,606.50万元、2,398.77万元和3,131.03万元,占当期营业收入比例分别为10.65%、8.60%和11.03%[25][87] 未来展望 - 拟用部分募集资金进行厂区智能化升级改造[66] - 高性能阻燃棚布及密封材料生产项目达产后将新增产能约100万平方米/年[109] 新产品和新技术研发 - 自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[61] - 与今创集团、北京科技大学开展合作研发项目[61] - 产品从传统输送带和防静电台垫为主演变为光伏用硅胶板等高技术产品为主[61][63] - 设立技术质量中心为产品创新提供智力支持[60] - 高性能特种橡胶制品应用领域广泛且不断拓展[63] 其他 - 公司已获取77项专利,其中发明专利6项,实用新型专利71项[44][67] - 技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[61] - 硅胶板最大生产门幅可达6米无拼接[69] - 自制接宽机长25米,单次最大拼接长度可达25米[70] - 原材料占公司生产成本的70%左右,采购价上涨10%,利润总额可能下降20%以上[17][84] - 2020 - 2022年光伏组件产量年复合增长率达37.61%,公司产能复合增长率为7.64%[92] - 2020 - 2022年公司研发投入分别为1180.10万元、1224.99万元和1337.03万元[62] - 2020 - 2022年度加权平均净资产收益率分别为18.06%、11.15%和11.76%,每股收益分别为0.59元/股、0.44元/股和0.53元/股[103] - 报告期内主营业务外销收入分别为2,059.96万元、2,330.20万元和2,108.37万元,占比分别为8.61%、8.63%和7.67%[104] - 2021 - 2022年定向发行股票151万股,每股6.8元,募资1026.8万元,注册资本增至9999万元[127][128] - 2022年6月和11月两次股利分配,共派现3999.6万元[133][134] - 控股股东等对异议股东股份回购价不低于成本价,异议股东需在2018年1月2日后30日内申报[122] - 2022年度董事、监事与高级管理人员薪酬为349.82万元,2021年度为359.60万元,2020年度为405.94万元[186] - 周明、周文等相关主体作出长期有效的限售、稳定股价、招股说明书无虚假记载等多项承诺[188] - 控股股东、实际控制人及员工持股平台等作出股份锁定和减持相关承诺[191][193][196][199]
科强股份:招股说明书(申报稿)
2023-03-14 15:50
业绩总结 - 2022年末总资产54709.11万元,较2021年末增长3.28%[25] - 2022年末总负债10689.14万元,较2021年末下降4.73%[25] - 2022年末所有者权益44019.97万元,较2021年末增长5.43%[25] - 2022年营业收入28395.33万元,较2021年增长1.84%[25] - 2022年营业利润6119.10万元,较2021年增长31.47%[25] - 2022年利润总额6093.33万元,较2021年增长23.29%[25] - 2022年净利润5241.54万元,较2021年增长23.08%[25] - 2022年扣非后归母净利润5098.78万元,较2021年增长32.18%[25] - 2019 - 2022年1 - 9月综合毛利率分别为39.22%、41.27%、34.82%和36.63%[18] - 2019 - 2022年1 - 9月加权平均净资产收益率分别为20.49%、18.06%、11.15%和8.39%[102] - 2019 - 2022年1 - 9月每股收益分别为0.55元/股、0.59元/股、0.44元/股和0.37元/股[102] 产品与市场 - 公司主要从事高性能特种橡胶制品研发、生产和销售,产品应用于多个细分领域[43] - 产品从输送带和防静电台垫为主演变为太阳能硅胶板等为主[66] - 太阳能硅胶板供货于隆基绿能等国内大型光伏企业并销往海外[71] - 车辆贯通道棚布能一定程度替代进口产品并参与国际竞争[71] - 储罐密封件和气柜密封膜供应于中石油等大型央企[71] - 报告期内外销收入分别为1695.88万元、2059.96万元、2330.20万元和1522.41万元,占主营业务收入比例分别为6.76%、8.61%、8.63%和7.70%[103] 研发与技术 - 截至招股书签署日公司获取73项专利,含6项发明专利和67项实用新型专利[70] - 公司技术质量中心被认定为无锡市橡胶新材料工程技术研究中心、江苏省企业技术中心[63] - 公司自主研发太阳能硅胶板生产装置、25米长接宽机和6米宽鼓式硫化机等工艺装备[63] - 公司与今创集团、北京科技大学开展合作研发[63] - 公司参与HG/T4070 - 2008《硅橡胶板》和HG/T4237 - 2011《制卡层压机用硅胶缓冲垫》两个行业标准起草制定[74] 未来展望 - 公司预计发行时市值不低于2亿元[75] - 拟发行不超过3000万股,募集资金扣除费用后拟用于高性能阻燃棚布及密封材料生产项目和厂区智能化升级改造项目,合计投资40202.19万元,拟用募集资金26828.60万元[77][78] 股权结构 - 周明直接持股20.71%,间接控制10.35%,合计控制31.06%表决权[40] - 周文持股19.91%,周明和周文合计控制50.97%股份表决权[41] 其他 - 2022年进行两次股利分配,共派发现金红利3999.6万元[125][126] - 2022年1 - 9月董事、监事与高级管理人员薪酬为275.02万元,2021年为359.60万元,2020年为405.94万元,2019年为323.36万元[181]