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海力风电(301155)
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海力风电:第三届董事会第四次会议决议公告
2024-10-29 19:22
会议信息 - 公司第三届董事会第四次会议2024年10月21日发通知,10月29日召开[1] - 本次董事会应到、实到董事均为8名[1] 审议事项 - 会议全票通过《2024年第三季度报告》,公告编号2024 - 051[2][3] - 会议全票通过终止发行可转债议案,基于自身与市场,无需股东大会审议[4] - 终止发行可转债公告编号2024 - 052[4]
海力风电:股票交易异常波动公告
2024-10-23 16:26
股价情况 - 公司股票2024年10月22 - 23日收盘涨幅偏离值累计超30%,属异常波动[2] 信息披露 - 前期披露信息无需更正、补充,无应披露未披露事项[3][5] 业绩安排 - 2024年10月30日披露《2024年第三季度报告》,编制中无需预告[6]
海力风电:关于独立董事取得独立董事培训证明的公告
2024-10-09 15:43
证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2024-047 江苏海力风电设备科技股份有限公司 江苏海力风电设备科技股份有限公司 董 事 会 2024 年 10 月 9 日 截至公司2024年第三次临时股东大会通知发出之日,张捷先生尚未取得独立 董事培训证明,根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》的相关规定,张捷先生承诺 积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得深圳证券交 易所认可的独立董事培训证明,具体内容详见公司于2024年7月5日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的相关公告。 近日,公司董事会收到独立董事张捷先生的通知,张捷先生已按照相关规定 参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事任前培训(线上),并取得了由 深圳证券交易所创业企业培训中心颁发的《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 关于独立董事取得独立董事培训证明的公告 江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月22 日召开2024年第三次临时股东大会,审议通过《关于选举张捷先生为第三届董事 会独立董事 ...
海力风电:2024年半年报点评:业绩短期承压,静待需求回暖
国联证券· 2024-09-04 09:38
报告公司投资评级 - 报告给予海力风电"买入"评级 [5] 报告的核心观点 2024年上半年业绩短期承压 - 2024上半年公司实现营业收入3.62亿元,同比下降65.16% [2] - 2024上半年实现归母净利润1.08亿元,同比下降20.22% [2] - 2024上半年实现扣非净利润1.02亿元,同比下降13.75% [2] - 2024Q2业绩短期承压,主要系1)海风建设进度低于预期、2)新建基地折旧摊销增加、3)参投风电场发电量较小 [7] 需求不及预期,各产品承压 - 2024H1国内海风建设进度不及预期,影响公司产品交付和产能利用率 [7] - 2024H1公司桩基产品营收1.31亿元,同比下降84.3%,毛利率5.51% [7] - 2024H1公司导管架产品营收0.74亿元,毛利率为-3.75% [7] 静待需求回暖,公司有望受益 - 截至2024H1,公司存货和合同负债分别达16.6/2.3亿元,同比大幅增加 [7] - 随着海风建设进入旺季,公司作为头部企业有望获得核心收益 [7] 盈利预测与投资建议 - 预计公司2024-2026年营收分别为18.4/65.2/89.4亿元,同比增速9.2%/254.4%/37.1% [7] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.1/6.6/8.7亿元,同比增速454.3%/111.1%/31.3% [7] - 维持"买入"评级,考虑到行业需求或回暖,公司有望获得核心收益 [7]
海力风电:业绩短期承压,海风投建在即,公司有望率先受益
申万宏源· 2024-09-04 08:41
报告公司投资评级 - 公司维持"买入"评级 [5] 报告的核心观点 - 上半年海风开工率较低,公司业绩短期承压 [5] - 公司在手订单充沛,产能布局领先 [5] - 下调公司2024-2026年盈利预测,维持"买入"评级 [5] 公司经营情况总结 - 2024年上半年公司实现营收3.62亿元,同比下降65.16%;实现归母净利润1.08亿元,同比下降20.22% [5] - 二季度公司实现营收2.38亿元,同比下降55.77%;实现归母净利润0.34亿元,同比下降35.68% [5] - 公司在手订单及意向订单不含税金额已超53亿元,随着海上风电项目的不断释放,公司在手订单预计将持续增加 [5] - 公司拥有多个生产基地,江苏启东基地一期有望在年内投产,江苏滨海基地、海南基地、广东湛江基地亦在规划建设当中 [5] 财务数据及盈利预测 - 2024-2026年公司归母净利润预计分别为3.27、7.25、11.09亿元,对应PE分别为26、12、8倍 [7] - 2024-2026年公司营业总收入预计分别为1771、6210、8800百万元,同比增长5.1%、250.6%、41.7% [7] - 2024-2026年公司毛利率预计分别为9.3%、15.7%、17.2% [7] - 2024-2026年公司ROE预计分别为5.8%、11.3%、14.8% [7]
海力风电:2024年半年报点评:24H1业绩承压,静待需求回暖修复盈利
光大证券· 2024-08-31 12:14
报告公司投资评级 - 维持"买入"评级 [2] 报告的核心观点 24H1业绩承压 - 24H1国内海风建设较缓,公司业绩有所承压 [1] - 24H1公司桩基、风电塔筒、导管架等主要业务毛利率大幅下降 [1] - 公司信用减值损失转回约1.04亿元,主要系收回贷款所致 [1] 下半年海风建设有望加速 - 国内沿海省市"十四五"海上风电规划并网总容量目标尚有30GW未得到释放,海上风电项目储备丰富 [2] - 随着过去阻碍建设的因素逐步消除,2024年下半年及2025年行业有望迎来大规模开发建设 [2] - 公司各生产基地建设稳步推进,在沿海地区布局可有效降低运输成本 [2] - 部分基地拥有自建码头,保障交货及时性,提高产品竞争力和议价能力 [2] 盈利预测下调 - 基于24H1国内海风建设较缓及风电场投资收益不稳定性,我们下调原盈利预测 [2] - 预计公司24-26年实现归母净利润3.02/6.68/8.84亿元,对应EPS为1.39/3.07/4.07元 [3] - 当前股价对应24-26年PE为29/13/10倍 [3] 根据目录分别总结 业绩情况 - 24H1实现营业收入3.62亿元,同比减少65.16%;归母净利润1.08亿元,同比减少20.22% [1] - 24H1桩基、风电塔筒、导管架等主要业务毛利率大幅下降 [1] - 公司信用减值损失转回约1.04亿元,主要系收回贷款所致 [1] 行业及公司展望 - 国内沿海省市"十四五"海上风电规划并网总容量目标尚有30GW未得到释放 [2] - 2024年下半年及2025年行业有望迎来大规模开发建设 [2] - 公司各生产基地建设稳步推进,在沿海地区布局可有效降低运输成本 [2] - 部分基地拥有自建码头,保障交货及时性,提高产品竞争力和议价能力 [2] 盈利预测及估值 - 基于24H1业绩承压,我们下调原盈利预测 [2] - 预计公司24-26年实现归母净利润3.02/6.68/8.84亿元,对应EPS为1.39/3.07/4.07元 [3] - 当前股价对应24-26年PE为29/13/10倍 [3]
海力风电:2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
2024-08-29 17:43
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、募集资金基本情况 (一)实际募集资金金额、资金到位时间 证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2024-045 江苏海力风电设备科技股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]3102号《关于同意江苏海力风电 设备科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准,由主承销商华泰联 合证券有限责任公司向公众投资者发行人民币普通股(A股)54,348,000股,发行 价格为每股60.66元,募集资金总额为3,296,749,680.00元,扣除与发行有关的费用 人民币202,887,448.53元(含税),可使用的募集资金人民币3,093,862,231.47元, 加 可 抵 扣 的 增 值 税 进 项 税 11,440,241.24 元 , 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 3,105,302,472.71元。上述资金于2021年11月19日全部到位,已经立信会计师事务 所(特殊普通合伙)审验,并于2021年11月 ...
海力风电:监事会决议公告
2024-08-29 17:43
会议信息 - 公司第三届监事会第三次会议通知于2024年8月15日发出,8月29日召开[1] - 本次监事会应到监事3名,实到3名[1] 审议事项 - 会议全票通过《2024年半年度报告》及其摘要[2] - 会议全票通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》[5] - 会议全票通过《关于公司为子公司提供担保额度预计的议案》[6]
海力风电(301155) - 2024 Q2 - 季度财报
2024-08-29 17:43
公司基本情况 - 公司注册地址、办公地址及邮政编码、公司网址、电子信箱等在报告期无变化[9] - 公司披露半年度报告的证券交易所网站和媒体名称及网址,以及半年度报告备置地在报告期无变化[10] - 公司注册情况在报告期无变化[11] 公司经营情况 - 公司于2024年1月15日召开董事会审议通过了变更公司经营范围、修订公司章程并办理工商变更登记的议案,并于2月1日经股东大会审议通过,3月7日取得新的营业执照[12] - 公司2024年上半年营业收入为361,736,531.04元,同比下降65.16%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净利润为107,630,780.93元,同比下降20.22%[13] - 公司2024年上半年经营活动产生的现金流量净额为-317,334,229.76元,同比下降46.01%[13] - 公司2024年上半年总资产为8,589,850,756.38元,较上年度末增加11.18%[13] - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净资产为5,483,348,607.65元,较上年度末增加2.59%[13] - 公司2024年上半年计入当期损益的政府补助为3,608,621.52元[16] - 公司2024年上半年其他符合非经常性损益定义的损益项目为4,776,170.47元[16] 行业及市场分析 - 公司所处行业隶属于电气机械和器材制造业,主要从事风电设备零部件制造[18] - 国内海上风电建设持续推进,多个省市发布重大项目建设计划[18] - 全球海上风电市场发展迅速,未来十年将新增410GW装机容量[19] - 公司主营业务为风电设备零部件的研发、生产和销售,主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架及升压站等[21] - 公司在海上风电设备零部件产品方面具有领先优势,产品涵盖8.5MW及以下普通规格和10MW以上大功率等级[22] - 国家出台多项扶持政策鼓励风电发展,"十四五"期间整体规划海上风电新增并网规模超过60GW[25] - 全球风电新增装机容量预计未来5年将达791GW,其中海上风电新增装机容量为138GW,复合年均增长率为28%[26] - 随着电网基建投入加大和风电开发中心向中东部、沿海地区转移,风电消纳问题持续好转[27] 公司发展战略 - 公司与多家风电场施工商、运营商以及整机厂商建立了紧密的业务合作关系,在行业内建立了良好的产品口碑和企业形象[24] - 公司将依托设备制造、新能源开发及施工运维三大板块发挥协同效应,进一步增强企业竞争力[24] - 公司积极拓展市场、优化产能结构、完善产业链布局,以推动公司的可持续发展[24] - 公司将持续开拓在新能源开发和风电场施工、运维领域的布局发展[21] - 公司将依据海风市场动态,持续优化战略方向,加强在行业内的领先优势[24] 经营业绩分析 - 公司上半年实现营业收入36,173.65万元,同比下降65.16%[28] - 公司当期归属于上市公司股东的净利润10,763.08万元,同比下降20.22%[28] - 公司拥有专利授权148项,其中发明专利授权15项[30] - 公司系经江苏省经济和信息化委员会认定的江苏省两化融合转型升级示范试点企业[30] 生产经营情况 - 公司与中国交建、龙源振华、天津港航等风电场施工商以及国家能源集团、中国华能等风电场运营商建立了良好的业务合作关系[32] - 公司拥有海力海上、海力装备、海恒设备、海力风能等多个生产基地[33] - 公司在沿海地区生产基地的布局可以有效降低公司运输成本[33] - 公司生产基地规划合理,既满足了国内海风市场的基本辐射又实现了出口基地的提前布局[33] - 公司生产基地陆续布局、生产能力逐步提升、市场开拓稳步推进,在行业内建立了良好的产品口碑及企业形象,企业产销规模及经营能力持续提升[34] - 公司制定了严格的质量管理标准和科学的质量管理制度,通过质量管理体系认证,建立了从原材料采购、产品生产、检测入库、出厂检验到售后服务全过程的质量管理体系[36] 财务分析 - 公司营业收入同比下降65.16%,营业成本同比下降59.62%,主要系销售规模下降所致[37] - 公司研发投入同比下降35.68%,主要系研发项目减少所致[37] - 公司经营活动产生的现金流量净额同比下降46.01%,主要系销售规模下降所致[37] - 风电塔筒营业收入同比下降23.05%,营业成本同比下降9.81%,毛利率同比下降15.62%[39] - 桩基营业收入同比下降84.30%,营业成本同比下降82.66%,毛利率同比下降8.93%[39] - 导管架营业收入同比增长100.00%,营业成本同比增长100.00%,毛利率同比下降3.75%[39] - 公司投资收益占利润总额的52.18%,主要系对联营企业投资收益[40] - 公司信用减值损失占利润总额的132.67%,主要系收回货款[40] 资产负债情况 - 公司货币资金余额为616,287,257.32元,占总资产比例为7.17%,较上年末下降5.58%,主要系公司IPO募投项目和其他建设项目逐步推进,相关项目持续投入所致[42] -
海力风电:关于为全资子公司提供担保的进展公告
2024-08-05 15:42
证券代码:301155 证券简称:海力风电 公告编号:2024-041 2、成立时间:2022年06月28日 江苏海力风电设备科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏海力风电设备科技股份有限公司(以下简称"海力风电"或"公司")于 2024年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议及第二届监事会第十七次会 议,并于2024年5月20日召开2023年度股东大会,分别审议通过了《关于公司为 子公司提供担保额度预计的议案》。为更好地实施公司发展战略,满足全资子公 司海力风电设备科技(启东)有限公司(以下简称"海力启东")经营发展需要, 公司拟为海力启东向银行等金融机构办理授信及借款等融资事项提供不超过人 民币8.5亿元担保额度。具体内容详见公司于2024年4月27日在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司为子公司提供担保额度预计的公告》(公 告编号:2024-015)。 二、担保进展情况 近期,公司全资子公司海力启东与中 国 建 设银行 股份 有限公 司 ...