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花溪科技:拟变更2025年度会计师事务所
证券日报网· 2025-12-17 15:11
证券日报网讯12月16日晚间,花溪科技发布公告称,公司拟聘任致同会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025年度审计机构,原聘任的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)将不再担任公司审计工作。 ...
张裕A:关于2025年度财务报表审计项目签字注册会计师变更的公告
证券日报· 2025-12-12 19:41
公司公告核心内容 - 张裕A于12月12日晚间发布公告,宣布变更2025年度审计项目的签字注册会计师 [2] - 公司已聘请毕马威华振会计师事务所为2025年度财务报告和内部控制审计机构 [2] - 因会计师事务所内部工作调整,原签字注册会计师姜慧变更为刘志超 [2]
华丰科技:拟变更2025年度审计机构为信永中和
证券日报· 2025-12-12 15:35
公司公告 - 华丰科技于12月11日晚间发布公告,拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度的财务审计机构及内部控制审计机构 [2] - 公司原聘任的审计机构为北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙),该机构已为公司连续服务两年 [2] - 本次会计师事务所的变更事项尚需提交公司股东大会审议通过 [2]
中国铁物:关于拟续聘2025年度财务及内部控制审计机构的公告
证券日报· 2025-12-11 21:39
(文章来源:证券日报) 证券日报网讯 12月11日晚间,中国铁物发布公告称,公司拟续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合 伙)为2025年度财务及内部控制审计机构。 ...
派斯林:关于2025年度变更会计师事务所的公告
证券日报· 2025-12-11 21:39
证券日报网讯 12月11日晚间,派斯林发布公告称,鉴于中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)已 连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,根据相关规定并综合考虑公司实际 经营需要和对审计服务的需求,经审慎评估及友好沟通,公司拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊 普通合伙)成为2025年度财务报告及内部控制审计机构。公司已就本事项与前后任会计师事务所进行充 分沟通,各方均对本次变更事项无异议。 (文章来源:证券日报) ...
振芯科技:拟聘任容诚会计师事务所为2025年度审计机构
证券日报之声· 2025-12-11 17:09
(编辑 丛可心) 证券日报网讯 12月10日晚间,振芯科技发布公告称,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 为2025年度财务报告及内部控制审计机构,原聘任的四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙) 已连续服务18年,本次变更尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。 ...
中船科技:关于聘任会计师事务所的公告
证券日报之声· 2025-12-10 22:19
证券日报网讯 12月10日晚间,中船科技发布公告称,公司于2025年12月10日召开第十届董事会第二十 次会议,审议通过《关于聘任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的预案》,公司拟聘 任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为2025年度财务报告及内部控制审计机构,原审计机构致同聘期 已满,致同已确认无异议,该事项尚需提交股东会审议。 (编辑 王雪儿) ...
际华集团:关于续聘会计师事务所的公告
证券日报之声· 2025-12-09 22:20
公司治理与审计安排 - 际华集团第六届董事会第十四次会议审议通过了关于续聘天健会计师事务所为公司2025年度审计机构的议案 [1] - 拟续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)同时担任公司2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构 [1] - 该续聘议案尚需提交公司股东大会审议通过 [1]
紫元元:中职信获委任为新任核数师
智通财经· 2025-12-08 23:10
公司核心公告 - 紫元元(08223)的核数师发生变更 原核数师立信德豪会计师事务所有限公司辞任 自2025年12月8日起生效 [1] - 辞任原因系公司与立信德豪未能就审核集团截至2025年12月31日止财年综合财务报表的审计费用达成共识 [1] - 经审核委员会推荐 公司委任中职信(香港)会计师事务所有限公司为新任核数师 自2025年12月8日起生效 [1] - 新任核数师中职信的任期将至公司下届股东周年大会结束时为止 [1]
*ST金泰:拟变更年审机构,其2024年财报被出具“无法表示意见”
21世纪经济报道· 2025-12-08 11:22
公司审计机构变更 - 公司拟将2025年度财务报告及内部控制审计机构由中兴华会计师事务所变更为北京政远会计师事务所 [1] - 变更主要基于原审计机构聘期届满,以及公司业务发展和未来审计工作的需要,旨在保障2025年度审计工作的顺利完成 [1] 前任审计机构意见 - 前任审计机构中兴华会计师事务所对公司2024年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告 [1] - 前任审计机构对公司2024年度内部控制出具了否定意见的审计报告 [1]