东方电缆(603606)

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2024年一季报点评:24Q1业绩超预期,24年海风推进加速订单回升可期
东吴证券· 2024-04-29 09:00
业绩总结 - 东方电缆2024年一季度营收13.1亿元,同比下降8.9%[1] - 归母净利润2.6亿元,同比增长3.0%[1] - 公司预计24年海缆收入增长25%+[1] - 公司维持24-26年归母净利润预期为12.5/17.6/20亿元,对应PE为22x/15x/13x,维持“买入”评级[1] 财务数据 - 资产负债率预计分别为40.88%/33.73%/35.10%[2] - 归母净利率预计分别为13.68%/14.67%/15.73%[2] - 每股净资产预计分别为9.15/10.87/13.44元[2] - ROE-摊薄率预计分别为15.90%/16.65%/19.06%[2] - P/E(现价&最新股本摊薄)预计分别为26.85/21.56/15.25[2] 投资建议 - 公司投资评级包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[5] - 行业投资评级包括增持、中性和减持三个等级[6] - 投资者应充分考虑自身特定状况,不应将本报告作为唯一投资决策因素[7]
Q1淡季主营短期承压,股份回购彰显信心
中国银河· 2024-04-28 22:30
财务数据 - 公司24Q1单季实现营业收入13.10亿元,同比-8.86%,环比-33.16%[1] - 公司24Q1归母净利润2.63亿,同比+2.95%,环比+47.82%[1] - 公司24Q1毛利率为22.45%,同比-8.72%,环比-0.22%[1] - 公司在手订单截至2024年4月25日为71.37亿元,同比-20.09%[1] - 公司预计2024/2025年营收分别为85.13亿元/105.83亿元,归母净利润分别为13.07亿元/17.16亿元[2] - 预计2024年/2025年公司EPS分别为1.90元/2.49元,对应PE为20.55倍/15.65倍[2] - 公司股份回购方案已累计回购公司股份25万股,约占总股本比例为0.0364%[1] 业务展望 - 公司涉足陆缆、海缆、海工三大板块,具有研发实力和产品技术优势[2] - 风险提示包括海风政策变化、风电招标量不达预期、原材料涨幅过大等风险[2] - 2026年预计公司营业收入将达到11649.08百万元,较2023年增长59.3%[3] - 2026年预计公司净利润将达到1908.09百万元,较2023年增长90.8%[3] - 2026年预计公司ROE为17.01%,ROIC为15.84%[3] - 公司资产负债率逐年下降,2026年预计为30.31%[3] - 公司P/E比率逐年下降,2026年预计为14.07[3] 评级标准 - 评级标准包括推荐、中性和回避三种级别,根据相对基准指数涨幅来确定[7] - 推荐级别对应相对基准指数涨幅在10%以上,中性级别在-5%至10%之间,回避级别为相对基准指数跌幅5%以上[7]
东方电缆(603606) - 2024 Q1 - 季度财报
2024-04-26 18:58
主营业务收入 - 公司报告期实现主营业务收入13.08亿元,同比下降8.92%[9] 净利润 - 公司报告期累计实现归属上市公司股东的净利润2.63亿元,同比增长2.95%[9] - 归属于上市公司股东的净利润263,358,240.98元,较上年同期增长2.95%[4] - 净利润为26.34亿元,同比增长3.0%[15] 总资产 - 公司报告期末总资产达到111.39亿元,较上年度末增长4.70%[5] 股东情况 - 公司前十名股东中,东方集团为公司的控股股东,持股数量为217,524,444股[8] 每股指标 - 公司报告期实现的基本每股收益为0.38元/股,较上年同期增长2.70%[4] - 基本每股收益为0.38元,稀释每股收益为0.38元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为3,066,560.90元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为3.07亿元,较去年同期有所增加[17] - 投资活动产生的现金流量净额为-1.75亿元,较去年同期有所下降[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为2.43亿元,较去年同期有所增加[19] - 现金及现金等价物净增加额为6.74亿元,期末现金及现金等价物余额为20.80亿元[19] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计金额为70,102,219.50元[5] 手订单情况 - 公司2024年第一季度在手订单总额为71.37亿元,其中海缆系统订单额为25.80亿元,陆缆系统订单额为36.82亿元[10] 资产情况 - 公司2024年3月31日的流动资产中,应收账款为2,726,987,631.17元,占流动资产总额的34.47%[11] - 公司2024年第一季度存货总额为2,332,566,830.70元,其中合同资产为557,626,253.38元,占存货总额的23.91%[12] - 公司2024年第一季度固定资产总额为1,921,178,346.96元,无形资产总额为366,748,060.63元[12] 营业情况 - 公司2024年第一季度营业总收入为1,310,474,328.30元,营业总成本为1,137,541,817.70元[14] - 宁波东方电缆股份有限公司2024年第一季度营业利润为30.66亿元,较去年同期略有增长[15] 综合收益 - 其他综合收益税后净额为3.31亿元,略有下降[15] - 综合收益总额为29.65亿元,较去年同期有所增长[16]
东方电缆:东方电缆2023年年度股东大会决议公告
2024-04-11 18:41
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-023 宁波东方电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次会议是否有否决议案:无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 114 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数(股) | 376,221,743 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例(%) | 54.7060 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集,采取现场和网络投票相结合的方式召开,公司 (一) 股东大会召开的时间:2024 年 4 月 11 日 (二) 股东大会召开的地点:宁波东方电缆股份有限公司会议室(宁波市中山 东路 1800 号国华金融中心 49-50F) (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况: 董事长夏崇耀先生主 ...
东方电缆:东方电缆2023年年度股东大会法律意见书
2024-04-11 18:41
上海市锦天城律师事务所 关于宁波东方电缆股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 地址:上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话:021-20511000 传真:021-20511999 邮编:200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 2023 年年度股东大会的 法律意见书 致:宁波东方电缆股份有限公司 上海市锦天城律师事务所(以下简称"本所")接受宁波东方电缆股份有限 公司(以下简称"公司")委托,就公司召开 2023 年年度股东大会(以下简称 "本次股东大会")的有关事宜,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公 司法》")、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件 以及《宁波东方电缆股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关 规定,出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所及本所律师依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定,严格履行 了法定职责,遵循了勤勉尽责和诚实信用原则,对本次股东大会所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证,核查了本所认 ...
公司年报点评:2023年海缆毛利率49%,24海外订单可期
海通证券· 2024-04-10 00:00
业绩总结 - 公司23Q4归母净利润为1.78亿元,同比增长68%[1] - 公司23Q4收入为19.6亿元,同比增长46%[1] - 公司23全年收入为73.1亿元,同比增长4.3%[1] - 公司23全年归母净利润为10亿元,同比增长18.8%[1] - 公司海缆业务毛利率同比增长至49.14%[2] - 公司在手订单金额为78.6亿元,较Q3末增加7.6亿元[2] - 公司经营性现金流净额为11.90亿元,同比增长83.93%[3] 未来展望 - 公司2024-2025年预计归母净利润分别为13.50亿元和20.18亿元[4] - 公司2024年PE估值区间为23-28倍,合理价值区间为45.08-54.88元[4] - 东方电缆2026年预计每股收益为3.49元,净资产为16.81元[8] - 2026年预计营业总收入为13715百万元,营业利润为2762百万元[8] - 2026年预计资产负债率为31.9%,流动比率为2.59[8] 其他新策略 - 分析师声明独立客观,数据来源于市场公开信息[9] - 分析师负责的股票研究范围包括东方电缆在内的多家公司[10] - 投资评级标准中,优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[10] - 市场基准指数比较标准中,预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[11] - 法律声明中指出本报告仅供公司客户使用,不构成投资建议[12] - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断,投资需谨慎[13] - 市场有风险,投资需谨慎,报告中的信息仅供特定客户参考[14] - 本报告仅向特定客户传送,未经海通证券研究所书面授权,不得复制或再次分发[15] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[15] - 请务必阅读正文之后的信息披露和法律声明[15]
东方电缆:东方电缆2023年年度股东大会会议资料
2024-04-03 16:44
2023 年年度股东大会会议资料 2023 年年度股东大会会议资料 宁波东方电缆股份有限公司 2023年年度股东大会 会议资料 宁波东方电缆股份有限公司 二〇二四年四月 第 1 页 共 63 页 目 录 | 2023 | 年年度股东大会会议议程 1 | | --- | --- | | 2023 | 年年度股东大会会议须知 3 | | 议案 | 1、2023 年度董事会工作报告 4 | | 议案 | 2、2023 年度监事会工作报告 15 | | 议案 | 3、2023 年年度报告全文及摘要 22 | | 议案 | 4、2023 年度财务决算报告 23 | | 议案 | 5、2024 年度财务预算报告 31 | | 议案 | 6、2023 年度利润分配方案 34 | | 议案 | 7、关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案 36 | | 议案 | 8、独立董事 2023 年度述职报告(阎孟昆) 39 | | 议案 | 8、独立董事 2023 年度述职报告(刘艳森) 50 | | 议案 | 8、独立董事 2023 年度述职报告(周静尧) 61 | | 议案 | 9、关于开展 2024 年度原材料期货套期保值业 ...
东方电缆:东方电缆关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告
2024-04-03 16:19
证券代码:603606 证券简称:东方电缆 公告编号:2024-022 宁波东方电缆股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | 回购方案首次披露日 | 2024/2/1 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024 年 1 | 月 | 31 | 日~2025 | 年 | 1 | 月 30 日 | | 预计回购金额 | 10,000 | | 万元~20,000 | 万元 | | | | | 回购用途 | | | 用于员工持股计划或股权激励 | | | | | | 累计已回购股数 | 25 | 万股 | | | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.0364% | | | | | | | | 累计已回购金额 | 1,180.5990 | | 万元 | | | | | | 实际回购价格区间 | 47.15 | 元/股~47. ...
海缆量利齐升,业绩持续提振
华安证券· 2024-03-31 00:00
业绩总结 - 公司2023年实现总营收73.10亿元,同比增长4.3%[1] - 公司归母净利润10.00亿元,同比增长18.78%[1] - 公司海洋业务比重提升至47.59%[2] - 公司海缆业务毛利率提升5.87pct至49.14%[2] - 公司在手订单78.60亿元,有望迎来业绩高增[3] - 预计2024-2026年公司营收分别为91.4/113.9/144.9亿元[3] 股东回报 - 公司拟向全体股东每10股派发4.5元现金红利[4] - 红利占归母净利润30.95%[4] 未来展望 - 2026年,东方电缆的营业收入预计将达到1.4488亿元,较2023年增长了98.7%[12] - 2026年,东方电缆的净利润预计将达到25.53亿元,较2023年增长了155.3%[12] - 2026年,东方电缆的ROE预计将达到21.0%,较2023年增长了5.1个百分点[12] - 2026年,东方电缆的P/E比率预计为12.53,较2023年下降了16.95个百分点[12] 行业分析 - 张志邦是华安证券电新行业首席分析师,专注于储能/新能源车/电力设备工控行业研究[13] 其他 - 公司在中国市场创下iPhone销售收入纪录为967.7亿美元[110]
业绩符合市场预期,海缆版块保持高毛利率
海通国际· 2024-03-29 00:00
业绩总结 - 公司2023年实现营收73.1亿元,同比增长4.3%[1] - 公司2023年实现归母净利润10.0亿元,同比增加18.8%[2] - 公司海缆版块毛利率达49.14%,同比增加2.87%[3] - 公司海外营收达1.26亿元,同比增长131%[4] 技术进展 - 公司技术领先,取得多项技术进展[5] 未来展望 - 公司预计2024-2026年实现营业收入分别为87.1/107.5/127.4亿元[6] - 公司目标价从58.3元/股提升至61.1元/股[7] 市场趋势 - 公司预计海风新增装机10GW,海风迎来拐点[8] 风险提示 - 公司存在海风装机和政策、原材料价格、汇率风险[9] 评级信息 - 海通国际使用相对评级系统为投资者推荐覆盖的公司,包括优于大市、中性和弱于大市[10] - 海通国际股票研究评级分布显示,优于大市占89.4%,中性占9.6%,弱于大市占1.0%[11]