财务表现
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唐纳森公司近期财务表现稳健,股价市盈率33.37倍
经济观察网· 2026-02-13 01:12
业绩与财务表现 - 2026财年第一季度营收为9.354亿美元,同比增长4% [1] - 2026财年第一季度每股收益为0.94美元,超过市场预期 [1] - 管理层上调了全年业绩指引,预计全年每股收益中值为4.03美元,全年销售额约为38亿美元 [1] 业务与市场活动 - 2026年1月,公司工业除尘事业部在中国山东泰安举办了经销商峰会,聚焦亚太区战略规划与行业合作 [2] - 近期公开信息中未披露新的业务里程碑或资本运作计划 [2] 股票与估值情况 - 截至2026年2月12日,公司股价为110.49美元 [3] - 公司市盈率(TTM)为33.37倍 [3] - 公司总市值约为127.44亿美元 [3]
韩国电力近期股价波动及财务表现回顾
经济观察网· 2026-02-12 21:33
股票近期走势 - 2026年1月7日,韩国电力股价快速跳水,单日跌幅达5.08%,报收16.99美元/股,当日振幅为2.68% [1] - 截至2026年1月7日,机构评级显示71%的券商给予买入建议,无卖出建议 [1] 财务状况 - 截至2026年1月27日,公司每股收益(TTM)为2925.00韩元 [2] - 截至2026年1月27日,公司流动比率为0.48 [2] - 截至2026年1月27日,公司净资产收益率(ROE)为8.43% [2]
新经典股价上涨5.18%,前三季度净利润同比下降46.59%
经济观察网· 2026-02-12 18:51
股票近期走势 - 2026年2月10日,公司股价单日上涨5.18%,报收20.51元/股,总市值约31.63亿元 [2] - 当日成交额为6656.28万元,换手率为2.15% [2] 业绩经营情况 - 2025年前三季度,公司实现营收4.75亿元,同比下降25.65%;实现归母净利润6779.4万元,同比下降46.59% [3] - 2025年第三季度单季,公司实现营收1.60亿元,同比下降13.74%;实现净利润2091.77万元,同比下降41.73% [3] - 2025年第一季度,公司营收同比下降33.12%,净利润同比下降49.53% [3] 机构持仓分析 - 截至2025年第三季度,嘉实基金旗下嘉实新消费股票A持有公司166.51万股,占流通股比例为1.08% [4] - 截至2025年第三季度,招商基金旗下招商优质成长混合(LOF)持有公司77.13万股,占流通股比例为0.5% [4] 财务状况 - 2025年三季报显示,公司应收账款占净利润比例达102.87% [5] - 分析师普遍预期公司2025年全年业绩约为1.1亿元 [5]
天宝导航2025财年业绩亮眼,净利润大幅增长
经济观察网· 2026-02-11 21:54
业绩经营情况 - 2025财年全年实现营业收入35.873亿美元,净利润为4.24亿美元,净利率达到11.82% [1] - 第四季度单季净利润为1.566亿美元,净利率为16.15%,较2024年同期大幅增长 [1] - 全年毛利率为66.10%,显示出较强的产品定价能力 [1] 财务状况 - 2025财年经营活动产生的现金流量净额为3.862亿美元,自由现金流为3.609亿美元,体现了稳健的现金生成能力 [2] - 截至2025年底,公司资产负债率为37.33%,产权比率为0.63,流动比率为1.09,整体财务结构稳健,偿债能力良好 [2] 公司状况 - 2025财年资产回报率(ROA)为4.51%,净资产收益率(ROE)为7.32% [3] - 资产周转率为0.38次,运营效率保持稳定 [3] - 全年基本每股收益为1.77美元,稀释后每股收益为1.76美元 [3]
Illinois Tool Works Inc. (NYSE:ITW) Overview: Strong Financial Performance Despite Analysts' Price Target
Financial Modeling Prep· 2026-02-04 13:07
公司概况与市场表现 - 公司为全球工业产品与设备制造商,业务涵盖汽车、食品设备和建筑产品等多个领域,与3M和霍尼韦尔等工业巨头竞争 [1] - 公司当前股价为278.91美元,今日交易区间在263.46美元至282.88美元之间,52周股价区间为214.66美元至282.88美元 [4] - 公司当前市值约为813亿美元,今日成交量为3,188,697股 [5] 近期财务业绩 - 2025年第四季度,公司调整后每股收益为2.72美元,同比增长7%,超出市场预期的2.68美元 [2][6] - 2025年第四季度,公司营收达到40.9亿美元,同比增长4%,增长动力来自有利的汇率折算和战略性收购 [2][6] - 2025年全年,公司净营收为160亿美元,较上年微增0.9% [4] - 2025年全年,公司调整后每股收益为10.49美元,同比下降10.4% [4] 盈利能力与运营效率 - 公司第四季度运营利润率提升至26.5%,这得益于其企业层面的各项举措 [3] 未来业绩指引与资本配置 - 公司预计2026年每股收益将在11.00美元至11.40美元之间 [3][6] - 公司预期2026年营收将增长24% [3][6] - 公司计划执行15亿美元的股票回购,显示出对其财务健康状况的信心 [3][6] 分析师观点 - 高盛为公司设定了253美元的目标价,当股价为278.91美元时,这暗示了约9.29%的潜在下行空间 [1][6]
里昂:料联想集团第三财季经调整净利润可同比增长11%
智通财经· 2026-01-13 16:43
核心观点 - 里昂发布研报对联想的财务表现持积极预期,认为公司整体收入与利润将实现同比增长,且财务韧性将优于同业 [1] 财务预测 - 预测联想集团上财季总收入将同比增长12% [1] - 预测公司2026财年第三季非香港财务报告准则下净利润将同比增长11%至4.8亿美元 [1] - 预测公司净利润将达到6.7亿美元 [1] 业务分部表现 - 预测智能设备业务收入将同比增长8% [1] - 预测基础设施方案业务收入将预期增长22% [1] - 预期稳健的PC出货量及利润率将推动公司业绩 [1] 行业与成本影响 - 联想的PC业务利润率将无可避免会受到存储器价格上涨所影响 [1] - 考虑到集团拥有较佳的议价能力,预期其财务表现将较同业更具韧性 [1]
PriceSmart, Inc. (NASDAQ: PSMT) Showcases Strong Financial Performance in Fiscal Q1 2026
Financial Modeling Prep· 2026-01-09 07:00
公司概况与市场定位 - 公司是知名仓储式会员店运营商,在12个国家和1个美国领土拥有56家门店 [1] - 公司专注于市场渗透不足的地区,与Costco等行业巨头竞争,但保持了独特的市场地位 [1] 2026财年第一季度财务业绩 - 每股收益为1.29美元,略高于市场预估的1.28美元 [2][6] - 营收达到约13.8亿美元,超过预估的13.6亿美元,较上年同期的12.6亿美元增长9.9% [2] - 商品净销售额增长10.6%,达到13.5亿美元,上年同期为12.2亿美元 [3][6] - 同店商品净销售额增长8.0% [3][6] - 汇率波动为商品净销售额带来1380万美元的正面影响,贡献了1.1%的增长 [3] 估值与股价表现 - 过去一年股价上涨近40% [4][6] - 股票基于远期收益的市盈率为23倍,被认为较Costco存在折价 [4][6] - 市盈率约为25.92倍,市销率与企业价值/销售额比率均为0.74倍 [4] - 企业价值与营运现金流比率约为13.51倍 [5] 财务健康状况与增长计划 - 债务权益比率较低,约为0.14 [5] - 流动比率约为1.33,显示流动性强劲 [5] - 公司计划在哥斯达黎加进行扩张,继续展示其在渗透不足市场的增长潜力 [5]
MSC Industrial Direct Co., Inc. (NYSE: MSM) Reports Strong Q1 2026 Earnings
Financial Modeling Prep· 2026-01-08 07:00
核心财务表现 - 2026财年第一季度每股收益为0.99美元,超出市场预估的0.95美元 [2] - 第一季度营收达到约9.657亿美元,超过预估的9.625亿美元 [2] - 第一季度营业利润增至7620万美元,调整后为8120万美元 [2] - 调整后稀释每股收益为0.99美元,高于去年同期的0.86美元 [3] - 归属于公司的净利润同比增长11.1%,达到5180万美元 [3] 盈利能力与运营效率 - 第一季度营业利润率为7.9%,调整后营业利润率为8.4% [2] - 利润率表现反映了公司高效的成本管理和运营策略 [2][6] 估值指标 - 市盈率约为22.16倍,显示市场对其盈利给予积极估值 [4] - 市销率约为1.19倍,反映其营收与市值的相对关系 [4] - 企业价值与销售额比率约为1.33倍 [4] - 企业价值与营运现金流比率约为19.40倍 [4] 财务健康状况 - 债务权益比约为0.42,表明公司采用平衡的资产融资方式 [5] - 流动比率约为1.73,显示公司有能力用短期资产覆盖短期负债 [5]
Ulta Beauty stock pattern points to $600 as earnings rise
Invezz· 2025-12-05 15:14
公司业绩与股价表现 - 公司发布强劲财报后,股价在盘后交易时段飙升超过6% [1] - 股价从收盘价上涨至566美元 [1] 行业需求状况 - 财报数据表明,行业需求展现出韧性 [1]
Financial Performance of Mitchells & Butlers PLC (MBPFF)
Financial Modeling Prep· 2025-11-29 04:00
MBPFF财务表现 - 每股收益达0.1655美元,略高于市场预期的0.1653美元 [1] - 营收约16.9亿美元,超出市场预期 [1] - 市盈率为9.29,显示相对于盈利的估值较低 [1] MBPFF估值指标 - 市销率为0.58,企业价值与销售额比率为1.08,表明市场估值较为温和 [5] - 企业价值与经营现金流比率为7.37,显示经营现金流转化为企业价值的效率较高 [5] - 流动比率为0.51,低于标准阈值1,可能暗示潜在的流动性问题 [5] Mitchells & Butlers股价与盈利 - 股价上涨11%至284便士,受全年业绩推动 [2] - 调整后息税前利润增长6%至3.3亿英镑,略高于市场共识预期 [2] - 调整后税前利润大幅增长17%至2.46亿英镑,超出预期约4% [3] Mitchells & Butlers营收与销售趋势 - 营收增长4%至27亿英镑 [3] - 新财年前八周同店销售额增长3.8%,高于2025年最后一季度的3.1%增幅 [3] - 每股收益增长约17%至31便士,略高于预期 [4] Mitchells & Butlers成本与运营 - 营业利润达3.3亿英镑,超出预期500万英镑 [4] - 尽管面临去年预算驱动的成本上涨挑战,公司业绩保持稳定 [4] - 本年度额外成本通胀估计为1.3亿英镑,约占6%,成本前景保持稳定 [4]