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航材股份(688563):营收业绩环比改善,毛利率稳中有升彰显韧性
长江证券· 2025-09-02 07:30
投资评级 - 维持买入评级 [8] 核心财务表现 - 2025年上半年实现营收13.61亿元,同比减少9.87%;归母净利润2.8亿元,同比减少9.92%;扣非归母净利润2.51亿元,同比减少7.64% [2][6] - 2025年第二季度营收7.08亿元,同比减少14.83%,环比增长8.4%;归母净利润1.46亿元,同比减少10.71%,环比增长8.02%;扣非归母净利润1.31亿元,同比减少9.39%,环比增长8.89% [2][6] 分业务表现 - 航空成品件业务营收6.3亿元,同比减少13.2% [12] - 基础材料业务营收6.1亿元,同比增长6.2% [12] - 非航空成品件营收0.6亿元,同比减少65.1% [12] - 加工服务业务营收0.5亿元,同比增长47.8% [12] 盈利能力分析 - 2025年上半年销售毛利率31.3%,同比提升1.86个百分点 [12] - 2025年第二季度销售毛利率32.96%,同比提升4.26个百分点,环比提升3.45个百分点 [12] - 期间费用率8.71%,同比降低0.14个百分点;销售净利率20.59%,同比降低0.01个百分点 [12] - 分业务毛利率:航空成品件28.2%(同比减少9.7个百分点)、基础材料34.4%(同比提升10.8个百分点)、非航空成品件12.1%(同比提升0.2个百分点)、加工服务41.4%(同比提升28.8个百分点) [12] 财务状况与现金流 - 存货余额12.04亿元,较期初减少1.15%;其中发出商品3.7亿元、库存商品2.2亿元、原材料2.6亿元、在产品3.5亿元 [12] - 应收账款及票据余额23.3亿元,较期初增长10.32% [12] - 预付款项余额0.92亿元,较期初增长64.61% [12] - 合同负债余额0.22亿元,较期初增长47.93% [12] - 经营活动现金流量净额0.37亿元,同比增长121.55% [12] 未来业绩预测 - 预计2025年营收32.01亿元,2026年37.82亿元,2027年44.36亿元 [18] - 预计2025年归母净利润6.4亿元,2026年7.66亿元,2027年9.22亿元 [18] - 预计每股收益:2025年1.42元,2026年1.70元,2027年2.05元 [18]
航材股份20250829
2025-09-01 00:21
公司业务与财务表现 * 航材股份2025年上半年实现销售收入13.6亿元,同比减少1.48亿元,降幅9.87%,净利润2.8亿元,同比下降约9%[2] * 公司整体毛利率与去年同期基本持平,但募集资金收益受国家利率调整影响下降约1000万元[2] * 公司签订未来三年任期责任书,财务指标占比约六七成,目前尚未考虑调整全年目标和预期,将根据合同签订和交付情况评估[3][32][33] 分业务收入表现 * 透明件业务收入1.52亿元,与2024年基本持平[1][2] * 橡胶材料业务收入4.75亿元,同比增长接近2%[1][2] * 高温合金母合金业务收入4.12亿元,同比下降15%[1][2] * 钛合金业务收入3.16亿元,同比下降接近20%[1][2] 钛合金业务分析 * 钛合金业务在航空发动机、航空飞机和宇航领域均略有下降,航空发动机和航空飞机各减少约1000万元[4] * 航天钛合金业务从去年6000多万元减少到今年不到2000万元,大幅下滑主要由于价格下降、竞争加剧及航天内部对自有企业扶持[4][5] * 钛合金出口业务上半年确认收入不多,预计全年出口额2.3亿元,四季度将有明显提升,目标是达到20%以上市场份额[7] * 国际宇航业务中赛峰部分集中在力飞和力普,比例约为1:3或1:4,力普今年约90台,去年50多台[11] 毛利率变化情况 * 透明件因新增生产线投入导致固定费用增加,上半年毛利率降低四到五个百分点,预计下半年回升[1][6] * 橡胶材料毛利率相对稳定,一直维持在50%左右[6] * 高温合金母合金因收入规模下降而保持基本持平[6] * 钛合金因新型号价格让步导致毛利率略微下降,出口业务毛利率只有十来个百分点[1][6][7] 产能与收购布局 * 收购镇江钛合金公司已通过内部决策程序,预计9月中旬完成股东大会,其利润将直接并入上市公司[9] * 购买高温合金真空熔炼炉并收购六项知识产权,每年可降低摊销成本1500万元[1][9] * 镇江工厂两台炉子今年预计接近2000吨产能,去年产量约1700吨,产能已不是瓶颈,问题在于需求[14] * 镇江钛合金公司年初目标产值3亿元,目前可能会有差距但不会太大[10] 产品与市场进展 * 透明件新装与维修换装比例为1:4,未来几年将逐渐提高至20%以上[3][27] * 大型飞机风挡玻璃项目因科研经费和研制费用问题延期,总投资2.6亿元,其中2亿元用于研制费,预计明年初有较大进展[3][23] * 高温合金产品中民品占比接近40%,与去年相似,军品和民品需求均有所降低但民品稍好[15] * 粉末加工量去年600多吨,今年增至800多吨;单晶加工量去年几十吨,今年增至100多吨[20] 研发与客户情况 * 空客每年投入约3000多万元,罗尔斯·罗伊斯和霍尼韦尔主要处于研制阶段,尚未实现批量交付[1][12][13] * 收购DZ406等六种高温合金知识产权是为履行上市承诺,未来计划推动N96及部分单晶材料发展[17] * 商飞和商发国产化取得进展,产品种类更多,但由于中美关系紧张,具体情况暂不对外公布[22] * 低空经济领域透明件已签署供货合同,与苏州沃飞等公司合作开发,但价值量不大,橡胶件也在合作开发中[24] 其他业务细节 * 加工服务费同比增长48%,毛利率增加30个百分点,主要因包括技术服务收入,纯钼合金熔炼收入同比增加20%-30%[19] * 橡胶产品中弹性元件下降约百分之十几,同比减少2000万元,减震器有所增加[29] * 新一代产品如倾转旋翼上的弹性元件更复杂,单机价值量显著提高[31] * 维修保养未单独核算,因维修程度不同费用差异大,日常维护更多作为成本[28]
航材股份:航材股份首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书
2023-07-13 19:16
发行信息 - 本次发行股票9000万股,占发行后总股本20%,发行后总股本45000万股[8][45][85][181][183] - 每股发行价格78.99元,发行市盈率80.34倍,发行市净率3.74倍[45] - 募集资金总额710910万元,净额690761.87万元[45] 业绩数据 - 2022年资产总额406848.36万元,所有者权益259079.90万元,营业收入233537.17万元,净利润44245.68万元,扣非后净利润44411.43万元,经营活动现金流量净额17160.97万元[41] - 2023年3月31日资产总额411165.75万元,同比变动0.78%;负债总额139809.28万元,同比变动 - 6.10%;所有者权益271356.47万元,同比变动4.74%[73] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元,同比上升18.49%[76] - 2023年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额 - 21085.88万元,同比增加28.86%[78] - 2023年1 - 3月非经常性损益金额18.63万元[80] - 2023年1 - 6月预计营业收入12.2亿至13.2亿元,同比增长10.01%至19.03%[81] - 2023年1 - 6月预计归属于母公司所有者的净利润2.4亿至2.7亿元,同比增长5.73%至18.95%[81] 业务结构 - 军品业务收入占比约70%,2020年和2021年分别因军审定价冲减营业收入13462.17万元和2398.44万元[28] - 2020 - 2022年需审价但未批复产品收入占比分别为21.63%、25.21%和20.29%[29] - 2022年钛合金铸件收入56661.79万元,占比24.49%;橡胶与密封件收入65247.36万元,占比28.20%[59] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元[68] - 截至2022年12月31日,研发人员165人,占员工总数比例17.24%[68] - 截至招股书签署日,应用于主营业务的发明专利(含国防专利)139项[68] 关联交易 - 报告期内经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元,占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[32] - 报告期内经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元,占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[33] 资产租赁 - 截至招股书签署日,向航材院租赁22项房产共28691.05m²,占使用房屋总面积27.87%[30] - 截至招股书签署日,向航材院租赁616项设备,1项大尺寸透明件磁控溅射镀膜机原值2320.65万元[31] 市场与客户 - 报告期内前五名客户销售收入占当期营业收入比例分别为87.41%、86.24%和85.58%[95] 股权结构 - 公司注册资本36000万元,控股股东为航材院,实际控制人为中国航发[42] - 航材院持有公司270612608股,持股比例75.1702%;航发资产持有38130449股,持股比例10.5918%[148] - 发行前国有股东航材院、航发资产等合计持股3.20738165亿股,占比89.094%[188] 风险提示 - 公司面临核心技术人员流失风险[92] - 公司面临军工资质续期风险[93] 战略配售 - 保荐人相关子公司中证投资参与战略配售,跟投数量为180万股,占本次公开发行数量的2%,获配金额142182000元,限售期24个月[46] - 初始战略配售发行数量为1800万股,占发行总量20%,最终战略配售数量为1673.6926万股,约占本次发行数量18.60%[48] 资产重组 - 2019 - 2020年,航材院将标的资产无偿划转至发行人,2020年12月31日完成资产交割,划转总资产83256.59万元、净资产73015.72万元[132][133][135] - 2020年重组后,公司营业收入145251.22万元,较重组前增长271.37%;营业利润32010.36万元,增长693.08%;净利润28305.75万元,增长661.41%;毛利率减少0.77个百分点,加权平均净资产收益率增加7.44个百分点[142]
航材股份:航材股份首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书
2023-06-29 19:12
发行信息 - 本次发行股票9000万股,占发行后总股本20%,发行后总股本45000万股[9][49][92][188] - 每股面值1元,发行类型为人民币普通股(A股),拟上市科创板[9] - 预计发行日期为2023年10月7日,初步询价和申购日期分别为2023年7月5日和7月10日[9][51] - 保荐人(主承销商)为中信证券,其相关子公司中证投资初始跟投450万股,占公开发行数量5%[9][50][54] - 本次发行初始战略配售1800万股,占发行数量20%[52] 业绩数据 - 2020 - 2022年资产总额分别为16.54亿、33.10亿、40.68亿元,所有者权益分别为8.78亿、21.70亿、25.91亿元[45] - 2020 - 2022年营业收入分别为14.53亿、19.47亿、23.35亿元,净利润分别为2.83亿、3.75亿、4.42亿元[45] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元,同比变动18.49%,净利润12094.68万元,同比变动6.44%[82][83] - 预计2023年1 - 6月营业收入12.2 - 13.2亿元,同比增长10.01% - 19.03%[88] - 2022年钛合金铸件、橡胶与密封件、透明件、高温合金母合金收入占比分别为24.49%、28.20%、16.50%、30.81%[67] 公司结构 - 公司成立于2000年4月10日,注册资本3.6亿元,前身有航材有限、百慕股份、百慕高科等[46][121] - 公司有橡胶与密封材料等三个事业部被无偿划转,全资子公司为航材优创[18] 研发与项目 - 2020 - 2022年累计研发投入41916.32万元,截至2022年末研发人员165人,占比17.24%[74] - 截至招股意向书签署日,应用于主营业务的发明专利(含国防专利)共计139项[74] - 募集资金投资项目包括航空高性能弹性体材料及零件产业项目等多个项目[49] 风险提示 - 公司具有研发投入大、经营风险高、业绩不稳定、退市风险高等特点[1] - 可能面临核心技术人员流失、军工资质续期、军审定价等多种风险[98] 股权结构 - 发行前航材院持股270612608股,占比75.170%,发行后持股占比降至60.14%[188][189] - 截至招股意向书签署日,公司国有股合计持股320738165股,占比89.094%[193]
北京航空材料研究院股份有限公司_招股说明书(注册稿)
2023-06-05 18:58
发行信息 - 本次拟发行股票不低于6350万股且不超过12000万股,占发行后总股本比例不低于15%且不超过25%[9][80][175] - 每股面值为人民币1.00元[9] - 发行后总股本不低于42350万股,不超过48000万股[9] - 发行股票类型为人民币普通股(A股),拟上市板块为上交所科创板[9] 业绩数据 - 2022年资产总额406,848.36万元,所有者权益259,079.90万元,营业收入233,537.17万元,净利润44,245.68万元[42] - 2023年1 - 3月营业收入58237.99万元,同比增长18.49%;净利润12094.68万元,同比增长6.44%[69][70] - 预计2023年1 - 6月营业收入122000.00 - 132000.00万元,同比增长10.01% - 19.03%;净利润24000.00 - 27000.00万元,同比增长5.73% - 18.95%[76] 业务结构 - 2022年钛合金铸件业务收入56661.79万元,占比24.49%;橡胶与密封件业务收入65247.36万元,占比28.20%;透明件业务收入38182.11万元,占比16.50%;高温合金母合金业务收入71294.78万元,占比30.81%[55] 财务指标 - 截至2022年末,应收账款和应收票据合计账面价值143544万元,占营业收入比例为61.47%;存货账面价值119545.82万元,占总资产比例为29.38%[35] - 2022年资产负债率36.32%[62] 研发情况 - 2020 - 2022年累计研发投入金额为41916.32万元[61] - 截至2022年12月31日,研发人员占员工总数的比例为17.24%[61] - 截至招股说明书签署日,应用于主营业务的发明专利(含国防专利)共计139项[61] 股权相关 - 截至招股说明书签署日,航材院持股270612608股,占比75.170%;航发资产持股38130449股,占比10.592%[142] - 本次发行前公司总股本为36000.00万股,若发行12000万股,航材院发行后持股比例降至56.378%[175][176] 关联交易 - 报告期内,经常性关联销售金额分别为51031.09万元、54676.50万元和66810.19万元,占比分别为35.13%、28.08%和28.61%[33] - 报告期内,经常性关联采购金额分别为8230.32万元、17290.18万元和17908.28万元,占比分别为8.69%、13.51%和11.58%[34] 其他 - 公司有航空发动机及燃气轮机用高性能高温母合金制品等项目[15] - 镇江钛合金公司77%股权划转未获批,航材院承诺取得控股权后一年内注入公司[38]