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化学原料和化学制品制造业
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南亚新材: 国浩律师(上海)事务所关于南亚新材料科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划部分限制性股票作废事项的法律意见书
证券之星· 2025-08-26 00:34
本次激励计划相关事项的批准和授权 - 公司于2022年5月24日至6月2日对激励对象名单进行内部公示 未收到任何异议 [3][4] - 公司董事会 监事会及股东大会审议通过了《2022年限制性股票激励计划(草案)》及相关议案 [3][4] - 公司确认在自查期间未发现内幕信息知情人利用激励计划内幕信息进行股票交易的行为 [5] 限制性股票首次授予情况 - 公司于2022年6月13日以23.2元/股向B类权益激励对象首次授予100万股限制性股票 [5] - 同时以22.2元/股向53名B类权益激励对象授予100万股 以23.2元/股向62名A类权益激励对象授予526.5万股 [5] 部分限制性股票作废原因及数量 - 因激励对象离职 作废44.50万股A类权益和25.80万股B类权益 [6] - 因2022-2023年度公司层面业绩考核未达标 作废第一个归属期及第二个归属期未归属的289.20万股A类权益和44.52万股B类权益 [6] - 因2024年度公司层面业绩考核未达标 作废第三个归属期未归属的222.48万股限制性股票 [7][8] - 因超期未明确预留部分激励对象 作废73.50万股预留限制性股票 [7][8][9] - 本次合计作废限制性股票总量为295.98万股 [7][9] 信息披露及合规性 - 公司于2025年8月25日召开董事会和监事会会议审议作废事项 并将相关决议文件提交公告 [9] - 本次作废事项符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司激励计划规定 [8][9][10]
华谊集团: 2025年半年度报告
证券之星· 2025-08-26 00:30
核心财务表现 - 营业收入240.01亿元人民币,同比下降2.52% [2] - 利润总额7.05亿元人民币,同比下降26.24% [2] - 归属于上市公司股东的净利润4.89亿元人民币,同比下降0.98% [2] - 经营活动产生的现金流量净额10.16亿元人民币,同比下降47.73%,剔除财务公司因素后同口径同比增加6.11亿元 [2][11] - 总资产733.83亿元人民币,较上年度末下降0.82% [2] 业务板块与产品结构 - 核心业务包括能源化工、绿色轮胎、先进材料、精细化工和化工服务五大板块 [3] - 甲醇是华东地区最大生产商之一,醋酸、丙烯酸及酯位列行业前三,全钢胎位居行业前列 [8] - 含氟聚合物如PVDF、氟橡胶及第四代制冷剂HFO1234yf处于行业领先地位 [8] - 拥有双钱牌轮胎、眼睛牌油漆、光明牌油漆等多个中华老字号和上海老字号品牌 [8] 重大项目进展 - 上海化工区合成气项目已投入运行,绿色甲醇项目完成桩基施工,SAP项目完成中交检查 [5] - 华谊钦州化工新材料一体化基地一期、二期稳定运行,三期一阶段进入安装施工阶段 [5] - 三爱富邵武一期项目建成投产、二期项目进入试生产阶段 [5] - 双钱江苏年产180万条高性能全钢丝子午线载重轮胎扩建项目已实现67%产能 [11] - 双钱安徽年产1500万条高性能半钢丝子午线轮胎项目二期建成投产 [11] - 广西华谊新材料阻聚剂项目(总投资5.73亿元)、32万吨/年丁辛醇及丙烯酸酯项目(总投资19.98亿元)已开工建设 [11] 研发与创新能力 - 拥有国家级企业技术中心、市级企业技术中心、博士后科研工作站及院士专家工作站 [7] - 研发费用5.22亿元人民币,同比略降1.58% [11] - 构建门径管理体系,聚焦市场需求导向的研发能力提升 [7] 全国布局与产能扩张 - 生产基地覆盖上海、安徽、江苏、重庆、新疆、浙江、内蒙古、福建等地 [9] - 上海新材料公司入选2025年上海市"工赋链主"第一批次认定企业 [9] - 泰国建成大型智能化轮胎工厂,福建邵武打造一体化氟化工产业链 [9] 投资与资产变动 - 对外长期股权投资余额55.78亿元人民币,较上年度增加2.65% [11] - 以4.09亿元人民币收购上海华谊三爱富新材料有限公司60%股权 [11] - 金融资产投资期末余额23.50亿元人民币,其中股票投资5.46亿元,基金投资15.40亿元 [12] 成本与费用管控 - 营业成本221.25亿元人民币,同比下降1.04% [11] - 销售费用2.87亿元人民币,同比下降8.51% [11] - 管理费用5.68亿元人民币,同比上升8.35% [11] - 财务费用1.64亿元人民币,同比下降18.20% [11] 资产与负债状况 - 应收账款31.30亿元人民币,较上年末大幅增长48.70%,主要因年中货款账期内尚未结算 [11] - 合同负债7.08亿元人民币,同比下降44.41%,主要因预收货款减少 [11] - 其他应付款80.89亿元人民币,同比大幅增长145.31%,主要因同一控制下收购三爱富股权尚未支付股权转让款 [11] 行业环境与公司战略 - 化工行业整体供需偏宽松,处于低位区间但具有较强韧性,部分产品价格修复带动盈利回暖 [3] - 公司持续推进产业链一体化建设,增强上下游协同,优化业务结构,加强数字化赋能和创新突破 [3] - 启动"智慧华谊2.0"规划编制,推广时效利润模型、智能机器人巡检等数字化应用 [5] - 推进集团"十五五"规划工作,开展6个专项规划及2个规划专篇编制 [6]
容大感光(300576)8月25日主力资金净流出6242.08万元
搜狐财经· 2025-08-26 00:15
股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价40.25元 单日下跌0.69% 换手率9.46% 成交量22.01万手 成交金额8.88亿元 [1] - 主力资金净流出6242.08万元 占成交额7.03% 其中超大单净流出4831.82万元(占比5.44%) 大单净流出1410.26万元(占比1.59%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出1069.01万元(占比1.2%) 小单净流入5173.07万元(占比5.83%) [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入5.06亿元 同比增长14.10% 归属净利润6896.55万元 同比减少4.31% [1] - 扣非净利润6738.32万元 实现同比增长3.33% 流动比率3.514 速动比率3.113 资产负债率18.76% [1] 公司基本情况 - 成立于1996年 位于深圳市 从事化学原料和化学制品制造业 注册资本36636.7572万元 实缴资本14583.0976万元 [1] - 法定代表人黄勇 对外投资企业10家 参与招投标项目7次 拥有商标信息2条 专利68条 行政许可61个 [1][2]
汇得科技: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)关于上海汇得科技股份有限公司向特定对象发行股票的财务报告及审计报告
证券之星· 2025-08-26 00:13
公司基本情况 - 公司系由上海汇得化工有限公司全体股东于2016年3月共同发起设立的股份有限公司,2018年8月在上海证券交易所上市,所属行业为化学原料和化学制品制造业 [1] - 截至2024年12月31日,累计发行股本总数14,115.37万股,注册资本位于金山区金山卫镇春华路180号,主要经营活动为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务 [1] - 母公司为上海汇得企业集团有限公司,实际控制人为钱建中、颜群夫妇,财务报表于2025年4月19日经董事会批准报出 [1] 财务报表编制基础 - 财务报表按照财政部颁布的企业会计准则及相关规定编制,并以持续经营为基础 [2] - 公司自报告期期末至少12个月内具备持续经营能力,无影响持续经营能力的重大事项 [2] 重要会计政策及会计估计 - 记账本位币为人民币,子公司华脉国际有限公司记账本位币为港元,财务报表以人民币列示 [2] - 企业合并区分同一控制和非同一控制处理:同一控制下按被合并方账面价值计量,差额调整资本公积;非同一控制下按公允价值计量,合并成本与可辨认净资产份额差额确认为商誉或当期损益 [2][4] - 合并财务报表范围以控制为基础确定,包括本公司及全部子公司,内部交易及未实现损益予以抵消 [4][5] - 金融工具根据业务模式和合同现金流量特征分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且变动计入其他综合收益或以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 [9] - 存货按成本与可变现净值孰低计量,发出时按月末一次加权平均法计价,跌价准备在影响因素消失时转回 [21] - 固定资产折旧采用年限平均法,房屋及建筑物折旧年限5-20年,机器设备5-10年,运输设备4-5年,电子设备3-10年 [28] - 收入确认原则为客户取得商品或服务控制权时点,聚氨酯树脂销售以内销签收单和外销提单作为收入确认标识 [39][41] - 政府补助分为与资产相关和与收益相关,与资产相关的冲减账面价值或确认为递延收益分期计入损益 [42] 税项及税收优惠 - 主要税种包括增值税(税率6%/9%/13%)和企业所得税,各子公司适用税率不同:母公司15%,部分子公司20%或25%,香港子公司华脉国际有限公司适用8.25%优惠税率 [54] - 公司享受高新技术企业15%所得税优惠,部分子公司符合小微企业条件享受应纳税所得额减按25%计入、20%税率缴纳政策(实际税负5%),先进制造业企业享受进项税额加计5%抵减增值税政策 [54] 合并财务报表项目数据 - 货币资金期末余额588,942,802.11元,其中银行存款359,278,121.11元,其他货币资金229,616,520.41元 [55] - 应收账款期末账面余额478,680,621.83元,坏账准备59,617,865.81元,账面价值419,062,756.02元,其中按单项计提坏账准备的应收账款25,948,700.60元(计提比例100%) [55][56]
汇得科技: 东方证券股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之发行保荐书
证券之星· 2025-08-26 00:12
公司基本情况 - 公司全称为上海汇得科技股份有限公司 英文名称为Shanghai Huide Science & Technology Co LTD 证券代码603192 在上海证券交易所上市 注册资本14,113.2667万元 成立日期2007年6月25日 注册地址位于上海市金山区金山卫镇春华路180号 [2] - 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务 主要产品包括合成革用聚氨酯(PU浆料)、聚氨酯弹性体原液和热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇和新能源电池用聚氨酯制品 [3] - 公司经营范围涵盖危险化学品生产与经营、技术进出口、货物进出口、新化学物质生产以及涂料制造、合成材料制造、塑料制品制造、汽车装饰用品制造、专用化学产品制造、化工产品生产等一般项目 [3] - 截至2025年3月31日 公司总股本为14,115.37万股 其中有限售条件股份248.70万股(占比1.76%) 无限售条件股份13,866.67万股(占比98.24%) [3] - 公司实际控制人为钱建中、颜群夫妇 两人合计控制9,750万股 占公司总股本的69.08% [14] 财务表现 - 2025年第一季度营业收入为61,069.83万元 2024年全年营业收入为267,092.29万元 2023年为230,448.14万元 2022年为271,189.89万元 [4] - 2025年第一季度归属于母公司所有者的净利润为1,933.76万元 2024年全年为12,455.98万元 2023年为6,387.58万元 2022年为6,191.76万元 [4] - 2025年第一季度销售毛利率为12.83% 2024年全年为13.72% 2023年为10.50% 2022年为9.61% [4] - 2025年第一季度销售净利率为3.17% 2024年全年为4.66% 2023年为2.36% 2022年为2.05% [4] - 2025年3月31日资产总额为225,083.43万元 负债总额为67,514.84万元 资产负债率(合并)为30.00% [4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-584.69万元 2024年全年为2,791.44万元 2023年为23,911.57万元 2022年为5,732.90万元 [4] 本次发行方案 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票 发行数量不超过4,233.98万股 未超过发行前公司总股本的30% [3][16] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)等 [17] - 拟募集资金总额不超过58,000.00万元 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目 [17][18] - 本次发行的定价基准日为发行期首日 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% [12][13] - 发行完成后 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 [14] 行业发展前景 - 中国聚氨酯工业为全球最大的聚氨酯原材料及制品生产中心 行业正迎来绿色变革浪潮 功能更强、性能更高且具备生态环保特性的聚氨酯产品应用占比持续提升 [27] - 聚氨酯产品的市场需求将持续增长 应用领域从传统的建筑、汽车、家电、鞋服等领域 向新能源、航空航天、医疗等高端领域延伸 [28] - 绿色环保型聚氨酯产品的市场需求将不断扩大 生物基、水性、无溶剂等环保型产品在聚氨酯行业中的比重将进一步提高 [28] - 国际市场上对聚氨酯产品的需求将持续增长 中国劳动密集型企业向东南亚的不断转移 将会带动聚氨酯制品的出口需求增长 [28] - 合成革产品在汽车内饰应用领域具有增长潜力 新能源汽车对于汽车减重和空间规划等性能指标的要求日益提升 更偏向选用聚氨酯树脂合成革 [29][30] 公司竞争优势 - 公司采用前瞻性研发和市场应用性研发相结合的模式 作为国家第二批专精特新"小巨人"企业 基于省级技术研发中心和上海市专家工作站 持续开展差异化、定制化产品开发 [30] - 公司已建立覆盖国内外主要市场的营销服务网络 不仅在国内经济发达地区占据重要市场份额 同时在东南亚、南亚、中东、美洲等海外市场也稳步增长 [31] - 公司持续优化升级组织架构 构建集团管控下"1+N"多工厂矩阵制运行模式 推动以产品为单元的内部独立核算事业部机制 [32] - 公司建设全链条数字化管理体系 利用SAP-ERP、OA、MES、BATCH、HRM和RDM等管理系统 实现了高效管理 [33] - 公司通过了ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系、ISO50001能源管理体系认证、IATF16949质量管理体系认证 作为上海市第一批和国家第五批绿色工厂 [34] 募集资金用途 - 本次募集资金投资项目为江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目 产品不仅优化产品整体性能 改进生产工艺流程 形成了特有的技术壁垒 [18] - 项目面向中高端市场群体 垂直领域推广具有更显著的市场拓展潜力及差异化的竞争优势 通过强化资源配置 放大产业链协同效应 [18] - 公司专注于聚氨酯新材料的研发、生产、销售和技术服务 产品矩阵涵盖聚氨酯树脂(含无溶剂聚氨酯和水性聚氨酯)、聚氨酯胶、共聚酯等多元品类 [18]
汇得科技: 东方证券股份有限公司关于上海汇得科技股份有限公司2025年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书
证券之星· 2025-08-26 00:12
公司基本情况 - 公司全称为上海汇得科技股份有限公司 英文名称为Shanghai Huide Science & Technology Co LTD 证券代码603192 证券简称汇得科技 [1] - 公司成立于2007年6月25日 注册地址位于上海市金山区金山卫镇春华路180号 注册资本为14113.2667万元 法定代表人为钱建中 [1] - 公司经营范围涵盖危险化学品生产与经营 涂料制造与销售 合成材料制造与销售 化工产品生产与销售 新材料技术研发等业务 [1][2] - 公司主营业务为聚氨酯树脂产品的研发、生产、销售与技术服务 主要产品包括合成革用聚氨酯(PU浆料)、聚氨酯弹性体原液、热塑性聚氨酯弹性体(TPU)、聚酯多元醇和新能源电池用聚氨酯制品 [2][3] - 公司通过自有的销售渠道和技术服务机制 为客户提供产品+技术的综合解决方案 实现产品的差异化和定制化 [3][4] 财务数据表现 - 截至2025年3月31日 公司资产总额为225083.43万元 负债总额为67514.84万元 归属于母公司所有者权益为157568.59万元 [5] - 2025年1-3月营业收入为61069.83万元 营业成本为53232.62万元 营业利润为2051.80万元 净利润为1933.76万元 [5] - 2024年全年营业收入为267092.29万元 营业成本为230448.14万元 营业利润为13741.11万元 净利润为12455.98万元 [5] - 2023年全年营业收入为271189.89万元 营业成本为242716.00万元 营业利润为5861.36万元 净利润为6387.58万元 [5] - 2022年全年营业收入为301725.84万元 营业成本为272727.55万元 营业利润为5562.59万元 净利润为6191.76万元 [5] - 2025年1-3月经营活动产生的现金流量净额为-584.69万元 投资活动产生的现金流量净额为-9594.88万元 筹资活动产生的现金流量净额为166.37万元 [6] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为2791.44万元 投资活动产生的现金流量净额为-4934.12万元 筹资活动产生的现金流量净额为-4135.34万元 [6] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为23911.57万元 投资活动产生的现金流量净额为-3975.07万元 筹资活动产生的现金流量净额为-11144.56万元 [6] - 2025年3月31日流动比率为2.54 速动比率为1.98 资产负债率(合并)为30.00% 销售毛利率为12.83% 销售净利率为3.17% [6] - 2024年12月31日流动比率为2.61 速动比率为2.08 资产负债率(合并)为30.58% 销售毛利率为13.72% 销售净利率为4.66% [6] 本次发行方案 - 本次证券发行类型为向特定对象发行A股股票 发行股票种类为人民币普通股(A股) 每股面值为1.00元 [12] - 发行对象为不超过35名符合中国证监会规定条件的特定投资者 包括证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者(QFII)等 [12][13] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80% 定价基准日为发行期首日 [13][14] - 发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定 且不超过发行前公司总股本的30% 即不超过4233.98万股 [14] - 发行完成后 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让 [14][15] - 本次募集资金总额不超过58000.00万元 扣除发行费用后的净额将全部用于江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目 [15] - 本次发行决议有效期为公司股东会作出通过本次发行相关议案之日起十二个月 [16] 公司股权与控制权 - 本次发行前 公司实际控制人钱建中、颜群夫妇合计控制9750万股 占公司总股本的69.08% [25] - 若按发行数量上限4233.98万股计算 本次发行完成后公司总股本增加至18347.25万股 钱建中、颜群夫妇持股比例降至53.14% 仍为公司实际控制人 [25] 行业与业务特点 - 公司属于化学原料和化学制品制造业 专注于聚氨酯系列产品的研发、生产与销售 主要产品包括合成革用聚氨酯(PU浆料)、聚氨酯弹性体原液、聚酯多元醇和新能源制件 [3][4] - 聚氨酯产品下游应用领域广泛 包括服装、鞋类、家具、装饰、汽车、电子精密注塑、运动健康休闲、新能源等多个行业 [7][34] - 公司生产所用主要原材料包括MDI、AA和DMF 三类原材料成本合计占主营业务成本约60% 其价格受国际能源市场、全球供应链格局和贸易政策等因素影响 [7] - 公司已构建涵盖ISO14001环境管理体系和ISO45001职业健康安全管理体系的全方位治理架构 现有生产经营主体均通过环保部门环评核查 [8] 募集资金用途 - 本次募集资金将全部用于江苏汇得新材料有限公司年产30.5万吨聚氨酯新材料项目 项目产品包括聚氨酯树脂(含无溶剂聚氨酯和水性聚氨酯)、聚氨酯胶、共聚酯等多元品类 [15][34] - 募投项目旨在优化产品性能 改进生产工艺 形成技术壁垒 拓展中高端市场 强化产业链协同效应 [34] - 若实际募集资金净额少于项目拟投入总额 不足部分由公司自筹解决 在募集资金到位前 公司可以自筹资金先行投入 [15] 保荐机构与项目团队 - 本次发行保荐机构为东方证券股份有限公司 保荐代表人为胡楠栋和石一鸣 项目协办人为董必成 [17][18] - 保荐机构项目组其他成员包括李鹏、曹积泰、陈飞宇、霍志诚、侯鑫泽和徐万里 [18] - 保荐机构与发行人及其关联方之间不存在利害关系 除担任保荐机构及主承销商外 与发行人不存在其他主要业务往来 [19][20]
八苯基倍半硅氧烷助力汽车阻燃达标电池新国标
DT新材料· 2025-08-26 00:05
新国标核心要求 - 强制性国家标准GB38031-2025要求动力锂电池在热扩散、底部撞击和快充后短路等场景下不起火、不爆炸且烟气无害 [1][9][11] - 新标准对电池底部撞击测试要求150J能量撞击3次无泄漏、无外壳破裂、无起火或爆炸 [11] - 标准实施时间表为新申报车型2026年7月1日实施,已有车型2027年7月1日实施 [9] 技术升级背景 - 2025年3月安徽新能源汽车碰撞爆燃事故导致3人死亡,加速行业对阻燃标准升级的迫切性 [3] - 2024年中国新能源汽车销量达1286.6万辆,同比增长35.5%,安全需求随市场规模扩大而提升 [22] 阻燃剂技术路线对比 - 卤系阻燃剂因环保问题用量逐年下降,其发烟量大且烟雾有毒 [4] - 硅系阻燃剂具有环保性高、抑烟效果好和高温成炭特性,与新国标要求高度契合 [5][10][12] - 磷系阻燃剂导致PC材料玻璃化转变温度降低20-40℃,且存在不耐水解和相容性差问题 [8] - 硼系阻燃剂需要较高添加量才能达到V-0级阻燃标准 [6] - 磺酸盐系阻燃剂需与其他阻燃剂复配使用以防止滴落引燃 [7] 硅系阻燃剂技术突破 - 八苯基倍半硅氧烷(OPS)添加量5%时可使PC材料极限氧指数达33.6且通过UL-94 V0级认证 [15] - OPS与PTFE复配使用可使PC材料极限氧指数提升至42.2%,并保持良好透明性和力学性能 [16] - OPS支持PC材料做到0.175mm超薄板,同时具备耐候性和抑烟特性 [14] 市场竞争格局 - 进口品牌主导市场:日本信越化学为主要供应商,美国迈图和德国赢创产品价格昂贵 [17][19][26] - 国产品牌加速替代:上海普信在衢州和山东建设生产基地,硅系阻燃剂产能达1000吨且可柔性切换 [20][21][29] - 辽宁新邦具备万吨级苯基有机硅单体产能,但OPS产能较小 [30] - 晨光院OPS产品处于推广初期,产能产量极小 [32] 市场前景预测 - 预计2027年中国新能源汽车产销量超2000万辆,按50克/车用量测算OPS需求量达1000吨 [22] - 中国新能源汽车产量占全球60%,2027年全球OPS需求量预计达2000吨 [22] - OPS主要应用领域包括电动汽车、手机和光伏锂电池组件 [22]
北化股份(002246)8月25日主力资金净流出5966.00万元
搜狐财经· 2025-08-26 00:04
股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价18.3元 单日下跌1.67% 换手率5.9% 成交量32.39万手 成交金额5.96亿元 [1] - 主力资金净流出5966万元 占成交额10.01% 其中超大单净流出6480.46万元(占比10.87%) 大单净流入514.45万元(占比0.86%) [1] - 中小单资金流向分化 中单净流出2345.32万元(占比3.94%) 小单净流入3620.68万元(占比6.08%) [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入4.44亿元 同比增长49.50% 归属净利润2950.79万元 同比增长365.32% [1] - 扣非净利润2371.29万元 同比增长219.30% 流动比率2.243 速动比率1.973 资产负债率33.78% [1] 公司基本情况 - 成立于2002年 位于泸州市 从事化学原料和化学制品制造业 注册资本5.49亿元 实缴资本5.49亿元 [1] - 法定代表人杨和成 对外投资企业3家 参与招投标项目4370次 [1][2] - 知识产权包括商标信息7条 专利信息280条 行政许可171个 [2]
润本股份(603193)8月25日主力资金净流出5891.55万元
搜狐财经· 2025-08-26 00:04
股价及交易表现 - 2025年8月25日收盘价30.59元 单日下跌1.77% 换手率7.73% 成交量7.99万手 成交金额2.45亿元 [1] - 主力资金净流出5891.55万元 占成交额24.08% 其中超大单净流出5083.82万元(占比20.77%) 大单净流出807.72万元(占比3.3%) [1] - 中小单资金呈现分化 中单净流出1399.80万元(占比5.72%) 小单净流入4491.74万元(占比18.36%) [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入8.95亿元 同比增长20.31% 归属净利润1.88亿元 同比增长4.16% [1] - 扣非净利润1.77亿元 同比微增0.86% 流动比率10.497 速动比率9.660 资产负债率6.98% [1] 公司基本情况 - 润本生物技术股份有限公司成立于2013年 总部位于广州市 属于化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本40459.3314万元人民币 实缴资本40459.3314万元人民币 法定代表人为赵贵钦 [1] 企业经营活动 - 公司对外投资8家企业 参与招投标项目13次 [2] - 拥有商标信息106条 专利信息109条 行政许可64个 [2]
中材科技(002080)8月25日主力资金净流出5139.86万元
搜狐财经· 2025-08-25 23:52
股价表现与交易数据 - 2025年8月25日收盘价38.15元,单日上涨8.1% [1] - 换手率4.18%,成交量70.14万手,成交金额26.53亿元 [1] - 主力资金净流出5139.86万元,占成交额1.94%,其中超大单净流入289.02万元(0.11%)、大单净流出5428.88万元(2.05%) [1] 财务业绩表现 - 2025年中报营业总收入133.31亿元,同比增长26.48% [1] - 归属净利润9.99亿元,同比增长114.92% [1] - 扣非净利润8.08亿元,同比增长245.14% [1] - 流动比率0.966,速动比率0.756,资产负债率56.30% [1] 公司基本情况 - 成立于2001年,位于南京市,从事化学原料和化学制品制造业 [1] - 注册资本167812.3584万人民币,实缴资本11210万人民币 [1] - 法定代表人黄再满 [1] 企业投资与经营数据 - 对外投资15家企业,参与招投标项目579次 [2] - 拥有专利信息306条,行政许可41个 [2]