信披违规
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香雪制药预重整期间再次延长,“重生”之路迷雾重重
新京报· 2025-10-21 15:26
预重整进展 - 公司收到法院决定书 同意将预重整期间第二次延长至2026年1月11日 [1] - 预重整期间最初为3个月 后从2025年7月11日首次延长至10月11日 [1][2] - 法院指定北京市金杜(广州)律师事务所与广东东方昆仑律师事务所作为联合体担任临时管理人 并选聘大信会计师事务所、北京国融兴华资产评估及中信证券与万联证券作为中介机构 [2] - 预重整为法院正式受理重整前的程序 后续是否进入重整程序存在不确定性 [1][3] 财务与经营状况 - 公司业绩自2021年起由盈转亏 2021年亏损6.77亿元 2022年至2024年分别亏损5.30亿元、3.89亿元、8.59亿元 [4] - 2024年上半年公司实现营收8.18亿元 同比下降25.40% 归母净利润亏损2.34亿元 较去年同期进一步扩大 [4] - 截至2024年底 公司总负债为60.60亿元 资产负债率达80.82% [5] - 公司及子公司连续十二个月内作为被告累计涉及诉讼事项涉案金额合计约2.23亿元 占最近一期经审计净资产的21.18% [5] 监管处罚与风险 - 公司及实际控制人王永辉因信披违规被证监会广东监管局警告并累计罚款1600万元 其中公司被罚600万元 王永辉被罚1000万元 [6][7] - 违规事项包括2019年年度报告存在虚假记载 以及未按规定披露关联方非经营性资金占用导致相关年度报告存在重大遗漏 [6] - 因涉嫌信披违法违规 公司股票简称自今年3月25日起变更为"ST香雪" [7]
科净源频现信披违规上市后业绩大变脸IPO有无踩线闯关?
新浪财经· 2025-10-17 18:46
公司信息披露违规问题 - 公司因未及时披露全资子公司为第三方提供的定期存单质押担保事项而受到行政处罚 [1][3] - 公司相关人员(时任监事及会计人员王硕)在监管调查过程中存在不配合调查的情形 [1] - 公司2023年年度报告存在部分项目收入确认方法适用不当、收入确认依据不充分的问题 [3] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润同比下降77.53%但未按规定披露业绩预告 [2][3] 公司财务业绩表现 - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为1940.25万元,较上年大幅减少77.53% [2] - 公司上市后业绩迅速变脸,营收由上市前突破4亿元降至2024年不足2亿元,净利润由上市前的8625万元骤降至1906万元 [1][4] - 2025年上半年公司业绩有所好转,营业收入为1.49亿元,同比增长24.30%,归属于上市公司股东的净利润为1283万元 [5] 公司IPO上市标准符合性 - 公司选择创业板第一套上市标准,上市前最近两年净利润均为正且累计净利润不低于5000万元,完全匹配标准 [4] - 公司研发投入数据精准“踩线”达标创业板定位要求二,最近三年累计研发投入金额为5833.75万元(不低于5000万元),最近一年营业收入为43928.78万元(超过3亿元) [4][5] - 公司因最近三年营业收入复合增长率低于20%,不匹配创业板定位要求一,但符合要求二故成功上市 [4][5]
*ST星农信披违规被立案调查,大股东提前计划“跑路”
新浪财经· 2025-10-01 10:01
公司面临监管调查 - 公司因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案 [1] - 公司对2023年度、2024年度及2025年一季度、半年度财报中的多个科目进行会计差错更正 [1] 会计差错的具体影响 - 2023年度营业收入被调减6072.74万元,调减金额占原披露营业收入的比例高达19.69% [1] - 差错原因为2023年农事服务业务存在资金回流情形,相关业务未实际进行且不具备商业实质 [1] 股东动向引发关注 - 持股5%以上股东李伟红在会计差错更正公告前三日公布减持计划,拟减持3%的公司股份 [2] - 该股东原持有公司7.16%的股份 [2] 公司经营与退市风险 - 公司已连续五年亏损,2025年上半年实现营收1.55亿元,净亏损0.44亿元 [2] - 根据退市规则,若公司2025年继续亏损或营收不足3亿元,将面临退市风险 [2] 关联收购交易的争议 - 公司计划以2941.40万元收购绿脉汽车工业有限公司100%股权 [2] - 绿脉汽车成立于2024年1月,2024年实现营收524.42万元,净利润为-385.73万元 [3] - 公司第一大股东星光农科控股集团有限公司与绿脉汽车的法人代表均为同一人 [2] - 该关联交易的合理性与必要性引发市场质疑,存在“利益输送”或“保壳造势”的疑问 [3]
陆浦财富涉嫌信披违规 被暂停受理私募基金产品备案六个月
犀牛财经· 2025-09-30 16:44
公司基本情况与事件背景 - 陆浦财富管理(上海)有限公司于2014年10月登记为其他私募投资基金管理人 [2][4] - 公司因信息披露违规等问题受到中国证券投资基金业协会的纪律处分 [2][4] - 公司在2024年11月已受到上海证监局的行政处罚 [4] 违规行为详情 - 公司管理的相关私募基金受让了由公司管理的其他基金所持有的某信托计划4.01亿元劣后级信托份额对应的收益权 [4] - 相关信托计划资金用于向某房地产项目发放信托贷款 [4] - 公司未按基金合同约定向投资者披露所投资信托计划收益权系劣后级信托份额对应的收益权 [4] - 公司未向投资者披露信托计划发放贷款曾出现违约的情况 [4] - 公司未披露信托贷款违约后的相关诉讼及后续执行情况 [4] - 公司未披露相关房地产项目的重整进展情况 [4] - 信息披露违规涉及公司相关私募基金产品2020年第二至四季度报告和年度报告、2021年至2023年各季度报告和年度报告及2024年第一季度报告 [4] 监管处罚措施 - 中国证券投资基金业协会决定暂停受理陆浦财富私募基金产品备案六个月 [4] - 上海证监局对陆浦财富责令改正,给予警告并处以10万元罚款 [4] - 上海证监局对公司时任法定代表人、董事长何勇给予警告并处以3万元罚款 [4] 公司股权与运营现状 - 陆浦财富目前由上海陆浦投资管理集团有限公司全资控股 [4] - 公司参保人数仅显示2人 [4]
开普云:存在估值明显偏高风险 处于微利状态
中证网· 2025-09-25 20:39
重大资产重组进展 - 公司正在积极推进重大资产重组事项 涉及收购南宁泰克100%股权 交易方式包括现金支付70%股权和发行股份支付30%股权并募集配套资金 [1][2] - 交易完成后 深圳金泰克将存储产品业务经营性资产转移至南宁泰克 [2] 股价异常波动与估值风险 - 自8月25日至9月22日期间 公司股价累计涨幅达225.23% 收盘价为214.00元/股 [2] - 股票日均换手率为8.76% 存在市场情绪过热和非理性炒作风险 [2] - 公司滚动市盈率达354.58 显著高于行业平均79.83的滚动市盈率水平 [3] 财务表现恶化 - 2024年归母净利润同比下降49.98%至2058.68万元 扣非归母净利润同比下降73.75% [1][4] - 2024年营业收入同比下降10.98%至6.18亿元 其中数智政务收入同比下降60.07% [4] - 2025年上半年归母净利润仅377.73万元 扣非净利润亏损122.08万元 经营活动现金流量净额为-6396.78万元 [1][4] - 截至2025年上半年末 归属于上市公司股东的净资产为12.98亿元 较上年末减少339.15万元 [4] 标的公司财务对比 - 南宁泰克2024年营收23.66亿元 净利润1.36亿元 2025年上半年营收13.13亿元 净利润0.49亿元 [4] - 公司营收规模不足南宁泰克一半 净利润也低于标的公司 [4] - 南宁泰克2023年曾亏损3.43亿元 [4] 信息披露违规记录 - 公司2022年业绩快报披露不准确 实际归母净利润9802.99万元较预告6686.59万元差异幅度达46.61% [5] - 业绩更正公告延迟至2023年4月22日披露 公司及相关责任人被上交所采取监管警示措施 [5][6] - 2024年6月多位核心高管包括总经理、财务总监、董事会秘书等集体发布减持计划 [6]
*ST万方大股东股票二次司法拍卖流拍,公司存实控人变更风险
新浪财经· 2025-09-23 16:36
股权拍卖与质押冻结 - 大股东万方源持有的90,860,000股公司股票(占总股本29.18%)第二次司法拍卖流拍 [1] - 首次拍卖同样流拍且曾因处置权问题被撤回 [1] - 万方源所持股份100%被质押和冻结 另有135.41%被轮候冻结 [1] 控制权变更风险 - 若万方源失去大股东身份 其与惠德实业的表决权委托协议将自动失效 [1] - 公司存在控股股东及实际控制人变更风险 或可能出现无实际控制人状态 [1] 监管合规问题 - 公司因涉嫌信息披露违规被立案调查 [1] - 公司表示将密切关注进展并及时履行信息披露义务 [1]
退市后 “秒还”占款,龙宇股份空窗期收购又是“套路”?
第一财经资讯· 2025-09-19 14:53
退市原因与财务背景 - 公司因控股股东及其关联方存在8.68亿元非经营性占款未归还,且2023年、2024年财务会计报告连续被出具“无法表示意见”的审计报告,触发退市新规的“规范类+财务类”退市红线,于2025年7月3日退市 [3] - 尽管面临退市,公司2023年末财务报表显示净资产高达36.93亿元,账面货币资金为11亿元,每股净资产超过10元,每股账面现金为3元 [3][4] - 自2024年5月起,有数家外部资金方主动提出溢价收购大股东所持上市公司股份,收购资金足以保壳,但均被公司大股东拒绝 [4] 退市后反常还款与关联交易 - 退市后20天内,控股股东关联公司上海茂晟合石油化工有限公司和舟山信鼎汇石油化工有限公司分别向公司汇入2.77亿元和6010.95万元,合计3.37亿元,部分归还了大股东占款 [5] - 在退市至股转系统挂牌的“空窗期”,公司于2025年7月25日收购了上海云漫易算信息技术有限公司100%股权,收购对价为5000万元,方式为承债式收购,但未进行公开披露 [6][8] - 被收购方云漫易算截至2024年末的净资产为3600余万元,往来应付账款总额约为3.4亿元,其原实控人刘佳能于2025年7月起被任命为公司副总经理 [6][7][8] 潜在资金循环与法律风险 - 有爆料指出,公司收购云漫易算的资金流向存在疑点,可能通过以为云漫易算还债的名义,将资金支付至原实控人徐增增与刘佳能的关联账户,再经由兆邦融资租赁(江苏)有限公司通道转移至徐增增控制的关联公司,最终以“偿还占款”名义转回公司,完成资金闭环 [7] - 在收购与还款前后,公司大股东徐增增向兆邦租赁质押了其持有的上海龙宇控股有限公司部分股权,两笔质押比例分别为28.53%和6.19% [8] - 法律专家指出,若上述资金链条属实,本质是用公众公司自身的钱偿还大股东占款,构成占资假还,相关主体可能因违反信息披露要求被调查,并涉嫌背信损害上市公司利益罪 [10][12] 监管处罚与后续影响 - 监管查实公司2019-2022年存在财务造假、未披露资金占用关联交易,于2025年9月拟对公司罚款3810万元,并对实控人采取十年证券市场禁入措施 [13] - 截至目前,控股股东仍有超过5亿元占款未归还,有爆料称公司正计划收购湖南长沙一个数据中心在建工程,可能延续类似操作手法以“承接负债”方式偿还剩余占款 [13] - 受到公司退市影响的中小股东接近1.5万户,已有投资者诉公司证券虚假陈述责任纠纷案获得一审胜诉判决 [14]
一周债市看点|金科地产发行人重整计划获批并进入执行阶段,时代控股未能偿还到期债务86.87亿元
新浪财经· 2025-08-31 17:12
公司财务表现 - 金科地产2024年归属母公司净利润亏损319.70亿元,2023年亏损87.32亿元,同比下滑266.11% [1] - 泰禾集团截至2024年12月31日合并报表未分配利润为-328.88亿元,未弥补亏损超过实收股本总额24.889亿元的三分之一 [2] - 时代控股集团2024年归属母公司净利润亏损136.55亿元,2023年亏损35.65亿元,同比下滑283.01% [4] - ST东时2025年半年度预计归母净利润为-1.26亿元至-1.05亿元,2024年亏损9.03亿元,2023年亏损3.62亿元 [6] - 富力地产2025年上半年净亏损40.82亿元,上年同期净亏损23.3亿元,2024年亏损154.05亿元,2023年亏损199.50亿元 [6][7] 债务违约与重整进展 - 金科地产未能按期兑付"20金科地产MTN001"本息构成实质性违约,重整计划获法院批准,26.28亿元重整投资款全部到账 [1] - 新光控股"17新光控股CP001"、"17新光控股CP002"和"18新光控股CP001"均未按期兑付本息构成实质违约,涉及金额分别为10亿元、10亿元和7.1亿元,已完成现金分配并进入重整执行期 [3] - 时代控股集团未能偿还到期债务86.87亿元,被列入失信被执行人名单 [4] 法律诉讼与监管处罚 - 金科地产近一年有98条被执行人记录,被执行总金额125,638.80万元 [1] - 泰禾集团因未按规定披露重大诉讼及年度报告存在重大遗漏被罚600万元,多名高管分别被罚款80万元至300万元不等 [2] - 时代控股集团新增重大诉讼,被法院裁定查封、扣押、冻结价值6.5185亿元的财产 [4] - ST东时子公司银行账户资金被冻结2.925亿元,系因历史遗留问题引发的法律诉讼纠纷 [5] - 富力地产新增失信被执行人信息,被执行人为全部未履行状态 [6] 行业经营环境 - 时代控股集团因行业周期性下行不利影响,叠加宏观经济环境、融资环境的不利变化,流动性出现紧张 [4] - 富力地产亏损主要由于中国房地产行业持续低迷,导致来自物业开发的收入及毛利下降 [6]
闽清富豪黄其森和建行高管黄曦都在东北受审
搜狐财经· 2025-08-25 20:56
公司高管动态 - 泰禾集团董事长黄其森在辽宁被留置 涉嫌违法 [2] - 泰禾集团副总裁黄曦2022年5月在吉林被立案调查 存在旋转门式腐败嫌疑 [2][6] - 黄曦曾任职建行总行超过30年 2018年7月离职后隔月加盟泰禾集团 [4] 公司财务与经营状况 - 公司2024年末总资产1647亿元 总负债1871亿元 已资不抵债 [6] - 2020年7月发生公募债券违约 债务危机公开化 [4] - 部分经营主体被法院裁定破产重整或清算 资产被拍卖或抵债 [6] - 投资性房地产及存货发生减值 资产价值大幅缩水 [6] 公司资本市场表现 - 2023年8月因股价连续20个交易日低于1元从A股摘牌退市 [6] - 福建证监局对泰禾集团信披违规处以600万元罚款 [8] - 2020-2022年度涉及23起重大诉讼未及时披露 涉案金额超158亿元 [8] 高管处罚与追责 - 黄其森因信披违规被罚300万元 公司及高管合计罚款1740万元 [10] - 证监会2024年查处64家退市公司 对44家作出行政处罚 累计罚款12亿元 [10] - 黄其森可能存在贪污贿赂 失职渎职等职务违法行为 [12] 历史背景与事件关联 - 黄其森2020年以200亿元身家位列全球房地产富豪榜第99位 [4] - 公司2020年曾设定2000亿元销售目标 [4] - 黄其森2022年3月曾协助调查 数月后恢复自由 [4] - 黄曦案件截至2023年1月进入法院审理阶段 尚未公布判决结果 [6][12]
楼起楼落,港交所已无03333
每日经济新闻· 2025-08-25 19:16
退市安排 - 港交所公告自2025年8月25日上午9时起取消公司上市地位 公司无意申请复核 [1] - 公司自2024年1月29日起连续停牌18个月 触发联交所快速除牌机制 [1] - 停牌前股价为0.163港元 总市值约21.52亿港元 [1] - 8月25日正式退市 港交所平台已无公司信息 [3] 财务造假与监管处罚 - 2019-2020年通过提前确认收入虚增收入超5600亿元 虚增利润超900亿元 [7] - 导致债券欺诈发行及年报虚假记载 [7] - 证监会对公司罚款41.75亿元 对许家印顶格罚款4700万元并终身市场禁入 [7] - 多名前高管被处以20万-1500万元不等罚款 [7] - 恒大地产因债券欺诈发行及信披违法被立案调查 [2][6] 清盘进程与债务状况 - 香港高等法院2024年1月颁布清盘令 认定公司资不抵债且重组无进展 [2][6] - 清盘人已收到187份债权证明 总额约3500亿港元(450亿美元) [13] - 公司2022年末单独报表负债额约275亿美元 合并报表总负债2.44万亿元 [14][15] - 清盘人控制实体资产总值约270亿港元 可变现金额约20亿港元 [12] - 许家印未能清偿到期债务累计3163.91亿元 [16] 法律诉讼与资产追缴 - 清盘人起诉许家印等7名被告 指控其批准虚假财务报表违反责任 [8] - 追讨约60亿美元(438亿元)股息及酬金 法院冻结相关人士600亿港元(550亿元)资产 [11] - 清盘人已掌握证据展开多项法律诉讼 部分涉巨额资金 [12] - 法官指出清盘可解除许家印控制权 消除债务重组障碍 [6] 经营与资产状况 - 公司2022年末合并报表资产总额1.84万亿元 [15] - 通过控股附属公司回笼资金约13亿港元 直接持有8170万港元 [12] - 清盘人将持续接触债权人并推进资产保全变现 [12][16]