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“十四五”期间 我国累计提出ISO、IEC国际标准提案1740项
新华财经· 2026-01-08 13:30
文章核心观点 - 市场监管总局在2025年推进标准国际化工作取得积极进展 各项关键指标均实现显著增长 并在"十四五"期间取得跨越式发展 下一步将围绕"十五五"规划建议的新兴和未来产业继续推进国际标准研制 [1][2] 国际标准提案进展 - 2025年 我国向ISO、IEC提出国际标准提案505项 较2024年增长15.83% [1] - "十四五"期间 累计提出ISO、IEC国际标准提案1740项 比"十三五"时期增长32.12% [1] - 提案领域涵盖低碳能源、生物技术、人工智能、工业网络等 [1] 国际标准制定发布情况 - 2025年 我国牵头制定发布ISO、IEC国际标准285项 较2024年增长26.67% [1] - "十四五"期间 累计牵头制定并发布ISO、IEC国际标准1183项 比"十三五"时期增长88.1% [1] - 制定领域包括新能源、智慧电网、传统医学、脑机接口等 [1] 国家标准外文版编译工作 - 2025年编译发布441项国家标准外文版 并制定实施北斗导航、智能制造、网络安全、共建"一带一路"4个专项行动 [1] - "十四五"期间 国家标准外文版数量增至2779项 较"十三五"时期增长超过200% [1] 未来工作方向 - 下一步将对照"十五五"规划建议 推进新材料、航天航空、低空经济、具身智能等新兴产业和未来产业的国际标准研制 [2] - 加快推动标准制度型开放 以增强产业竞争、促进全球产业高质量发展 [2]
东睦股份跌2.02%,成交额2.29亿元,主力资金净流出1707.90万元
新浪财经· 2026-01-08 11:03
公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中,公司股价下跌2.02%,报31.04元/股,总市值195.98亿元,当日成交额2.29亿元,换手率1.19% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出1707.90万元,其中特大单净卖出809.99万元,大单净卖出898.91万元 [1] - 公司股价年初至今上涨1.60%,近5个交易日上涨0.62%,近20日上涨6.37%,近60日下跌3.15% [1] 公司业务与行业概况 - 公司主营业务为粉末冶金结构零件,主要应用于汽车、家用制冷压缩机、摩托车、电动工具、办公机械和工程机械等领域 [1] - 主营业务收入构成为:粉末压制成形43.04%,金属注射成形41.18%,软磁复合材料15.16%,其他(补充)0.61% [1] - 公司所属申万行业为机械设备-通用设备-金属制品,所属概念板块包括3D打印、SOFC概念、养老金概念、折叠屏、新材料等 [1] 公司财务与股东情况 - 2025年1月至9月,公司实现营业收入44.17亿元,同比增长22.32%,归母净利润4.15亿元,同比增长50.10% [2] - 截至2025年9月30日,公司股东户数为5.70万户,较上期增加56.29%,人均流通股10812股,较上期减少36.02% [2] - 公司A股上市后累计派现15.60亿元,近三年累计派现3.70亿元 [3] 机构持仓变动 - 截至2025年9月30日,香港中央结算有限公司为第三大流通股东,持股3129.23万股,较上期增加369.32万股 [3] - 南方中证1000ETF(512100)为第七大流通股东,持股563.40万股,较上期减少4.32万股 [3] - 易方达品质动能三年持有混合A(014562)为第八大流通股东,持股512.46万股,较上期减少32.43万股 [3]
光智科技涨2.16%,成交额1.39亿元,主力资金净流出1026.09万元
新浪财经· 2026-01-08 10:58
股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中,公司股价上涨2.16%,报52.52元/股,总市值72.31亿元,成交额1.39亿元,换手率1.97% [1] - 当日主力资金净流出1026.09万元,特大单买卖占比分别为7.52%和15.49%,大单买卖占比分别为24.45%和23.88% [1] - 公司股价年初至今上涨3.39%,近5日、20日、60日分别上涨2.22%、32.29%和13.07% [1] 公司基本概况 - 公司位于黑龙江省哈尔滨市,成立于2006年7月19日,于2015年7月1日上市 [1] - 主营业务为高性能铝合金材料及机加工产品的研发、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为:红外光学产品占比88.41%,铝合金材料及零部件占比11.59% [1] - 公司所属申万行业为电子-光学光电子-光学元件,概念板块包括航天军工、军民融合、核电、新材料、黑龙江自贸区等 [1] 股东结构与机构持仓 - 截至2025年12月31日,公司股东户数为1.80万户,较上期减少14.29%,人均流通股为7620股,较上期增加16.67% [2] - 截至2025年9月30日,香港中央结算有限公司为新进第八大流通股东,持股85.25万股 [3] - 公司A股上市后累计派现993.71万元,但近三年累计派现0.00元 [3] 近期财务表现 - 2025年1月至9月,公司实现营业收入14.43亿元,同比增长51.11% [2] - 同期归母净利润为-899.40万元,但同比增长64.46% [2]
川能动力20260107
2026-01-08 10:07
纪要涉及的行业或公司 * 公司:川能动力 [1] * 行业:锂矿开采、锂盐加工、新能源(风电)发电 [2][3][13] 核心观点与论据 锂矿业务(李家沟项目) * 李家沟锂矿项目受疫情和环保政策影响投产延期,选址因地理条件限制从3500米海拔调整到2100米海拔 [2][3][4] * 四川锂矿开发进度加快,但大规模开发仍受政策变动频繁和严格环保要求制约,近期内可能存在短暂停产风险 [2][4] * 公司有扩产计划,初步规划是现有产能(105万吨原矿/18万吨金矿)翻番,正在进行立项工作 [2][5] * 公司正在进行增储勘探,预计2026年披露第三方勘测报告 [2][5] * 李家沟北探矿权于2023年8月获得,处于探矿阶段,有5年探矿期 [5] * 2025年8月达到设计产能,2026年和2027年将按设计产能满负荷生产 [3] * 2025年四季度生产成本较低,大约在3500元左右,与四川省其他企业相当 [3] * 与雅化集团的矿石分配无明确数量级,优先以市场价格供给股东方,股东方不需要则对外销售 [3] 锂盐加工业务 * 公司锂盐总设计产能为4.5万吨,其中1.5万吨为老厂生产线,3万吨为德阿厂 [6] * 老厂基本没有代工业务,自采自用为主 [6] * 德阿厂于2025年8月开始试生产碳酸锂,尚需产品认证 [6][10] * 2026年原料缺口可控,暂时通过市场贸易商补充原料 [6][7] * 公司暂无进一步扩大锂盐产能的计划,优先实现资源端与加工端匹配 [6][7] * 公司真正盈利部分主要集中在上游资源端 [7] 市场观点与经营策略 * 公司对未来两年锂价走势持乐观态度,目前价格接近14万元/吨 [2][7] * 预计2026年锂价将在10-16万元/吨之间波动,生产成本和盈利情况将较2025年改善 [2][8] * 2026年是储能爆发的关键一年,若价格上升,计划矿山满产并在许可范围内适当扩产,锂盐端则尽可能提高产能利用率 [8] * 公司保持适当库存以应对市场波动,下游采购情绪稳定 [2][7] * 截至纪要时间,两个厂基本无库存,年底已基本清库,1月开始生产后有几百吨库存 [9] * 下游采购主要集中在贸易商环节,电芯厂直接采购相对较少 [9] * 目前未签订长期协议,因德阿厂和鼎盛厂分别处于认证和初产阶段,且市场波动大,短期销售更有利 [10] * 定价参考上海有色、钢联及期货市场等多个平台,主要通过与客户协商确定 [10] * 考虑开展套保业务,但因集团及国资委规定,目前切入可能性较小,更多通过与贸易商进行后点价等方式锁定利润 [11] * 高度关注固态电池方向,正在评估多个项目,是未来战略布局重点 [11] 新能源发电业务(风电) * 2025年风电业务收入和利润有所下滑,主要因上半年攀西特高压线路检修影响送电,以及风量减少 [3][12] * 整体运营相对平稳 [3][12] * 目前投运项目约130万千瓦,在建和待建项目207万千瓦,部分预计2026年投运,其余2027年完成,到2028年总规模将达到340万千瓦 [3][12] * 高毛利率得益于良好的风资源及优秀的运营管理,2025年因客观原因毛利率从70%多降至60%多,幅度可控 [12] 公司战略与资本规划 * 公司定位为新能源发电与新材料(锂电)双主业,共同发展,不偏重任何一方 [3][13] * 资本开支主要集中在风电光伏板块的在建待建项目,若锂电板块有新项目也会相应投入 [13] * 积极寻求包括锂、铜、磷、镍等能源金属的境内外并购机会,不局限于四川地区 [2][5] * 集团层面股权整合旨在提高控股股东对上市公司的控制力,提升公司利润和发电规模 [14] * 四川省国资委已提出市值考核初步意向,最终细则尚未发布 [14] * 公司致力于实现稳定、长期且可预见的分红策略,同时结合后续资本开支情况合理安排 [14]
王子新材涨3.00%,成交额5.59亿元,主力资金净流出116.63万元
新浪财经· 2026-01-08 10:06
公司股价与交易表现 - 1月8日盘中股价上涨3.00%,报20.92元/股,成交额5.59亿元,换手率9.66%,总市值79.92亿元 [1] - 当日主力资金净流出116.63万元,特大单买卖占比分别为16.72%和16.12%,大单买卖占比分别为15.62%和16.42% [1] - 今年以来股价累计上涨16.03%,近5日、近20日、近60日分别上涨27.64%、42.22%、21.98% [1] - 今年以来1次登上龙虎榜,最近一次为1月7日,龙虎榜净买入1.06亿元,买入总计3.66亿元(占总成交额12.97%),卖出总计2.60亿元(占总成交额9.22%) [1] 公司基本面与业务构成 - 公司位于广东省深圳市,成立于1997年5月28日,于2014年12月3日上市 [1] - 主营业务为塑料包装材料及产品的研发、设计、生产和销售 [1] - 主营业务收入构成为:塑料包装产品63.77%,电子元器件25.19%,其他6.58%,军工电子产品4.46% [1] - 2025年1-9月实现营业收入15.66亿元,同比增长19.35%;归母净利润1769.62万元,同比增长37.36% [2] - A股上市后累计派现1.09亿元,近三年累计派现3909.58万元 [3] 行业归属与股东情况 - 所属申万行业为轻工制造-包装印刷-塑料包装 [2] - 所属概念板块包括核聚变、军工电子、军工信息化、航天军工、新材料等 [2] - 截至2025年9月30日,股东户数为6.43万,较上期减少5.64%;人均流通股4364股,较上期增加5.98% [2] - 截至2025年9月30日,十大流通股东中出现新进机构:信澳周期动力混合A持股152.02万股(第五大)、招商安本增利债券C持股142.68万股(第六大)、信澳匠心回报混合A持股137.05万股(第十大);华夏高端制造混合A退出十大流通股东之列 [3]
双欣环保跌2.23%,成交额8429.62万元,主力资金净流出1047.31万元
新浪财经· 2026-01-08 10:03
公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中,公司股价下跌2.23%,报15.35元/股,总市值176.06亿元 [1] - 当日成交额8429.62万元,换手率2.72% [1] - 当日主力资金净流出1047.31万元,其中特大单净卖出618.61万元,大单净卖出428.70万元 [1] - 年初以来公司股价累计下跌7.03%,近5个交易日累计下跌22.00% [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1-9月,公司实现营业收入26.68亿元,同比增长2.68% [2] - 2025年1-9月,公司实现归母净利润4.04亿元,同比增长2.01% [2] - 公司主营业务收入构成:聚乙烯醇占32.02%,电石占31.19%,其他产品占25.48%,醋酸乙烯占5.73%,聚乙烯醇特种纤维占3.38%,其他(补充)占2.19% [1] - 公司是拥有聚乙烯醇(PVA)全产业链布局的高新技术企业,业务涵盖PVA、聚乙烯醇特种纤维、醋酸乙烯(VAC)、碳化钙(电石)等产品的研发、生产与销售 [1] 公司基本信息与市场分类 - 公司全称为内蒙古双欣环保材料股份有限公司,位于内蒙古鄂托克旗蒙西高新技术工业园,成立于2009年6月4日,于2025年12月30日上市 [1] - 截至2025年12月30日,公司股东户数为29.29万户,较上期大幅增加 [2] - 公司所属申万行业为“基础化工-化学纤维-其他化学纤维” [1] - 公司所属概念板块包括:新材料、专精特新、融资融券、次新股、中盘等 [1]
九鼎新材涨2.24%,成交额8810.77万元,主力资金净流出405.56万元
新浪证券· 2026-01-08 09:53
公司股价与交易表现 - 2025年1月8日盘中,公司股价上涨2.24%,报10.95元/股,总市值71.35亿元,成交额8810.77万元,换手率1.36% [1] - 当日资金流向显示主力资金净流出405.56万元,其中特大单卖出109.42万元占比1.24%,大单买入1015.19万元占比11.52%同时卖出1311.34万元占比14.88% [1] - 公司股价年内至今下跌4.12%,近5个交易日下跌8.29%,但近20日上涨38.43%,近60日上涨34.36%,显示近期波动较大但中期趋势向上 [1] 公司财务与经营概况 - 2025年1月至9月,公司实现营业收入12.23亿元,同比增长36.29%,归母净利润7552.96万元,同比增长180.03% [2] - 公司主营业务收入构成为:玻璃纤维及制品占比51.08%,玻璃钢制品占比45.48%,其他(补充)占比3.44% [1] - 公司自A股上市后累计派现5884.24万元,近三年累计派现2215.56万元 [3] 公司基本信息与行业属性 - 公司全称为江苏九鼎新材料股份有限公司,成立于1994年6月30日,于2007年12月26日上市,位于江苏省如皋市 [1] - 公司主营业务涉及玻璃纤维深加工制品、玻璃纤维复合材料以及高性能玻璃纤维、高性能玻璃纤维增强基材的研发、制造和销售 [1] - 公司所属申万行业为建筑材料-玻璃玻纤-玻纤制造,所属概念板块包括轨道交通、新材料、航天军工、商业航天(航天航空)、比亚迪概念等 [1] 股东结构 - 截至12月19日,公司股东户数为4.10万户,较上期增加1.29%,人均流通股14680股,较上期减少1.27% [2]
2025年中国国际标准提案数量进一步增长
新浪财经· 2026-01-07 22:04
国际标准提案与制定 - 2025年中国向ISO和IEC提出国际标准提案505项,较2024年增长15.83% [1] - “十四五”期间累计提出国际标准提案1740项,比“十三五”时期增长32.12% [1] - 2025年中国牵头制定并发布ISO和IEC国际标准285项,较2024年增长26.67% [1] - “十四五”期间累计牵头制定并发布国际标准1183项,比“十三五”时期增长88.1% [1] 国家标准外文版编译 - 2025年编译发布441项国家标准外文版,并制定实施北斗导航、智能制造、网络安全、共建“一带一路”4个专项行动 [1] - “十四五”期间国家标准外文版数量增至2779项,较“十三五”时期增长超过200% [1] 未来标准化工作方向 - 下一步将对照“十五五”规划建议,在新材料、航天航空、低空经济、具身智能等新兴产业和未来产业推进国际标准研制 [2] - 加快推动标准制度型开放,以增强产业竞争、促进全球产业高质量发展 [2]
聚焦新兴战略项目 常青股份拟2000万元投资私募基金
中国证券报· 2026-01-07 21:00
公司投资行为 - 公司拟以自有资金2000万元人民币参与一项私募股权投资基金[1] - 该投资基金总规模为4001万元人民币,公司出资额占基金认缴出资总额的49.9875%[1] - 公司表示此举旨在借助专业机构的资源与管理优势,间接投资国家新兴战略项目,以促进长远发展并提升综合竞争力与盈利能力[1] 基金投资方向 - 该私募基金的投资范围涵盖新材料、可控核聚变、半导体、人工智能、新能源、TMT、先进制造、大健康及大消费等多个行业的实体股权[1] - 公司希望通过合作强化与基金其他合伙人、项目相关方及潜在客户等市场主体的业务联系,以增强业务拓展能力与核心竞争力[1]
东方盛虹接待19家机构调研,包括睿远基金、天风证券、中汇人寿等
金融界· 2026-01-07 20:17
公司近期市场表现与调研概况 - 公司于2026年01月07日接待了睿远基金、天风证券、中汇人寿等19家机构调研 [1] - 最新股价为10.76元,较前一交易日下跌0.13元,跌幅1.19%,总市值为711.37亿元 [1] - 公司所处的化学原料行业滚动市盈率平均为47.25倍,行业中值为45.25倍 [1] 公司业务与产业格局 - 公司是一家全球领先、全产业链垂直整合并已深入布局新能源、新材料产业的能源化工企业 [1] - 核心产能包括:1600万吨/年盛虹炼化一体化项目、240万吨/年甲醇制烯烃(MTO)及70万吨/年丙烷脱氢(PDH)装置,形成烯烃、芳烃“双链”协同发展格局 [1] - 具备“油头”、“煤头”、“气头”多头并举的烯烃制取能力 [1] - 公司确立了从上游石油炼化向下游高附加值精细化工“强链、延链、补链”的新发展战略,形成“1个核心平台+N个多元化产业链条”的“1+N”产业格局 [1] - 具体产品产能包括:PX产能280万吨/年、PTA产能630万吨/年,以及90万吨/年EVA、10万吨/年POE等精细化工产品 [1] 公司未来发展战略 - 未来将进一步夯实“1+N”战略,深化新能源、新材料等战略布局 [2] - 将着手实施人工智能战略,加强AI基础设施建设、深化场景赋能,聚焦石化炼化、新能源新材料、高端纺织等产业场景 [2] - 致力于发展“新质生产力”,全力打造AI浪潮下世界一流的能源化工企业 [2] 公司基本信息与股东情况 - 江苏东方盛虹股份有限公司成立于1998年07月16日,主营业务为化学纤维制造业 [2] - 截至2025年09月30日,公司股东户数为73,343户,较上次减少9,622户 [2] - 户均持股市值为96.99万元,户均持股数量为9.01万股 [2] 参与调研机构信息 - 参与调研的睿远基金是一家以价值投资、研究驱动和长期投资风格为主的长期价值投资机构 [2] - 睿远基金聚焦于权益投资和固定收益投资领域,截至目前管理基金数量为5只 [2] - 其旗下睿远成长价值混合A基金最新单位净值为2.0045,近一年增长73.93% [2]