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横店东磁:关于举办2023年度业绩网上说明会的公告
2024-03-13 18:34
横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")已于 2024 年 3 月 9 日披 露了《公司 2023 年年度报告》及其摘要,详情请参阅《证券时报》及巨潮资讯 网(www.cninfo.com.cn)。为了更好地与广大投资者进行交流,使投资者能够进 一步了解公司的生产经营情况,公司定于 2024 年 3 月 20 日(星期三)15:00-17:00 举行 2023 年度业绩网上说明会,具体情况如下: 一、说明会召开方式与时间 会议召开方式:网络文字互动 会议召开时间:2024 年 3 月 20 日(星期三)15:00-17:00 证券代码:002056 证券简称:横店东磁 公告编号:2024-022 横店集团东磁股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩网上说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 (问题征集专题页面二维码) 三、出席人员 出席本次说明会的人员有:公司董事长任海亮、独立董事贾锐、总经理何悦、 副总经理兼董事会秘书吴雪萍、财务总监郭健,具体以当天实际参会人员为准。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 二 ...
光伏板块盈利高增,扩产持续凸显成长潜力
国投证券· 2024-03-12 00:00
业绩总结 - 公司2023年实现营业收入197.21亿元,同比增长1.39%[1] - 公司2023年Q4营业收入39.64亿元,同比减少25.58%、环比减少28.08%[1] - 公司2023年光伏业务毛利率为21.21%,同比提升6.35pct[1] - 公司2023年锂电池业务产量3.44亿支,同比增长65.24%[2] - 公司2023年磁性材料业务产量20.15万吨,同比增长7.17%[4] 未来展望 - 公司2024年经营目标为实现营业收入和盈利双增长[5] - 2026年预计公司营业收入将达到337.26亿元,较2022年增长73.4%[7] - 2026年预计公司净利润率为7.6%,较2022年下降0.9%[7] - 2026年预计公司ROE为15.9%,较2022年下降5.6%[7] - 2026年预计公司P/E为9.6,较2022年下降5.1[7] - 2026年预计公司P/S为0.7,较2022年下降0.6[7] 评级体系 - 公司评级体系包括买入、增持、中性、减持和卖出五个等级[8] - 买入评级表示未来6个月的投资收益率领先沪深300指数15%及以上[8] - 风险评级分为A和B两个等级,A表示正常风险,B表示较高风险[8]
2023年年报点评:计提减值轻装上阵,2024年磁材&TOPCon产品出货规模预计高增
光大证券· 2024-03-12 00:00
报告投资评级 - 维持“买入”评级[1] 报告核心观点 - 横店东磁2023年实现营业收入197.21亿元,同比增长1.39%,实现归母净利润18.16亿元,同比增长8.80%;2023Q4业绩有所下滑。光伏出货和盈利增长,磁材业绩稳定,锂电市占率提升。2024年磁材和TOPCon产品出货规模预计高增,同时维持“买入”评级,但竞争加剧背景下产品价格和盈利在2024/25年将面临较大压力,下调24/25年盈利预测[1] 各板块业务情况 光伏业务 - 2023年总出货9.95GW,同比增长24.27%,欧洲市场市占率维持,毛利率同比增长6.35个pct至21.21%。2023年底TOPCon电池转换效率突破26.0%,成本做到行业第一梯队水平,推出新品组件。2024年计划推进多个项目建设,力争光伏产品出货同比增长50%[1] 磁材业务 - 2023年出货量同比增长7.87%至19.85万吨,在产品价格下跌压力下毛利率仍同比增长2.79个pct至26.49%,业绩贡献稳定。2024年将推进越南和泰国磁性材料项目落地,加速国际化进程[1] 锂电业务 - 2023年出货规模同比高增75.36%至3.4亿支,但毛利率同比减少13.44个pct至6.93%。2023年6GWh项目建成投产,推出21700系列产品,市场端市占率稳中有升,2024年力争锂电出货同比增长50%[1] 财务数据预测 - 预计24 - 26年实现归母净利润18.51/20.71/22.91亿元(下调30%/下调37%/新增),当前股价对应24年PE为13倍。2022 - 2026年营业收入、净利润等各项指标预测数据详见文档[1][2]
公司年报点评:23年业绩稳步增长,新能源业务具备成长亮点
海通证券· 2024-03-11 00:00
业绩总结 - 公司23年业绩稳步增长,新能源业务表现突出,归母净利润同比增长8.80%[1] - 公司光伏板块盈利同比实现高速增长,销量达9.95GW,同比增长24.27%[1] - 磁性材料业务实现营业收入37.4亿元,毛利率同比改善2.79个百分点[2] - 锂电产业实现营业收入20.51亿元,同比增长31.38%[3] - 公司24-26年归母净利润预测分别为18.30、22.14、25.85亿元,同比增长分别为0.8%、21.0%、16.7%[5] - 公司2024年预计营业收入为210.56亿元,同比增长6.8%;净利润为18.16亿元,同比增长8.8%[7] - 公司光伏产品收入持续增长,2026年预计达到190.15亿元,毛利率稳定在16%-17%之间[8] 未来展望 - 公司24年PE估值为14-16倍,合理价值区间为15.75-18.00元[8] - 横店东磁公司2023年至2026年的营业总收入预测逐年增长,分别为19721百万元、21056百万元、25167百万元和29385百万元[9] - 公司的P/E比率预测在2023年至2026年逐年下降,分别为13.42、13.32、11.00和9.43[9] - 横店东磁公司的净利润率预测在2023年至2026年保持稳定,分别为9.2%、8.7%、8.8%和8.8%[9]
2023年年报点评:Q4扣非环比趋稳,期待新项目持续放量
民生证券· 2024-03-10 00:00
业绩总结 - 公司2023年实现营收197.21亿元,同比增长1.4%[1] - 公司2023年扣非归母净利润同比增长26.6%[2] - 公司2023年光伏板块毛利率大幅提升至21.2%[2] - 公司2023年锂电池板块毛利率同比下降至7%[2] - 公司2023年磁性材料/器件板块整体毛利略有增长[2] - 公司2023年营业收入预测为25,742百万元,同比增长30.5%[4] - 公司2023年毛利率同比增长3.25pct至20.73%[9] - 公司2023年综合毛利率提升3.25pct至20.73%[11] - 公司2023年现金比率为0.80[25] 未来展望 - 公司2024-2026年预计实现归母净利分别为20.88亿元、24.29亿元和27.87亿元[3] - 公司2024年生产经营目标为实现营业收入和盈利双增长[6] - 公司有多个在建项目,若部分项目的投产进度低于预期,可能对公司利润产生不利影响[23] - 技术升级迭代风险是公司面临的风险之一[23] 新产品和新技术研发 - 公司2023年光伏产品销量同比增加65.8%[26] - 公司2023年光伏板块毛利占比为66.3%[26] 市场扩张和并购 - 公司2023年推荐评级标准中性[28] 其他新策略 - 公司具备证券投资咨询业务资格,分析师独立客观出具报告[27]
横店东磁(002056) - 2023 Q4 - 年度财报
2024-03-09 00:00
公司基本信息 - 公司注册地址为浙江省东阳市横店工业区,办公地址为浙江省东阳市横店华夏大道233号东磁大厦[19] - 公司股票代码为002056[19] - 公司主要业务包括磁材+器件、光伏及锂电产品的研发、生产、销售和技术解决方案服务[33] 业绩数据 - 公司2023年营业收入达到1,972,095.53万元,较上年增长1.39%[22] - 公司2023年归属于上市公司股东的净利润为181,617.32万元,较上年增长8.80%[22] - 公司2023年经营活动产生的现金流量净额为389,406.87万元,较上年增长34.90%[22] 产品和技术 - 公司采用IBC电池和HJT电池技术,提升光电转换效率[7][8] - 公司生产的太阳能电池组件可单独使用或串联并联,作为太阳能供电系统的发电单元[9] - 公司研发永磁材料和软磁材料,应用于磁材器件业务领域[10][11] 市场趋势 - 2023年全球光伏装机达390GW,同比增长69.57%,国内光伏新增装机217GW,同比增长148%[30] - 新能源汽车产量同比增长35.8%,推动软磁材料在车载充电机、DC/DC转换器等应用持续增长[30] - 2023年全球小型电池出货量为113.2GWh,同比下滑0.9%[32] 公司治理 - 公司严格按照《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定和要求,规范股东大会的召集、召开及议事程序[98] - 公司建立健全内部管理和控制体系,促进规范运作,提高公司治理水平[97] - 公司董事会在报告期内召开多次会议,包括第八届和第九届董事会的多次会议[114] 环保和社会责任 - 公司2023年环保治理设施运行正常,废气、废水、噪声排放均达标[147] - 公司每年对厂区绿化进行修剪养护、补植等管理,对新建项目建设积极规划与实施景观绿化种植工作[153] - 公司成立双碳目标管理领导小组,积极开展双碳管理工作[155]
横店东磁:2023年社会责任报告
2024-03-08 21:50
2023 Contents 目录 01 公司概况 全球化布局 ESG亮点绩效 企业影响力 公司大事记 07 09 10 11 13 02 ESG管理 公司治理 风险管理 商业道德与反腐败 信息安全与隐私保护 党建引领发展 17 21 23 25 26 27 03 - 环境管理 应对气候变化 资源利用 三废管理 31 34 39 43 04 供应链概况 供应链管理 负责任采购 赋能供应商 41 52 55 57 05 产品创新 知识产权管理 产品质量与安全 数字化转型 客户服务 61 65 67 70 74 关于本报告 董事会声明 01 03 横店东磁-环境、社会与治理报告 Environmental, Social and Governance Report | 99 | 未来展望 | | --- | --- | | 100 | 关键绩效表 | | 103 | 指标索引 | | 114 | 公司名称指代说明 | | 115 | 审验报告 | | 118 | 意见反馈 | 2023 | 06 | | --- | | 81 | 保障员工权益 | | --- | --- | | 86 | 守护员工健康 | | 91 ...
横店东磁:2023年度财务决算报告
2024-03-08 21:46
一、本报告期资产、经营及现金流量总体情况 2023 年 12 月 31 日公司总资产 2,119,572.57 万元,总负债 1,200,727.35 万元, 归属于母公司所有者权益 900,560.63 万元。 2023 年度营业收入 1,972,095.53 万元,营业利润 208,148.58 万元,归属于母公 司所有者的净利润 181,617.32 万元。 横店集团东磁股份有限公司 2023 年度财务决算报告 经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2023 年度横店集团东磁股份有限 公司(以下简称"公司")经营业绩情况如下: 2023 年度经营活动产生的现金流量净额 389,406.87 万元,投资活动产生的现金 流量净额-98,179.45 万元,筹资活动产生的现金流量净额-47,765.07 万元,现金及现 金等价物净增加额 254,164.97 万元。 二、 资产、负债、股东权益情况 三、经营成果 单位:万元 | 项目 | 2023年 | 2022年 | 增减比例(%) | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 1,972,095.53 | 1,945,063. ...
横店东磁:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-03-08 21:46
胡天高: 厉宝平: 吕 岩: 杨柳勇: 横店集团东磁股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》等要求,横店集团东磁股份有限公司(以下简称"公司")董 事会就公司在任独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见: 经核查独立董事吕岩、杨柳勇、贾锐的任职经历以及签署的相关自查文件, 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担 任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 董事签名: 任海亮: 徐文财: 1 贾 锐: 二〇二四年三月七日 横店集团东磁股份有限公司董事会 ...
横店东磁:内部控制自我评价报告
2024-03-08 21:44
横店集团东磁股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合横店集团东磁股份有限公司(以 下简称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的 基础上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控 制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进公司实现发展目标。由于内部控 制存在固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政 ...